现场施工现场检查记录表格模板
施工现场每周(月)安全检查记录样表
8
验收及定期检查维保记录
验收记录齐全、定期检查维保记录齐全
9
日常运行记录
记录真实、齐全
10
安全交底
安全交底记录真实、齐全
11
持证上岗
证件齐全、人证相符
12
本周(月)排查隐患整改情况
整改及时、有书面记录(确因具体原因未能及时整改的应注明原因和整改时限)
13
其他
符合施工现场有关安全要求
大模板存放应有防倾倒措施、不得超高堆放
5
施工荷载
严禁超载、不均匀施加较大荷载
6
作业环境
安全防护措施到位、满足实际施工需要
7
作业工人操作情况
无违章操作现象
8
专项方案
方案审批符合有关规定、具有指导性
9
日常安全检查记录
记录真实、齐全
10
安全交底
安全交底记录真实、齐全
11
本周(月)隐患整改
整改及时到位、有书面记录(确因具体原因未能及时整改的应注明原因和整改时限)
日常检查记录真实、齐全
12
本周(月)排查隐患整改情况
整改及时、有书面记录(确因具体原因未能及时整改的应注明原因和整改时限)
施工单位检查人员:
监理单位检查人员: 检查时间: 年 月 日
序号
检查项目
基本要求
存在问题
整改情况
备注
其他
1
高切坡(或深开挖)
临边防护到位、排水通畅、坑边荷载符合要求、变形监测到位
无严重老化、破皮、架设或埋地符合安全要求、按照规定使用五芯电缆
6
电器装置
参数与设备匹配、安装满足有关规定要求
7
土建工程施工安全检查记录表(有内容)
项目部安全检查记录
编号:
项目部安全检查记录
编号:
项目部安全检查记录
编号:
项目部安全检查记录
编号:
项目部安全检查记录
编号:
项目部安全检查记录
编号:
项目部安全检查记录
编号:
项目部安全检查记录
编号:
项目部安全检查记录
编号:
项目部安全检查记录
编号:
项目部安全检查记录
编号:
项目部安全检查记录
编号:
项目部安全检查记录
编号:
项目部安全检查记录
编号:
项目部安全检查记录
编号:
项目部安全检查记录
编号:
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施工现场定期安全检查记录表模板
复查符合要求(2012.5.30)
落地式外 脚手架
无存在问题
符合规范要求
悬挑式 脚手架
无存在问题
符合规范要求
“三Z宝^
“四口”
“临边”
无存在问题
符合规范要求
井字架
基坑施工
符合要求
符合规范要求
模板系统
按方案搭设
符合规范要求
防火安全
无存在问题
符合规范要求
其他
检杳人员
时间2012.5.29整改负责人
“四口”
“临边”
正确佩戴安全帽
符合规范要求
井字架
基坑施工
符合要求
符合规范要求
模板系统
按方案搭设
符合规范要求
防火安全
无存在问题
符合规范要求
其他
检杳人员
时间201249整改负责人
检杳项目
存在冋题
整改措施及结果
安全管理
五牌一图齐全
符合规范要求
文明施工
封闭施工,道路硬化
符合规范要求
施工用电
18#照明灯、灯架无接零 保护
无存在问题
符合规范要求
其他
检杳人员
时间2012.5.22整改负责
检杳项目
存在冋题
整改措施及结果
安全管理
五牌一图齐全
符合规范要求
文明施工
材料堆放未分类
进行分类堆放并挂牌
复查复核要求(2012.5.30)
施工用电
一机一闸,电线架空
符合规范要求
塔吊
按规范操作
符合规范要求
施工机具
钢筋设备缺少末端开关 箱,电线随地拖拉
已安装
复查复核要求(2012424)
施工现场质量管理检查记录 (模板)
工程名称
工程1
建设单位
设计单位
监理单位
施工单位
项目经理
序号
项目
1 现场质量管理制度
2 质量责任制
3 施工安全技术措施
4 主要专业工种操作上岗证书
5 施工单位资质与管理制度
6 施工图审查情况
7 施工单位组织设计、施工方案及审批
8 施工技术标准
9 工程质量检验制度
10 现场设备、材料存放与管理
11 检测设备、计量仪表检验
检查结论:
资料编号
施工许可证 (开工证)
项目负责人
项目负责人
项目负责人
项目技术负责 人
内容
总监理工程师 (建设单位项目负责人)
年月日
建筑施工现场文明施工检查表
一、施工现场文明施工检查表
表SA-C1-8
工程名称:施工单位:
续表SA-C1-8
:
二、施工现场落地式脚手架检查表
表SA-C1-9-1
施工单位:
工程名称:
