员工费用报销单表格模板下载

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费用报销单-表格

费用报销单-表格

知识就是力量
费用报销单
借款审批单
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
(大写) 拾 万 仟 佰 拾
元 (小写)¥
部门会计 签

部门经理审核
注:所有预支必须有部门经理和会计签字才可以支付,数额在 2000元以上需通过需总经理审批。

年 月 日 附件共 _________ 张
出纳 复核 借款人


金额(元)
备 注
部 门
经 理 审 核
总 经 理 审 核
合 计
注:所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在
2000元以上需通过总经理审批。

金额大写:
万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款: 元 应退余款: 兀
出纳
复核 报销
报销部门:
年 月 日
附件共 张
差旅费报销单
付款审批单
报销部门:

月 日
附件共 张
名 出纳
复核
报销人
年 月 日 附件共 _________ 张
出纳 复核 领款人
收款收据单
出纳复核收款人
费用报销单
报销部门: 年月日附件共张
出纳复核报销
费用报销单
出纳复核报销
费用报销单
报销部门: 年月日附件共_________ 张
卞食卞卞卞卞皆皆書卞矢口龛尢'冒巨桟含靠恨低枚楫优働肯优
出纳复核报销口Love is not a maybe thing. You know whe n you love some one.。

员工报销登记表

员工报销登记表

员工报销登记表
员工报销登记表
尊敬的员工,
为了更好地管理和核对员工的报销事项,我们特制定了员工报销登记表。

请您
在提交报销申请时,务必填写以下信息,以便我们能够及时处理您的报销事务。

1. 员工信息:
- 姓名:
- 工号:
- 部门:
- 职位:
2. 报销明细:
- 报销日期:
- 报销项目:
- 报销金额:
- 报销事由:
- 相关附件:
3. 报销方式:
- 报销账户:
- 开户行:
- 账户名:
- 银行卡号:
4. 报销审核:
- 审核人:
- 审核日期:
- 审核意见:
5. 报销支付:
- 支付方式:
- 支付日期:
- 支付金额:
请您在填写完整员工报销登记表后,将其提交至人力资源部门。

我们将在收到申请后尽快进行审核和支付。

为了加快报销流程,请确保填写的信息准确无误,并附上相关的票据和凭证。

如有需要,我们可能会与您联系,以获取更多的信息或进行进一步的核实。

感谢您的合作和支持!
人力资源行政专家
日期:。

费用报销单表格

费用报销单表格
借款部门
借 款 人
借款事由
借款金额
(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元
(小写)¥
部门会计签批
部门经理审核
注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000元以上需通过财务经理审批,10000元以上需总经理审批。
出纳复核 借款人张
姓名姓 名
职 别
出差事由
出纳复核 报销人
付款审批单
年 月 日 附件共张
付款部门
领 款 人
付款事由
借款金额
(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元
(小写)¥
部门会计签批
部门经理审核
注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款,(思达科门市、销售部)数额>5000元、>10000元、(轮胎门市)>20000元、>40000元、(轮胎、铝圈销售部)>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计


合 计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
总计金额(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支元 补助元
费用报销单
报销部门: 年 月 日 附件共张
用途
金额(元)


部门


签 批
部门经理审核
合 计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。

员工报销登记表

员工报销登记表

员工报销登记表
员工报销登记表
姓名:____________________
部门:____________________
员工编号:________________
报销日期:________________
报销项目:________________
报销金额:________________
报销事由:________________
报销凭证:________________
填写说明:
1. 填写员工的姓名、部门和员工编号,确保报销记录与员工信息匹配。

2. 填写报销日期,记录报销发生的具体日期。

3. 在报销项目一栏填写具体报销的项目,如差旅费、餐费、交通费等。

4. 在报销金额一栏填写具体的报销金额,确保准确无误。

5. 在报销事由一栏填写报销的具体原因,如出差、开会等。

6. 在报销凭证一栏附上相关的报销凭证,如发票、收据等。

注意事项:
1. 请确保填写信息准确无误,避免填写错误导致报销延迟或退回。

2. 报销金额应符合公司的相关政策和规定,超出规定范围的报销可能会被拒绝。

3. 报销凭证必须真实有效,不得使用伪造或无效的凭证进行报销。

4. 提交报销登记表时,请务必将相关的报销凭证一并提交。

请员工在报销发生后尽快填写此报销登记表,并将报销凭证交给人力资源部门
进行审核和处理。

如有任何疑问,请及时与人力资源部门联系。

感谢您的合作!。

费用报销单标准表格标准模板.docx

费用报销单标准表格标准模板.docx

费用报销单报销部门:年月日附件共张用途金额(元)备注部部门门会经计理签审合计批核注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000 元以上需通过财务经理审批,5000 元以上需总经理审批。

应退余款:金额大写:万仟佰拾元角分原借款:元元出纳复核报销人费用报销单报销部门:用途年金月额(元)日附件共张备注部部门门会经计理签审合计批核注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000 元以上需通过财务经理审批,5000 元以上需总经理审批。

应退余款:金额大写:万仟佰拾元角分原借款:元元出纳复核报销人规格: 180MM*96MM一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张借款部门借款人借款事由借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥部门会计签批部门经理审核注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000 元以上需通过财务经理审批,10000 元以上需总经理审批。

