不合格品处理单模板
来料检验报告模板
拒收数
RE
RE
RE
检验 项目
要求
描述(列5个实测值)
不良
数量
致命严重轻微
CTI
MIJ
MINLeabharlann 包装外观检杳产品
尺寸
合计:
项目
要求
实际
判定
合格
不合格
材质
工艺
要求
功能
总结:□合格□不合格检验员:
三、不合格品处理
□特采/让步接收□特采/让步接收□特采/让步接收□特采/让步接收
□挑选使用□挑选使用□挑选使用□挑选使用
按评审结果执行本批产品处理措施并标识处理结果T进料检验员跟踪处理措施的执行。
来料
检验
报告
表单编号:KB-QC-001
检测类型:原材料口辅材口外购(协)件口包材口塑料件口胶件口其他口
物料名称
物料型号
物料编号
来料数量
供应商
来料日期
物料批号
抽检数量
1、AQL收货依据:MIL-STD-105E(U)
允许水准
致命
严重
轻微
CRI:
MAJ
MIN:
2、检验依据:《来料检验指引》
允收数
AC
AC
□退货□退货□退货□退货
生管部/日期:采购部/日期:技术部/日期:品质部/日期:
四、总监确认
签字/日期:
产生费用
注:进料检验流程T供方来料后仓库员附上入库单并报检T进料检验员按报检单型号对照检验标准和图纸进行检验
T经检验判定合格并标识且在入库单上签字T通知相关仓库员办理入库;
如经检验后判定不合格并标识T开出进料检验评审单上报部门经理签字确认并执行不合格品评审流程T经评审后
产品质量异常处理流程【范本模板】
宁波远大成立科技股份有限公司产品质量异常处理流程编制:版号:审核: 受控状态:批准: 分发号:2017.9。
9 发布2017。
9.9实行品质部发布产品质量异常处理流程1。
0目的:规范品质异常处理作业,使品质异常发生时处理过程有据可依有规可循,使品质异常能在规定的时间内有效改善,并采取相应的预防措施,防止相同问题重复发生。
降低处理品质异常的成本,满足客户质量要求。
2。
0范围:品质异常、制程异常、出货前异常、客户抱怨3.0定义:3.1品质异常3.1.1产品品质异常:3.1.1.1不符合相关检验标准要求,且不良率超过质量目标时。
3。
1.1。
2有经过改善且有效果确认,但又重复发生品质异常时。
3。
1.1。
3客户抱怨及退货时。
3。
1。
1。
4其它情形,影响到产品品质时。
3.1。
2 制程异常3.1。
2。
1不遵守操作标准操作.3。
1。
2.2虽然照操作标准操作,但因各种标准不完善,以致无法控制变异原因。
3.1.2.3使用不合格的原料或材料。
3。
1。
2。
4机械发生故障或磨损。
3。
1.2。
5其它情形,可能存在品质隐患时。
4。
0职责4。
1品质部:4.1.1负责各生产部门质量异常不良的提出4。
1.2负责不良现象及不良比例的确认和判定,临时对策效果的确认及不良物料的处理.4。
1.3负责质量外观不良类的最终判定与裁决。
4.2技术部:4。
2.1负责评估退货品返工及返修作业指导书中要求工装夹具的制作;4。
2.2负责指导退货品返工及返修作业指导书的制订;4.2。
3负责对产品及零部件图纸、技术参数标准进行更新,经客户确认合格后重新下发至所涉及车间。
4。
3生产部:负责按品质部/技术部临时对策的执行,并配合处理相关不良品处理。
4。
4销售部:负责接收客户投诉并反馈信息至技术、品质,投诉分析完成后把处理结果反馈至客户。
4.5其它部门:在问题涉及时负责问题的分析、措施的提出及执行。
5.0工作程序:5.1进料品质异常:5.1.1 来料检验(IQC)依相关检验标准判定不合格,针对不合格物料标示“不合格”,并通知仓库立即移至不良品区域。
纠正和预防措施处理单
提出部门
生产部
负责人
辛吉声
不合格事实描述采取措施计划回应时间:2011-5-20
在设备检查中,X53K铣床不运转,提出维修。
描述人:辛吉声日期:2011-5-20
