2019年度部门预算表
南京市江北新区管理委员会
南京市江北新区管理委员会综合行政执法局2019年度部门预算公开目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2019年度部门主要工作任务及目标第二部分2019年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分2019年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能(一)南京市江北新区管理委员会综合行政执法局本级职责根据中共南京市委江北新区工作委员会、南京市江北新区管理委员会《关于印发〈中共南京市委江北新区工作委员会、南京市江北新区管理委员会各职能机构和产业发展平台管理办公室主要职责规定暂行方案〉的通知》(宁新区委发〔2017〕45号)的规定,我局机构职责为:1.负责推进直管区综合行政执法体制改革工作;负责直管区综合行政执法队伍建设工作,统筹协调各类执法队伍开展综合执法工作。
2.负责整合直管区城市管理、交通、文化、旅游、农业、劳动保障等方面行政执法队伍,相对集中行使行政处罚权。
3.负责组织直管区重大执法活动、专项执法行动,指导督促重大行政强制行为的组织实施;研究制定综合行政执法工作规范和行为规范,组织综合行政执法队伍业务培训、行风督查、综合业务考评。
4.负责综合行政执法局规范性文件和重大案件(五万元以上)的法制审查,负责疑难案件的会审和其他执法案件案卷材料的复核、执法程序的审查,负责受理行政处罚的陈述、申辩,申请人民法院强制执行拒不履行行政处罚决定的案件。
5.负责综合行政执法案件查处分离的组织实施。
6.贯彻执行国家、省、市关于城市管理的方针政策和法律法规规章,起草直管区有关规范性文件,经批准后组织实施。
黑龙江省总工会
2
第一部分 黑龙江省总工会概况
一、部门职责 全省各级工会进一步突出和履行维护职能,组织开展工会各项工作。领导 工会是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁 和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和职工群众合法利益的代表者、 维护者。维护职工群众的合法权益是工会组织的基本职能。省总工会是省委领 导下的全省工会领导机关。 1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,按照省委的指示 和要求,围绕全省工作大局,确定工会工作的方针任务,指导全省工会工作。 2.贯彻执行中国工会全国代表大会及其执委会议决议和全省工会代表大会 及其全委会议的决议,依照法律和章程,指导省总工会直属单位的工作。 3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向省委、省政府反映职工群 众的情绪、愿望和要求并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关地方 立法和政策的制定,加强劳动法律法规执行情况的监督检查和劳动争议重大案 件的调处工作;对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见,参与 职工重大伤亡事故的调查处理。 4.负责全省工会理论政策研究,为各级工会提供理论政策服务;研究制定 工会的各项组织制度和民主制度,指导和推进全省各级工会的组织建设,监督 检查《中国工会章程》的贯彻执行情况;指导基层工会开展民主决策、民主管 理、民主选举和民主监督工作,坚持和完善公有制企事业单位的职工代表大会 制度;建立完善调整劳动关系的机制,指导基层建立健全维护职工劳动权益的 平等协商、集体合同制度;组织职工进行宣传、教育、文化和体育工作,开展
黑龙江省总工会 2019 年部门预算
1
目录
第一部分 黑龙江省总工会部门概况
一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成
2019年部门预算明细表
2019年 预算科目明细表
项目性质 项目释义
分摊原则
资金项目 1部门购买软件或请人开发软件费用
资金项目 1部门申请购买固定资产金额
资金项目 1公司支付代理商或航空公司机票款
由行政部填列
资金项目 1按政策给予员工的汽车购置补贴
由行政部填列
待摊费用 1水电费
按办公面积分摊,公用 部分计入行政部费用;
待摊费用 1物管费
1为药品检测发生的费用:
1公司各项推广支出;2导报费;3医学前沿费用;
医学部、市场部等部门 填列
1公司各项非经营性的赞助支出;
1电视、报刊、户外等媒介费用;2其他广告费(广告片
制作);
1运输费;2装卸费;
加班除餐补、车费外的补贴,如司机加班出车补贴
如由前台统一邮寄,则
1邮资、邮票及邮政传送费;2快递费、包裹邮寄费; 由人力资源部填列,邮
