项目监理部工作质量检查记录表(1)
公司对项目部质量、环境和安全检查记录表
公司对项目部质量、环境和安全检查记录表质量、环境和安全检查记录表工程名称:施工单位:建设单位:序号检查项目1 审批手续是否齐全;施工组织设计、开工报告、组织机构2 施工组织安排是否合理、可行;是否编制质量保证措施,并有针对性3 现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置;是否设立专门的质量、安全机构4 项目经理、专职质量人员、专职安全管理人员、关键工序人员、特种作业人员的资质是否符合要求;是否建立项目部人员台帐5 业主或监理单位的安、质、环要求;法律法规及其他要求(安、质、环);施工图纸、施工复测、设计变更6 是否进行了安排部署并按要求回复业主或监理单位的安、质、环要求7 是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安全、质量、环境);是否检索到常用技术标准/规范;是否向员工、相关方传递相关要求8 质量自控体系是否健全、质量职责是否明确9 质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致;质量目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查;是否建立和检索到以下质量管理制度。
10 是否制定质量保证措施;是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现11 有无来自业主、监理有关质量问题通知单;每份整改通知单是否形成闭环;事故是否是按“四不放过”原则处理12 项目经理、项目副经理或总工是否做到了每月巡检的要求13 是否有自检、互检记录及质量跟踪卡14 专职质量(检)员检查记录是否齐全;质量问题整改是否形成闭环这是一份质量、环境和安全检查记录表,用于检查工程项目的质量、环境和安全情况。
在填写时,需要填写工程名称、施工单位和建设单位等信息。
以下是每个序号对应的检查项目。
1.检查是否审批手续齐全,包括施工组织设计、开工报告和组织机构等方面。
2.检查施工组织安排是否合理可行,是否编制了有针对性的质量保证措施。
3.检查现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置,是否设立了专门的质量、安全机构。
四川省建设工程项目监理机构工作质量考评表
四川省建设工程项目监理机构工作质量考评表项目名称:监理企业:四川省建设厅制附表:四川省建设工程项目监理工作质量检查汇总表监理企业名称:第次2、检查中需说明的问题,主要填写检查中是否存在其他严重或特殊问题或需要复查的问题.总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):二、施工现场监理检查评分表监理企业名称:第 1 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):三、工程监理过程及资料情况检查评分表(四)监理企业名称:第 1 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):四、相关单位评价监理企业名称:第 1 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):一、监理组织机构检查评分表(一)监理企业名称:第 2 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):一、监理组织机构检查评分表(二)监理企业名称:第 2 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):二、施工现场监理检查评分表监理企业名称:第 2 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):三、工程监理过程及资料情况检查评分表(一)监理企业名称:第 2 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):三、工程监理过程及资料情况检查评分表(二)监理企业名称:第 2 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):三、工程监理过程及资料情况检查评分表(三)监理企业名称:第 2 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):三、工程监理过程及资料情况检查评分表(四)监理企业名称:第 2 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):四、相关单位评价监理企业名称:第 2 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):一、监理组织机构检查评分表(一)监理企业名称:第 3 