办公用品采购制度及流程(精选4篇)

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办公用品采购规章制度(精选8篇)

办公用品采购规章制度(精选8篇)

办公用品采购规章制度(精选8篇)办公用品采购规章制度(精选8篇)在发展不断提速的社会中,大家逐渐认识到制度的重要性,制度具有合理性和合法性分配功能。

我们该怎么拟定制度呢?下面是小编为大家整理的办公用品采购规章制度范本,仅供参考,大家一起来看看吧。

办公用品采购规章制度篇1第一章总则第一条为进一步规范单位办公用品采购行为,加强办公用品管理,强化单位内控管理,节约办公经费开支,提高采购效率,规范流程,充分发挥办公用品的使用效能,更好地为行政工作服务,结合单位实际特制订本制度。

第二条本制度适用于处属各部门第三条所有办公用品的采购、管理、发放工作由处办公室统一负责第二章办公用品分类本制度所指的办公用品主要分为A类:服务器(仅限于非系统集成项目)、台式计算机、便携式计算机、路由器、交换设备、网络控制设备、网络检测设备、防火墙、存储设备、打印设备、显示器(指台式电脑的液晶显示器)、扫描仪、计算机软件(指可以直接从市场购买的标准换件等非定制开发的商用软件)、复印机、投影仪及幕布、多功能一体机、照相机及器材、LED显示屏、刻录机、速印机、装订机、碎纸机、电视机、传真机、通用摄像机、电源设备、复印纸。

B类:电冰箱(冰柜)、空调机[指除中央空调(中央空调指冷水机、溴化锂吸收式冷水机组、热泵机组等)以外的空调]。

C类:1.办公设备耗材:硒鼓、墨盒、墨粉、色带、色带架、移动硬盘、U盘、光盘等;2.办公文具:书写工具、财务用品、会议用品、收纳用品、装订用品、簿本册等;3.电脑配件:电脑外设、相机外设及网络设备等。

D类:未列入A、B、C类物品的办公易耗品。

第三章办公用品采购审批程序第四条办公用品采购要严格执行审批程序,按照先审批后购买的原则,由处办公室安排专人采购。

第五条办公用品A、B、C类物品采购审批程序:每月25日前处属各部门根据使用计划向办公室提出申请,处办公室汇总后做出办公用品月采购计划(表),经领导班子批准后,办公室负责安排专人采购。

办公用品采购制度及流程范本

办公用品采购制度及流程范本

办公用品采购制度及流程范本为了加强公司办公用品采购管理,进一步规范行政工作,提高工作效益,切实推进公司发展,应制定规范的办公用品采购制度及流程。

下面小编为大家整理了有关办公用品采购制度及流程的范文,希望对大家有帮助。

(一)为加强办公用品管理,规范办公用品领用程序,提高利用效率,降低办公经费,特制定本制度。

(二)规定中的办公用品分为固定资产、管制品和消耗品。

1、固定资产主要指:桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。

固定资产需要遵守固定资产管理制度。

2、管制品和消耗品包括:剪刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、大头针、夹子、图钉、名片、档案袋或盒、计算器、电池等。

3、员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。

对于消耗品第二次发放起,必须实行以旧换新。

二.办公用品采购计划(一)各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况,于每月25日前填报:行政部表格一《()月季度办公用品申领表》,该申领表经部门负责人审批签字后报行政部,经行政部负责人审核后交办公用品管理员进行登记领取。

(二)管理员核对办公用品领用申请表与办公用品台账库存后,填报:行政部表格二《()月季度办公用品申请购置计划表》,该表经行政部负责人、董事长或总裁审批签字后,交由相关负责人进行采购。

三.办公用品购置及保管(一)行政用品采购员根据审批签字后的《()月季度办公用品申请购置计划表》实施购买,并与月底完成(二)办公用管理人员应认真、仔细、负责的做好办公用品入库出库台账,做到每一批办公用品进出有章可循、有据可查。

认真填写:行政部表格8《办公用品入库登记表》四.办公用品的发放及领用(一)个人办公用品的发放1、新员工入职按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件夹一个等。

2、个人领用办公用品应据实填写:行政部表格3《个人办公用品申领单》,经部门负责人审核签字后,交由行政部审批同意后由办公用品管理员负责发放登记.3、管理员根据个人办公用品领取情况作出详实登记,负责建立个人用品领取档案,根据申请单对应详实填写:行政部表格《个人物品领取登记表》。

办公用品采购制度(5篇)

办公用品采购制度(5篇)

办公用品采购制度第一章总则第一条为规范、统一公司办公用品采购行为,确保办公用品的质量和供应的稳定性,保障公司正常办公秩序,特制定本制度。

第二条本制度适用范围包括公司各部门、各分支机构及所有办公用品采购员。

第三条本制度所称办公用品指的是办公室内用于日常办公和工作的消耗品、设备、设施等。

第四条本制度实行“谁用谁负责、自用自负责”的原则,各部门自行开展采购工作。

第五条提供办公用品的供应商必须具备政府合法颁发的相关质量认证证书和资质证明。

第二章采购管理第六条各部门应根据实际需要制定办公用品采购计划,并按计划报告给公司总部办公室。

第七条采购计划应明确列出采购物品的种类、数量、预算和采购时间等细节信息,并获得相关部门的批准。

第八条办公室作为公司的办公用品统筹和管理部门,应做好办公用品的调研、评估、招标、采购及后期服务等工作。

第九条采购员在采购过程中必须遵守相关法律法规,不得违反诚信原则,不得接受供应商提供的任何形式的回扣及其他不正当利益。

第三章供应商管理第十条供应商必须具备良好的信誉和质量保证能力,向公司提供的货物必须符合国家相关标准和公司的要求。

第十一条采购员有权对供应商的价格、交货时间和服务质量进行比较和评估,选择最具竞争力的供应商。

第十二条供应商应及时提供货物的样品,供采购员确认质量和适用性,并报送相关质检报告。

第十三条供应商必须提供准确的发票和购销合同,不得进行虚假交易和炒作。

第四章办公用品品质管理第十四条办公用品采购员在收到办公用品后应按照公司标准验收,不合格的用品必须及时退换。

第十五条办公室应建立健全的库存管理制度,定期进行库存盘点,保证办公用品的充足性和合理性。

第十六条办公用品采购员应及时了解和反馈办公用品的使用情况,及时补充和更换需要的物品。

第五章总则第十七条本制度由公司总部办公室负责解释和修改。

第十八条对于违反本制度的行为,公司将依法给予相应的纪律处分,并保留追究其法律责任的权利。

第十九条本制度自发布之日起执行。

办公用品申请购买与领用管理制度范文(四篇)