待摊费用
待摊费用
待摊费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用
项目释义 1出差异地的长途汽车、火车、飞机票;2出差住宿费;3 出差补助;4因公务产生的市区个人交通费(含打的费) 。
1因工作需要招待客户的餐费、水果等;2因工作需要招 待客户领用的酒水、饮料等物料;3赠送给客户的礼品 费;4非公司员工因非会务接待发生的差旅费;
杂志费;6、办公室用杯子、纯净水、茶叶等
购,按需填列
1公司购买矿泉水、饮用水费用
由行政部或使用部门统 一填列、分摊;
由行政部统一填列、分
1由行政部统一采购存放,各部门领用的办公用品及物料 摊;如部门单独申购,
可自行填列
印刷复印费由信息管理
1印刷复印费(统一采购)
中心填列分摊,如有自
水利部门2019年收支预算总表
表一
单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
财政拨款收入
3092.1
农林水事务
2179
其中:一般公共预算拨款
3004.1
社会保障和就业支出
630
政府性基金预算拨款
住房保障支出
286.1
事业收入
国土资源气象等事务
事业单位经营收入
节能环保
上级补助收入
其他支出
附属单位上缴收入
其他收入
88
本年收入合计
3092.1
本年支出合计
3095.1
上年结余(转)
3
结转下年
动用事业基金
收入总计
3095.1
支出总计
3095.1
水利部门2019年收入预算总表
表二
单位:万元
项目
预算数
财政拨款收入
3092.1
其中:一般公共预算拨款
3004.1
政府性基金预算拨款
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
表九
单位:万元
项目
预算数
合计பைடு நூலகம்
213
水利工程运行与维护
120.7
防汛
20
农村人畜饮水
5
其他水利支出
20
水资源节约管理与保护
47.3
科目名称
基本支出
项目支出
合计
0
0
0
(各部门按适用的功能分类科目列示到“类”、“款”、“项”)
水利部门2019年财政拨款“三公”经费支出表
表八
单位:万元
上海市2019年市级部门预算
上海市2019年市级部门预算预算主管部门:上海市地方金融监督管理局目 录一、部门主要职能二、部门机构设置三、名词解释四、部门预算编制说明五、部门预算表1. 2019年部门财务收支预算总表2. 2019年部门收入预算总表3. 2019年部门支出预算总表4.2019年部门财政拨款收支预算总表5.2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表6.2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表7.2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、上海市中小企业信贷风险补偿综合管理系统(2019升级改造)项目经费情况说明上海市地方金融监督管理局主要职能上海市地方金融监督管理局是市政府组成部门。
主要职能包括:1、贯彻执行有关地方金融监督管理和推进上海国际金融中心建设的法律、法规、规章以及方针、政策,研究起草地方金融监督管理和推进上海国际金融中心建设的地方性法规、规章草案,拟订相关政策,并组织实施。
2、拟订推进上海国际金融中心建设规划、金融业发展的中长期规划和年度工作计划,并组织实施。
3、根据中央金融监管部门制定的规则,按照规定对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等七类机构实施监管并做好相应的风险处置工作。
强化对辖区内投资公司、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管。
4、按照规定对所监管的机构及其业务范围实行准入管理,实施日常监管,开展检查与风险合规评估,查处违法违规行为。
负责对所监管的机构开展统计工作,建立风险监控、评价和预警体系,跟踪分析、监测、预测地方金融运行状况。
5、依法依规防范和打击金融欺诈、非法集资、非法证券期货活动、非法交易场所、非法互联网金融活动等各类违法违规行为。
建立金融稳定协调机制,完善金融突发事件应急预案和应急处置机制,协调处理金融风险防范和化解工作,维护金融稳定与安全。
寿阳县第一职业中学校2019年部门预算