2重新审核,审核包括API Q1的补充要求和6A、16A的产品要求的内容,包括以往审核的要求。
责任部门:高述彭日期:2011-8-3
事实效果认证:
12011年8月4日组织内审员进行培训,培训6A16AQ1和内审控制程序。
22011年8月16-19日重新审核,审核包括API Q1的补充要求和6A、16A的产品要求的内容,包括以往审核的要求
不合格原因分析
铣床齿轮轮齿损坏,导致机床无法运转
■纠正措施□预防措施:
1指派维修人员尽快更换和维修
2设备管理员对设备检修结果进行验收和记录。
责任部门:机修组日期:2011-5-20
事实效果认证:
设备管理员2011年5月21日对设备检修结果进行验收合格,并提交设备维修纪录。
验证人:辛吉声
日期:2011-5-21
。
分析人:辛吉声
日期:2011-5-8
■纠正■预防措施:
由销售部于顾客沟通,以后防喷器表面取消镍磷镀(顾客要求),直接喷漆,这样可增加漆面附着力且质量会好很多
责任部门:高述彭日期:2011-5-10
事实效果认证:
已将防喷器表面镍磷镀取消,直接喷漆,增加了漆面附着力,漆面脱落的情况得到了改善
验证人:杨超
事实效果认证:
生产部于2011年8月8日对车间部分作业人员进行相关的培训
不合格品台账
单位或项目名称:中建三局一公司嘉里南昌综合发展项目(住宅)不合格品部位不合格品名称不合格品发生日期不合格品情况概述处置方式评审负责人处理责任人处理完成日期售楼部二层柱模板柱垂直度2013-03-26B/3KZ6柱垂直度偏差,另一侧偏差1cm按规范要求调整至允许误差范围内袁源周俊杰2013-03-29售楼部屋面板钢筋板钢筋垫块2013-03-26屋面板面钢筋垫块不够按钢筋保护层厚度要求增设垫块袁源周俊杰2013-03-29售楼部二层柱钢筋柱钢筋锚固2013-03-26C/3KZ6柱钢筋锚固长度不够按规范要求增加钢筋锚固长度袁源周俊杰2013-03-29售楼部屋面梁钢筋梁钢筋弯钩2013-03-26屋面梁弯钩长度不够未伸至梁底按规范要求增加屋面梁弯钩长度袁源周俊杰2013-03-29基坑支护锚杆制作2013-04-02基坑支护使用的锚固未按方案加倒刺按方案设计要求增加倒刺袁源洪林强张斌2013-04-05基坑支护混凝土配合比2013-04-02喷锚使用的C20细石混凝土配合比随意进行配置先用斗车称重作好记号,在用斗车进行配比袁源周俊杰2013-04-06售楼部米层模板安装2013-04-02模板上口不方正,偏差太大按图纸设计尺寸进行调整袁源周俊杰2013-04-05中建三局一公司不合格品(不符合项)情况汇总表XG-LC-047-02附表 2/2主管:王位荣填报人:袁源填报日期:2013 年04月16日。
产品检验报告单模板
不合格产品 □穿孔 □过砂 批准:
产品检验报告单 NO:
生产模数: 不良数量: 检验员:
生产数量:
生产机台:
生产日期:
不
合
格
产
品
贴
贴
处
检验员/日
□刮水口 □报废 □其他: 评审人/日
批准人/日
产品名称:
产品编号:
抽检数量
生产人: 不合格情 况:
产品检验报告单 NO:
生产模数:
生产数量:
不良数量:
生产机台:
检验员:
生产日期:
不
合
格
产
品
贴
贴
处
检验员/日 期:
不合格产品 处理情况: □穿孔 □过砂
批准:
□刮水口
□报废 □其他:
评审人/日 期:
批准人/日 期:
来料检验报告结果模板怎么写
来料检验报告结果模板怎么写
来料检验报告结果模板可以按照以下格式进行编写:
____________________________
来料检验报告结果
检验编号:[编号]
检验日期:[日期]
1. 来料信息:
- 供应商名称:[供应商名称]
- 来料批次:[批次号]
- 来料数量:[数量]
- 来料日期:[日期]
- 验收人:[验收人]
2. 检验项目及结果:
