费用报销流程及注意事项 PPT

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差旅费报销流程及制度--ppt课件全文

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属于补助
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一、差旅费用制度要点解读
3、自驾车差旅范围:是指自驾车出差或当天往返距离50公里以上,产生的往返汽车油费和
过路费。包括区域性公司管辖范围内不同区域的项目间往返汽车油费。对往返距离低于50公里 的,因有车贴进行弥补,不予报销自驾车油费;对往返距离高于600公里的,鼓励乘坐交通工 具,超过部分不再增加油费标准。
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一、差旅费用制度要点解读
2、报销范围:指交通费用和符合报销标准规定以内的出差补助
差旅费 用组成
交通费(凭票据实报销)
是指从出差地出发,往返机场、车站产生的合理的 工作地市内公共交通费及往返异地的交通费(不含出差 地到机场、车站等地往返交通费);
出差补助(在补助标准范围内凭票报销)
是指出差期间,在出差当地和途中发生的餐费、住 宿费及市内交通费用(含到达目的地机场、车站后至离 开前的所有出差当地交通性费用)
费发票导致报销困难;
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一、差旅费用制度要点解读
4、差旅费用报销要点及注意事项
➢ 出差天数以及标准的计算:出差人员的出差补助在限额内按出差自然天数(出 发时间至返程时间),其中出发当天算全天,返程当天算半天,凭出差当地合 法票据总额控制、据实报销;
➢ 出差当天往返:出差当天返回的,按照当天补助标准的50%报销;
② 在凭证粘贴单上标注该张凭证粘贴单粘贴的发票类型以及金额合计; ③ 增值税发票联需要粘贴在凭证粘贴单上,抵扣联一定不要粘贴; ④ 住宿票原则上要求提供专票,如果未提供专票,请补充情况说明; ⑤ 差旅费原则上不允许找票报销,凭票据实报销,如果发票丢失,应当由相关
责任人承担费用;
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三、差旅费报销附件要求

费用报销规定培训课件

费用报销规定培训课件
报销支付
审核通过后,财务部门按照公司规定的支付方式 进行报销支付。
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费用报销的具体规定
交通费用报销规定
交通费用报销标准
根据员工职级和工作需要,制定不同的交通费用报 销标准,包括公共交通、出租车、专车等。
发票要求
要求提供正规发票,发票上需注明出行日期、目的 地、交通方式等信息。
特殊情况处理
对于因公出差或紧急情况下的特殊交通方式,需事 先请示并经上级批准。
规范性原则
费用报销必须按照公司规定的 流程和要求进行,不得违反规 定操作。
费用报销的流程
员工提交费用报销申请
员工按照公司规定的格式和要求填写费用报销申 请表,并提交给上级审批。
财务审核
财务部门对申请进行审核,包括核对发票、凭证 等,确保费用符合公司规定。
上级审批
上级对申请进行审批,确认费用的合理性和真实 性。
特殊情况处理
对于因工作需要的特殊费用,需事先请示并经上级批 准。
03
费用报销的注意事项
发票的保存与提交
发票的保存
保存发票是报销的重要步骤,应 确保发票的完整性和清晰度,避 免损坏或遗失。
发票的提交
提交发票时应按照公司规定的时 间和方式进行,确保发票能够及 时得到处理。
报销时限的规定
报销时间限制
餐饮费用报销规定
80%
餐饮标准
根据员工职级和业务需要,制定 不同的餐饮费用报销标准,原则 上以经济实惠为主。
100%
发票要求
要求提供正规发票,发票上需注 明用餐日期、地点、消费明细等 信息。
80%
特殊情况处理
对于因公接待或业务需要的高档 餐饮,需事先请示并经上级批准 。
住宿费用报销规定

《费用报销PPT》

《费用报销PPT》

发放方式
工资发放以银行转账方式 发放,一旦确定,不再变改进一点,每天进步一点!
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下班前30分钟为财务结账时间,不对外报销 借款支出及对外付款不受以上时间限制,可随时办理
当年发票,应在当年办理报销,跨年度的发票,不予报销
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财务 报销 管理
借款 管理 规定
专项 支出 管理
工资 结算 管理
一、财务报销管理规定
二、借款管理规定
三、专项支出管理规定 四、工资结算管理规定
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财务 报销 管理
2 白条票据或无财务专用章的票据
3
数量、单价、金额不明确的票据;
4 收据、虚假发票等票据不予报销;
5 名称必须写全称,否则不予报销.
.
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报销 的 合法 票据
票据 粘贴 要求
日常 费用 报销
差旅 费用 报销
(二)、不予报销的单据
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填写规范及注意事项
➢ 5、原始粘贴单上相关数据填写规范要求:
➢ 1) 阿拉伯数字要加上人民币符号,如:报账金额为12345元,则 在阿拉伯数字填写栏内填写¥12345.00元。
➢ 2) 大写汉字栏内应按规范汉字在已经印刷好的相应位数内填写数 字大写,并在大写汉字前的每一空位上画“X”,在数字是0的位置 填写汉字“零”。例如,报账金额为¥2034.50元,则大写数字栏 内填写: X拾X万贰仟零佰叁拾肆元伍角零分

