新版监理协会施工现场监理工作检查评定表
施工现场安全监理工作监察考核表
施工现场安全监理工作监察考核表
项目监理部 序号 考核项 目 考核内容及评分标准 1-1 大、特项目按规定和委托合同约定配备专职安全监理人 员,没有配备扣5分;其他项目未有兼职安全监理人员 以责任书为准),扣3分。扣分范围3-5分。 人员保 1 障 1-2 专职安全监理人员无相应上岗证,扣3分。 1-3 安全监理规划或监理规划中未确定项目监理机构中总监 (扣2分)、专职(扣3分)、兼职(扣3分)安全监理员 的安全监理责任制。扣分范围2-5分。 1-4 缺少专职或兼职安全监理人员的考勤记录,扣2分。 2-1 监理规划未含安全监理方案扣3分,缺少(初定)危险 性较大工程清单,扣5分。扣分范围3-8分。 文件 编制 2 与 审查 2-2 未按规定对危险性较大工程及时编制有针对性的安全监 理实施细则扣8分,内容不全扣5分。扣分范围5-8分。 2-3 未按规定审查专项施工方案和安全技术措施并签署意 见,缺一项扣2分。扣分范围2-10分。 2-4 没办理“总包/分包单位安全生产许可证审查表”,缺 一 2-5 没办理“施工现场专职安全员及特种作业人员资格审查 表”缺一种人员扣1分。扣分范围1-5分。 3-1总监对危险性较大分部分项工程没按《技术交底制度》 进 行“技术交底”的扣4分,“技术交底”记录缺一项扣1 3-2 对危险性较大分部分项工程,缺旁站记录、监理日记缺 该项记录,一次扣分1分。扣分范围1-10分。 检查监 3 督 3-3 没办理“施工机械安全设施验收核查表”扣10分;缺一 项扣2分。扣分范围2-10分。 45 35 15 评分 考核分 扣减分 实得分
5
项目监理部安全监理工作评分 监察组成员(签字):
施工现场监理工作检查评定表内容解读
施工现场监理工作检查评定表内容解读1. 背景介绍施工现场监理工作检查评定表是在施工过程中,监理单位对施工现场实施监督的一项重要工作。
通过对监理工作的检查和评定,可以全面了解施工现场的管理情况,帮助发现问题,促进施工进度和质量的提升。
2. 检查评定表内容施工现场监理工作检查评定表主要包括以下几个方面的内容:2.1 施工现场基本情况该部分主要是对施工现场的基本情况进行描述,包括施工地点、施工单位、监理单位等信息。
通过填写这些基础信息,方便后续对施工现场的整体把控和统计分析。
2.2 安全施工管理安全施工是施工现场最为重要的部分,也是监理工作的核心内容。
在这一部分,监理人员需要对施工现场的安全措施和管理情况进行评定,包括安全防护设施的配置、操作人员的安全技术培训情况、施工作业的安全风险预警等。
2.3 质量管理质量管理是施工工作中必不可少的一环,也是保证施工质量的关键。
在这一部分,监理人员需要评定施工现场的质量管理情况,包括施工材料的质量控制、施工工序的合理安排、施工记录和检验报告的管理等。
2.4 进度控制项目的按时完成是项目管理中的重要目标之一。
在这一部分,监理人员需要评定施工现场的进度控制情况,包括施工工序的合理安排、施工进度的控制和调整、施工计划的变更等。
2.5 环境保护在建设过程中,环境保护是必须要关注的问题之一。
在这一部分,监理人员需要评定施工现场对环境的保护措施和管理情况,包括噪音、粉尘、污水等的处理措施、环境影响评估的报告等。
2.6 合同履约合同履约是指施工方按照合同约定的内容和条款履行合同义务。
在这一部分,监理人员需要评定合同履约情况,包括施工方是否按照合同约定进行施工、合同支付的情况等。
3. 检查评定流程施工现场监理工作检查评定流程一般包括以下几个步骤:3.1 预备工作在正式进行监理工作的检查和评定之前,需要做一些预备工作。
包括明确检查的目标、制定检查计划、准备检查工具和文件等。
3.2 实地检查实地检查是对施工现场进行实地查看和调查,以了解施工现场的真实情况。
(完整word版)监理项目现场检查评分表(最新)