办公用品申请购买与领用管理制度范文(四篇)

办公用品申请购买与领用管理制度范文为更好的控制办公消耗成本,规范公司办公用品的申请购买、发放、领用和管理工作,特制定本制度。

一、办公用品申请购买1、各部门于每月____日前,将本部门所需办公用品以《办公用品申购单》的形式上报公司综合办,综合办本着节俭的原则进行审核,统一申购。

2、综合办统一各部门办公用品需求量,根据实际情况进行增减,每月____日前填写《办公用品申购单》上报公司领导批准,于次月1--____日内进行统一采购。

3、办公用品购进后,由综合办人员按要求验收、登记、报帐,做到帐物相符。

二、办公用品的领用(一)、耐用办公用品的领用:1、耐用办公用品。

电话、计算器、订书机、文件夹、剪刀、直尺、长尾夹、起钉器等。

2、耐用办公用品各部门已发放的,原则上不再增补,若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

(二)、易耗办公用品的领用:1、易耗办公用品分为两部分。

部门所需用品和个人所需用品。

2、部门所需用品。

传真纸、复(写)印纸、硒鼓、白板笔、文件袋、档案袋、垃圾袋等。

3、个人所需用品。

签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、透明胶、固体胶、钉书针、回形针、大头针、橡皮擦、信笺纸等。

(三)、领用方法:1、领用人到综合办填写《办公用品领用记录表》,由综合____发放办公用品。

2、新进人员到职时由各部门提出向综合办领取办公用品,人员离职时,应将剩余用品一并交与综合办。

三、办公用品的使用原则1、本着节约的原则,可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。

2、部分办公用品【记号笔、签字笔(芯)、圆珠笔(芯)】实行以旧换新原则。

3、打印文件、资料时要认真校对,减少错误,避免浪费纸张。

4、复印、打印内容较多的文件资料时,复印纸可用双面使用。

提倡利用废纸打印内部材料。

5、为节约纸张,提倡网络和无纸化办公。

用无纸化办公可以通过计算机网络,将文件资料传递到员工电脑上,通过网络查看资料。

确需打印的,经修改定稿后打印。

四、办公用品的盘存每季度末,综合办须对公司办公用品领用情况进行一次帐物盘存,做到账物相符。

办公用品采购管理制度(5篇)

办公用品采购管理制度(5篇)

办公用品采购管理制度第一章总则第一条为规范办公用品的采购管理,提高采购效率和降低采购成本,制定本办公用品采购管理制度。

第二条本制度适用于本单位的办公用品采购活动。

第三条本制度所称办公用品,指在单位日常办公中使用的纸张、笔类、文具用品、印刷品、办公设备、办公桌椅等物品。

第二章采购管理流程第一条采购需求确认1、各部门根据实际需求,填写采购需求申请单,并由部门负责人审批。

2、采购需求申请单包括采购物品名称、规格型号、数量、单位价格等信息。

3、采购需求申请单应至少提前一周提交给采购部门。

第二条采购资金预算1、采购部门收到采购需求申请单后,根据申请物品的数量和价格,进行资金预算。

2、采购部门将资金预算结果报送给财务部门进行审核。

3、财务部门审核通过后,将相关资金划拨给采购部门。

第三条供应商选择1、采购部门根据采购需求申请单,选择合适的供应商。

2、供应商选择应综合考虑供应商的信誉、价格、质量和服务等方面的因素。

3、采购部门应与供应商签订采购合同,并明确货物的交付时间、质量要求、售后服务等条款。

第四条采购执行1、采购部门根据采购合同的要求,向供应商下达正式的采购订单。

2、采购部门应定期与供应商进行沟通,确保采购进展顺利。

3、采购部门应及时将采购物品送至各部门,并告知部门负责人验收。

第五条验收与入库1、各部门在接收到采购物品后,应进行验收。

2、验收标准应根据采购合同中的要求进行。

3、验收合格的物品,应及时入库,并登记入库信息。

第六条报销与台账管理1、各部门负责人应及时报销办公用品的费用。

2、财务部门应核对报销款项,并及时办理报账手续。

3、采购部门应做好办公用品的台账管理,记录采购物品的名称、规格型号、数量、单位价格等信息。

第七条采购数据分析与优化1、财务部门应定期统计和分析办公用品采购数据,包括采购金额、采购次数、采购物品种类等。

2、根据采购数据分析结果,采购部门应及时调整采购策略,以提高采购效率和降低采购成本。

办公用品申请购买与领用管理制度(4篇)

办公用品申请购买与领用管理制度(4篇)

办公用品申请购买与领用管理制度第一章总则第一条为规范公司办公用品的申请购买与领用管理,提高公司资源利用效益,制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有部门和员工。