寿阳县第一职业中学校2019年部门预算目录第一部分部门概况一、寿阳县第一职业中学校的主要职能二、寿阳县第一职业中学校机构设置情况第二部分2019年部门预算表一、寿阳县第一职业中学校2019年预算收支总表二、寿阳县第一职业中学校2019年财政拨款收支总表三、寿阳县第一职业中学校2019年部门预算收入总表四、寿阳县第一职业中学校2019年部门预算支出总表五、寿阳县第一职业中学校2019年一般公共预算支出预算表六、寿阳县第一职业中学校2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表七、寿阳县第一职业中学校2019年政府性基金预算收入预算表八、寿阳县第一职业中学校2019年政府性基金预算支出预算表九、寿阳县第一职业中学校2019年“三公”经费预算表十、寿阳县第一职业中学校2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表第三部分2019年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、寿阳县第一职业中学校的主要职能(一)主要职能寿阳县第一职业中学校主要职责任务:1、培养高中学历技术应用人才2、提高社会职业素质3、高中学历教育相关职业培训。
(二)内设机构寿阳县第一职业中学校内设办公室、财务室、教务处、政教处、总务处,实训处六个处室。
(三)部门预算单位构成部门预算单位构成:寿阳县第一职业中学校一个单位。
第二部分2019年部门预算表一、寿阳县第一职业中学校2019年预算收支总表二、寿阳县第一职业中学校2019年财政拨款收支总表三、寿阳县第一职业中学校2019年部门预算收入总表四、寿阳县第一职业中学校2019年部门预算支出总表五、寿阳县第一职业中学校2019年一般公共预算支出预算表六、寿阳县第一职业中学校2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表七、寿阳县第一职业中学校2019年政府性基金预算收入预算表八、寿阳县第一职业中学校2019年政府性基金预算支出预算表九、寿阳县第一职业中学校2019年“三公”经费预算表十、寿阳县第一职业中学校2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表十一、项目支出绩效目标申报表本单位不涉及项目支出绩效目标事项。
青海省海东公路总段
2817.27 1635.14 10654.87
981.78
16089.06
八.用事业基金弥补收支差额 九.上年结余
二十七.结转下年
9
收入总计
16089.06 支
出
总
计
16089.06
10
部门收入总表
科目编码
部门及功能 科目名称
类 款项
** ** **
208 05
208 05 02 208 05 05 210 11 02
部门预算公开表 5
功能分类科目
科目编码 类款项
科目名称
**
**
**
合计
合计
1
2019 年预算数
单位:万元
基本支出
项目支出
2
3
8
部门收支总表
部门公开表 6
收入 项目
一.一般公共预算拨款收入 (一)经费拨款收入 (二)专项收入
2018 年预算数
支出 项目(按功能分类)
16089.06 一.一般公共服务支出
7
绩效工资
8
机关事业单位基本养老保险缴费
9
职业年金缴费
10 职工基本医疗保险缴费
11 公务员医疗保补助费
12 其他社会保障缴费
13 住房公积金
14 医疗费
99 其他工资福利支出
302
商品和服务支出
1
办公费
2
印刷费
3
咨询费
4
手续费
5
水费
6
电费
7
邮电费
8
取暖费
9
物业管理费
11 差旅费
12 因公出(国)境费
2817.27 1635.14
湛河区发改委2019年部门预算
湛河区发改委2019年部门预算目录第一部分部门预算基本概况一、部门机构设置情况二、主要职责第二部分2019年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件: 2019年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、支出经济分类汇总表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算情况表第一部分湛河区发改委部门预算基本概况一、部门机构设置情况发改委内设办公室、发展规划股、固定资产投资股、综合股4个职能科室;下设5个二级机构:项目建设办公室、特色商业区管理中心、物价检查所、价格成本监测所、价格认证中心。
编制人数总计为 72 人,其中:行政编制9人,事业编制 63人,在职人员 53人,离退休人员35人。
发改委部门预算包含本级预算和下属单位预算。
二、主要职责1.拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
2.负责监测全区宏观经济和社会发展太势,承担预测预警和信息引导责任,研究全区宏观经济运行。
3.承担指导推进和综合协调全区经济体制改革和规划重大建设项目的责任,推进经济结构战略性调整,承担组织编制全区主体功能区规划并协调实施和推行监测评估的责任。
4.起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策措施。