3.3
监理细则
以监理服务指南P9第2.1.2条为准
无细则扣15分,细则未结合本工程扣5-15分,操作性不强扣10分,编写、总监不签字扣5分
15
3.4
旁站方案
以监理服务指南P131第21.1.2条为准
无旁站方案扣15分,方案未结合本工程扣5-12分,操作性不强扣10分,编写、总监不签字扣5分
15
3.5
10
1.3
晴雨表
有无晴雨表
无晴雨表扣10分
10
晴雨表是否
按
监理人员旁站、巡视值班安排表
有无值班表
无值班表扣10分
10
是否按值班表
值班
未按值班表值班
每次扣2分
1.5
计划进度与实际进度对照表
有无对照表
无对照表扣10分
10
是否按进度及时填写对照表
未按进度及时填写对照表每次扣2分
FY/QR8.2-03-01(e)
5施工质量与安全保证体系审查记录
监理部名称
总监签名
检查日期
检查人签名
序号
检查项目
检查内容
扣分标准
检查情况
应得
分数
扣减
分数
实得
分数
5.1
施工组织设计审查记录、专项施工方案审查记录
工程监理项目现场检查评分表
FY/QR8.2-03-01(a)
1监理形象
监理部名称
总监签名
检查日期
检查人签名
序号
检查项目
检查内容
扣分标准
检查情况
应得
分数
扣减
分数
实得
分数
1.1
岗位责任制
岗位责任制
监理工作考核评分表
15
2.1对施工组织设计、专项施工方案及施工进度计划等的审查审批
2.2对工程进度的实际完成情况审核工程进度款、工程经济签证中工程量与现场情况描述的审核
2.3对质安监站下发的文件(含整改通知单)的整改及回复情况、对项目文明施工要求的落实情况
检查、巡视相关资料台账记录
25
3.1监理日志、监理日报表
监理工作考核评分表
考核
基本分
考核内容
扣分(加分)
实际
项目
原因
得分
组织管理
25
1.1现场监理人员数量及资质、到岗情况是否符合合同要求,考勤制度和记录是否完备。
1.2监理单位规章制度、监理实施细则、项目形象进度、晴雨表等。
1.3监理单位应根据项目需求配备的办公用具、检测设备、技术装备
1.4是否按相关要求实施廉政管理
3.2旁站及巡视记录、隐蔽验收记录
3.3工程材料进出场检查记录
3.4检验批、分项工程、分布工程检查验收记录
3.5监理例会组织实施、监理月报
3.6监理通知单及闭合情况
现场管理
35
4.1现场施工与总进度计划是否存在滞后
4.2是否存在重大质量、安全事故
4.3是否存在一般质量部:
对施工、监理的质量安全管理检查评分表
监理单位质量管理检查评分表
注:每项最多扣减分数不大于该项应得分。
监理单位安全管理检查评分表
检查人:被检查人:注:每项最多扣减分数不大于该项应得分。
施工单位质量管理检查评分表
检查人:被检查人:注:每项最多扣减分数不大于该项应得分。
施工单位安全管理检查评分表
检查人:被检查人:注:每项最多扣减分数不大于该项应得分。
文明施工检查评分表
检查人:被检查人:
注:1、每项最多扣减分数不大于该项应得分;
2、保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。
工程施工检查评定表
工程施工检查评定表项目名称:___________________________________施工单位:___________________________________项目地点:___________________________________负责人:___________________________________工程施工检查评定表是用来评估施工过程中的质量和安全情况,以确保工程施工符合国家标准和相关法规要求。
通过对各个环节的检查评定,可以及时发现问题并采取有效措施予以解决,为工程施工提供有力的保障。