出纳复核借款人规格: 190MM*105MM一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门:年月日附件共张名姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费市内住宿费出差其他小计月日交通费补助合计注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000 元以上需通过财务经理审批,5000 元以上需总经理审批。

总计金额(大写)万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人规格: 180MM*96MM一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张付款部门领款人审批方式付款事由可先ECT借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥短信电话部门会计后签批部门经理审核签字。

注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款,(思达科门市、销售部)数额>5000元、>10000元、(轮胎门市)>20000元、 >40000 元、(轮胎、铝圈销售部)>40000 元、>100000 元分别需财务经理和总经理审批。

财务-费用报销单

财务-费用报销单

合计金额(大写): 申请人签名 部门负责人 会计审核
小写合计: 财务负责人 总经理审批
本表适用范围:支付给内部员工的报销款项;交通费报销还需加填表5,快递费加填表6。
财表002
费用报销单
申请日期: 2018年6月1日 申请人 附件张数: 所属部门
ห้องสมุดไป่ตู้
1
刘伊伊
财务部
职位
经理
冲借支,原借支金额: ¥5,000.00 业务发生日期 2018/05/31 2018/05/31 交办公室水电费 办公室饮用水 摘
借支时间: 2018年5月8日 应退(补)金额: 要 数量 1 50 单价
1,005.00
金额 1,005.00 800.00
16.00
合计金额(大写): 申请人签名
壹仟捌佰零伍元整
部门负责人 会计审核
小写合计: 财务负责人
¥1,805.00
总经理审批
本表适用范围:支付给内部员工的报销款项;交通费报销还需加填表5,快递费加填表6。
财表002
费用报销单
申请日期: 申请人 冲借支,原借支金额: 业务发生日期 摘 所属部门 借支时间: 要 职位 应退(补)金额: 数量 单价 金额 附件张数:

费用报销单表格

费用报销单表格

费用报销单
报销部门: 年 月 日 附件共

出纳 复核
报销人

规格:180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
借款审批单
年 月 日 附件共 张
注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000元以上需通过财务经理审批,10000元以上需总经理审批。


出纳复核借款人
规格:190MM*105MM 一联式宋体黑色
差旅费报销单
报销部门:年月日附件共张

出纳复核报销人

规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色
付款审批单
年月日附件共

出纳复核领款人
规格:180MM*96MM 两联式(记帐、收据)宋体黑色
~
收款收据单
年月日附件共张
出纳复核收款人。

员工报销申请表

员工报销申请表
员工报销申请表
(申请报销时间:20XX年XX日XX日)
申请人姓名
(填写申请人姓名)
联系方式
(填写申请人联系电话)
申请人部门
(填写申请人的部门)
申请人岗位
(填写申请人的岗位)
申请报销金额
(据实填写实际花销的金额)
支出类别
办公费用差旅费餐费接待费油费过路费
其他:
报销凭证类型
发票(专票)发票(普票)收据付款凭证其他:
花销用途
(申请人写明花销的具体用途及报销理由)
申请人: 年 月 日
审批意见
部门意见
认可报销款项用于本部门的业务工作,应当予以报销。
部门主管(签字): 年 月 日
分管领导意见日
财务意见
金额是否超标
未超标已超标
凭证是否合格
合格不合格
款项发放时间
随工资支付十日内支付立即支付其他:
财务部门意见
经审核报销材料符合规章制度,准予报销。
财务主管(签字): 年 月 日
报销流程
财务部门已安排报销款项,支付至申请人收款账户。
财务部门(签字): 年 月 日
款项接收
申请人已收到报销款XXX元(据实填写报销款金额)。
申请人(签字): 年 月 日

费用报销单表格模板

费用报销单表格模板

费用报销单表格模板费用报销单报销部门:年月日附件共张用途:合计:部门会计签批部门经理审核金额(元)备注注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。

数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。

金额大写:万仟佰拾元角分。

原借款:元。

应退余款:元。

出纳复核报销人规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色费用报销单报销部门:年月日,附件共张。

用途:合计:部门会计签字部门经理审核金额(元)备注注:所有费用必须由部门会计和经理签字方可报销。

数额在2000元以上需经财务经理审批,5000元以上需总经理审批。

金额大写:万仟佰拾元角分。

原借款:元。

应退余款:元。

出纳复核报销人规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日,附件共张。

借款部门:借款人:借款事由:借款金额(大写):拾万仟佰拾元(小写):¥部门会计签字:部门经理审核:注:所有预支必须由部门会计和经理签字方可支付。

数额在2000元以上需经财务经理审批,元以上需总经理审批。

出纳复核借款人规格:190MM*105MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日,附件共张。

借款部门:借款人:借款事由:借款金额(大写):拾万仟佰拾元(小写):¥部门会计签字:部门经理审核:注:所有预支必须由部门会计和经理签字方可支付。

数额在2000元以上需经财务经理审批,元以上需总经理审批。

出纳复核借款人规格:190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门:年月日,附件共张。

姓名:职别:出差事由:部门经理审核:部门会计签字:出差起止日期:自年月日起至年月日止,XXX。

日期月日起讫地点合计天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计注:所有费用必须由部门会计和经理签字方可报销。

数额在2000元以上需经财务经理审批,5000元以上需总经理审批。

总计金额(大写):万仟佰拾元角分。

预支元,补助元。

出纳复核报销人规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门:年月日,附件共张。

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