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 检验结果 |
|-------|-----------|----------|---------|
| 1 | [项目1] | [方法1] | [结果1] |
| 2 | [项目2] | [方法2] | [结果2] |
| 3 | [项目3] | [方法3] | [结果3] |
| ... | ... | ... | ... |
3. 总结:
经过对来料进行检验,结果如下:
- 合格品数量:[合格数量]
- 不合格品数量:[不合格数量]
- 总体合格率:[合格率]
4. 不合格品处理及建议:
- 不合格品名称:[不合格品名称]
- 不合格品数量:[不合格品数量]
- 处理方式:[处理方式]
- 供应商反馈:[供应商反馈]
- 检验部门建议:[建议]
备注:[备注信息]
____________________________
以上是一个简单的来料检验报告结果模板,您可以根据实际情况进行修改和补充。
注意在填写模板时要清晰准确地描述检验项目、方法和结果,并且提供相应的统计数据和总结。
产品质量监督抽查后处理整改报告的模板
产品质量监督抽查不合格整改报告模版企业名称(公章):提交时间:关于产品质量监督抽查不合格整改报告XXX市场监管局:我公司在年月日接到你局《产品质量监督抽查责令整改通知书》后,高度重视,按照通知要求就我公司生产/销售的产品检验项目不合格情况,对照标准及相关规定进行了整改,现就有关整改情况报告如下:一、监督检查不合格情况及不合格产品处置措施(接到检验报告后,我公司立即召开了整改会议,由企业法定代表人向全体职工通报监督抽查情况,制订整改方案,落实整改工作责任制,认真分析了该问题出现的原因,立刻停止了此产品的生产/销售,并对已生产出的产品进行了封存,绝不出售,并采用适当措施予以做报废处置。
通过查找销售记录,对已售出的该批次产品进行召回处理。
)二、不合格产生的原因分析经过认真细致的分析,我们认为主要原因是由于操作人员工作态度、生产工艺配方问题导致。
三、不合格的质量责任及处理结果我公司对主管生产和检验的两位负责人,进行了严肃的教育批评,并让其写出了深刻的检查,同时对直接责任人处以经济罚款,确保我公司在今后的生产过程中不发生类似的问题。
)四、预防不合格再次发生采取的整改措施通过此次监督抽查,使我公司了解到生产经营管理中存在的不足。
为了避免此类问题的再次发生,我公司对此进行了严格的整改。
一是加强员工管理和培训,提高工人素质;二是严格做好原材料进厂检验工作,对检验不合格的原材料坚决不予接收;三是做好关键控制点质量把关,定期检查关键控制点记录;四是严把产品出厂检验关,出厂产品做到批批检验,确保产品质量合格。
)五、整改措施落实情况及整改效果经过整改,我公司生产、检验等方面都明显的得到了改进。
2 年月日,我公司对整改完成后试生产的产品进行了委托检验,检验结果为合格,产品质量得到了显著提升。
)六、复查申请本公司已完成全部整改工作,现向贵局提交整改报告并提出复查申请。
附件材料清单:1、企业营业执照、工业产品生产许可证(扫描件或复印件);2、关于停止***产品生产/销售的通知;3、关于***产品监督抽查情况的通报;4、不合格产品库存及销售情况调查;5、不合格产品处置说明;6、关于对造成产品不合格责任事故的处罚决定书;7、培训考核记录;8、自检报告或委托检验报告;此页插入营业执照、工业产品生产许可证扫描件或复印件关于停止产品生产的通知**车间:我公司生产的**产品,规格为:于20**年**月**日在产品质量监督抽查中,**指标检测值为,被判定为不合格产品。
水产加工车间不合格品处置记录表
水产加工车间不合格品处置记录表随着人们对健康食品的需求不断增加,水产品加工行业也得到了迅猛发展。
然而,在水产品加工过程中,不合格品的处理是一个非常重要的环节。