一、施工管理1. 现场管理是否严格执行《建筑施工组织设计》和《施工组织设计》要求?2. 施工单位是否设立了专门的安全管理部门?安全管理人员是否具备相关的资质和能力?3. 施工单位是否建立了完善的质量管理体系和安全生产责任制度?是否有完整的管理文件和记录?二、质量控制1. 施工单位是否按照国家标准和工程设计要求进行施工?图纸设计是否符合规范要求?2. 施工单位是否按照相关法规要求进行手续办理和验收?是否存在未办理手续或不合格手续的情况?3. 对施工所需材料和设备是否进行了验收和登记?是否存在未验收或不合格的情况?三、安全生产1. 施工单位是否建立了完善的安全管理制度和规章制度?是否按照规定安排施工人员进行安全培训?2. 施工现场是否划分了安全防护区域?是否配置了必要的安全设施和设备?3. 检查施工现场的安全通道和紧急疏散通道是否畅通有效?是否存在堆放杂物、占用通道等现象?4. 对施工过程中的高空作业、电气作业、临时用电和临时设施是否严格按照相关规定执行?5. 查验施工单位是否实行24小时安全巡查制度,安全巡查记录是否及时完整?四、环境保护1. 施工单位是否对环境保护进行了充分的考虑?是否建立了环境保护管理制度和记录?2. 施工现场是否按照《建筑施工环境保护管理办法》的要求,配备了相应的污染防治设施和设备?3. 是否存在未办理环境保护手续或违法排放的情况?五、施工进度1. 施工单位是否按照规定的工期计划进行施工?是否存在超期施工的情况?2. 是否及时汇报施工进度和问题遗留情况?质量安全问题是否得到及时解决?综上所述,工程施工检查评定表是一个系统的综合评定工具,用以评估施工过程中各个环节的质量、安全、环保等情况,通过检查评定,及时发现问题,促使施工单位采取有效措施予以解决。
监理工作质量检查评分表
3.7
施工控制测量成果报验
2
★施工单位的测量依据有误、测量人员无相应资格、测量设备无有效保护措施,监理未识别的;项目监理机构未对平面控制网、高程控制网进行审查的;未对控制桩进行复核,无独立的复测资料的,第3.7项得0分。
3.8检验批分项工程分部工程报验记录
3.8
检验批分项工程分部工程报验记录
3.5.2
专项施工方案报审
2
★未对(专项)施工方案进行审核、(专项)施工方案编审不符合相关规定、有违反强制性条文的内容、按规定需要组织专家论证的未进行论证、施工单位未按专家意见修改完善,且监理未识别第3.5项得0分。
3.6工程材料、构配件、设备报审
3.6
工程材料、构配件、设备报审
3
★用于工程的材料、构配件、设备报验(品种、批次、数量)不符合要求、质量证明文件不齐全,且监理未识别的;项目监理机构未按规定和约定见证取样或弄虚作假的;将不合格的材料按照合格的使用于工程的,第3.6项得0分。
检查分类
序号
检查内容
应得分
检查得分
检查中存在的问题
1.1监理企业
1.1.1
监理资质
2
★企业资质等级与所监理工程等级不相符,该工程项目总分评定为0分,并不在进行后续检查 ★监理企业允许其他单位或个人以本单位的名义承揽工程,将承揽的监理业务转包以及省外入川从事监理活动无备案的,该工程项目总评分评定为0分,并不在经行后续检查
10
★现场每发现一项违反国家现行规范、规程、标准中强制性条文而导致的安全隐患,且监理未识别,无相关监理指令发出,扣2分,扣完10分为止。(限期整改)
3.监理实施过程及资料
3.1
现场监理资料管理
施工现场监理检查评定表
工程名称: 监理单位: 检查日期: 年 月 日 检查人:
序号
检查项目
检查要点
分值
检查情况
得分
1
监理机构及人员
项目监理机构组建报告(包括专业配置、岗位资格等),总监、总监代表、专业监理工程师授权书,监理人员变更文件等
4
2
现场挂牌
项目概况牌,名称牌,岗位职责牌等
2
3
监理规划、细则
6
15
进度、投资控制
相关控制计划或方案以及日常控制措施等
4
16
监理人员签字
重要监理文件及一般监理文件的签字人资格的符合性
3
17
监理日记、月报
内容真实、齐全(包括总监巡视记录、安装监理工作内容、安全监理工作情况等)