财务报销流程与注意事项PPT

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4
(二)、不予报销的单据
报销 的 合法 票据
票据 粘贴 要求
日常 费用 报销
差旅 费用 报销
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内容填写不全,字迹不清或有明显涂改、 伪造的票据一律不予报销;
2 无财务专用章的白条票据;
3
数量、单价、金额不明确的票据;
4 收据、虚假发票等票据不予报销;
5 名称必须写全称,否则不予报销.
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• 佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整
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(三)、原始单据粘贴规范
报销 的 合法票 据
票据 粘贴 要求
日常 费用 报销
差旅 费用 报销
在日常报销工作中,我们经常发现有一些票据粘 贴的不规范,例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、 正反颠倒、很不整齐,这些都给会计报销的后续工作 (合计金额、稽核、装订、会计档案保管等)带来很 大的不便,尤其是耽误报账者的时间。鉴于上述情况, 现将财务票据粘贴要求的规范向大家做简要介绍,希 望大家在今后碰到类似业务能按规范操作。
➢ 3、不要将票据倒置粘贴; 不要用订书机订票据;
➢ 4、发票上未列清详细品名、数量、单价的(比如只写了“办公用
品一批XXX元”)以及各种购买物品的定额发票,无论金额大小,
均必须附有加盖发票专用章的购货清单或小票。定额发票要用黑笔
写上单位抬头,开具日期等信精息选p,pt 不得空白。
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原始单据粘贴规范
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不予报销 的单据
原始单据 粘贴规范
费用报销 一般规定
费用审批 签字流程
报销时间 的安排
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财务报销流程PPT课件

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• 招待标准 1.严格执行招待标准,每次招待费用不得超过申请单审 批的金额,凡超出部分由经办人员和陪同人员自行支付。 2.严格控制陪客人数,原则上陪客人数不得超过客人数。
费用报销管理办法
出差申请单 招待申请单
ห้องสมุดไป่ตู้培训、会议申请表 购买办公用品申请单
员工出差 业务招待 外出参加会议及培训 办公物品采购
费用报销管理办法
财务部审核
副总经理或总 经理审批。
业务招待费报销
• 出差审批程序 1.员工出差前应详细填写《出差申请单》,注明事由、地点、行程、日期、 随行人员、交通工具等,经分管负责人审批后报办公室统一安排。 2.外出参加会议或培训的人员,需持总经理批示明确意见的文件、通知等 办理出差申报手续。 3.非本公司人员确因公司业务需要出差的,由相关部门提出申请,经总经 理批准后,按我公司员工出差的程序办理出差手续。
7.出差人员对外有招待业务的,按照每招待一次扣减当天餐费 补助的50%的标准执行。
8.小车驾驶员凭派车单享受每公里0.12元的公里补助,随出差 费用一并报销。
感谢您的观看
FINANCIAL REIMBURSEMENT PROCESS TRAINING
PART
03 差旅费 报销
差旅费报销
基本要求: (1)准确填写付款单位的全称及付款日期; (2)详细填写经济业务内容、单位、数量、单价、 金额,不允许涂改,大小写必须相符; (3)票据上必须加盖有出具票据单位的“发票专 用章”或“财务专用章”,且有收款人签名(或盖 章);
差旅费报销
(1)发票或收款凭证有涂改、挖补或模糊不 清; (2)购物发票与验收单在数量、金额上不相 符; (3)发票或收款凭证的收款项目与收款单位 经营范围不相符; (4)发票或收款凭证属过期停用或伪造的。

财务费用报销制度财务管理培训PPT

财务费用报销制度财务管理培训PPT
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我们的目的
让我们的凭证
更美观 更整洁 好管理
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感谢聆听
Thank you!
规范费用报销管控 提升财务管理水平 财务培训/费用制度/报销流程
汇报人:XXX
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即时清结原则
手续完整原则
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借款及报销 审批流程
Loan and reimbursement approval
借款流程 签批流程
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借款流程
借款人借款
借款人按规定填写《借支单》, 注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改) 注明借款形式(支票或现金)
经批准的费用不得支出。
即时清结原则
凡借用公款者,前帐不 清、后款不借。
管理 原则
谁审批谁负责原则
审核人、批准人要对由本人审核、 批准支付的费用支出负责任。
手续完整原则
报销必须有经办人、规定各级审 核人及审批人的亲笔签名,财务 不得受理手续不全的报销单据。
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费用报销四大原则
谁批准谁负原则 先审批后支出原则
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在“角”之后可以不写“整”(或“正”) 字。大写金额数字有"分"的,"分"后面不 得写"整(或"正")字
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票据粘贴时请注意
将发票、收据整理分类,将车 票及发票一律用胶水整齐粘贴 01 在粘贴单内
票据有金额的一面朝上
不能使用订书机, 注明张数,金额
原始票据必须按不同类别,分门 别类进行粘贴,不能混合粘贴