为了保证水产品的质量与安全,水产加工车间需要建立并严格执行不合格品处置记录表。
不合格品处置记录表是水产加工车间对于不合格品的处置情况进行记录的重要文件。
它不仅仅是对不合格品的简单处置,更是对产品质量管理的一种监督和保证。
在这篇文章中,我们将深入探讨水产加工车间不合格品处置记录表的重要性、填写要求以及对于产品质量管理的意义。
1. 不合格品处置记录表的重要性在水产加工车间中,不合格品可能会出现在原料采购、加工过程以及成品出库等环节。
针对不同的不合格品情况,水产加工车间需要建立相应的不合格品处置记录表。
这些记录不仅有助于全面了解不合格品的种类和数量,更能够及时发现问题、追溯原因并采取相应的整改和防范措施,从而保证产品质量与安全。
2. 填写要求不合格品处置记录表需要包括不合格品的名称、规格、数量、处置方式、责任人等关键信息。
填写人员需如实记录,并在填写完毕后由相关负责人进行确认。
这种严格的填写要求可以保证处置记录的真实性和准确性,更有利于对不合格品处置情况的监督和追溯。
3. 对产品质量管理的意义建立并严格执行不合格品处置记录表,对于水产加工车间的产品质量管理具有重要的意义。
它有助于发现生产环节中的问题,并及时采取措施进行改进,从而提升产品质量与安全。
通过记录和分析不合格品的情况,可以帮助企业发现潜在的质量隐患,并及时进行整改,从而提高生产管理的水平和效率。
对不合格品的严格处置不仅能保证产品质量,更能够树立企业的良好形象,赢得消费者的信任。
4. 个人观点作为水产品加工行业的一名从业者,我深刻理解和重视不合格品处置记录表的制定和执行。
在工作中,我坚持遵循不合格品处置记录表的要求,及时记录和汇报不合格品情况,并与相关部门积极配合,完善生产管理,确保产品质量与安全。
固废专项检查表-不合格品处理
证》的单位进行
员须持有《危险货物运输押运员证》复
4、运输单位的驾驶员须持有《危险货物运输驾驶员证》、押运员须 印件
持有《危险货物运输押运员证》。
1、SHE部在转移危险废物前必须在江苏省危险废物动态管理系统中填
20
危险废物的委外处 写《危险废物转移联单》,待运输和处置单位确认后,方可进行危险
置
废物转移。2、跨省转移危险废物的,应当经移出地和接受地生态环
的集中贮存。
6、建筑垃圾贮存场所,用于建筑垃圾的集中贮存。
1-4:中描述与实际贮存情况一致 5:目前厂区无垃圾桶 6:无建筑垃圾贮存场所
1、危废库应建立《出入库日报表》,危废库管理人员每次接收液体
废弃危险化学品后应根据运送时间、数量和类别填写《出入库日报表
》。
2、危废库贮存场所每天下午13:30至14:30检查危废 2-3项中涉及《液体废弃危险化学品处
责任人
整改期限
整改确认情况
确认人/确认日期 说明
序 号
类别
排查内容
排查问题
不合格品处理专项检查
整改措施
固体危险废物产生部门专人填写《危险废物运送单》,每张《危险废
7
物运送单》上只能填写一种类别的危险废物,同时《危险废物运送单 》中的名称须与产生部门批准的《危险废物清单》中的名称一致,经 车间(科室)SHE专员复核签字后送至危险废物贮存库,若车间(科
10
物贮存环节记录表》,不同类别的危险废物不得填写在同一张报表上 与SOP一致
。
1、报废的剧毒化学品不得贮存在危险废物贮存库内,未处置前在原
11
剧毒化学品
剧毒化学品库内设置专柜,按照《非生产用剧毒化学品管理控制规程 》进行贮存。
不合格品通知单模板(1)
5、评定等级按《不合格品管理办法》执行;
;'
处理结果确认:
检查员:日期:
纠正措施验证:
质管部门:日期:
预防措施:
责任部门:日期:
质量追责:
1、编号由质管部连续编号,每张单子编号必须唯一;
2、不合格记载需准确描述质量问题,必要时可以附照片;
3、 缺陷原因请填写以下原因之一:(责任心不强、违反工艺、工艺不良、检查误判、毛坯不良、管理不良、计算失误、 测量失误、未搞清楚三按要求、未正确使用量具、工件装夹失误、设备调整失误、设计不良、技术水平低)