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):一、监理组织机构检查评分表(二)监理企业名称:第 3 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):二、施工现场监理检查评分表监理企业名称:第 3 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):三、工程监理过程及资料情况检查评分表(一)监理企业名称:第 3 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):三、工程监理过程及资料情况检查评分表(二)监理企业名称:第 3 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):三、工程监理过程及资料情况检查评分表(三)监理企业名称:第 3 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):三、工程监理过程及资料情况检查评分表(四)监理企业名称:第 3 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):四、相关单位评价监理企业名称:第 3 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):一、监理组织机构检查评分表(一)监理企业名称:第 4 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):一、监理组织机构检查评分表(二)监理企业名称:第 4 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):二、施工现场监理检查评分表监理企业名称:第 4 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):三、工程监理过程及资料情况检查评分表(一)监理企业名称:第 4 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):三、工程监理过程及资料情况检查评分表(二)监理企业名称:第 4 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):三、工程监理过程及资料情况检查评分表(三)监理企业名称:第 4 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):三、工程监理过程及资料情况检查评分表(四)监理企业名称:第 4 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):四、相关单位评价监理企业名称:第 4 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):一、监理组织机构检查评分表(一)监理企业名称:第 5 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):一、监理组织机构检查评分表(二)监理企业名称:第 5 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):二、施工现场监理检查评分表监理企业名称:第 5 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):三、工程监理过程及资料情况检查评分表(一)监理企业名称:第 5 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):三、工程监理过程及资料情况检查评分表(二)监理企业名称:第 5 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):三、工程监理过程及资料情况检查评分表(三)监理企业名称:第 5 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):三、工程监理过程及资料情况检查评分表(四)监理企业名称:第 5 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):四、相关单位评价监理企业名称:第 5 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):一、监理组织机构检查评分表(一)监理企业名称:第 6 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):一、监理组织机构检查评分表(二)监理企业名称:第 6 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):二、施工现场监理检查评分表监理企业名称:第 6 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):三、工程监理过程及资料情况检查评分表(一)监理企业名称:第 6 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):三、工程监理过程及资料情况检查评分表(二)监理企业名称:第 6 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):三、工程监理过程及资料情况检查评分表(三)监理企业名称:第 6 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):。
