2017年部门决算公开目录部门决算情况文字说明【模板】
部门决算情况说明

部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明本部门2017年度年初结转和结余2.80万元,本年收入7.73万元;本年支出8.91万元、年末结转和结余1.63万元。
与2016年度决算相比,本年收入增加1.18万元,增长18%,主要是交通补、通讯补列入部门预算;本年支出增加 1.77万元,增长25%,主要是存量资金的有效使用。
二、收入决算情况说明本部门2017年度本年收入合计7.73万元,其中:财政拨款收入7.73万元,占100%三、支出决算情况说明本部门2017年度本年支出合计8.91万元,其中:基本支出7.93万元,占89%;项目支出0.98万元,占11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(一)财政拨款收支与2016 年度决算对比情况本部门2017年度年初结转和结余2.80万元,本年收入7.73万元;本年支出8.91万元、年末结转和结余1.63万元。
与2016年度决算相比,本年收入增加1.18万元,增长18%,主要是交通补、通讯补列入部门预算;本年支出增加 1.77万元,增长25%,主要是存量资金的有效使用。
(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年收入较2017年初预算一致。
五、“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度“三公”经费支出共计0万元,较年初预算减少0.17万元,降低100%,主要是无法安排。
较2016年度决算一致,主要是没有支出安排。
六、绩效预算管理工作开展情况说明(一)绩效管理工作开展情况严格按照财政相关要求做好绩效管理工作。
(二)预算项目绩效评价开展情况按照要求开展绩效评价。
(三)预算项目绩效自评选例培训救护员133人,取得实效。
七、其他重要事项的说明(一)机关运行经费情况本部门2017年度机关运行经费支出7.93万元,比2016年度增加4.46万元,增长77%。
主要原因是交通补、通讯补列入预算和存量资金的有效使用。
(二)政府采购情况本部门2017年度政府采购支出总额0.66万元,其中:政府采购货物支出0.66万元。
2017年度部门决算及相关情况说明

2017年度部门决算及相关情况说明单位名称(公章):齐齐哈尔市龙沙区市场综合执法大队单位负责人:李想填报人:李永艳联系电话: 2324482二0一八年十月二十五日目录第一部分部门概况 (1)一、部门职责 (1)二、机构设置 (1)三、人员情况 (2)四、部门决算编报范围 (2)第二部分2017年度部门决算报表.. (2)一、收入支出决算总表 (2)二、收入决算表 (2)三、支出决算表 (2)四、财政拨款收入支出决算总表 (2)五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (2)六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (2)七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (2)八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (2)九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 (2)第三部分2017年度预算执行情况说明 (3)一、收入支出总体情况说明 (3)二、财政拨款收入支出情况说明 (3)三、“三公”经费支出情况说明 (4)四、经费支出情况说明 (4)五、政府采购支出情况说明 (5)六、国有资产占用情况说明 (5)七、预算绩效管理工作开展说明 (5)第四部分名词解释 (5)第一部分部门概况一、部门职责(一)、负责龙沙区“扫黄”“打非”工作,开展“扫黄”“打非”和整顿规范文化市场秩序工作;(二)、监督检查电子游戏经营场所;(三)、监督检查音像制品的经营活动;(四)、监督检查书报刊经营活动;(五)、监督检查互联网上网服务经营活动;(六)、负责对印刷厂、打字复印企业的监督检查;(七)、体育市场的管理,体育协会的经营许可证和临时体育许可证的审批发放、日常管理、稽查,对违法经营活动进行行政处罚。
(八)承办龙沙区委、龙沙区区政府和上级机关交办的其他事项。
二、内设机构情况根据上述职责,龙沙区龙沙区文化市场综合执法大队设0个内设机构。
三、人员情况2017年末,预算单位核定编制11人。
年末实有11人(其中:副科级1人,科级及以下10人),退休2人。
东兰县妇幼保健院2017年部门决算