第三条办公用品指供员工办公所需的各类物品,包括但不限于办公文具、办公设备等。

第四条办公用品的申请购买需符合实际需要,并按照公司财务预算进行管理。

第五条办公用品的领用要求合理且有序,遵守使用规定,确保合理使用和节约。

第六条办公用品的申请购买与领用应遵循公开、公平、公正、公安四公原则。

第七条公司将通过规范的流程和制度,确保办公用品的申请购买与领用的公正和透明。

第八条具体的办公用品申请购买与领用流程和责任分工由公司行政部门负责制定和管理。

第二章办公用品申请购买第九条办公用品的申请购买需通过公司内部系统进行,申请人应填写相应的申请表格并提交。

第十条申请购买办公用品前,申请人应明确所需物品的种类、数量以及用途,并提供相应的理由。

第十一条申请购买办公用品需经过部门主管审批,并在规定的时间内提交给行政部门。

第十二条行政部门在收到申请后,将根据申请情况进行审核,并就是否进行购买做出决策。

第十三条若申请购买的办公用品符合公司财务预算和日常使用需要,行政部门将组织进行采购。

第十四条行政部门将购买的办公用品统一收到,并按需分发到各个部门或员工手中。

第十五条各部门需将使用情况及时反馈给行政部门,以便进行统计和核算。

第十六条行政部门应及时更新办公用品库存,并定期报告给公司领导。

如果库存不足,应及时进行采购。

第三章办公用品领用管理第十七条办公用品的领用需通过公司内部系统进行,领用人应填写相应的领用表格并提交。

第十八条申请领用办公用品前,领用人应明确所需物品的种类、数量,并提供相应的理由。

第十九条领用办公用品需经过部门主管审批,并在规定的时间内提交给行政部门。

第二十条行政部门在收到领用申请后,将根据领用情况进行审核,并进行批准或拒绝。

第二十一条已批准的领用申请将按需分发到领用人手中,并在系统中进行记录。

办公用品采购管理制度及流程

办公用品采购管理制度及流程

办公用品采购管理制度及流程一、目的和原则为了规范公司办公用品的采购行为,提高采购效率,降低采购成本,保证采购质量,根据国家相关法律法规和公司内部管理规定,制定本制度。

本制度旨在实现办公用品采购的规范化、程序化、透明化,确保采购过程的公平、公正、公开。

二、采购管理制度1.采购计划(1)各部门根据实际工作需要,每月末前向采购部门提交下月办公用品采购计划,内容包括品名、规格、数量、预算等。

(2)采购部门对各部门提交的采购计划进行汇总、审核,制定公司统一的采购计划,报总经理审批。

2.采购方式(1)公开招标:对于采购金额较大或性质特殊的办公用品,采用公开招标的方式进行采购。

(2)邀请招标:对于采购金额较小或常规性的办公用品,采用邀请招标的方式进行采购。

(3)竞争性谈判:对于特定供应商或特定产品,采用竞争性谈判的方式进行采购。

(4)单一来源采购:对于只能从特定供应商处采购的办公用品,采用单一来源采购。

3.采购程序(1)发布采购公告:根据采购方式,采购部门在相应媒体上发布采购公告,邀请符合条件的供应商参加投标。

(2)供应商报名:供应商按照采购公告要求,提交相关资料,报名参加投标。

(3)投标文件的接收和审核:采购部门接收供应商提交的投标文件,进行形式审核和资格审核。

(4)投标文件的评审:采购部门组织专家对投标文件进行评审,确定中标候选人。

(5)中标通知:采购部门向中标候选人发出中标通知书,并要求其在规定时间内签订合同。

(6)合同签订:采购部门与中标供应商签订采购合同,明确合同条款、交货时间、质量要求等。

(7)合同执行:采购部门跟踪合同执行情况,确保供应商按合同要求履约。

(8)验收和付款:各部门根据合同约定,对供应商提供的办公用品进行验收,合格后办理付款手续。

三、采购管理流程1.采购计划流程(1)各部门提交采购计划→ 采购部门汇总审核→ 制定采购计划→ 总经理审批2.采购执行流程(1)发布采购公告→ 供应商报名→ 投标文件接收审核→ 投标文件评审→ 中标通知→ 合同签订→ 合同执行→ 验收付款四、监督与考核1.采购部门对采购过程进行全程监督,确保采购活动符合法律法规和公司规定。

公司办公用品管理制度(4篇)

公司办公用品管理制度(4篇)

公司办公用品管理制度是指为了规范公司办公用品的使用和管理,确保办公用品的合理使用和节约使用,从而达到提高办公效率和降低办公成本的目的而制定的管理制度。

一、办公用品申请1. 员工需要办公用品时,应填写办公用品申请表格,包括申请物品的名称、数量、用途等信息,并交给主管或行政部门审批。

2. 主管或行政部门根据申请情况,审核并批准合理的申请,并将批准的申请记录在办公用品申请登记册中。

3. 员工应严格按照批准的办公用品申请进行采购和使用,不得超出批准范围。

二、办公用品采购1. 行政部门负责办公用品的采购工作,应根据实际需要制定采购计划,并按照公司管理要求选择合适的供应商进行采购。

2. 采购人员应与供应商进行合理的谈判和比价,确保采购的办公用品价格合理。

3. 采购人员应仔细核对采购物品的型号、规格、数量等信息,确保与实际需求相符。

三、办公用品发放和归还1. 行政部门应建立办公用品库存管理制度,将采购的办公用品按照类别、数量进行分类存放,并做好相应的库存记录。

2. 员工需要领取办公用品时,应填写领用单,并提供有效的领用理由。

3. 员工领用办公用品后,应妥善保管,并按照规定的时间归还或续借。

四、办公用品消耗和报废1. 员工在使用办公用品时应节约使用,不得浪费或滥用。

2. 发现办公用品有质量问题或损坏时,应及时报告行政部门并按照公司规定进行维修或更换。

3. 办公用品达到报废标准时,应及时报废,并经过相应部门批准进行处理。

五、制度执行与监督1. 公司应对员工进行相关制度培训,确保员工了解并遵守办公用品管理制度。

2. 行政部门应定期检查办公用品的使用情况和库存情况,并进行相应记录。

3. 如发现员工违反办公用品管理制度的行为,应采取相应的纪律、奖惩措施进行处理。

以上是公司办公用品管理制度的主要内容,具体执行可以根据公司的实际情况进行调整和完善。

公司办公用品管理制度(2)是为了规范和管理公司办公用品的购买、发放、使用和归还等各个方面的工作。

日常办公用品采购管理制度(精选6篇)

日常办公用品采购管理制度(精选6篇)

日常办公用品采购管理制度日常办公用品采购管理制度(精选6篇)在当今社会生活中,各种制度频频出现,制度泛指以规则或运作模式,规范个体行动的一种社会结构。

想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧,下面是小编整理的日常办公用品采购管理制度(精选6篇),仅供参考,大家一起来看看吧。