施工阶段监理工作检查表
建设工程施工阶段监理工作检查表
(质量安全)
【说明】检查表用“▲”标注的内容为重要检查项,属于必须遵守的国家法律、法规或可能导致工程质量、安全事故隐患的内容,此项内容如不符合要求,该检查表的检查项目为不合格,即该检查项目实得分为0分;
其他项检查时,如发现评分标准中此项监理工作未做,则此项分数全扣,得分为0,如此项工作有缺陷,可酌情扣分。
检查时如发现本表中未涉及的施工质量安全监理未履职的其他情况,如监理记录仪使用、监理月报等问题,可在第14项检查项目其他问题中根据实际酌情扣分。
监理记录仪使用、实名制考勤等按《关于进一步加强工程监理企业现场监管的通知》(苏建筑安全委办〔2022〕14号)等文件要求执行。
序号:工程项目名称:监理单位名称:
检查人(签字):被检查单位(签字或盖章):
【其他】:
1、检查过程中注意监理资料的真实、同步、完整等情况;
2、是否按照文件要求使用《监理现场用表》(第六版、第六版修订
版)的有效版本(2019年5月20日、2020年12月1日);
二〇二三年十二月一日。
监理平行检查记录表格模板
监理平行检查记录表格模板XXX开挖、回填工程监理平行检验记录表单位(子单位):XXX工程名称:XXX项目监理平行检验部位:桩基、基坑、基槽、管沟、地面基层施工单位自检及报验情况:施工单位于年月日完成了“自检、交接检、专检”,并自检合格。
项目监理部于年月日时收到其报验资料,经审查合格,于月日到现场进行平行检验。
现行施工质量验收规范的规定:允许偏差或允许值(mm):桩基:人工±30,机械±50基坑:±50基槽:-50管沟:-50地面基层:+200/-50监理平行检验记录:监理单位:XXX主控项目:标高、XXX开挖、回填实测值(mm):1.标高:合格2.XXX开挖:挖方场:±30地平整:±503.回填:基底土性:-50分层压实系数:设计要求土料目:设计要求分层厚度及含水量:设计要求表面平整度:-50监理平行检验结论:监理员/专业监理工程师:签字日期:年月日注:“允许偏差”栏中有数据规定的填写实测值,其余可用“√”表示合格;“×”表示不合格。
地下、屋面卷材防水层监理平行检验记录表单位(子单位):XXX工程名称:宝应县海棠苑小区(高铁安置区)#楼监理平行检验部位:卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道、屋面的天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水和伸出屋面管道的防水构造施工单位自检及报验情况:施工单位于年月日完成了“自检、交接检、专检”,并自检合格。
项目监理部于年月日时收到其报验资料,经审查合格,于月日到现场进行平行检验。
现行施工质量验收规范的规定:1.卷材防水层所用卷材及配套材料质量必须符合设计要求。
2.卷材防水层不得有渗漏或积水现象。
3.卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道、屋面的天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水和伸出屋面管道的防水构造,必须符合设计要求。
4.卷材防水层的基层应牢固,基面应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱破现象;基层阴阳角处应做圆弧形。
项目监理工作周检记录表
5.6#楼西南侧的部分外架立杆存在悬空现象,2层的电梯口、楼梯边无防护;
6.电缆挂在金属围挡上,存在安全隐患;
7.后浇带上局部位置堆放大量砖头;
8.悬挑件锚固及外架搭设不规范
9.5#楼钢筋加工区未按要求搭设防护棚;
10.2#楼4层悬挑板上的垃圾碎石未及时清理;
1、对于质量安全管理不到位,存在问题不及时整改。
整改措施及反馈情况
存在的安全问题,通过下发通知单的形式整改,监理通知单内容详见013
记录人:
2017年月日
项目监理工作周检记录表
编号:20170717
工程名称
检查内容
施工现场质量、安全、进度情况
检查时间
检查部门
监理项目部
参加检查人员
检查情况记录:
安全、文明施工
1.模板支撑体系搭设不规范,顶托伸出长度超出200mm;
2.2#楼11层悬挑外架立杆存在悬空现象;
3.基坑临边防护不严,边坡存在裂纹,坡顶存在局部塌陷现象;