5.负责指导商品和服务(收费)的价格,对市场物价监督检查、规范价格行为、维护正常的市场价格秩序。
6.面向社会生产经营者,各类组织和公民提供关于价格政策法规、市场行情、价格预测等咨询;接受委托,为部门、行业和企业的调定价工作提供前期调研和可行性研究咨询。
7.为政府价格管理和经济决策提供服务。
第二部分湛河区发改委2019年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明2019年收、支总计均为567.85 万元,与2018年相比,收、支总计均减少232.74 万元。
宁夏回族自治区工业和信息化厅
算。纳入工业和信息化厅 2019 年部门预算编制的二级预算 单位包括:
1、自治区节能监察中心 2、自治区包装工业办公室 3、自治区黄金工业办公室 4、自治区经济和信息化委员会信息中心 5、自治区经济管理干部培训中心 6、自治区节能技术评审中心 7、自治区散装水泥办公室 其中:节能监察中心、包装工业办、黄金工业办为参照 公务员法管理事业单位,信息中心、培训中心、评审中心为 全额拨款事业单位,散装水泥办公室为自收自支事业单位。
173,503.29
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
7
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
功能分类科目
科目编码
科目名称
2018 年执行数 (决算数)
合计
2019 年预算数
基本支出
项目支出
单位:万元
2019 年预算数与 2018 年 执行数(决算数)
168.87
168.87
10,850.00 10,850.00
137,136.80 137,136.80
241.90
241.90
二、上年结转结余
二、年末结转结余
(一)一般公共预算财政拨款
(一)一般公共预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款
收入总计
173,503.29
支出总计
0 -0.79 4.43 -9.86
-7.12% -10.94% -13.41% -3.44% -1.25% -13.25% -9.94% -14.98% -1.14%
2
自治区工业和信息化厅 2019 年部门预算——单位概 况
一、主要职能 (一)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家工业 和信息化方针、政策;拟订自治区工业和信息化发展战略、 发展规划、产业政策、行业技术规范和标准并组织实施。 (二)负责全区经济运行调度与服务工作。监测分析工 业和信息产业运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信 息引导,协调解决行业运行中的有关问题并提出调控政策建 议;负责全区煤、电、油、气、运等生产要素及原材料方面 的保障协调和紧急调度;负责原材料、装备制造、消费品工 业等行业管理及组织协调工作;组织拟订重大技术装备发展 和自主创新规划、政策;协调有关重大专项的实施,负责重 大技术装备国产化工作,指导引进重大技术装备的消化创 新;主管全区盐业工作,负责制定盐业发展规划和产业政策, 管理全区食盐专营工作;承担自治区履行《禁止化学武器公 约》的有关工作;承担自治区经济运行协调领导小组办公室 的工作。 (三)提出优化工业和信息化产业布局、结构的政策建 议;拟订全区工业园区产业发展政策和措施,指导协调工业 园区(开发区)的产业规划和建设发展;负责全区工业、信 息产业结构调整和转型升级工作,指导企业新产品、新技术 研发和技术装备升级工作;负责工业和信息化企业技术改造
2019年度财务年度预算统一表格(模板)
万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 人 万元 万元 万元 万元/人 万元/人 万元 万元/人 万元/人 万元 个 万元 万元 万元 % %
教育经费、劳保及其他人工成本 人力资 人力资本投资回报率 源指标 人均人力资本增加值 人均人工成本 劳动生产率 人均利润率 研发投入合计 研发技术成果数量合计 技术研 发 研发技术预期收益 实现(新增)销售收入 实现(新增)利润 技术贡献率 研发占销售额的百分比
关键营运预算表 编制单位:**集团XX公司
返回
指标 销售收入(含税) 销售回款率 营业收入 营业成本 损益预 算 营业利润 利润总额 净利润 可控费用 资产总计 流动资产 其中:存货 应收账款 资产负 债预算 负债合计 流动负债 长期负债 所有者权益(或股东权益)合计 投资合计 战略性投资 经营性投资 策略性投资 融资合计 股权融资 融资 债券融资 金融机构借款 其他方式融资 期初现金余额 经营性净现金流 其中:经营性现金流入 经营性现金流出 投资性现金净额 现金流 量预算 长期投资 固定资产 无形资产及其他资产合计 销售费用 管理费用 财务费用