日常办公用品采购管理制度1第一条机关办公用品实行“按需申报、统一采购、力求节约”的原则。

列入政府采购目录内或达到政府集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具必须按政府集中采购程序实施政府采购。

未列入政府集中采购目录内或未达到政府集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具由综合科负责统一集中采购。

(办领导的办公用品需求由综合科负责)。

电脑耗材每年集中采购实施两次(即上、下半年采购各一次)。

由各科在当年3月份和8月份提出申请,报分管办领导审批后由综合科统一实施。

第二条综合科要建立办公用品保管及领用规章制度,各科室1人负责办公用品验收和领用手续。

第三条办公用品采购完毕报帐时,除由经办人填写结算单据外,还必须有验收人或保管人签字证明方可按《机关财务监督管理制度》第三条规定程序报销。

单价500元(含)以上的物品属于固定资产,购置固定资产须提出书面报告报分管办领导审批后方可采购。

第四条办公用品采购需坚持实用、节约和公正、廉洁的原则,严禁利用办公用品采购谋取私利。

日常办公用品采购管理制度2(一)局机关工作人员必须遵循增收节支、精打细算、勤俭节约的原则,严格遵守财务管理制度和财经纪律;(二)局机关所用办公用品及其它需用品由办公室统一购买,其他科室和个人不得擅自购买,否则费用自负;(三)办公用品及其它需用品的购置,由各科室根据工作需要,提出需采购的品种、规格、数量,经科室负责人和分管领导签字,按季度交办公室汇总,报局长审批后实施采购;(四)办公用品及其它需用品购入后交由办公室专管人员保管和发放,各科室领用时领取人应在相关凭据签字确认;专管人员要加强相关物资的管理,确保物资购入与发放和库存数量相符;(五)各科室应做到增收节支,加强科室饮用水、办公用品、办公电话的管理,严格控制费用支出。

办公用品申请购买领用制度(4篇)

办公用品申请购买领用制度(4篇)

办公用品申请购买领用制度是指在公司或组织内部,对办公用品的购买和领用进行管理的一套规定和流程。

下面是一个简单的办公用品申请购买领用制度范例:一、适用范围:本制度适用于公司所有员工。

二、办公用品申请:1. 员工需要办公用品时,应填写办公用品申请表,并注明需要购买或领用的物品及数量。

2. 填写完毕后,将申请表交给上级主管审核。

三、主管审核:1. 主管收到员工的申请表后,对申请内容进行审核,并根据公司的预算情况和实际需求进行评估。

2. 主管审核完毕后,将申请表交给采购部门。

四、采购:1. 采购部门收到主管交给的申请表后,根据申请内容进行购买或安排领用。

2. 采购部门应尽快完成采购或安排领用,并将结果通知申请人。

五、领用:1. 完成采购或安排领用后,申请人可在指定的地点领取所需物品。

2. 领用时,申请人需出示申请表及个人身份证明,以便核实身份和申请内容。

六、归还:1. 领用的办公用品在使用完毕后,应尽快进行归还。

2. 归还时,申请人应确保物品的完好和清洁,并将物品交给主管或相关工作人员验收。

七、统计与记录:1. 采购部门应按照公司的要求进行办公用品的统计和记录,包括购买金额、领用数量等。

2. 统计和记录的目的是为了对办公用品的使用情况进行监控和管理,以便更好地控制成本和合理配置资源。

八、制度的执行:1. 全体员工应遵守并执行办公用品申请购买领用制度。

2. 如有违反制度的行为,将按公司规定的纪律处分条例进行处理。

以上为一个简单的办公用品申请购买领用制度范例,具体的制度内容可以根据公司的实际情况和需求进行调整和完善。

办公用品申请购买领用制度(2)是指在企事业单位中,为了统一管理和规范办公用品的购买和领用行为,制定的一套制度和流程。

该制度旨在提高办公用品的使用效率,节约成本,防止浪费和滥用。

以下是一般办公用品申请购买领用制度的主要内容和步骤:1. 申请流程:员工需要向上级主管提出办公用品申请,并填写申请表,其中包括办公用品的品名、数量、用途等信息。

办公用品采购流程的管理制度(精选8篇)

办公用品采购流程的管理制度(精选8篇)

办公用品采购流程的管理制度办公用品采购流程的管理制度(精选8篇)在现在社会,各种制度频频出现,制度是指一定的规格或法令礼俗。

拟起制度来就毫无头绪?以下是小编收集整理的办公用品采购流程的管理制度(精选8篇),欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

办公用品采购流程的管理制度1一、目的为规范公司办公用品采购及领用流程,并有效节约费用,避免资源浪费,特制订本办法。

二、适用范围本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购,不包含工程施工材料和设施设备的采购。

三、办公用品采购第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品,由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量,按月采购,采购时间为每月20日,遇特殊情况进行调整。

请各部门有特殊需求的,须在每月20日前申请,逾期则下月采购。

第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请(注明品牌、规格、型号、价格及用途),申请通过后由行政人事部采购,若遇预算外急需高价办公用品、设备,由需求部门提出申请,经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行采购。

第三条各部门所用的专用表格等印刷品,由部门自行制订格式、规格,由部门经理协调行政人事部印制。

第四条本办法所指办公用品分为1、低值易耗品第一类:如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文具类如:铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

第二类:生活及待客用品。

如:面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。

2、耐用品第三类:办公家具。

如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

第四类:办公设备类。

办公用品采购管理规定(4篇)

办公用品采购管理规定(4篇)