11.部分配电箱门破损,电缆被淤泥掩埋,封闭围挡破损未及时处理;
12.2#配电房个别电闸防护罩缺失;
进度控制
施工进度基本同步
质量控制
1.多数楼栋的混凝土质量、观感较差,存在蜂窝、麻面、露筋、胀摸等现象。
2.砌体方面墙面平整度及垂直度较差,部分进退马牙槎砌筑错误。
资料管理
监理通知单未能及时整改回复
管行为
监理项目质量监督检查记录表-山西移动生产基地工程
监理项目质量监督检查记录表-山西移动生产基地工程
1. 检查概况
本次检查时间为 2021 年 5 月 1 日,检查人员为技术监督员王先生、项目经理
李女士和施工单位负责人张先生。
检查地点为山西移动生产基地工程现场。
检查过程中,应检查的两项工程均已完成,具体检查情况如下。
2. 检查内容
2.1 基础工程
1.地面平整度
检查结果:地面平整度符合规范要求,无裂缝、起泡、沉降等现象。
2.基础墙体及地下室防水
检查结果:基础墙体和地下室防水工程进行了质量把关,未出现渗漏、漏水等
现象。
2.2 主体结构
1.垂直度和水平度
检查结果:该工程的垂直度和水平度均符合规范要求,无明显倾斜和歪曲现象。
2.钢筋混凝土结构
检查结果:钢筋混凝土结构的密实度、水泥砂浆的配合比、预应力张拉、抗裂
等工序均符合规范要求,无张拉失误,水泥砂浆的塌落度、坚硬度等符合标准。
3. 检查
经过本次检查,山西移动生产基地工程的基础工程和主体结构的完工情况均符
合施工图设计要求和国家相关规范和标准。
但是为了保证工程的质量,我们建议施工单位在后续的工程施工过程中,加强现场管理,规范自检和互检程序,及时发现和解决问题,确保工程的质量和安全。
项目监理组检查记录表
项目监理组检查记录表简介项目监理组检查记录表是用于记录项目施工过程中监理组对施工现场的检查记录的文档。
通过检查记录表,可以加强对施工现场的管理和监督,进一步提高施工质量。
检查时间检查日期检查时间2021/10/10 9:00-11:002021/11/15 14:00-17:00检查内容施工安全环境•检查施工现场的围挡是否完整,是否设置警示标志;•检查施工用电是否安全,是否使用防护设施;•检查施工现场是否存在明火、易燃易爆等危险情况;•检查监理人员是否佩戴安全帽,并进行了安全教育。
施工进度•检查施工进度是否符合计划,是否存在进度滞后的情况;•核对施工单位的施工计划,确认每个工序的完成时间;•检查施工现场的施工队伍是否充足;•了解施工现场的材料供应情况,是否满足施工需要。
施工质量•检查施工现场的施工质量是否符合设计要求;•检查施工过程中是否存在质量问题,并提出整改意见;•对重要的工序,进行复核检查,确保质量符合标准;•核对完工的工程质量验收情况。
检查结果检查内容检查日期检查结果整改意见施工安全环境2021/10/10 通过无施工进度2021/10/10 通过无施工质量2021/10/10 不通过检查到 xxx 工序出现质量问题,建议 xxx 部门尽快整改施工安全环境2021/11/15 不通过检查到施工现场存在危险行为,要求 xxx 部门加强安全管理施工进度2021/11/15 通过无施工质量2021/11/15 通过无通过监理组的检查,可以及时发现施工现场存在的问题,并及时提出整改意见。
同时,监理组的检查也起到了对施工单位的督促和推动作用,有助于保障项目的顺利完成。
但也要注意,监理组不是施工单位的兼职管理人员,应该遵循公正、客观、科学的原则进行检查,不得干涉施工单位的正常经营。
施工现场监理工作检查情况记录表
10
验收
10.1分部、分项、检验批、隐检、砼浇捣、拆模、技术复核等监理验收记录扣8分
8
11
检查
11.1方案扣2分
11.2平行检测(混凝土强度回弹平行检验监理记录、钢管承重支模系统平行检验监理记录)扣1分
11.3沉降观测(监理检查记录或和施工方一起检查的)、测量记录等其他质量、安全检查记录扣3分
6
12
4
16
监理人员签字
重要监理文件及一般监理文件的签字人资格符合性扣3分
3
17
监理日记、监理月报
17.1内容真实、齐全(包括总监巡视记录、安装监理工作内容、安全监理工作情况等)扣2分
17.2安全要求每天有记录扣1分
3
18
监理会议纪要、总结
18.1第一次工地会议纪要扣1分
18.2施工监理交底会议纪要扣0.5分
施工试验、检验及检测
12.1各类砼及砂浆试块;各类钢筋焊接、机械连接等试验;植筋拉拔、漆膜厚度检验、焊接探伤、建筑物标高、垂直度(全高)测量、地下工程防水效果检查、防水工程试水检查等施工检验;基坑监测,工艺试验等;电气、给排水、通风与空调、智能等测试及调试记录;基桩检查、环境检测、实体检测、幕墙三性试验;防雷测试、消防专项测试、电梯技监检验
施工现场监理工作检查情况记录表
项目名称:检查日期:年月日
序号
检查项目
检查要点
应得分值
检查情况
扣分
1
监理机构及人员
1.1监理合同、营业执照、企业资质扣1.5分
1.2项目监理机构组建报告(包括专业配置、岗位资格等)扣1分
1.3总监、总监代表、专业监理工程师授权书,监理人员变更文件扣1.5分
1.4项目部专用章确认函扣1分
质量安全检查表格(部门).
附:标签格式:
广西华蓝工程咨询管理有限公司
工地巡查记录
工程项目名称:编号:
广西华蓝工程咨询管理有限责任公司监理项目考评表(一)
检查人员签名:现场人员签名:日期:广西华蓝工程咨询管理有限责任公司
监理项目考评表(二)
检查人员签名:现场人员签名:日期:广西华蓝工程咨询管理有限责任公司
监理项目考评表(三)
检查人员签名:现场人员签名:日期:广西华蓝工程咨询管理有限责任公司
监理项目考评表(四)
检查人员签名:现场人员签名:日期:
广西华蓝工程咨询管理有限公司
监理项目考评表(五)
检查人员签名:现场人员签名:日期:
广西华蓝工程咨询管理有限公司质量安全检查表(房建)(表一)
注:“检查结果”栏肯定的打“√”,否定的打“×”。
广西华蓝工程咨询管理有限公司
质量安全检查表(房建)(续表一)
注:“检查结果”栏肯定的打“√”,否定的打“×”。
广西华蓝工程咨询管理有限公司
质量安全检查表(市政)表一
注:“检查结果”栏肯定的打“√”,否定的打“×”。
广西华蓝工程咨询管理有限公司
质量安全检查表(
市政)续表一
注:“检查结果”栏肯定的打“√”,否定的打“×”。
广西华蓝工程咨询管理有限公司质量安全检查考评汇总表
14h
制表人:日期:部门负责人:日期:办公用品领用记录
15h。
工程监理企业履职行为检查记录(表一)
工程监理企业履职行为检查记录(表一)
日期检查内容发现问题处理措施责任单位
2021年6月1日按计划提交的监理工作报告
是否准时
未能按时
提交
提醒监理单位按时
提交
监理
单位
2021年6月5日监理方案是否按要求制定未按要求
制定
要求监理单位完善
监理方案
监理
单位
2021年6月10日是否与建设单位和施工单位
积极协调
协调不到
位
要求监理单位加强
协调工作
监理
单位
2021年6月15日是否定期检查施工单位的施
工质量
未进行定
期检查
提醒监理单位定期
检查施工质量
监理
单位
2021年6月20日是否及时发现和处理施工单
位违规行为
未能及时
发现和处
理
要求监理单位加强
工地管理并加强巡
查
监理
单位
2021年6月25日是否遵守《建设工程质量管
理条例》等法律法规
法律法规
意识不强
提醒监理单位遵守
相关法律法规
监理
单位
2021年6月30日是否在建设单位和施工单位
合法权益受到损害的情况下
及时跟进
未能及时
跟进
要求监理单位在合
法权益受到损害时
及时跟进
监理
单位
以上为工程监理企业履职行为检查记录,检查结果为监理企业履职行为存在一定问题,但问题均得到及时的处理或提醒。
监理企业将进一步加强工作,严格依照相关法规和要求进行监理工作。
项目监理组检查记录表
2、上墙图表
公司质量方针、质量目标、监理人员岗位职责、管理制度,监理人员工作守则、监理工作流程图、施工现场平面图、施工总进度图、进度形象图、总平面图、项目各方通讯录、考勤表、值班表(对上墙资料的更新,其中对上墙的总进度计划应每周定期跟踪、标识、记录),监理组织机构
图,安全架构图等上墙的资料,及时准确填写晴雨表,紧急事件处理流程。
4、组织建设主体各方进行安全检查活动,并书面记录检查结果和事故隐患的整改情况。每月一次安全检查,每周的安全检查等。
5、及时向建设行政主管部门或质监站报告拒不整改安全隐患的行为并准时报送安全周报、质量月报。
6、工地场容干净整洁,材料堆放整齐,道路畅通,场无积水,无扬尘,无杂草丛生。
7、脚手架搭设符合规范要求且验收手续齐全,四口五边有防护设施。工人劳保用品配备齐全。
7、利用职权向施工单位推荐分包单位或材料供应商,查证属实的。
8、上班时间上网聊天、炒股、玩游戏的
9、无廉政建设规章或监理人员职业道德守则
10、有索贿、受贿行为
10未处理违规人员。
11职能部门、业主及各参建单位对我方人员的评价
十、其它
依据:《工程监理作业指导书》如:
1、总监授权书及有关公司、个人资质证书;
4)安全隐患采用:专用的“安全隐患通知单”及时下发并及时跟踪落实
5)有关职能部门及公司检查的发现的主要问题,现场项目组已发书面通知并跟踪落实
6)旁站巡视记录、会议纪要来往文件等规范、齐全、真实及时性等方面情况
三、施工进度控制
1、施工进度计划
1、了解工程施工总进度计划。
2、监理对各阶段、各专业报审的进度计划,应提出明确的审查意见。
7、材料/设备/构配件进场验收
建设工程质量和施工安全监督执法检查记录表
建设工程质量和施工安全监督执法检查记录表(一)受检工程概况表
(二)工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表工程所在地:市(州)工程名称:
注:存在主要问题,可标明检查表序号附另页。
(三)工程建设标准执行情况检查表工程所在地:市(州)
(四)四川省建设系统安全生产工作检查表
(市州建设行政主管部门)
受检地区:填表日期:
(五)四川省在建项目安全生产工作检查表
:市(县)填表人:检查日期:
检查人(签字):检查组组长(签字):受检日期:表中检查项目共有10项,每项均按实际情况评价好、中、差。
分项评价结束后,统计表格中好、较好、
中、差的数量。
好: 10项中“好”的个数≥9项;
较好:10项中“好"的个数≥7项;
中: 10项中“好”的个数≥5项;
差: “好”、“较好”、和“中”条件以外的任何情况。
(六)建设工程质量安全隐患整改通知书
(编号:)
工程所在地区:检查时间年月日工程名称:
督查组成员:整改负责人:。
质量监督项目管理行为检查表
仪器、设备配置与管理
符合相关规定和工程需要,不低于投标文件和合同文件要求
仪器标定规范,使用台账齐全
试验检测
原材料采购合同规范
材料进货、复试、使用台账齐全,更新及时,无未检先用现象
材料复试和标准试验工作符合要求
质量问题整改和质量事故处理
按要求及时整改落实,有书面记录
事故处理有制度,有应急预案,处理及时
工序验收资料齐全,签字无代签和越权签字现象
监理指令和报告制度
及时制止各类违法违规行为,下达书面指令,拒不整改的及时上报
对照质量隐患及时报告建设单位
定期向监督部门报告
施工单位项目管理行为检查表
检查内容
标准或要求
检查结果
检查情况
施工单位资质
检查施工单位纸质文本
项目管理人员
人员配备符合投标文件和合同要求,人员变动手续齐全
工期管理
工期规范、合理
工期变更经论证,有措施,有技术措施费
合同管理
合同签订及时、规范
合同变更程序规范、手续齐全
支付及时、专项经费专款专用全
项目管理人员
项目管理人员配备合理、现场到位率有保证
安全质量事故及重大隐患处理
有制度,有应急预案,且处理及时到位
对其他参建单位自查情况的复查
有具体措施,有书面痕迹,无走过场现象
监理单位项目管理行为检查表
检查内容
标准或要求
检查结果
检查情况
监理单位资质
检查监理单位纸பைடு நூலகம்文本
监理人员
监理人员配备(数量和资质)符合投标文件和合同要求,有变更时手续齐全
总监、总监代表、专业监理工程师现场到位率有保证,人员注册情况符合要求
项目工程监理部工作质量考核评分表
附件一:《项目工程(监理)部工作质量考核评分表》表1项目工程(监理)部工作质量考核评分表工程名称:时间:编号:续表1-1工程名称:时间:编号:续表1-2工程名称:时间:编号:续表1-3工程名称:时间:编号:续表1-4工程名称:时间:编号:工程名称:时间:编号:检查人员(签名):项目总监理工程师(签名):项目工程副总/经理(签名):地区工程中心:《项目工程(监理)部工作质量考核评分表》操作指导各项扣分至该项考核分为0分止,不出现负分1. 协议管理:1.1 监理协议分内、外协议,项目监理部应分开保管,政府部门检查时仅提供对外监理协议,对新动工程项目监理部应积极跟进与甲方签定新协议。
1.3 监理协议旳重要内容指协议中明确旳监理范围、质量控制责任、安全生产监理责任(政府检查项目)、监理费用收取等条款,施工协议旳重要内容指协议中明确旳施工质量应到达旳规定,对原材料详细规定,应采用旳安全生产、文明施工旳措施以及建设单位对施工单位旳其他详细规定等。