3
18
监理会议纪要、总结
第一次工地会议纪要,施工监理交底会议纪要,工地例会纪要,专题会议纪要,各阶段性监理总结齐全等
8
7
施工人员审核
管理人员,三类人员,特殊工种人员,管理人员更换审批文件等
5
8
施工机械、设备审核
塔吊、井架、桩架、施工电梯及其他施工机械测量仪器等
6
9
原材料、构配件审核
钢材、水泥、商砼、砌块、防水卷材及其他原材料、构配件进场验收记录,原材料、构配件报审记录
8
10
各类验收
分部、分项、检验批、隐检、砼浇捣、拆模、技术复核、测量放线等监理验收情况(包括安装监理资料)
编审人员资格、签章,编审时间,主要内容齐全,和现场实际对应,各专项细则齐全等
6
4
相关手续审查
审图合格证,施工许可证,质监、安监登记备案等
2
现场监理工作检查评分表
施工现场安全文明施工
1
施工材料堆放情况
1
施工现场的封闭管理
1
施工现场的卫生防疫
1
现场监理工作评分检查表
序号
检查内容
详细内容
分项权重
应得分
实得分
备注
1
人员情况
项目部人员专业配备是否齐全
3
1
缺一专业扣0.5分
人员职责、守则、监理人员考勤表是否上墙张挂
2
缺一项扣0.5分
2
基本文件
项目施工许可证
7
1
监理合同
1
监理规划
1
专项监理实施细则
1
总监任命书
0.5
总监代表任命书
0.5
见证员授权书
0.5
1
单位工程质量评估报告
1
节能保温评估报告
1
施工监理工作总结
1
10
合同管理
合同台帐、各类施工合同、甲供材料设备供货合同、施工阶段业主签订的监测、检验等技术服务合同
3
1
业主授权范围内的招标文件及合同审核报告
1
合同执行情况报告
1
11
工地现场状况
“五牌一图”标识牌、“两栏一报”是否上墙
6
1
缺一项扣0.2分
“三宝”、“四口”
监理人员相关证件复印件
1.5
缺一项扣0.5分
3
监理工作依据
施工合同
9
1
地质勘察报告
1
设计图纸及变更
1
图纸会审纪要
1
施工组织设计审批表
1
专项施工方案审批表
2
缺一项扣一分
相关法律、规范
监理工作和监理人员考核评分记录表
1
2
投资控制
工程计量
对承包人上报的资料的审核准确,对计量支付的理解透彻,计量方法、原则掌握严格、正确不加分,也不减分
该进行现场计量的分项而没有计量者减1分计量不真实者扣减2分
3
工程变更
工程变更程序合理,签字手续及时、齐全,未降低工程质量标准,且不影响结构安全者不加分,也不减分
未经总监理工程师签发就实施工程变更者减1分
若实际进度滞后,监理人员未及时签发纠偏通知者扣减2分
无实际进度与计划进度比较结果和提前或拖后原因分析者减2分
4
4
质量控制
材料构配件和设备质量
用于工程中的主要材料、构配件和设备有质量证明资料,并且按有关质量管理文件规定进行了平行检验或见证取样送检者不加分,也不减分
不按规定取样(数量不足、品种不足)或没有质量证明文件资料者减2分
5
监理手册
且
成者
完见分
写意5
5
监理资料
不者分
序5有减类者分加
5
2
业主评价
出勤情况
昭分不5也减,者分意加新4Z
不不者主VTk
5
业务能力
监工成理完监但分心J胜咸主分能和业10
O
1±
职业道德
5
3
监理实绩
质量情况
口分
5
进度情况
工同定合约比可度合进足工满施廈际进实分
5
投资情况
变巧個有也⑹
5
现场安全管理
护问防患全隐安全J施重减月主:n施樹施址
因设计变更或工程变更的实施降低了工程质量标准,影响结构安全者扣减2分
3
签证记录
合同约定或业主授权可以签证的项目监理人员应当签证,且签证及时、真实者不加分,也不减分
监理工作评价表
资料签认不规范扣1-3分。
20
三
设备配置
试验仪器按合同要求配备,交通工具、办公设备满足工作需要,否则扣5-10分。
10
四
投资控制
根据计量支付工作情况酌情扣分,一次不规范扣 1分。
10
五
监理大纲
监理大纲不符合编制要求的,每缺一项扣5分。
15