办公用品采购管理规定第一章总则第一条为了规范办公用品采购行为,提高采购效率,节约采购成本,制定本规定。

第二条办公用品采购包括办公设备、办公用品、办公家具等。

第三条本规定适用于本单位所有办公用品的采购活动。

第四条采购人员应当具备一定的专业知识和采购经验,能够熟悉本规定的内容。

第五条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行采购活动。

第六条采购人员应当严格遵守国家有关质量标准和采购程序的规定,确保采购品质量合格。

第七条采购人员应当坚持廉洁自律,不得以任何方式索取、收受供应商的财物或以其他方式谋取私利。

第八条供应商应当诚信守约,确保按照合同要求提供产品和服务。

第九条违反本规定的,由单位纪检部门依据相应纪律规定进行处理。

第十条本规定由单位采购管理部门负责解释。

第二章采购计划第十一条单位应当根据工作需要,制定年度采购计划。

第十二条采购计划应当明确采购品种、数量和时间。

第十三条采购计划应当根据单位实际情况和财务状况进行合理安排,确保采购任务的完成。

第十四条采购计划应当经单位领导同意后执行。

第三章供应商的选择与评估第十五条采购人员应当根据采购任务的要求,选择合适的供应商。

第十六条采购人员应当根据供应商的信誉度、质量保证能力、价格、售后服务等因素进行综合评估。

第十七条采购人员应当定期对供应商进行评估,以确保供应商的稳定性和质量保证能力。

第四章采购程序第十八条采购程序分为采购准备、招标、比选、议价和合同签订等阶段。

第十九条采购人员应当在采购准备阶段对采购品种、数量、质量要求等进行详细的了解和调研。

第二十条采购人员应当在采购准备阶段编制采购计划和招标文件,并征得上级主管部门的批准。

第二十一条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行招标或比选工作。

第二十二条采购人员应当及时公示采购信息,确保公开透明。

第二十三条采购人员应当与供应商进行谈判和议价,力求达成合理的价格和条件。

第二十四条采购人员应当在履行合同的过程中监督供应商的履约情况,确保合同效力和信息安全。

公司办公用品管理制度范例(4篇)

公司办公用品管理制度范例(4篇)

公司办公用品管理制度范例第一章总则为了加强公司办公用品的管理,提高办公效率和节约资源的目的,制定本制度。

本制度适用于公司所有部门和员工的办公用品管理。

第二章办公用品的申领和管理1. 办公用品管理人员负责统一采购、分发、管理和清点办公用品。

2. 不同部门的员工需要办公用品时,应向上级领导提出申请,经批准后方可申领办公用品。

3. 员工在申领办公用品时应填写详细的申请单,并经过上级审批签字。

4. 员工申领的办公用品必须符合其工作需要,不得超出实际需要范围。

5. 办公用品发放后,员工应对所领取的物品自行负责,妥善保管,不得私自调换或挪用。

第三章办公用品的采购1. 采购部门负责统一办公用品的采购工作,并按照公司的采购流程进行采购。

2. 采购部门应与供应商建立长期合作关系,确保办公用品的质量和价格的合理。

3. 采购部门应根据各部门的实际需要制定采购计划,确保及时供应。

4. 采购部门应保留办公用品采购记录,包括采购时间、数量、价格等信息,以备查验。

5. 采购部门应及时更新办公用品的采购清单,确保员工能够选择合适的办公用品。

第四章办公用品的领用和归还1. 员工在领取办公用品时应核对清点,确保数量和质量无误。

2. 员工领取的办公用品应按照使用规范进行使用,不得私自外借或私自处置。

3. 员工领取的办公用品损坏或丢失时应及时上报,如有需要,应按照规定进行赔偿。

4. 员工离职时应将领取的办公用品归还,如有损坏或丢失,应按照规定进行赔偿。

5. 员工对领取的办公用品有保管责任,如有私自挪用或私自处置,应承担相应的责任。

第五章办公用品的报废和处理1. 办公用品管理人员应定期检查办公用品的使用情况,对过期、损坏或无法使用的办公用品进行报废处理。

2. 报废的办公用品应按照公司的规定进行分类和处理,有机可回收的应进行回收,无机可回收的应进行安全销毁。

3. 办公用品管理人员应保留报废办公用品的记录,包括报废时间、数量、原因等信息,以备查验。

办公用品申购、领用、发放管理制度范本(4篇)

办公用品申购、领用、发放管理制度范本(4篇)

办公用品申购、领用、发放管理制度范本为进一步加强公司办公用品管理,规范办公用品的领用,本着提高办公效率,保障工作顺利开展,降低办公经费,节约费用开支的原则,特制定本制度。

一、办公用品分为易耗品、耐耗品和固定资产:1、易耗品包括。

铅笔、粉笔、笔芯、档案袋、打印纸、传真纸、复写纸、信纸、裁纸刀片、打印机碳粉、打印机色带、信封、印刷品、胶带、橡皮、名片、笔记本、大头针、回形针、钉书针、标签、纸杯、垃圾袋等。

2、耐耗品包括。

圆珠笔、水芯笔、白板笔、记号笔、印泥、涂改液、塑料文件袋、拉杆夹、胶水、固体胶电池、夹子、钉书机、平板夹、文件夹、合同夹、档案盒、文件篮、计算器、裁纸刀、白板、剪刀、直尺等。

3、固定资产。

打孔机、凭证装订机、电话机、复印机、饮水机、电脑软硬件、办公桌椅、文件柜、档案柜、保险柜、沙发、茶几、烟灰缸等。

二、办公用品申购程序:各部门于每月____日填写物资采购计划单申请次月办公用品,部门领导审批签字后交行政部,由行政部汇总交企管部经理进行询价,总经理审批签字后,派专人负责统一采购,行政部统一保管和发放。

三、办公用品领用程序:每月____日,各部门根据办公用品申购计划单集中到行政部领取,其它时间不予办理。

1、易耗品根据工作实际用量,填写申购计划单领取,其中笔芯每人每月计划____支。

2、耐耗品自第二次领用起须以旧换新,其中计算器使用时间最短为一年,未达到一年损坏的由使用者自购;圆珠笔、水芯笔每人计划各____支,第二次领用以旧换新,因保管不善丢失的由使用者自购。

3、固定资产已于员工入职时按标准发放,原则上不再增补,并采取谁使用损坏谁负责赔偿的原则。

四、办公用品移交程序:人员岗位变动及离职时应办理办公用品移交手续,如有故障或损坏,应说明原因,如因个人原因遗失的应由个人赔偿。

五、行政部设立《办公用品领用记录表》,各部门人员领用时需登记。

办公用品申购、领用、发放管理制度范本(2)总则为加强公司办公用品申购、领用、发放管理,本着“节约成本,提高效率,规范流程,明确责任”的原则,倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式,特制定本办法。