不合格品通知单
发现单位:NCR编号:日期:
零件名称
零部件图号
重量
订货单号
材料牌号
标识号
不合格工序
工作者
评定等级
□一般不合格□严重不合格
交检数量
不合格数量
缺陷原因
处罚等级
质量主管
责任主管
责任单位
责任者
不合格记载:
检查员:日期:
原因分
责任部门:日期:
技术处理方案:
技术员:日期:批准人:日期:
供应商不合格品处理通知单(新模板)
一、索赔来源
二、索赔依据
三、项目及金
金额(元)¥0.00¥0.00
¥0.00
单位金额(元)B1人时¥0.00B2数量¥0.00B3人时
¥0.00B4
¥0.00B5
¥0.00B6
¥0.00B72016年1-11
月份
¥7,322.58B8¥0.00B9
件¥0.00
¥7,322.58
四、总索赔费¥7,322.58
五、备注
六、供应商确
供应商签字
编制
说明:1.责任
2.回复
合计 (B)大写:人民币柒仟叁佰贰拾贰圆伍角捌分 本索赔款项将从本月应付款中扣除审核
交付延期损失费1总成件损失费
1.5
处理质量事故差旅费
1用户索赔费 1.00
7322.58
1验证处理费1质量信誉损失费1辅助材料费 1.2停工损失费23
1合计 (A)
附加损失(B)项目
数量
单价(元)
倍率返工(包括挑选)费
23
11.23
抽样检验数量不合格数量《供方开发和管理控制程序》、《质量协议》、《供应商产品质量索赔管理办法》、《陕汽索赔数据2016年1-11月份》直接损失(A)
不合格品名称/图号
数量(件)
单价(元)倍率供应商名称提交数量
到货日期
□IQC检验不良 □生产现场不良 □OQC检查不良 □客户抱怨/0KM □客户索赔 □其他 供应商不合格品处理通知单
日期:2017-4-5
编号:170405001产品图号产品名称批 号。
质量问题反馈单模板
年月 日
xxxx有限公司
编制 审核 批准
供应商
年月日
部长 科长 负责人
零部件 号
简图/不合格内容/希望
零部件 名
车型 意见:
不合格品处理 □退货[ 个] □要求供应商提供8D报告 xxxx有限公司质量部 敬启
发生原因
□保存
□废弃
□更换
□要求供应商回复以下内容
回答
※自收到本文件之日起3日以内提出回答
发生及再发防止对策
ห้องสมุดไป่ตู้
对策实施日
流出原因
流
出
回
年月日
答供
部长 科长 负责人
效
果
确
年月日
认 xxxx有限公司质量部
(发出部门)
部长 科长 负责人
每天进步一点点
不合格食品处置制度模版(四篇)
不合格食品处置制度模版一、概述不合格食品是指不符合国家相关标准、法律法规和技术规范的食品,包括存在安全隐患或质量不合格等问题的食品。
为了保障人民群众的食品安全,维护社会秩序,本公司特制定不合格食品处置制度。
二、不合格食品的分类根据不合格食品的问题性质和危害程度,将不合格食品分为以下三类:1.安全风险食品:存在可能对人体健康造成重大威胁的食品,如严重超标的有毒有害物质、被高风险病原微生物污染的食品等。
2.质量不合格食品:指产品在质量指标、标识、包装等方面存在不符合相关标准和规定的问题。
3.其他不合格食品:指不属于安全风险食品和质量不合格食品的,但仍不符合相关标准和规定的食品,包括营养成分不合格、使用违禁添加剂等。
三、不合格食品的处置程序1.发现不合格食品:不合格食品的发现来源包括巡检、监测、市场投诉和举报等途径。
一旦发现不合格食品,应立即进行处理,并做好相关记录。
2.风险评估:针对发现的不合格食品,要进行风险评估,评估其对人体健康的危害程度和扩散范围,确定相应的处置措施。
3.立案登记:将不合格食品的相关信息、检测结果和处理情况及时登记,并将登记信息报送相关部门,以便进一步的监管和处理。