财务报销流程培训图文PPT课件

财务报销流程培训图文PPT课件

01费用报销管理办法
一场大雪后的上午,我和爷爷来到了 龙泉湖 欣赏雪 景。只 见高大 的塔松 上,积 满了厚 厚的雪 ,但是 ,她不 畏严寒 ,昂着 头,屹 力在风 雪中, 墨绿的 松枝更 显她百 折不挠 的傲骨 风姿。 在假山 上,一 株株腊 梅,在 隆冬时 节吐露 出嫩黄 的花朵 ,散发 着淡淡 的清香 。
一场大雪后的上午,我和爷爷来到了 龙泉湖 欣赏雪 景。只 见高大 的塔松 上,积 满了厚 厚的雪 ,但是 ,她不 畏严寒 ,昂着 头,屹 力在风 雪中, 墨绿的 松枝更 显她百 折不挠 的傲骨 风姿。 在假山 上,一 株株腊 梅,在 隆冬时 节吐露 出嫩黄 的花朵 ,散发 着淡淡 的清香 。
业务招待费报销
FINANCIAL REIMBURSEMENT PROCESS TRAINING
适用于互联网/科技/IT/通信/金融/房地产/汽车/电子等公司
汇报人: 财务部
CONTENTS
目 录
一、费用报销管理办法
二、业务招待费报销
一场大雪后的上午,我和爷爷来到了 龙泉湖 欣赏雪 景。只 见高大 的塔松 上,积 满了厚 厚的雪 ,但是 ,她不 畏严寒 ,昂着 头,屹 力在风 雪中, 墨绿的 松枝更 显她百 折不挠 的傲骨 风姿。 在假山 上,一 株株腊 梅,在 隆冬时 节吐露 出嫩黄 的花朵 ,散发 着淡淡 的清香 。
费用申请原则
以上事项支出低于2万元必须经领导审批,超过20000元报经理办公 会议研究决定。未经审批的费用一律不得报销。
费用报销管理办法
员工出差
业务招待
一场大雪后的上午,我和爷爷来到了 龙泉湖 欣赏雪 景。只 见高大 的塔松 上,积 满了厚 厚的雪 ,但是 ,她不 畏严寒 ,昂着 头,屹 力在风 雪中, 墨绿的 松枝更 显她百 折不挠 的傲骨 风姿。 在假山 上,一 株株腊 梅,在 隆冬时 节吐露 出嫩黄 的花朵 ,散发 着淡淡 的清香 。
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111、钉钉填写报销单、报销填 写不规范
大家应该也有点累了,稍作休息
大家有疑问的,可以询问和交流
2 、2、打印报销单,整理原始凭证不
规范
报销审批流程走到“出纳付款”时,把报销单用凭证纸打印出来,相关原始票据也用凭证纸粘贴好 (折叠整齐,以不超过凭证纸大小为准)一起交到财务部,然后登记资料。财务部会汇总资料走付款流 程,最后报销款项会在三个工作日内打到工资卡上。
费用报销流程及注意事项
01
常见问题汇总
1、报销单填写不规范
2、附件资料不齐
报销时,除发票照片外,需额外附上的附件;
注:纸质附件的合同为关键页复印件,合同原件合同审批表需给回总部财务存档。
3、发票不合格
02
报销流程
——我们对“智能回收箱调研分析“的报告内容进行剖析,结合外部数据源
初步分析出该产品的C端用户画像和用户痛点
5、供应商收款资料变更:在报销单上用铅笔注明,同时附上对方加盖公章的变更说明 6、报销点:工作日9:00-16:30交单,9:00-17:00安排付款,紧急款项一定记着提前申 请
感谢聆听!
THANKS!
03
注意事项
——我们对“智能回收箱调研分析“的报告内容进行剖析,结合外部数据源
初步分析出该产品的C端用户画像和用户痛点
报销事项温馨提示:
1、个人报销请根据劳动合同主体选择报销公司
2、个人报销单笔金额小于200元的费用,可选择按月或者按部门汇总申请 3、个人报销请提供工资卡对应账号(阅品/食趣/秒兔为工行,匠子为招行),有借款情况下个 人报销优先抵借支 4、按报销标准提交申请,公司有合作的供应商要走对公支付
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