办公用品采购制度(4篇)

办公用品采购制度(4篇)

办公用品采购制度第一章总则第一条为规范和统一公司办公用品采购行为,提高采购效率,降低采购成本,制定本制度。

第二条本制度适用于公司的全体员工及相关部门。

第三条办公用品采购包括但不限于办公设备、办公家具、文具、打印耗材、劳动保护用品等。

第四条采购原则:1. 省时高效:采购过程应简化、便捷,提高采购效率。

2. 质量优先:采购的办公用品应确保质量,满足办公需求。

3. 价格合理:采购应选择性价比较高的产品,充分考虑性能、品质和价格。

4. 合规经济:采购应符合国家相关法律法规,不得进行不合规的采购行为。

第二章采购流程第五条采购需求提出:1. 任何员工在办公用品需求发生时,应向上级主管提出采购申请。

2. 采购申请中应包含以下信息:采购物品名称、数量、规格、使用科室、预算等。

第六条采购审批:1. 上级主管审核采购申请,确保申请的真实性、合理性和准确性。

2. 上级主管签字后,申请人将采购申请提交给采购部门。

第七条供应商选择:1. 采购部门根据采购需求向市场寻找多个供应商。

2. 采购部门应建立供应商数据库,定期更新供应商的信用状况和报价情况。

3. 采购部门根据供应商的信用状况、报价以及产品的性能、品质等因素,选择最合适的供应商进行采购。

第八条询价比价:1. 采购部门应向选定的供应商发送询价函,询价函中应包含详细的采购要求和规格。

2. 供应商回复后,采购部门进行比价,确保选择性价比最优的供应商进行采购。

第九条采购合同签订:1. 采购部门与选定的供应商签订采购合同,明确双方的权益和责任。

2. 采购合同中应包含采购物品的名称、数量、质量标准、交付时间、付款方式等重要条款。

3. 采购部门应将采购合同及时归档,并留存相应的采购凭证。

第十条采购执行:1. 采购部门负责监督供应商按照采购合同的要求供货。

2. 采购部门应及时与供应商沟通和协调,确保供货及时,质量上乘。

第十一条采购结算:1. 采购物品到货后,采购部门进行验收,并做好验收记录。

公司采购管理制度及操作流程(优秀范文5篇)

公司采购管理制度及操作流程(优秀范文5篇)

公司采购管理制度及操作流程(优秀范文5篇)第一篇:公司采购管理制度及操作流程采购管理制度及操作流程一、目的为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。

二、工作程序(一)采购原则1、采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。

3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购,需求时填写《物品申请单》;4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购,需求时填写《物品申请单》或《采购订单》,入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码,送综合办资产管理专员处备案。

5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

6、单次采购在金额在2000元以上的,有两名采购人员一同进行采购,单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。

(二)采购申请1、需采购部门填写《物品申请单》,填写清楚物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项,经部门负责人签字确认后交由综合办公室处;原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。

2、采购之前,采购经办人进行统一汇总采购原则。

3、紧急采购时,由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。

4、若撤销采购,应立即通知综合办公室或采购人员,以免造成不必要的损失。

(三)采购流程1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。

2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核,审核后报分管负责人或总经理审批后,方能给采购人员进行采购。

3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。

(四)采购经办人职责1、建立供应商资料与价格记录。

办公用品规范化管理制度范文(4篇)

办公用品规范化管理制度范文(4篇)

办公用品规范化管理制度范文第一章总则第一条为加强对办公用品的规范化管理,实行物品统一管理、统一配给、统一使用、统一报废的制度,提高办公效率,降低办公成本,特制定本规程。

第二条本制度适用于公司所有职工及办公用品的申领、配发、使用以及设备维护中。

第三条办公用品指公司为职工办公需求而准备和配置的可用于办公活动的物品,包括但不限于:文件夹、笔、纸张、电脑、打印机、复印机、传真机等。

第四条办公用品的管理原则是合理使用、节约用品、统一规范。

第二章办公用品的申领与配发第五条职工需要申领办公用品时,应填写办公用品申领单,经主管部门审批后,方可领取。

第六条办公用品的配发由主管部门负责,按照实际工作需要和职工等级进行合理配给。

第七条办公用品的配发应以公正、公平、公开的原则进行,不得偏袒任何个人或部门。

第三章办公用品的使用与保管第八条职工在使用办公用品时,应按照规范使用,并保持清洁和完好。

第九条办公用品仅限用于公司内部办公活动,不得私自带离公司使用。

第十条保管办公用品的职员,必须认真负责,妥善保管,杜绝损坏、遗失等情况发生。

第十一条使用办公用品过程中发现存在问题或需要维修时,应及时向主管部门报告,并配合维修人员进行处理。

第四章办公用品的报废与更新第十二条办公用品在使用过程中因损坏或无法正常使用时,需要报废处理。

第十三条办公用品报废应经过主管部门审批和监督,并填写报废审批表,报废的办公用品应由专人进行统一处理。

第十四条办公用品的更新应根据实际需要进行,更新计划由主管部门进行制定和实施。

第五章相关责任与处罚第十五条对违反本制度的人员,根据违反程度轻重,将给予相应的纪律处分,并按照实际情况将相关经济损失追究到个人。

第十六条损坏、遗失办公用品的责任由使用人或保管人承担,并应赔偿相应的损失。

第六章附则第十七条公司负责对本制度进行解释,并进行必要的修订。

第十八条本制度自颁布之日起生效。

以上为办公用品规范化管理制度范本,仅供参考使用。

办公用品采购领用的流程规定(5篇材料)

办公用品采购领用的流程规定(5篇材料)

办公用品采购领用的流程规定(5篇材料)第一篇:办公用品采购领用的流程规定据有关报道,在上海等沿海发达城市,大部分中小企业人均每年使用办公文化用品都在100元以上,办公用品如同日常生活中的柴米油盐,往往是必需但又容易被人忽视,使得企业在办公用品方面形成了一个成本黑洞。

在日常工作中,有必要考虑清楚,计算器、订书机、涂改液、便利贴、名片盒到底是不是公司所有员工的必需品,他们用的都是什么品牌的?在哪里买到的?是怎样统一采购吗?其实办公文化用品完全没有必要购买诸如派克等“奢华” 的品牌,而且如果统一采购和管理将为公司减少一大批费用。

1.办公用品购置(1)办公用品由行政事务部统一添购,各部门可提出需购买办公用品的品牌、型号等建议,并对使用情况进行反馈,由行政事务部、财务部共同审核决定购买各指定产品。

(2)如需购置特殊办公用品,或者大量领用信封、包装袋、光盘等办公用品,提前1-2天通知相关部门。

(3)网上批量采购,这种方式可以大量节约成本,在国外已被广为接受。

据悉,进入中国的全球500强的企业有93%以上的企业已认可这种方式。

(4)与其他企业联合采购。

对于很多办公用品供应商来说,公司采购的数量越多其索要的价格会越低,所以与其他业务上的合作伙伴一起采购可以降低采购成本。

2.办公用品的领用(1)各部门可随时领用部门所需的办公用品,但每个部门都应有自己的办公用品清单。

(2)领用人需在本部门的办公用品领用单上填写领用日期、产品、数量,并签字确认。

3.超预算预警措施(1)每月底由相关部门出具办公用品结算清单,各部门负责人核对无误后,应签字确认。

(2)对于连续2月超过预算成本的部门,应由相关人员通知该部门负责人,并向其说明主要超预算的领用物品。

(3)对于季度考核仍超预算的部门,相关部门应给出书面通知,并向总经理汇报该情况。

第二篇:办公用品采购、领用管理规定(模版)办公用品采购、领用管理规定第一章总则第一条为规范公司办公设备和办公用品(以下统称办公用品)的采购、管理和发放,加强办公费用成本控制,明确公司财产的归属、管理和使用,保证公司财产的完整、安全和不受损失,特制定本规定。

办公用品采购制度范文(五篇)

办公用品采购制度范文(五篇)

办公用品采购制度范文一、目的1、为了加强办公室办公用品管理,规范采购流程,明确权责,节约成本,特制定本制度。

2、办公用品指日常办公所采用的耐用品及消耗品,包括:文具、纸张、办公室自动化耗材、福利、卫生清洁用品、办公桌椅及电脑等。

二、权责1、办公用品由行政人事部统一集中管理,统一采购,统一发放,统一回收处理。

2、行政主管负责办公室用品的采买及日常管理发放。

三、申购流程1、行政主管对日常办公用品实行登记管理,如需采购,需要进行申购。

2、行政主管提出申购需求,需做到货比三家,物美价廉,确保质量,并编制预算明细,填写《办公用品申购单》,报总经理审批。

3、采购人员到财务部填写借款申请,领取采购现金,实施采购。

4、凡是一次性采购金额在____元以上者,需要两人外出采购。

5、节假日福利采购,也遵循以上流程。

四、办公用品管理领用1、办公用品采购回后,由行政人事部统一验收入库,并填写入库单,属于固定资产的,由财务部登记造册。

2、办公用品由行政人事部统一保管、发放。

圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品,各部门可直接到行政人事部领取。

原则上领用周期为三个月(对于已领过圆珠笔或中性笔的,原则上以后只能领用笔芯)。

4、计算器、电话机、U盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换,除需本部门经理签字同意,经综合部经理审批准外,领用时还须以旧换新。

5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用,必须由总经理批准,并执行交旧领新制度。

6、领用人员离职时,须清还领用之办公用品(易耗品视情况而定),如有丢失的须按原价扣还。

五、本制度自下发之日起执行。

兰德行政人事部____/5/26办公用品采购制度范文(二)1. 目的和范围本制度旨在规范和统一公司办公用品采购管理,确保采购过程的公平、公正和透明,提高采购效率,降低采购成本。

2. 适用范围本制度适用于公司所有部门和员工的办公用品采购活动。

3. 采购流程3.1 采购需求申报各部门根据实际需求填写采购需求申请表,明确需购买的办公用品种类、数量和预算额度,并提交给采购部门审核。

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办公用品采购制度及流程(精选4篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作总结、工作计划、应急预案、演讲致辞、规章制度、合同协议、条据书信、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work summaries, work plans, emergency plans, speeches, rules and regulations, contract agreements, document letters, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!办公用品采购制度及流程(精选4篇)办公用品采购制度及流程篇1一、单位所有办公用品的采购工作,统一在采购领导小组的监督指导下进行;二、采购办公用品坚持必需适用和质优价廉的原则,采购工作要科学、合理、透明。

三、凡需采购物品,必须填写《办公用品采购计划申请表》,经相关负责人和所长同意后方可购买。

四、所有采购物品必须到财务科办理入库手续,财务科凭审批后的《办公用品采购计划申请表》办理入库,并保存该申请表,以备后查。

五、采购物品要有计划,定期集中购买。

六、办公用品每月下旬计划采购,领取,其他时间不予审批。

如有特殊情况需要急用,报所长批准后方可采购、领取。

七、办公用品在有关工作职责范围内使用,由专人负责,使用人员有义务进行保养和管理,有责任保护其安全,发现损坏和丢失要及时报告,系人为损坏或因失职丢失的,照价赔偿。

八、办公用品的报废、报损与让售,均要经过有关人员鉴定、核实,并报领导同意,比较重要的办公用品要经领导集体研究批准,方可办理有关手续。

办公用品处理所得收入一律上交财务,科室不得自行支配。

九、办公用品不得随意搬迁,遇人事变动,做好移交,如需调配,须经领导同意予以配置,并到办公室进行登记。

如发现不经领导同意擅自挪用办公用品者,责令退回原处,并给予通报批评。

办公用品采购制度及流程篇2一。

总则(一)为加强办公用品管理,规范办公用品领用程序,提高利用效率,降低办公经费,特制定本制度。

(二)规定中的办公用品分为固定资产、管制品和消耗品。

1、固定资产主要指:桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。

固定资产需要遵守固定资产管理制度。

2、管制品和消耗品包括:剪刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、大头针、夹子、图钉、名片、档案袋或盒、计算器、电池等。