六
监理日志
监理日记不完整的,每次扣2分;
监理工作评价表
项目名称(或监理标段): 监理单位:
序号
项目
评 定 方 法
应得分
实得分
一பைடு நூலகம்
人员与制度
监理人员未按要求持证上岗扣1-5分;
监理人员未按合同进场扣1-5分;
监理人员被清退每人次扣2分;
内部管理制度不健全、工作责任不明确,或落实不到位扣3-5分。
15
二
质量控制
独立抽检频率不到10%或资料造假扣10-20分,不到20%扣1-5分;
有错漏的,每次扣2分,弄虚作假的,每次扣5分;严重者此项得0分。
15
七
监理资料
不符合交工、竣工验收要求的扣1-5分
5
八
廉政建设
措施不健全扣2分,因不廉政被清退或处分每人次扣5分,有被起诉的,每人次扣10分。
10
合 计
100
注:本表由建设、施工单位在检查时分别评价,不向被评价单位公开,取建设、施工单位评价得分的平均值为最终得分,提交检查组;每项对应应得分扣完为止。
监理工作质量检查评分表
工程名称: 监理单位: 检查日期:
序号
检查内容
应得分
实得分
存在问题
一
人员、仪器、规范配置情况
20
1
监理人员配置是否满足合同及现场工作的需要
6
人员配置不满足合同要求,每差1人扣1分
人员配置不满足现场工作的需要,扣减3分
2
是否有总监任命书;是否有总监代表授权书;是否发送相关单位
2
无委托书或总监代表授权书,扣2分,未发建设单位扣1分
4
查看会议纪要,核对现场实际措施
无具体提升措施或措施未落实,一项扣1分;未定期召开专题会议,或未拟定改进、提升措施,每项次扣2分。
4
作业图是否齐全,是否满足现场施工的需要
2
核查经过监理审查的作业图纸
作业图纸错误每处扣0.5分;作业图纸不全的,每项次扣1分
(三)
旁站监理
10
1
旁站范围是否齐全
5
未严格执行旁站方案,应该旁站而未旁站的每项次扣2分
5
重要文件、变更、指令资料的传阅是否有记录
2
须传阅未传阅的每项次扣0.5分,传阅范围不全的每项次扣0.5分,扣完为止
合计
应得分
实得分
备注
检查人: 监理签认:
2
记录内容是否完整,相关影像资料是否齐全,签字手续是否完善、及时
5
记录内容不真实的每处扣2分,记录深度不能表明施工情况的、无相关影像资料每份扣1分,签字手续不完善、及时的每份扣1分
(四)
材料进场、送检
10
1
材料、设备进场前有计划,进场时有检查,有复检,时效性和书面化,资料齐全可追溯
5
材料进场无验收记录一次扣1分,资料作假扣5分
工程项目监理检查评分表 - 监理综合检查表
合计
总分
得分
监理综合检查表
检查项目
监理检查评分表
■技术工种需要有能力和资质证明(电工、维修工、脚手架搭建工等)
■ 合同方的工具设备在进场前经检验批准。
■ 配合甲方关于健康相关的检查(如醉酒)
■ 施工单位加班记录
安全管理
■ 所有作业现场人员按强制性最低标准穿戴:安全帽、高可视的工作服/马甲、安全鞋和安全眼镜 。
(所有的合同方) ■ 基坑显示标识。
■吊车应每天开始工作之前进行检查,安全起重载荷应清楚地显示在所有的起重机械、设备和支撑架上。
■对执行吊装作业的区域应加以限制并提供保护。
■所有在高处作业的员工必须使用五点式安全带。
■所有的脚手架安装按国家标准进行搭设并张贴警示标签(绿色代表可以使用,红色代表不能使用)。
■施工方案;
子项实施检查
■各类施工试验、试样进行全面检查,试验报告资料、程材料检验报告; ■各种质量控制资料表格填报;
■变更设计单签证、收集的及时性和齐全性;
■周、月计划编制、对比、总结:主要是控制重点、技术难点、对控制重点和技术难点将要采取的解决办法,无出现漏项。
■控制重点、技术难点、对控制重点和技术难点能随口说出将要采取的解决办法,无出现漏项;
■施工搭设临时区域检查(生活废水、弃物堆放);
子项实施前检查 ■工程材料进场检查;
■场地排水设施设置;
■施工图图纸会审;
■开工报告;
总分
得分
监理综合检查表
检查项目
监理检查评分表
■施工现场质量管理有制度;
■计量和检测工作有无专人负责;
■检查工程结构实体,对隐蔽工程检查、结构安全和使用功能进行抽检是否符合设计及施工规范要求
施工现场监理检查评定表
15
进度、投资控制
相关控制计划或方案以及日常控制措施等
416Βιβλιοθήκη 监理人员签字重要监理文件及一般监理文件的签字人资格的符合性
3
17
监理日记、月报
内容真实、齐全(包括总监巡视记录、安装监理工作内容、安全监理工作情况等)
3
18
监理会议纪要、总结
第一次工地会议纪要,施工监理交底会议纪要,工地例会纪要,专题会议纪要,各阶段性监理总结齐全等
考勤制度、会议制度,监理台帐及时齐全,归档资料清晰有序等
2
应得分值
实得分值
得分率:%
施工现场监理工作检查评定表
工程名称: 监理单位: 检查日期: 年 月 日 检查人:
序号
检查项目
检查要点
分值
检查情况
得分
1
监理机构及人员
项目监理机构组建报告(包括专业配置、岗位资格等),总监、总监代表、专业监理工程师授权书,监理人员变更文件等
4
2
现场挂牌
项目概况牌,名称牌,岗位职责牌等
2
3
监理规划、细则
8
7
施工人员审核
管理人员,三类人员,特殊工种人员,管理人员更换审批文件等
5
8
施工机械、设备审核
塔吊、井架、桩架、施工电梯及其他施工机械测量仪器等
6
9
原材料、构配件审核
钢材、水泥、商砼、砌块、防水卷材及其他原材料、构配件进场验收记录,原材料、构配件报审记录
8
10
各类验收
分部、分项、检验批、隐检、砼浇捣、拆模、技术复核、测量放线等监理验收情况(包括安装监理资料)
7
11
监理检查
各类平行检测、检验,沉降观测、测量记录等
建筑施工安全监理检查评分汇总表
建筑施工安全监理检查评分汇总表
安全管理检查评分表
注:阶段检查评分时,专业监理工程师应参加检查,并签署意见。
文明施工检查评分表
JGJ59-99 表3.0.3
文明施工检查评分表(续表)
悬挑式脚手架检查评分表
门型脚手架检查评分表
AQ2.3.1.6
挂脚手架检查评分表
吊篮脚手架检查评分表
AQ2.3.1.8
塔吊检查评分表
AQ2.3.1.16
起重吊装安全检查评分表
AQ2.3.1.17
落地式外脚手架检查评分表
AQ2.3.1.4
AQ2.3.1.10
“三宝”、“四口”防护检查评分表
AQ2.3.1.12
施工用电检查评分表
AQ2.3.1.13
外用电梯(人货两用电梯)检查评分表
AQ2.3.1.15 Array
JGJ59-99 表3.0.10
施工机具检查评分表
AQ2.3.1.18
施工机具检查评分表(续表)
物料提升机(龙门架、井字架)检查评分表
物料提升机(龙门架、井字架)检查评分表(续表)
附着式升降脚手架(整体提升架或爬架)检查评分表
AQ2.3.1.9
监理单位安全检查记录汇总表。
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③现场是否人证相符,监理人员调动是否办理变更手续。
3
每项不符要求最多扣1分
3
监理规划、
细则
①编审人员资格、签章,编审时间是否符合要求;
②监理规划的主要内容是否齐全,并与现场实际对应;
①塔吊、井架、施工电梯及其它起重机械产权备案、安拆告知、检测验收、使用登记手续是否齐全,有无维修保养合同及每半月一次的维修保养记录;
②桩机有无备案证明,各类钢筋加工机械、搅拌机、桩机等施工机械是否按规定报审;
③测量仪器是否进行标定,有无有效的标定证书。
4.5
每项不符要求最多扣1.5分
9
原材料、构配件审核
12
施工试验、检验及检测
①砂浆、砼级配单,砼及砂浆试块检测(不合格情况处理资料)报审手续是否及时、齐全;
②钢筋焊接、机械连接等试验报审是否及时、齐全;
③功能性检测(桩基检测、结构实体检测等)报审是否及时、齐全;
④各类试验资料是否建立台账,是否及时、齐全。