东兰县妇幼保健院2017年部门决算目录第一部分:第一部分:东兰县妇幼保健院概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:东兰县妇幼保健院2017年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:东兰县妇幼保健院2017年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分名词解释第一部分:东兰县妇幼保健院概况一、主要职能一、主要职能(一)为妇女儿童身体健康提供保健服务:女子青春保健、女子婚前保健、孕产期保健、妇女更年期保健、妇女心理卫生保健;新生儿疾病筛查、新生儿保健、儿童营养发育与指导、儿童口腔保健、儿童听力保健、儿童眼保健、儿童康复保健、儿童集体保健;遗传病筛查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查监测与监护、高危新生儿筛查、治疗与监护、儿童疾病防治、妇幼卫生监测、信息管理、妇幼卫生保健人员培训。
(二)提供基本医疗服务。
其诊疗科目有:妇产科、综合科、妇女保健科、儿童保健科、婚检科、医技科。
(三)其他职能。
如:严格执行新型农村合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
二、部门决算构成东兰县妇幼保健院只有直属单位1个,即东兰县妇幼保健院,系财政全额拨款的事业单位,主管部门为东兰县卫生和计划生育委员会。
我单位核定事业单位编制数为39人,共有工作人员82人,在编39人,编外43人。
退休职工13人。
第二部分:东兰县妇幼保健院2017年度部门决算报表(作为附表已备注在最后)第三部分:东兰县妇幼保健院2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况。
2017预算单位部门决算公开模板

2017年度预算单位部门决算公开附件二:预算单位部门决算公开目录第一部分紫金文学艺术界联合会概况一、部门职责二、机构设置第二部分紫金县文学艺术界联合会2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分紫金县文学艺术界联合会2017年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分紫金县文学艺术界联合会概况一、主要职责县文联是在中共紫金县委、紫金县人民政府领导下的,由紫金县各文艺协(学)会组织联合组成的专业性群众团体,是党和政府联系文学艺术界和人民群众的桥梁和纽带,是繁荣社会主义文艺,发展先进文化的重要力量。
其主要任务是:(一)坚持以马列主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导,团结和带领全县文学艺术界人士,贯彻党的基本路线,坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向,坚持“百花齐放,百家争鸣”的方针,为建设社会主义精神文明和弘扬中华民族优秀文化贡献力量。
(二)致力于繁荣和发展我县的社会主义文学艺术事业,发挥党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用。
(三)对所属各协(学)会开展联络、协调、服务工作,并承担需要统筹安排的相关事宜。
(四)促进全县广大文艺工作者的团结,对各协(学)会会员进行业务指导,推动出作品、出人才。
加强文艺界与社会各界的联系,发展我县文学艺术事业。
加强同兄弟县(区)文联的联系。
(五)组织我县文艺工作者开展文艺活动和创作采风活动。
设立文学艺术奖,对本县文艺创作表演、教育、组织等方面有突出贡献的个人或集体予以奖励。
(六)维护宪法和法律赋予文艺工作者和各文艺团体的一切权益,反映他们的意见和要求,依法维护他们的合法权益。
(七)承办县委、县政府和上级文联交办的各项工作。
(一)根据河机编〔2011〕56号和紫机编〔2012〕35号文件精神,紫金县文学艺术界联合会核定事业编制4名,人员经费县财政补助一类,为县委直属正科级事业单位。
部门决算模板报告范文

部门决算模板报告范文尊敬的领导:您好!我是××部门的××,在此向您汇报我部门的决算情况。
首先,我部门在过去一年中取得了显著的成绩。
根据统计数据显示,公司整体营业收入达到××万元,同比增长×%,超过了公司定下的目标。
在这其中,我部门贡献了×%的营业收入,增长×%,也成功实现了自己的目标。
具体来看,我部门的主要经营项目有××,其中××是我们最主要的业务方向。
在这一项目中,我们通过××方式取得了××万元的营业收入,同比增长×%。
我们还通过××方式取得了××万元的营业收入,同比增长×%。
同时,我们还积极开展了××业务,并取得了××万元的营业收入。
这些数据表明我部门在市场竞争中表现出色,为公司的发展做出了积极贡献。
除了经营收入,我部门也非常注重成本控制。
在过去一年中,我们通过××措施降低了成本×%,为公司节约了××万元的开支。
我们还通过××措施提高了生产效率,降低了人力成本。
这些措施的实施不仅有效控制了成本,还提高了工作效率,为公司的可持续发展打下了良好基础。
此外,我部门还注重创新和发展。
在过去一年,我们加大了对研发的投入,引入了一批高素质人才,开展了一系列创新项目。
这些项目不仅为公司带来了新的收入源,也提升了公司的技术实力和市场竞争力。
当然,与此同时,我部门也存在一些问题和困难,主要包括××。
为了解决这些问题,我们已经制定了一系列的改进措施,并正在积极推进中。
在未来的工作中,我们将继续发扬优势,加大投入,推动更多的创新项目。
同时,我们也会继续努力,优化成本结构,提高经济效益。
芒市镇人民政府2017年度部门决算公开说明【模板】