4.停止销售:对于已经上市销售的不合格食品,应立即停止销售,并通知相关销售商和经销商进行召回。
5.处置措施:根据不同类别的不合格食品,采取相应的处置措施,包括销毁、退换、消毒、改善等。
6.追责问责:对于生产、销售不合格食品的责任人员,要进行相应的追责问责,包括记录违规处罚、停产整顿、撤销生产许可证等。
四、不合格食品的处置措施1.安全风险食品:(1)收回召回:对于已经上市的安全风险食品,要迅速通知相关销售商和经销商,立即停止销售,并进行收回召回。
(2)封存销毁:对于未上市的安全风险食品,要立即进行封存,确保安全,并及时进行销毁处理,确保不会再次流入市场。
(3)渠道管控:对于与安全风险食品相关的销售商和经销商,要进行严格的管控,防止其再次销售相关产品。
医疗器械不合格品处理制度
医疗器械不合格品处理制度医疗器械不合格品处理制度1.引言本旨在规范医疗器械不合格品的处理程序,确保医疗器械的品质和安全性,保障患者的生命安全和健康利益。
本制度适合于本单位涉及的医疗器械不合格品的检测、评估、处理等环节。
2.定义与术语解释- 医疗器械:指用于人体的预防、诊断、治疗、缓解疾病或者功能修复的各种仪器、设备、器具、材料或者其他物品。
- 不合格品:指未能达到医疗器械国家标准、行业标准或者相关规定要求的产品。
3.不合格品的分类与识别3.1.不合格品的分类不合格品可分为以下几类:- 技术性不合格:包括质量问题、设计问题等。
- 安全性不合格:指存在潜在或者实际危害患者安全的问题。
3.2.不合格品的识别在日常使用、购进、接收、检验等过程中,可通过以下方式识别不合格品:- 购进商或者供应商提供不合格品信息。
- 自行检测或者鉴定发现不合格品。
- 或者患者投诉或者报告发现不合格品。
4.不合格品的评估与处理4.1.不合格品评估- 采集相关资料与信息。
- 进行控制性实验、测试验证。
- 制定评估报告,明确不合格品的类别、程度和原因。
4.2.不合格品处理- 按照医疗器械管理规定,即将住手使用不合格品。
- 将不合格品进行分类存储,确保不与合格品混淆。
- 进行定期检验,以确保不合格品不会被误用或者重新进入使用。
- 根据不合格品的性质和原因,进行相应的处理方式,如修复、破坏、退换等。
5.不合格品的记录与报告5.1.不合格品记录- 记录不合格品的详细信息,包括不合格品的类别、型号、数量、发现时间、发现人员等。
- 将不合格品的处理情况记录在案。
5.2.不合格品报告- 若发现重大不合格品,应及时向上级主管部门报告。
- 制定不合格品报告,详细说明不合格品的情况、原因、处理方式和结果。
- 将不合格品报告归档。
6.附件本所涉及的附件如下:- 不合格品评估报告模板- 不合格品记录表格- 不合格品报告模板7.法律名词及注释- 医疗器械管理规定:指国家关于医疗器械管理的法规和相关法律文件。
来料检验报告模板
AC数/Re数 N.O 1
抽样检验 全数检验
采购单 号 物品型 号
检验方 案
NILSTD加严 正常
料号 来料数量
减量
致命缺陷CRITICAL 严重缺陷MAJOR
轻微缺陷MINOR
0
0.4/0.65
2.5/4.0
/
/
/
不良项目描述
CR 比例
进料日期
检验日期
备注:根据以异常物料之加工处理办法 其他:
生产部意见:
签名:
品管部意见:退货 加工使用 挑选使用 其他:
签名:
签名: 品质经理/总经理批准:退货 加工使用 挑选使用 其他:
签名:
批准
日期: 日期: 日期: 日期: 日期: 日期:
样板或图纸(样品确认报告)
(检验作业指导书)(样品确认报告)
(进料检验标准)
其他( MJ
数量
比例
) MIN
数量
2
3
4
5
6
7
8
试验 试验 项目
不良数
试验数
具体说明
检验 合格 判定 不合
格 不合格品处理:
检验员
物控意见:生产急用,请考虑有条件接收处理 退货
审核 其他
研发对异常物料电气功能及技术问题评估: