不合格品审理处置单--无

合集下载

不合格品处理单

不合格品处理单
签名:日期:
品质部评审意见:
签名:日期:
PE技术评审意见:
签名:日期:
副总评审意见(批量性的或者价值大的不合格要求填写相关内容,不需要填写或无法填写的请用“/”填充;
2、该单必须在五个工作日内完成,处理完毕后由品质部统一归档,其他部门可随时查阅;
不合格品处置单
表格编号:QR/PZ-0012 A/O
物料来源
□来料□生产制程□客户退货□其它
不合格品描述
开单人:日期:
不合
格品
分类
及相
关信


不合格
器件
物料名称
物料编码
不良数量
不良率
供方名称
来料批次
备注:价值超过10元的器件不良或批量不良的器件,由生产人员填写不合格品处置单

不合格半成品
产品名称
产品型号
不良数量
不良率
备注:不能够在线返修的不合格半成品,由生产QC填写不合格品处置单

不合格成品
产品名称
产品型号
不良数量
不良率
备注:不能够直接修复不合格成品,由维修人员填写不合格品处置单

售后不
合格品
产品名称
产品型号
不良数量
客户名称
备注:不能修复的售后故障品,由维修人员填写不合格品处置单




工程部审意见:
编制:审核:批准:

不合格品处置单

不合格品处置单
不合格品处置单
合 同 号/lot卡号:___________________
客户及生产料号:______________日期:___________编号(品质部统一填写):___
1.不合格品来源(品质部填写):
□原物料,供货商______________________□外协加工,加工商______________________
□半成品:工序:_____________ 批量:_____________ 不良数:_____________ 不良率:_____________
□成品:工序: ______________ 批量: _____________ 不良数: _____________ 不良率:_____________
注:1.返工返修由工艺部填写处理流程;
2.挑选使用、让步接收、报废由品管部填写处理流程。
6.返工记录:
工序/流程
来板数量
时间
负责人签名
返工自检签名
QA签名
品质记录
□客户投诉(退货):客户代号: _____________ 投诉/退货数量: _____________
□库存品:返工客户代号: ______________退仓返工数量: _____________
2.缺陷ห้องสมุดไป่ตู้述:
填写:_______________审核:________________
3.处置方案/流程/注意事项:
ME或QA工程师:____________ ME或QA经理:____________
4.确认:生产部____________计划部____________
要求完成时间: _______________
5.首板结果评估(由品质部填写,可附上相关信赖性实验报告):

不合格品处理记录单

不合格品处理记录单

不合格品处理单QR/17-01 NO:型号规格产品名称送检单号送检数不合格数加工单位检验日期不合格原因:检验员:日期:处理意见:评审人员:日期:备注新昌新荣冠科技有限公司不合格品处理单QR/17-01 NO:型号规格产品名称送检单号送检数不合格数加工单位检验日期不合格原因:检验员:日期:处理意见:评审人员:日期:备注返工/返修单QR/17-02 开单时间:NO.产品名称规格型号开单依据交验数返工返修数操作者返工(修)项目及工艺说明:技质部: 责任部门:复检结论:检验员:备注: 1.此单一式二份,技质部、返工车间各一份.2.此单可作返工产品的标识用.新昌新荣冠科技有限公司返工/返修单QR/17-02 开单时间:NO.产品名称规格型号开单依据交验数返工返修数操作者返工(修)项目及工艺说明:技质部: 责任部门:复检结论:检验员:备注: 1.此单一式二份,技质部、返工车间各一份.2.此单可作返工产品的标识用.报废单QR/17-03 开单时间:NO.零件名称图号报废数量报废依据财务签收报废原因:技质部/日期:责任分析:生产部/日期:报废批准:签名/日期:处置情况处置人/日期:验证人/日期:备注1. 此单一式三份, 技质部、处置人、财务部各一份。

2. 此单由技质部开出,并负责传递,处置完成后由财务部签收并留存一份,作为财务结算的依据。

新昌县新荣冠科技有限公司报废单QR/17-03 开单时间:NO.零件名称图号报废数量报废依据财务签收报废原因:技质部/日期:责任分析:生产部/日期:报废批准:签名/日期:处置情况处置人/日期:验证人/日期:备注1. 此单一式三份, 技质部、处置人、财务部各一份。

2. 此单由技质部开出,并负责传递,处置完成后由财务部签收并留存一份,作为财务结算的依据。

不合格品处置单

不合格品处置单
原因分析:
改进措施:
销售部
□正常计划□急件□返工□插单 不发货程度:□一般□严重□很严重 生产计划数量
签名/日期:
技术部
处置结果:□退货□让步接收□挑选□返工□返修□报废
处置意见描述:
签名/日期:
质量部
质量副总
签名/日期:
注:1、当不合格初步处理意见为“转评审流程”时,则开始进行评审流程;
2、当技术部的处置意见为让步接收不合格品则需报请质量副总批准。
不合格品处置单
产品名称
产品图号/规格
不合格品来源:
□进料检验□过程检验□出厂检验
批量数
批次号
抽检数
不合格数
不合格生产部门/供应商
不合格信息简述:
检验员/日期:责任部门签字确认/日期:
不合格品初步意见:
□退货 □挑选 □返工 □报废 □转评审流程
质检科长签字/日期: 责任部门签字确认/日期:
评审流程
责任部门

不合格品审理规定

不合格品审理规定
5.4不合格品审理人员经总经理授权,负责不合格品审理事务。
NO.
修改人
修改
日期
修订单位
1
2
3
4
5
5.4.1审理组成员由从事质量工作三年以上或从事技术工作五年以上的人员组成;
5.4.2小组成员的有效期为二年,从授权之日起计算;
5.5具体实施
5.5.1进料不合格品处理(根据“外购外协件质量反馈单”)
a)物流部可依购入困难度及生产急迫性要求回用代用;
f)不合格品退货依[材料报废规定]执行。
5.5.2首件检验不合格品处理(根据“外购外协件质量反馈单”)
a)首件检验发现的不合格品由检验员负责通知送样单位办理退货;
b)制程调整后新出的样品,应进行首件检验,确定制程调整的效果。
5.5.3制程检验不合格ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ处理(根据随车“检验单”)
a)各操作员能执行返工的,由操作员返工后流入下一道工序,若操作员自行无法决定的由操作员向上级主管汇报,主管安排相应人员执行返工或报废处理,报废品依[材料报废规定]执行。
c)连续5批出现同类严重不合格,则由检验员开立<厂内异常通知单>经品管部、分管副总确认后,要求生产部门停止生产,进行整顿,整顿后须经品管部确认后,方可继续生产;
d)生产接到<厂内异常通知单>后,原则上当天对不合格项进行修整,然后重新提交检验;
e)批不合格不允许回用代用,需开<质量专题/事故报告>(不合格产品数量在允收范围内,到线上更换合格品),在“异常现象”栏注明返工。
不合格品审理规定
文件编号
WI-QC-007
版次
A/0
页次
1/3
1.目的:
建立并保持对不合格品有效控制,防止不合格品的非预期使用或出厂。

不合格品处置单

不合格品处置单
不合格品处理部门
□生产 □品质□技术 □采购 □仓库 □销售
不合格品处置单
发现部门:
发现者:
日期:
编号:
物料名称:环节:□进料检验□生产过程□出货检验□客户发现□其它
不合格现象描述
签名/日期:
不合格原因分析
签名/日期:
不合格品处置措施
技术工程师确认
签名/日期:
QE/SQE/IPQC确认
签名/日期:
不合格品处置结果
签名/日期:
不合格品
评审
技术□需要□不需要
品质
制造□需要□不需要
采购/销售□需要□不需要
□同意□不同意
□同意□不同意
□同意□不同意
□同意□不同意
□退货 □返工 □报废
□特采 □降档 □挑选
□退货 □返工 □报废
□特采 □降档 □挑选
□退货 □返工 □报废
□特采 □降档 □挑选
□退货 □返工 □报废
□特采 □降档 □挑选

原材料不合格品处置单

原材料不合格品处置单

原材料不合格品处置单
单号:________
日期:________
一、基本情况:
原材料名称:________
供应商名称:________
不合格数量:________(具体数量)
不合格原因:________
二、处理方式:
1.不合格品的处理方式:
________(具体处理方式)
2.处理人员:
处理人员:________(填写处理人员姓名)
三、处理过程:
1.处理方法说明:
(简要说明不合格品的处理过程,包括处理地点、对商品的处理方式等。

具体内容根据实际情况来填写。


2.处理结果:
(说明不合格品的处理结果,包括处理后的数量、残留物的处理等。

具体内容根据实际情况来填写。


四、相关证明:
1.不合格品的图片:
(将不合格品的照片附在此处,以便于留存记录。


2.处理单据:
(将相关处理单据(如处理记录、收据等)附在此处,以便于留存记录。


五、备注:
(如有其他需要说明的事项,请在此处填写。


六、处置人确认:
处理人员:________(填写处理人员姓名)
签字:________(处理人员签字)
日期:________
七、复核人确认:
审核人员:________(填写审核人员姓名)
签字:________(审核人员签字)
日期:________
此处置单为不合格原材料处理过程的记录,负责人和处理人员需认真履行相关责任,确保不合格品得到适当的处理,以确保生产质量的稳定与安全。

同时,该处置单应妥善保管,以便于后续查证和监督的需要。

不合格品处置单

不合格品处置单

。 红


签署:
日期:




处置结论(工时审定

/处罚意见)
转 ,
签署:
日期:
执 行



不合格品验证







批准意见




注: 轻微不良,外观质量由质保部处置意见
功能性问题由工艺现场评审后提出处置意见
所有牵涉处罚或工时费用的
XXX结构件有限公司
不合格品处置单
物料编码/规格
不合格 品分类
总数量
(流水号)
□一类 □二类
□外协 □制程 □成品 □退货
不合格品数量 (大写)
工序
日期
不合格描述
检验员:
日期:

□返工/返修
□退货
□报废

□其他



质保部处置意见




签署:
日期:





工艺部处置意见

产品检验不合格品处理单

产品检验不合格品处理单

是否提交首件:
责任人: 追溯需求:□需要 □不需要 追溯地点:□供应商 □生产 □储运 □客户 追溯数量:
性质:□严重 □高度 □中度 □低度 问题重复次数:
质量评审意见
技术评审意见
生产评审意见
评审处置结论: 退货 □ 总经办确认:
返工 □
返修 □
选用□
报废 □ 让步接收 □
跟踪验证:
验证结果意见: 生产部
客户代码
产品名称
生产数量
判定不合格数 不合格类别: 原材料供货 □
外协外委件 □ 不 合
**有 限 公 司
不合格处理单
供应商
表单编号:AL-S08-R01 版本:B01
不合格单号
产品图号
产品批号
抽样数量
不合格数量
检验员 成品入库检验 □ 仓库储存不良 □
检验日期 过程检验 □ 产品审核 □
客户退货 □ 样品 □
技术部
签名/日期: 验证人/日期:
销售部
总经办
地 址:

不合格品审理单(模板)

不合格品审理单(模板)
不合格品审理单
编号:XT/XY-WT-SC-NSL-版次:A0
制造单位填写
制造单位名称
项目编号
不合格零件名称
不合格零件图号
不合格零件数量
不合格零件批次号
不合格零件顺序号
所属上一级组件名称
所属上一级组件图号
不合格情况描述:
检验员(印章):日期:年月日
不合格产生原因描述:
工艺审理人员签名/日期:质量审理人员签名/日期:
年月日年月日
设计单位审理结论
1)不合格类别判定(在选项前勾选或涂黑):□Ⅰ类□Ⅱ类□Ⅲ类
2)审理结论பைடு நூலகம்:□原样使用□返修□限制使用□报废
3)具体审理意见(“返修”必须明确可接受的要求;“限制使用”必须明确使用范围;“原样使用”和“报废”时可填无):
设计审理人员签名/日期:年月日
审理意见跟踪
返修结论跟踪(制造单位填写)
□满足要求
□不满足要求,再次提交的审理单编号为:
检验员(印章):日期:年月日
限制使用结论跟踪(使用单位填写)
检验员(印章):日期:年月日
注:1.本表留存两份,制造单位留存一份,一份随件周转,并在周转过程中填写“审理意见跟踪栏”,其余不填写;
2.审理单各栏(含可选项)不得留有空白,无信息时需填写“无”。

不合格品处置单

不合格品处置单
XXX仪器设备有限公司
不合格品处置单
□ 原材料异常
□ 制程调整
□ 成品异常
文件编号:
客户


供应商


生产/来货日期


不合格 数 量
抽检数量
加严检验数量
不 良率
责任部门
责 任人
检 验员ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
质技部 主管处 理意见
口 特采; 口 挑选;口 退货;口 换货;口 返工;口 报废。
签名
信息传送 口 供应商 口 生产部 口 采购部 口 仓库 口 销售部 口 总经理 以下内容由责任部门分析和措施制订(注:期限为3天)。供应商如不及时回复报告,将延期当批货 款1个月。
问题 描述
原因 分析
描述人: 以下内容由责任部门分析和措施制订
年月日
纠正 措施
预防 措施
验证 结果 描述
分析/措施制订人
完成日期:
年月日
口 质技部同意结案 口 质技部不同意结案
验证人签名
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
不合格品审理处置单
编号:NO.
产品名称
产品型号
产品编号
产品批次号
产品批数量
不合格数
生产部门
不合格性质
严重轻度
不合格情况描述:
责任人: 责任部门负责人: 检验员:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
不合格品审理小组审理意见:
返工返修超差使用(让步接收)降级使用
报废(废品损失:元)提请不合格品审理委员会审理
设计人员: 质量人员: 审理组长:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
不合格品审理委员会意见:
返工返修超差使用(让步接收)降级使用
报废(废品损失:元)
是否制定纠正措施:是否
技术部负责人: 质量管理部负责人: 主任委员:
年 月 日 年 月 日 年 月 日返工、返修复验源自果验证:检验员: 年 月 日
相关文档
最新文档