3、员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。

对于消耗品第二次发放起,必须实行以旧换新。

二。

办公用品采购计划(一)各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况,于每月25日前填报:行政部表格一《()月季度办公用品申领表》,该申领表经部门负责人审批签字后报行政部,经行政部负责人审核后交办公用品管理员进行登记领取。

(二)管理员核对办公用品领用申请表与办公用品台账库存后,填报:行政部表格二《()月季度办公用品申请购置计划表》,该表经行政部负责人、董事长或总裁审批签字后,交由相关负责人进行采购。

三。

办公用品购置及保管(一)行政用品采购员根据审批签字后的《()月季度办公用品申请购置计划表》实施购买,并与月底完成(二)办公用管理人员应认真、仔细、负责的做好办公用品入库出库台账,做到每一批办公用品进出有章可循、有据可查。

认真填写:行政部表格8《办公用品入库登记表》四。

办公用品的发放及领用(一)个人办公用品的发放1、新员工入职按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件夹一个等。

2、个人领用办公用品应据实填写:行政部表格3《个人办公用品申领单》,经部门负责人审核签字后,交由行政部审批同意后由办公用品管理员负责发放登记。

3、管理员根据个人办公用品领取情况作出详实登记,负责建立个人用品领取档案,根据申请单对应详实填写:行政部表格《个人物品领取登记表》。

(二)部门办公用品的发放1、刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器(订)涂改液按区域分配。

2、管理员根据各部门已填报签批的《( )月季度办公用品申领表》建立档案,填写行政部表格《( )月季度办公用品领取登记表》,据表单如是发放所列物品,部门负责人领取后须签字确认(三)电话、计算器、订书器、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、直尺、起钉器、鼠标、键盘灯耐用办公用品,已于员工入职时按标准发放,原则上不再增补,如重复申领,应说明原因或凭毁损原物以旧换新,杜绝虚报冒领。

如人为损坏或损失由个人负责赔偿。

五。

管理员职责1、管理员须建立和登记办公用品台账,定期核查所领取物品登记表,做好办公用品的购置、发放和库存管理。

2、管理员须定期或不定期盘点。

查对台账与实物,保证账实相符。

3、管理员须根据办公用品的消耗和领用情况,确定和保持合理的库存种类和数量,以减少资金占用和保证正常使用。

六。

办公用品的交接于回收员工离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定资产的交接货收回时,应严格遵守交接回收程序。

1、移交人需逐项列出物品清单,接受人在监交人的监督人的监督下,仔细点验,遇有毁损的要求移交人书面表明,视该物品金额的大小情况,是否追究移交人的责任,另行处理。

2、管理员需根据清单核实后填写:行政部表格9《办公用品交接登记表》,存档备案。

若接收人为管理员本人时,管理员须仔细点验,并且做好登记入库工作。

办公用品采购制度及流程篇3为了加强公司办公用品采购管理,进一步规范行政工作,提高工作效益,切实推进公司发展,现制定本规定。

一、办公用品购买原则为统一控制办公用品规格型号以及行政费用管理控制,各部门所需的办公用品购买都由综合部统一负责。

综合部根据办公用品库存量的情况以及各部门使用情况,确定订购方案。

二、办公用品订购方式1、小型或零星办公用品的采购要由综合部行政人员到制定的办公用品专卖店选购或送货。

2、大型办公用品(固定资产)的采购要两人或两人以上到指定门店采购或到其它大型商城询价采购等方式进行,要选购价格合适、质量合格的办公用品(固定资产)。

3、凡公司总部员工申请的办公用品(固定资产)不可自行购买,汇总报给综合部购买或在综合部的协同下进行购买。

4、异地办事处所需的办公用品(固定资产)需写申请到综合部按级审批后,相关人员在当地询价,100元以上办公用品,报价到综合部,综合部统一方可进行购买。

5、购买单件或批量在100元以下的办公用品单人即可购买,100元以上的办公用品(低值易耗品除外)两人或两人以上共同进行购买。

6、凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的,应遵循公开、公平、择优的原则,按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

三、办公物品采购过程在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小原则进行订购。

1、验货所采购的办公用品到货后,由管理员(综合部办公用品管理者)按送货单进行验收,经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后,在送货单上(一式二联)签字,并逐一登记电脑中,然后将送货联留存归类,另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

2、付款管理员(综合部办公用品者)收到供货单位发票后,须与电脑中登记数据及存根的送货核对无误后,填写付款通知单,逐级审核签字后,做好登记,最后交财务处负责支付或结算。

3、领用办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。

办公用品分发后做好登记,写明分发日期、品名与数量等。

如有特殊情况,各部门须提前提出“办公用品购买申请单”则可进行采购。

4、保管办公用品入仓库后,管理员(综合部办公用品管理者)按物品种类、规格、等级、存放次序存放,不得混乱堆放,并按期清点数目,管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况,经常整理与清扫。

四、注意事项1、每月集中采购两次,时间分别为月初及月中,请相关部门提前告知综合部行政管理处。

2、按照先审批后购置的原则,未经审批购置的办公用品将不予报销。

3、各部门及个人领用的办公用品(固定资产)不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。

办公用品采购制度及流程篇4为加强企业专业化,规范化管理,保证日常办公需求,控制费用支出,集团研究决定对所属各单位的办公用品实行集中采购,分级管理的管理办法。

一、集中采购和管理的原则1、保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门,凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。

2、保卫物业部要设专人负责,加强管理,为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。

3、集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理,并按照本办法的要求,做好计划编制、物品领用和保管工作,4、财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。

5、人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。

二、审批权限购置办公用品、维修配件等、500元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。

500元以上的一律写书面请示,相关部室会签后,报总经理审批。

三、办公用品集中采购的范围办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

四、集中采购程序1、各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标,使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划,经主管部长审核批准后,于每月20日送达保卫物业部。

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