单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
三一计划 合计 一季度 二季度 三季度
投资
现金流 量预算
筹融资净现金流 其中:筹融资性现金流入 筹融资性现金流出 现金净流量 期末现金余额 内部调剂流入 内部调剂流出 调剂后现金流量 员工总数 人工成本总额 其中:薪酬福利ຫໍສະໝຸດ 计划 四季度 合计 一季度
计划预算 二季度 三季度 四季度
偏差
说明
工会(部门)2019年度部门预算
工会(部门)2019年度部门预算 2019 年 5 月 5 日目录第一部分工会(部门)概况一、部门预算单位构成二、部门职责和机构设置第二部分工会(部门)2019年度部门预算明细表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分工会(部门)2019年度部门预算数据分析第四部分名词解释第一部分工会(部门)概况一、部门预算单位构成无二级预算部门。
二、部门职责和机构设置(一)部门职责。
一、主要职能工会在企业、事业单位中,支持行政依法行使管理权力,组织职工参加民主管理和民主监督,与行政方面建立协商制度,保障职工的合法权益,调动职工的积极性,促进企业、事业的发展。
(一)工会帮助、指导职工与企业、实行企业化管理的事业单位以及其他组织签订劳动合同,对劳动合同的订立、履行、变更、解除、终止以及续订情况进行监督。
(二)建立平等协商机制,就重大劳动争议(农民工)的处理以及集体合同的签订等事项代表职工与用人单位进行平等协商。
(三)工会通过劳动法律监督制度和劳动争议处理制度,监督劳动者和单位执行劳动法律、法规,参与劳动争议处理;设立职工法律服务中心并开通职工热线,保障劳动者的合法权益不受侵害。
(四)工会通过职工代表大会或者其他形式,组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督,为企业的发展献计献策,保障企业健康稳定的发展。
(五)工会通过多种方式和途径,开展职工互助合作,促进就业和社会保障制度的完善。
(六)工会动员和组织职工积极参加建设和改革,努力完成经济和社会发展任务,开展经济技术创新、岗位练兵等活动。
(七)工会组织实施职工素质教育工程,积极倡导终身学习的理念,努力提高职工的学习能力、实践能力与创新能力,为提高职工的整体素质起到了巨大的推动作用。
(八)维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益,参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作,乡县委、县政府反映职工群众的愿望和要求,并提出意见和建议,负责工会与党、政方面有关问题的协商和处理。
无锡市妇联2019年度部门预算公开
无锡市妇联2019年度部门预算公开目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2019年度部门主要工作任务及目标第二部分2019年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分2019年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能无锡市妇女联合会是在中共无锡市委和江苏省妇女联合会领导下的全市各界妇女的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是组织、引导、服务广大妇女,维护妇女儿童合法权益,促进男女平等的重要力量。
(一)坚持正确的政治方向,团结、教育全市广大妇女以及各类妇女组织在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。
(二)紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步,为维护改革发展稳定的大局服务。
(三)宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,表彰各类妇女先进典型,积极推动和开展对妇女的科学文化及生产劳动技能教育培训,提高妇女综合素质,促进全面发展。
(四)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向党和政府反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策和法律、法规的起草和实施,切实维护妇女儿童合法权益;推荐、输送妇女人才,促进妇女参政议政。
(五)加强妇联组织自身建设,指导建立健全各级妇联组织;指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作;联系团体会员并给予工作指导;加强干部队伍建设,提高妇联干部的整体素质。
黑龙江省地震局
黑龙江省地震局2019年部门预算目录第一部分黑龙江省地震局概况一、部门职责二、部门机构设置三、部门人员构成第二部分黑龙江省地震局2019年部门预算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表(功能科目)六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表第三部分黑龙江省地震局2019年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分黑龙江省地震局概况一、部门职责(一)根据有关法律、法规、规章的规定,监督、检查黑龙江省的防震减灾工作,负责拟定有关防震减灾的方针、政策,起草地方性法规、规章,制定规范性文件,并组织实施。
(二)组织编制黑龙江省防震减灾规划和计划;推荐防震减灾计划体制和相应经费渠道的建立和完善;管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用。
(三)负责建立黑龙江省地震监测预报工作体系。
按照全国地震监测台网(站)建设规划,统一规划全省地震台网(站)及信息系统的建设,实现资源共享;制定全省地震监测预报方案并组织实施;管理省级地震监测台网(站);负责提出地震预报意见;强化全省地震重点监视防御区的震情跟踪;对市、县地震监测台网(站)和群测群防工作实行行业管理;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。
(四)会同有关部门建立震灾预防工作体系。
负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作,按职责权限审定地震安全性评价结果,确定抗震设防要求;管理本行政区域内地震灾害预测;制定本行政区域破坏性地震应急预案并检查落实情况;组织开展防震减灾知识的宣传教育工作,并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。
2019年部门预算表
2019年部门预算表
编制单位:东港区政法委
编制日期: 2019年 1 月 日
单位负责人:辛鑫财务负责人:辛本森 制表人:于文宝
表G01:部门收支总体情况表
表G02:部门收支总体情况表
表G03 :部门收入总体情况表部门收入总体情况表
G04:部门支出总体情况表部门支出总体情况表
表G05:部门支出总体情况表部门支出总体情况表(按政府预算支出经济分类)
表G06:财政拨款收支总体情况表
表G07:财政拨款收支总体情况表
表G08:一般公共预算支出情况表一般公共预算支出情况表
表G09:一般公共预算基本支出情况表一般公共预算基本支出情况表
表G10:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
表G11:政府性基金预算支出情况表政府性基金预算支出情况表
说明:本单位无政府性基金收支预算
表G12:政府采购预算表政府采购预算表
表G13:政府购买服务预算表政府购买服务预算表
G14:一般公共预算财政拨款“五项”经费支出情况表一般公共预算财政拨款“五项”经费支出情况表。
永修县中医院2019年部门预算
永修县中医院2019年部门预算目录第一部分永修县中医院单位概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分永修县中医院单位2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明二、2019年“三公”经费预算情况说明第三部分永修县中医院单位2019年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》第四部分名词解释第一部分永修县中医院单位概况一、部门主要职责1、认真做好医院财务管理、核算和监督管理工作,认真贯彻国家有关政策、法令和各项财务管理制度,严格遵守财经纪律,加强财务监督。
2、建立健全医院各项财务管理制度、经济管理制度以及内部控制制度,并督促具体贯彻执行。
3、制定医院年度财务预算,预算执行的分析及年终决算工作。
合理调整资金,精打细算,提高资金使用效果。
4、做好医院的日常会计核算工作,审查各项财务收支,纠正和制止一切违纪违法行为,对重大问题及时向领导及有关部门报告。
5、认真执行医院的成本核算工作,逐步实行全额成本核算,完善成本管理制度,促使各部门提高成本意识,进一步挖掘增收节支的潜力,为领导决策当好参谋和助手。
6、严格执行医院各项收费标准的制定、申报、监督和检查工作。
7、更好的完善全院的收费、结算及各种收费票据的管理以及医院会计档案的管理工作。
8、依据相关部门提供的职工工资和绩效的发放标准,负责工资、绩效的发放及公积金、养老金的管理。
9、加强财会人员队伍建设及业务技术培训、考核,提高财会人员的思想政治、业务能力和技术水平。
二、部门基本情况本院编制人数98人,其中,部分补助事业编制91人;实有人数303人,其中:在职人数91;退休人员59人;遗属人员1人;聘用人员132人;临时工20人。
第二部分永修县中医院单位2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况2019年永修县中医院收入预算总额为8559.3 万元,较上年预算安排增加1821.16万元,其中:财政拨款收入559.3 万元,事业收入8000 万元,上年结转0 万元。
如东社会矛盾纠纷调处中心
如东县社会矛盾纠纷调处中心2019年度部门预算公开目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2019年度部门主要工作任务及目标第二部分 2019年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分 2019年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能1、认真贯彻落实上级有关处理社会矛盾纠纷的方针政策,严格执行有关调解工作的法律、法规和规定;2、研究制定全县社会矛盾纠纷大调解工作年度计划、工作制度、目标管理和考评办法;3、接待群众来电来信来访,提供法律咨询,做好各类矛盾纠纷分流、处理、督办和协调工作;4、组织指导全县社会矛盾纠纷排查调处等工作,主持重大、疑难矛盾纠纷的调处;5、组织全县调解人员的业务培训和考核;6、对重大、疑难矛盾纠纷和于此相关联的热点、难点等问题组织听证对话;7、组织开展相关的理论研究,探索化解社会矛盾纠纷的新举措;8、及时向县委、县政府和县委政法委报告社会稳定工作信息,定期分析并通报全县社会矛盾纠纷大调解工作情况,总结推广先进典型经验;9、完成党委政府和上级部门交办的其它工作任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、接待科、调解科、督查科。
本部门无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:矛盾调处中心本级部门预算。
三、2019年部门主要工作任务及目标(一)主要目标1、进一步推进矛盾纠纷多元化解机制,实现矛盾纠纷调解率、调解成功率和人民群众满意率分别达到98%、95%、95%以上。
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十七、国土海洋气象等支出
十八、住房保障支出
十九、粮油物资储备支出
二十、其他支出
当年收入小计
当年支出小计
上年结转资金
结转下年资金
收入合计
支出合计
公开表
收入预算总表
预算单位:无锡市审计局
单位:万元
项目名称
金额
收入总计
一般公共预算资金
小计
公共财政拨款(补助)资金
专项收入
政府性基金
小计
财政专户管理资金
预算单位:无锡市审计局
单位:万元
功能科目代码
功能科目名称
金额
合计
一般公共服务支出
审计事务
行政运行
一般行政管理事务
审计业务
其他审计事务支出
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
机关事业单位职业年金缴费支出
卫生健康支出
行政事业单位医疗
行政单位医疗
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
小计
专户管理教育收费
其他非税收入
其他资金
小计
事业收入
经营收入
其他收入
债务资金(银行贷款)
上年结转和结余资金
小计
其中:动用上年结转和结余资金
公开表
支出预算总表
预算单位:无锡市审计局
单位:万元
合计
基本支出
项目支出(①②)
①部门运转性项目
②政府专项资金
单位预留机动经费
结转下年资金
公开表
财政拨款收支预算总表
基本支出预算安排数
合计
工资福利支出
基本工资
职务(岗位)工资
级别(技术等级)工资
津贴补贴
职务(岗位)津贴
工作性津贴
生活性补贴
上下班交通费补贴
医改补贴
临时性补贴
提租补贴
新职工购房补贴
奖金
年度考核奖
机关事业单位基本养老保险缴费
养老保险费
职业年金缴费
职业年金
职工基本医疗保险缴费
医疗保险费
其他社会保障缴费
工伤保险
预算单位:无锡市审计局
单位:万元
收入预算
支出预算
项目名称
金额
支出用途
项目名称
金额
一、一般公共预算
一、基本支出
二、政府性基金预算
二、项目支出
①部门运转性项目
②政府专项资金
三、单位预留机动经费
四、上下级转移支出
五、还贷支出
六、事业单位经营支出
七、其他支出
收入合计
支出合计
公开表
财政拨款支出预算表(功能科目)
养老保险费
职业年金缴费
职业年金
职工基本医疗保险缴费
医疗保险费
其他社会保障缴费
工伤保险
生育保险费
住房公积金
住房公积金
医疗费
职工医疗费
商品和服务支出
办公费
标准部分
缺编人员补贴
调减数
工会经费
福利费
其他交通费用
公务交通补贴
其他商品和服务支出
党员活动经费
对个人和家庭的补助
离休费
离休费
离休人员生活性补贴
生活补贴(离休增发)
审计服务
集中采购
注:.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。
.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[]号)规定品目名称填写。
离休人员交通费
护理费
福利费
离休人员特需费
离休人员住房补贴
交通补贴
其他
退休费
退休人员交通补贴
退休人员住房补贴
退休人员其他
退休活动费、管理费、福利费
公开表
一般公共预算支出预算表(功能科目)
预算单位:无锡市审计局
单位:万元
功能科目代码
功能科目名称
金额
合计
一般公共服务支出
审计事务
行政运行
一般行政管理事务
审计业务
提租补贴
购房补贴
公开表
财政拨款基本支出预算表(经济科目)
预算单位:无锡市审计局
单位:万元
科目编码
科目名称
金额
合计
工资福利支出
基本工资
职务(岗位)工资
级别(技术等级)工资
津贴补贴
职务(岗位)津贴
工作性津贴
生活性补贴
上下班交通费补贴
医改补贴
临时性补贴
提租补贴
新职工购房补贴
奖金
年度考核奖
机关事业单位基本养老保险缴费
生育保险费
住房公积金
住房公积金
医疗费
职工医疗费
商品和服务支出
办公费
标准部分
缺编人员补贴
调减数
工会经费
福利费
其他交通费用
公务交通补贴
其他商品和服务支出
党员活动经费
对个人和家庭的补助
离休费
离休费
离休人员生活性补贴
生活补贴(离休增发)
离休人员交通费
护理费
福利费
离休人员特需费
离休人员住房补贴
交通补贴
其他
退休费
退休人员交通补贴
退休人员住房补贴
退休人员其他
退休活动费、管理费、福利费
公开表
“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况表
单位名称:无锡市审计局
单位:万元
合计
“三公”经费
会议费
培训费
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
公开表
政府性基金支出预算表
预算单位:无锡市审计局
三、其他资金
五、教育支出
三、单位预留机动经费
六、科学技术支出
四、上下级转移支出
七、文化体育与传媒支出
五、还贷支出
八、社会保障和就业支出
六、事业单位经营支出
九、医疗卫生与计划生育支出
七、其他支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
.“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开表
部门政府采购预算表
预算单位:无锡市审计局
单位:万元
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购物品名称
采购组织形式
总计
合计
.货物
其他非资本性项目
其他资本性支出
便携式计算机
集中采购
其他非资本性项目
其他资本性支出
其他打印设备
集中采购
.服务
其他非资本性项目
其他商品和服务支出
年度部门预算表
公开表
收支预算总表
预算单位:无锡市审计局
单位:万元
收入预算
支出预算
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
金额
项目名称
金额
一、财政拨款
一、一般公共服务支出
一、基本支出
.一般公共预算
二、外交支出
二、项目支出
.政府性基金预算
三、国防支出
①部门运转性项目
二、财政专户管理资金
四、公共安全支出
②政府专项资金
其他审计事务支出
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
机关事业单位职业年金缴费支出
卫生健康支出
行政事业单位医疗
行政单位医疗
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
提租补贴
购房补贴
公开表
一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
预算单位:无锡市审计局
单位:万元
经济科目编码
经济科目名称
单位:万元
科目代码
科目名称
金额
合计
公开表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
预算单位:无锡市审计局
单位:万元
科目编码
科目名称
机关运行经费支出预算安排数
合计
商品和服务支出
办公费
差旅费
福利费
注:.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。