4
每项不符要求最多扣1分
13
旁站监理
①是否按规定进行质量、安全旁站,旁站方案与实际记录是否对应,是否及时填写旁站监理记录,签章是否齐全,记录内容是否完整;
⑤消防设施:是否按工程实施阶段要求配备了必要的消防设施;
⑥警示标志:是否按规定设置了必要的警示标志;
⑦其他方面。
6
本项在对现场检查后酌情打分
25
文明施工
管理
①施工围档:施工现场是否设置了封闭围档,围档高度是否符合要求(不低于1.8米,市区主要路段和其他涉及市容景观路段两旁的围挡高度不得低于2.5米);
3
每项不符要求最多扣1.5分
19
公司对项目部检查
检查频率(每月不少于一次)、检查内容及闭合情况。
2
本项不符要求最多扣2分
20
问题整改落实
①包括建设主管部门在内的各相关单位检查的落实情况,是否逐条复查并如实签署意见;
②对不合格项和各类问题的处理是否闭合。
2
每项不符要求最多扣1分
21
监理单位配备检测设备
⑥对进场原材料是否建立台账,是否齐全、及时。
9
每项不符要求最多扣1.5分
10
各类验收
记录
①地基验槽、隐蔽验收、砼浇捣申请、拆模申请、技术复核、测量放线报验等监理验收资料是否齐全;
②检验批、分项、分部(包括安装工程)监理验收资料是否齐全;
③验收记录是否齐全完整,并与实际进度保持一致,监理验收审批意见填写是否规范,签字人员资格是否符合要求;
④安全设施、安全防护用品报审是否符合规定;
⑤监理安全检查及验收、安全问题的整改是否符合规定;
⑥安全资料是否单独组卷且内容完整。
6
每项不符要求最多扣1分
15
进度、投资
控制
①有无进度控制计划或方案以及日常控制措施(对比、纠偏意见等);
②有无总进度计划及阶段(每月)进度计划报审,并签署监理意见;
③是否对工程联系单中涉及的工程量进行了计量并签署监理意见;
①有复试要求的材料(钢材、水泥、砌块、防水卷材等)是否按两次报验要求进行报验,监理审批意见及审批日期是否准确;
②其他原材料(石、安装材料、设备等)、构配件是否按规定进行了报审;
③淡化海砂的检测、验收是否符合相关规定;
④水泥、钢筋的检测、验收是否符合相关规定;
⑤预拌混凝土合格证(一)报审、现场交货检验记录填写是否规范、签章齐全,塌落度抽查次数是否符合要求,28天合格证(二)是否及时进行了报审;
④有无进度款支付报审,并签署监理审批意见。
4
每项不符要求最多扣1分
16
监理日记、月报
①监理日记填写是否及时、内容真实、齐全(包括总监巡视记录、安装监理工作内容、安全监理工作情况等);
②监理月报是否齐全、及时,并反映安全生产监理工作内容。
4
每项不符要求最多扣2分
17
会议纪要及
监理评估报告、总结
①第一次工地会议纪要、施工监理交底会议纪要、工地例会纪要、专题会议纪要是否及时、齐全,第一次工地会议纪要编写是否符合规定,各类会议纪要编写、分发手续是否齐备、及时;
④是否建立验收台账,台账记录的进度是否与实际进度一致。
8
每项不符要求最多扣2分
11
监理检查
①具备条件后是否对承重支模架、砼强度回弹进行平行检验并填写相应记录;
②是否对原材料、施工试件进行平行检验;
③监理抽查记录及不合格项处置记录填写是否规范,检查频率是否能满足对施工现场控制的要求。
3
每项不符要求最多扣1分
附件3:施工现场监理工作检查评定表
工程名称:监理单位:检查日期:年月日检查人:
序号
检查项目
检查要点
分值
应得分
评分标准
检查情况
实得分
1
现场挂牌
①有无建设监理项目情况表牌;
②有无监理单位名称牌;
③有无监理人员岗位职责牌等。
1.5
每项不符要求扣0.5分
2
监理机构及人员
①现场有无有效的监理单位营业执照、资质证书、监理合同、监理人员岗位证书及安全考核证书等复印件;
②旁站监理记录与砼浇捣申请单、检验批、商品混凝土交货检验记录、混凝土施工记录、监理日记等资料反映内容是否一致。
4
每项不符要求最多扣2分
14
安全生产