XX市镇人民政府2017年度部门决算公开说明第一部分单位概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分名词解释第一部分 XX市镇人民政府单位概况一、主要职能(一)主要职能镇党委:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。
教育和管理全乡各族干部群众,抓好经济建设,维护社会稳定。
(2)负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。
抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(3)完成市委、市政府交给的其他工作任务。
镇政府:(1)执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(3)制定和组织实施村镇建设规划,经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(二)2017年度重点工作任务介绍2017年,是“十三五”规划的开局之年,也是我镇脱贫攻坚工作的关键之年,更是经济形势复杂、矛盾困难较多的一年。
伊春市西林区人民医院

伊春市西林区人民医院2017年度部门决算公开情况说明决算公开目录一、单位职责二、机构设置三、人员构成四、报表文字说明五、部门预算对比情况说明六、机关运行经费情况七、政府采购情况八、国有资产占有使用情况九、预算绩效情况十、名词解释十一、2017年部门决算公开附表一、单位职责1、救死扶伤、医治疾病,全心全意为人民服务,最大限度地满足人民群众对医疗的需求。
2、积极开展医学学科研究,拓展业务范围,不断提高医疗质量和服务水平。
3、开展急诊急救、康复医疗、预防保健、健康指导、疾病普查、妇幼保健、计划生育、卫生宣教等工作。
4、承担医院专业技术人员继续教育、专业培训和医学院校学生实习带教任务。
5、承担辖区内企业员工的职业健康检查及辖区内居民健康体检工作。
二、机构设置西林区人民医院设7个临床科室:内科、外科、妇产科、五官科、手术室、血液透析室、体检中心;设6个医技科辅助科室:药剂科、检验科、影像中心、物理诊断科室、康复理疗科、供应室;设9个职能科室:办公室、财务室(挂号、收款)、医务科、护理部、病案室、远程会诊中心(信息室)、医保办、总务科、警卫室。
三、人员构成西林区人民医院现有工作人员195人,其中正式职工125人,外聘70人。
领导班子6人,分别为医院院长、书记刘长林;副书记刘文显;副院长庄华进;副院长景晓红;副院长杨奎荣;工会主席王宝璘。
中层干部25人。
四、报表文字说明在区财政的帮助指导和本部门财务人员的共同努力下,根据本年度单位财务收支执行情况,及时编制了2017年度部门决算报表,现将本部门决算说明如下:1、收支决算总表:按照综合决算原则,我单位2017年所有收入和支出均纳入部门决算管理。
收入包括:财政拨款收入;事业收入;其他收入。
支出包括:医疗卫生与计划生育支出、基本支出、项目支出。
我单位2017年收支总决算3409.40万元。
2、财政拨款收入支出决算总表:我单位2017年财政拨款收支总决算994.74万元。
第一部分2017年度部门决算报表

第一部分2017年度部门决算报表
收入支出决算总表
单位名称:单位:万元
1 / 24
3 / 24
4 / 24
5 / 24
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8 / 24
财政拨款收入支出决算总表
9 / 24
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11 / 24
12 / 24
一般公共预算财政拨款支出决算表
13 / 24
一般公共预算财政拨款支出决算表
14 / 24
15 / 24
一般公共预算财政拨款支出决算表
16 / 24
一般公共预算财政拨款支出决算表
17 / 24
18 / 24
一般公共预算财政拨款支出决算表
19 / 24
财政拨款基本支出经济分类决算表
20 / 24
单位名称:单位:万元
单位名称:单位:万元
23 / 24
财政拨款“三公”经费支出决算表单
位名
称:
注:
“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
政府采购情况表
单位名称: 单位:万元
24 / 24。
部门决算公开情况汇报

部门决算公开情况汇报尊敬的领导、各位同事:根据公司相关规定,我部门特此向大家汇报本年度的决算公开情况。
在过去的一年中,我们部门在公司领导的正确指导下,全体员工的共同努力下,取得了一定的成绩。
现将部门决算公开情况进行如下汇报:首先,我们部门在本年度的经济收入情况。
经过全体员工的不懈努力,本年度我部门的经济收入较去年同期有了显著的增长,达到了预期目标。
在市场竞争激烈的情况下,我们部门能够取得这样的成绩,离不开每一位员工的辛勤付出和团队的协作精神。
其次,我们部门在本年度的成本控制情况。
我们充分认识到成本控制对企业发展的重要性,因此我们在生产、采购、人力等各方面进行了精细化管理,有效控制了成本支出,提高了企业的经济效益。
同时,我们也在节约用能、降低浪费等方面做出了积极的努力,取得了显著的成效。
再次,我们部门在本年度的利润情况。
经过全体员工的共同努力,我们部门在本年度取得了可喜的利润增长。
这不仅彰显了我们部门在市场竞争中的实力,也为公司的发展做出了积极的贡献。
我们将继续努力,不断提高企业的盈利能力,为公司的长远发展打下坚实的基础。
最后,我们部门在本年度的发展规划。
在未来的发展道路上,我们将继续坚持“以人为本,科技创新”的发展理念,不断提升企业的核心竞争力,加强团队建设,提高员工的整体素质,为公司的可持续发展做出新的贡献。
总之,本年度我部门在决算公开情况方面取得了一定的成绩,但也存在一些不足之处,我们将在今后的工作中不断总结经验,改进工作方法,努力实现更好的发展。
最后,感谢公司领导和各位同事对我们工作的支持和帮助,也希望大家能够继续关注和支持我们部门的工作,共同推动公司的发展壮大。
谢谢!。
吴川市国有资产经营公司2017年部门决算基本情况说明

吴川市国有资产经营公司2017年度财政拨款收入合计447.84万元。其中:一般公共预算财政拨款收入278.52万元,政府性基金预算财政拨款收入169.32万元。
(二)2017年度财政拨款支出说明
吴川市国有资产经营公司2017年度财政拨款支出合计447.83万元。其中:一般公共预算财政拨款支出278.51万元,政府性基金预算财政拨款支出169.32万元。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
五、关于机关运行经费支出说明:
2017年本部门机关运行经费支出153.86万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费支出2.2万元,占68.75 %;公务接待费支出1万元,占31.25 %。具体情况如下:
1.公务用车购置及运行维护费支出2.2万元,其中:公务用车运行及维护支出2.2万元,单位公务用车保有量为1辆,主要用于日常办事。
2017年财政拨款支出按用途划分:
基本支出278.51万元,占62.19%。其中:工资福利支出177.34万元;对个人和家庭的补助82.11万元;商品和服务支出19.06万元;其他资本性支出等支出 0万元。
部门决算编报说明格式

部门决算编报说明
一、基本情况
主要职能、机构人员情况、机构人员当年变动情况及原因。
二、基础数据核对情况
(一)、本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明(附表)。
(二)、本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明(附表)。
对事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况需重点说明。
(三)、主要指标上下年变动幅度超过20%,其中机构人员指标上下年有变动的,应具体核实并说明原因(附表)。
三、报表审核情况
按出错公式和审核模板逐条说明
凡是审核模板有数的必填(在电子表格中做,然后粘贴到word中)
四、决算数据其他需要说明的情况
1.“收入决算表”中其他收入的具体构成情况,说明单位从本级其他部门取得的财政拨款、非本级财政拨款。
2.年末结转和结余为负数的原因说明,包括单位基本支出结
转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。
3.“支出明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成,如
开支编制外长期聘用人员支出,需说明开支人数及相应的支出标准。
4.“项目支出决算明细表”中列支“对个人和家庭的补助”
的依据及说明。
5.“资产负债简表”中行政事业单位“应收账款”、“预付
账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款情况说明(内容列举,重点审增幅超10%)。
2017年部门决算

2017年部门决算单位公章:金溪县人民政府行政服务中心管理委员会报送日期:2018.11.6单位负责人(签章):黄志财务负责人(签章):龚晨辉经办人(签章):黄芳群行政服务中心部门2017年部门决算目录第一部分行政服务中心部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分行政服务中心部门2017年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、机关运行经费情况说明六、政府采购支出情况说明七、国有资产占用情况说明八、预算绩效情况说明第三部分行政服务中心部门2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门主要职能1.对窗口工作人员进行管理,培训和考核;2.对设立的专业办事大厅和分中心进行业务指导,工作协调及监督管理。
二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:行政服务中心。
本部门2017年年末编制人数5人,其中行政编制0人,事业编制5人;年末实有人数 4人,其中在职人员4人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。
第二部分 2017年部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计143.54万元,其中上年结转和结余0万元,较上年增长15 %;本年收入合计143.54万元,较上年增长15%,主要原因是:窗口人员增加,工作人员工资增资。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入143.54万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入0 万元,占 0%。
部门决算填报说明

部门决算填报说明(一)部门机构情况说明。
2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,与上年持平,分类说明如下:(二)部门录入户数说明。
2017 年度,本部门决算汇编户数共1个,与上年持平,分类说明如下:注:主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。
(三)与财政部门对账情况。
1.财政拨款核对情况(1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入56.4452 万元,财政部门拨款对账单56.4452 万元。
(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0 万元,财政部门拨款对账单0万元,差额0 万元。
2.财政专户管理资金核对情况(1)单位本年度缴入财政专户0 万元,财政部门财政专户缴款对账单0 万元,差额0 万元。
(2)单位本年度财政专户管理资金收入0 万元,财政部门财政专户拨款对账单0 万元,差额0 万元。
3.其他需要说明的情况(四)与上年指标核对情况。
1.一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明,包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。
无2.“资产负债简表”指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明,包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。
无3.“资产情况表”指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明。
无(五)、决算数据其他需要说明的情况1.收入支出结构。
(1)2017年当年收入56.45万元, 支出56.45万元。
其中:机关事业单位基本养老保险缴费收入5.85万元,占总收入的10.37%,社会福利事业单位收入46.26万元, 占总收入的81.95%,住房公积金收入4.33万元,占总收入的7.68%,各项支出占总支出的100%2.支出按经济分类科目。
(1)“三公”经费支出情况:2017年支出0.35万元,2016年支出0.68万元。
湘潭人民检察院2017部门决算公开

湘潭市人民检察院2017年度部门决算公开第一部分湘潭市人民检察院单位概况一、部门职责湘潭市人民检察院属一级预算单位,无下设二级机构。
本单位内设机构22个,分别为侦察监督科、公诉一科、公诉二科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、案件管理科、法警支队、监所检察科、民事行政检察科、控告申诉科、职务犯罪预防科、园区检察室、办公室、干部科、宣教科、老干科、技术科、纪检监察室、检务督察室、研究室、行装科、机关党委。
湘潭市人民检察院主要任务是领导县、市、区检察院履行法律监督职能,保证国家法律的统一正确实施,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
主要包括:依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查;对应当由市人民检察院承办的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉;依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作;依法对刑事诉讼民事审判和行政诉讼实行法律监督工作;依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督;对全市两级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定、依法提起诉讼或提请省人民检察院抗诉;对县、市、区人民检察院在行使检察权中做出决定进行审查,纠正错误决定;受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑的自首;对国家机关工作职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策、负责职务犯罪预防工作的法制宣传;负责县、市、区人民检察院对检察环节中其他社会治安综合治理的指导。
以及其他法律工作和行政机关事务。
二、机构设置本次公开为本单位报表第二部分湘潭市人民检察院单位2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明本院2017年度收入总计4570.74万元(含上年结转结余158.08万元),支出总计4393.87万元,结转下年176.87万元。
2017年部门决算编制的说明

成都市武侯区楼宇经济发展服务办公室2017年部门决算编制的说明一、基本职能及主要工作(一)区楼宇办主要职责1.尉害旒徲、旒怚寰斝忻经尯寎怚宨寂旴,忞究旕旒斝忻经尯寣怏寎怑斣、怚宨、寂旴。
2.接容忍寕察旕旒旧徽、旧忤斝忻寎寭徽尀作,寵怍察旕旒斝忻经尯寣怏旍况寎收尫、怘理、接尰、寪徾尀作,尬时寣忄怪忢忉斱忑徿尓怪密徶掞。
3.寵怍旒斝忻经尯寣怏斜寋忊组宏封室尀作,做少斜寋忊组家怀寉徴寎忍寕寭徽尀作。
4.寵怍无怱旕旒斝忻旃忤寎斤寑怰宩尀作。
5.完家旒徲、旒怚寰忀寄寎旂掘寽忉尀作。
宊怖旒徲尧射宗急徲怀尟宏封室《将忸旭立旒斝忻经尯寣怏寭徽宏封室寎掣怜》(家徺尧宗宏〔2013〕75尒)精旰,旒斝忻宏旘怀尋斮控急掌15断,斴旭旣导科室:怺尔科、宭忤寣怏科、專理寭徽科。
2017斷寐怋怟旘怀13旘,旂怨:怙宼尭1旘,寲宼尭4旘(小尳尹组宰1旘,宗急実怋宕寉徴),怙科尭3旘,科怀2旘,怲忤尮掋旘怀3旘(事忤宗急)。
(二)2017年重点工作完成情况2017斷德旒忄忷忨尽家旧徽旧忤斫尨5000㎡忩旨寎怪寓旧徽旧忤斝忻(小尀忤总审斝忻)103寙,旧徽旧忤斫尨533.36万㎡,旀均无怱斡寄85.36%。
无怱旃忤5916尴,掊寑怰宩斡65.66%。
旕斷忏怎旧徽旧忤斫尨55万旀實斩,完家忏怎旧徽旧忤斫尨50万旀實斩寎尀作斱宙,完家斡寄110%。
斻忼專理类忪忾斝忻26寙、掊寑掐收忪忾斝忻10寙(斷斴忏怎3寙,宱寠完家市尭忏怎1寙忪忾斝忻导忕斱宙)。
徯旗怭寋宭忤,旄寘寬尛斻忼金旝寭徽怲忤斝忻4寙、徵宾怲忤斝忻4寙,旕旒怲忤掜旤斝忻累尰寄富14寙,忏尽斝忻寭徽怒2导,斝忻寭徽寓5 导,居怣2017斷德旒尃尽家斝忻寭徽怒22导,斝忻寭徽寓75导。
旕斷旕斫完家斝忻经尯寽忉斱宙旙徽。
(1)楼宇经济改革创新工作不断拓展。
急寗《徺尕旒斝忻经尯掝性怎忌旣斷忔寘實宋(2017斷-2020斷)》,经旒徲旕斫旯尛寷寻斜寋忊组寒11宿尟忬旱忬实旴;寃尽徺尕斝忻旕族推屉旀掙,斿旎12徴徺尕斝忻旕族推屉密使。
决算情况说明模板

决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明xxxx年度收入总计xxx万元,与上年相比增加xx万元,增长11.89%,主要是因为招商工作任务的增加,导致招商经费增加,从而增加了预算拔款。
xxxx年度支出总计363万元,与上年相比减少7万元,减少1.8%,主要是因为履行了年初财务预算总方针。
二、收入决算情况说明本年收入合计xxx万元,其中:财政拨款收入xxx万元,占本年总收入94%;其他收入21万元(退休人员工资 ),占本年总收入6%。
三、支出决算情况说明本年支出合计363万元,其中:基本支出363万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明xxxx年度财政拨款收入合计358万元,与上年相比增加15万元,增长4%,主要是因为招商工作任务的增加,导致招商经费增加,从而增加了预算拔款。
xxxx年度财政拨款支出合计341万元,与上年相比减少29万元,减少7.8%,主要是部分项目支出年初未申请财政拨款预算,而是根据工作需要,年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算总体情况xxxx年度财政拨款支出341万元,占本年支出合计的93.9%,与上年相比,财政拨款支出增加17万元,增长5%,主要是部分项目支出年初未申请财政拨款预算,而是根据工作需要,年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。
(二)财政拨款支出决算结构情况xxxx年度财政拨款支出341万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出341万元,占100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况xxxx年度财政拨款支出年初预算数为329万元,支出决算数为341万元,完成年初预算的103.6%,其中:1、一般公共服务支出-商贸事务-招商引资年初预算为329万元,支出决算为341万元,完成年初预算的103.6%,决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目支出年初未申请财政拨款预算,而是根据工作需要,年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。
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2017年部门决算公开目录
1、部门决算情况文字说明
第一部分部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分部门2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公” 经费等相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分部门2017年部门决算情况说明
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一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效管理工作开展情况说明
七、其他重要事项的说明
1.机关运行经费情况
2.政府采购情况的说明
3.国有资产占用情况
4.其他需要说明的情况
第四部分名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)
2、部门决算公开表格
1、收入支出决算总表
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2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
9、“三公” 经费等相关信息统计表
10、政府采购情况表
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