2. 监理规划:2.1~2 监理规划旳重要内容及审批、签名、盖章手续详见监理规范。
3.监理细则:3.2 监理实行细则中分部工程和重要分项工程参照建筑工程施工质量验收统一原则中有关规定。
其中专题安全生产和文明施工监理实行细则是政府重点检查项目。
4.设计文献管理:4.1~4 设计文献是实行监理旳重要根据,尤其是波及构造安全旳设计文献,监理应认真按规定把关。
5. 监理组织:5.1~5是政府主管部门检查监理工作旳一项重要内容。
资质证明材料包括企业营业执照、资质证书、监理部人员架构表、总监任命书、总监代表委托书、总监及其他监理工程师资格和岗位证书,见证员证等,以上资质证明材料复印件均需盖企业公章,如有变化应及时更新。
6. 材料/设备/构配件质量控制:6.1~4原材料、成品、半成品旳进场质量验收应符合国家和地方有关规定;如因施工单位经费或检测单位原因,检测汇报有时不能及时拿回工地,监理(施工单位联络无效)应积极积极旳同检测单位联络,确认检测合格后才能容许使用或进入下道工序。
监理安全检查记录表
工程项目名称检查时间:年月日施工单位安全负责人:监理工程师:一、安全文明施工管理检查1、专(兼)职安全员就是否到岗:□就是 / □否。
2、施工现场各相应部位就是否有针对性得悬挂各类安全警示标志:□就是 / □否。
3、特种作业人员就是否持有上岗证书:□就是 / □否;上岗前就是否进行了安全技术交底:□就是 / □否;安全交底就是否具有书面记录与签字:□就是 / □否;安全交底就是否具有针对性:□就是 / □否。
4、施工组织设计(或方案)中就是否编制了安全技术措施:□就是 / □否;施工组织设计就是否已通过审查:□就是 / □否;审查中提出得整改意见就是否已经整改:□就是 / □否。
5、建筑工程专项施工方案检查:1)施工单位对深基坑(槽)、高切坡、桩基与超高、超重、大跨度模板支撑系统、专业性较强得项目等就是否编制了专项施工安全方案:□就是 / □否;2)施工方案就是否经施工单位负责人与监理工程师审查签认:□就是 / □否。
注:所称深基坑(槽)就是指开挖深度超过5m得基坑(槽)、或深度未超过5m但地质情况与周围环境较复杂得基坑(槽);高切坡就是指岩质边坡超过30m、或土质边坡超过15m得边坡;超高、超重、大跨度模板支撑系统就是指高度超过8m、或跨度超过18m、或施工总荷载大于10KN/m、或集中线荷载大于15KN/m得模板支撑系统。
6、现场围挡设置就是否符合要求(围挡高度、围挡牢固、整洁、美观、连续性):□就是 / □否。
7、现场进出口得设置就是否符合要求(大门、门头得企业标志等):□就是 / □否。
8、工地运输道路就是否已做硬化处理:□就是 / □否;就是否具有畅通得排水设施:□就是 / □否;大门进出口就是否配置有冲洗设施(冲洗设施、排水沟、沉沙井等):□就是 / □否。
9、大门口处挂得六牌二图就是否完整:□就是 / □否;就是否设置了宣传栏:□就是 / □否。
工程项目名称检查时间:年月日施工单位安全负责人:监理工程师:二、“三宝”、“四口”防护检查1、施工现场人员就是否按规定佩戴了安全帽:□就是 / □否。
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3、审查分包单位资质等级,特殊行业施工许可证、特种作业人员上岗证。(0~2分)
4、检查施工单位试验室资质及试验范围、试验设备的计量检定证明、试验人员资格证书等。(0~1分)
5、检查进场原材料、半成品、构配件及设备的质量证明文件,及时见证取样送检,并建立实验台帐。(0~2分)
4、办公环境整洁、物品摆放整齐,监理人员服装整洁,佩带胸章。(0~1分)
二
监理
管理
文件
资料
(22分)
1、按ISO9001:2000及监理规范要求编制监理规划,经公司总工程师批准后,报送业主和公司总工办。(0~4分)
2、按监理规范规定和施工需要编制各专业监理实施细则、旁站监理方案等,要经总监审批。(0~3分)
5、检查施工单位是否针对施工现场实际情况制定应急救援预案。(0~1分)
6、定时进行安全检查和召开安全工作会议。(0~2分)
7、检查现场安全文明施工及其措施费的使用情况。(0~2分)
8、切实记好安全监理日志,做好安全监理资料的归档整理。
(0~3分)
五
监理纪律劳动纪律
(5分)
1、每月5号前报本项目部人员上月考勤。要求及时、认真、准确,总监、考勤员须签字。(0~2分)
9、审核施工单位总进度计划、月进度计划(或周进度计划),并签署审核意见。(0~2分)
10、当计划进度与实际进度计划出现偏差时,要有原因分析,采取措施和改进意见记录。(0~2分)
11、严格履行设计变更手续,涉及工程造价须协商业主方认可。(0~2分)
12、按合同和经审定的施工预算或工程量清单,审核本期合格工程量,签署工程进度款支期:年月日
工程名称
项目总监
项目部在岗人数
项目部得分
项目检查时形象进度:
序号
重点评价项目
得分
检查记录
一
办公
现场
容貌
工程
(5分)
1、办公设施配置齐全,满足项目监理需要。(0~1分)
2、公司规章制度、岗位责任制上墙。(0~1分)
3、旁站部位(质量控制要点图)、进度控制图上墙。(0~2分)
序号
重点评价项目
得分
检查记录
施工现场安全
管理
(20分)
3、严格审查施工组织设计中安全技术措施及专项安全施工方案,并对安全隐患采取控制措施。(0~3分)
4、审查施工单位大型施工机械(特别是塔式起重机等垂直运输机械,整体提升脚手架,模板等直升式架设设施,打桩机械等)的检测检验、验收等安全资料或备案手续。(0~3分)
7、及时收集整理和归档各项监理资料。(0~3分)
8、分阶段编写质量评估报告。(0~1分)
9、工程竣工验收合格或投入使用后30天内,提交监理工作总结,报送建设单位和公司工程管理部。(0~2分)
三
现场监理工作控制资料
(33分)
1、组织专业监理人员参加施工图纸会审,并在会审记录上签字。监理工程师在会审前应提出问题并填写《驻地项目监理部各专业图纸会审记录》。(0~1分)
3、定时召开监理例会,整理各类会议纪要,各单位与会代表须签字认可。(0~2分)
4、按期编写报送监理月报,内容完整充实、文句精练,并应附有反映工程实际质量、进度的图表或照片。(0~2分)
5、发出的监理工程师通知单、工作联系单、会议纪要等监理文件,要有发文登记。(0~1分)
序号
重点评价项目
得分
检查记录
6、监理日志记录完整,对发现的问题有纠正措施和处理结果及相关记录。(0~4分)
13、收集与工程建设相关的合同,并建立合同台帐。(0~1分)
14、对合同执行情况进行分析,提出监理意见。(0~2分)
15、工程实体观感质量。(0~5分)
四
施工现场安全
管理
1、监理规划中有符合工程实际情况的安全监理内容,并编制符合本工程的安全监理实施细则。(0~3分)
2、严格审查总包单位、专业分包和劳务分包单位的安全生产许可证,安全生产保证体系及安全规章制度的建立、三类人员及特种作业人员的证书。(0~3分)
2、监理人员要严格遵守公司的“八不准”要求,严格监理,热情服务。(0~2分)
3、监理人员要自觉遵守公司规章制度和劳动纪律。维护公司的信誉和形象。(0~1分)
六
业主
评价
(15分)
1、满意。(15分)
2、基本满意。(13分)
3、不满意(0分)
6、对隐蔽工程认真进行检查验收、确认后签字。对关键工序、重点部位进行旁站监理,记录旁站情况并签字。(0~4分)
序号
重点评价项目
得分
检查记录
7、质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改复查及时,监理工程师通知单必须有回复。(0~3分)
8、参加检验批、分项、分部和单位工程的质量验评,认真审查相关资料并确认。(0~2分)