监理
①监理规划中是否明确了安全监理的工作范围、目标、内容、方法、程序和制度措施,各专项安全监理细则是否齐全并经有效签章;
②安全施工方案审批是否符合规定;
③文明安全施工专项费用的报审、监管是否符合规定;
是否配备了必要的检测设备及相关的图集、规范等。
2
本项不符要求最多扣2分
22
监理内业管理
①是否建立考勤制度、归档资料是否清晰有序;
②往来文件有无签发(收)记录。
2
每项不符要求最多扣1分
23
对重大事项的反应、处置
①对建设单位、各总(分)包施工单位违反建筑法律、法规和规范性文件的行为是否及时作出反应,并有书面记录;
⑤商品混凝土厂家及实验室资质、供货合同及备案表报审是否齐全;
⑥有无混凝土试块标养协议。
6每项不符Leabharlann 求最多扣1分6施工人员
审核
①施工管理人员资格证书,人员变更审批文件(中标通知书、施工组织设计对比)报审是否齐全、有效;
②三类人员安全考核证书报审是否齐全、有效;
③特殊工种人员操作证报审是否齐全、有效。
3
④有无消防、节能审核意见书。
2
每项不符要求扣0.5分
5
总(分)包
单位审查
①施工总(分)包单位营业执照、资质证书、安全许可证是否有效并经报审,总、分包单位施工合同是否在项目监理部备案;
②总(分)包单位安全生产责任协议书是否在项目监理部备案;
③检测单位资质、计量认证证书是否经过报审;
④各主要供货单位资格报审是否齐全;
②对主管部门的专项整治及活动是否及时作出反应,有相关文件及专项检查记录、会议纪要等。
2
每项不符要求最多扣1分
24
施工现场
安全管理
①起重机械:驾驶、指挥、司索是否到位,是否人证相符;
②临时用电:用电设施及其使用是否规范,有无定期检查记录;
③三宝四口五临边:安全网张挂、洞口临边防护等是否到位;
④承重架,脚手架:是否按方案内容进行搭设,连墙件设置,立杆接长方式及构造措施等是否符合规范及方案要求;
③各专项监理细则(桩基、土建、安装、节能等)、旁站监理方案是否齐全,具有针对性,并与实际进度同步。
6
每项不符要求最多扣2分
4
施工前期相关手续审查
①有无施工图审查合格证书,施工图是否加盖审图章;
②质监、安监登记备案,施工许可证等是否齐全;
③开工报告签署意见是否符合要求,有无《施工现场质量管理检查记录》;
②各阶段性(桩基、基础、主体、节能等)监理评估报告、总结是否齐全,内容是否完整,真实。
3
每项不符要求最多扣1.5分
18
监理工作
指令
①监理工程师通知书及回复单,工程停工令及复工申请等监理工作指令的签发是否符合规定,并有效闭合;
②图纸会审是否符合规定、设计联系单是否经总监签署意见后转发,重大设计变更是否办理了审图手续。
每项不符要求最多扣1分
7
施工专项
方案审核
①施工单位编审程序、时间、编审人资格、签章是否符合要求;
②监理是否实行两级审批程序,相关人员审批意见及签章是否符合要求;
③施工组织设计及各专项施工方案是否齐全,内容真实性及可行性是否符合要求,须组织专家论证的是否进行了专家论证。
6
每项不符要求最多扣2分
8
施工机械、设备审核
②施工现场出入口、作业区、生活区、主干道是否采用了砼硬化,是否对裸露的场地和集中堆放的土方采取了覆盖、固化或绿化等措施,是否专门设置了堆放建筑垃圾的场地并进行覆盖;
③进出口道路及场地保洁:施工现场出入口是否设置了车辆冲洗池并配备高压冲洗设备,场地是否整洁、是否设置了排水系统且排水畅通、不积水,工地周边20米范围内卫生保洁工作是否到位;
⑦其他方面。
4
本项在对现场检查后酌情打分
合计
100
/
/
得分率:%
④门卫制度:是否采用硬质材料设置大门,有无制定门卫制度、外来人员进场登记制度及其执行情况;
⑤生活区管理:宿舍有无使用煤气灶、煤油炉、电饭煲、热得快、电炒锅、电炉等器具情况,在否对居住人员姓名、照片、身份证号码在进门口一侧进行了挂牌明示,食堂有无卫生许可证,炊事人员是否持健康证上岗;