续表SA-C1-9-1
检查员签字年月日
表SA-C1-9-2
工程名称:施工单位:
检查员签字年月日
表SA-C1-11 工程名称:施工单位:
五、施工现场"三宝"、"四口 "及"临边惆护检查表
表 SA-C1-12
工程名称:
施工单位:
年 月 日
检查员签字:
:
六、施工现场施工用电检查表
表SA-C1-13
工程名称:施工单位:
续表SA-C1-13
检查员签字:
七、施工现场塔吊检查表
表SA-C1-15
工程名称:施工单位:
:
八、施工现场起重吊装安全检查表
表SA-C1-16
工程名称:
施工单位:
续表SA-C1-16
:
九、施工现场施工机具检查表
表SA-C1-17
工程名称:施工单位:
续表SA-C1-17
年月日检查员签字:。
建筑施工现场安全员检查记录本参考模板范本
检查部位
检查记录:
存在的问题应在月日之前整改完毕。
记录人:项目负责人:
整改措施:
整改人:整改负责人:
项目经理:年月日
复查意见:
复查人:年月日
定期巡查记录
检查人
时间
检查情况记录
接受检查人
整改情况指:基坑、模板、脚源自架、临电、电器设备、起重机械、物料提升机、外用电梯的定期检查。
××建筑施工现场安全员检查
记录本
企业名称:_________________
项目名称:_________________
项目地点:_________________
项目负责人:_________________
使用时间:_________________
××有限公司安技部编印
安全检查记录表
检查人
检查时间
施工现场日常检查表
安全教育
是否有安全教育制度
新入厂工人是否进行三级安全教育
是否有具体安全教育内容
变换工种时是否进行安全教育
作业人员是否懂本工种安全技术操作规程
施工管理人员是否按规定进行年度培训
专职安全员是否按规定进行年度培训考核或考核是否合格
□ □ □ □ □ □ □
工前安全活动
是否建立班前安全活动制度 班前安全活动是否有记录
现浇混凝土模板支撑系统是否有设计计算 支撑系统是否符合设计要求
□
□
高大模板
支撑高度超过8m或搭设跨度超过18m或施工总荷载大于10kN/m2或集中线荷载大于15kN/m是否有专项方案、是否有专豕论证
□
立柱稳定
支撑模板立柱材料是否符合要求 立柱底部是否有垫板或用砖垫高 是否按规定设置纵横向支撑 立柱间距是否符合规定
F间距与剪刀撑
每10延长米立杆、大横杆、小横杆间距是否超过规定要求
是否按规定设置剪刀撑
剪刀撑是否沿架高度连续设置或角度是否符合要求
□ □ □
交底与验收
脚手架搭设前是否有交底
脚手架搭设完毕是否办理验收手续
是否有量化验收内容
□ □ □
小横杆设置
立杆与大横杆交点处是否设置小横杆
小横杆是否只固定一端、单排架子小横杆插入墙内是否小于24cm
□
□
架体稳定
与墙体拉结间距是否符合规定
拉结是否牢固
是否按规定设置剪刀撑
是否按规定高度作整体加固 门架立杆垂直偏差超过规定
□ □ □ □ □
架体防护
脚手架外侧是否设置1.2m高防护栏杆和18cm高挡脚板 架体外侧是否挂密目网或网间是否严密
□
□
2023建筑工程施工现场质量检查记录表正规范本(通用版)
建筑工程施工现场质量检查记录表1. 引言质量检查是建筑工程施工过程中不可或缺的一环。
通过质量检查,能够及时发现和解决施工中存在的质量问题,确保建筑工程的质量达到设计要求和行业标准。
本文档提供了建筑工程施工现场质量检查记录表的基本格式和要点,旨在帮助相关人员进行有效的质量检查记录和整改措施的跟踪。
2. 检查记录表模板是建筑工程施工现场质量检查记录表的模板,根据具体情况进行相应的填写:-日期-检查项目-检查内容-问题描述-整改措施-复查意见---3. 表格字段说明•日期:填写质量检查记录的日期。
•检查项目:列出需要检查的项目或部位,例如混凝土浇筑、钢筋工程、墙面漆工程等。
•检查内容:具体描述检查内容,可以包括对物料、工艺、施工规范等方面的检查。
•问题描述:如果在检查过程中发现问题,应当详细描述问题的具体情况,包括问题的性质、程度和影响范围等。
•整改措施:针对问题提出相应的整改措施,包括具体的要求和时间限制。
•复查意见:记录对整改措施的复查意见,确认是否达到了预期的效果。
•:如有需要,可以在此处添加补充说明。
4. 使用示例是使用建筑工程施工现场质量检查记录表的示例,以混凝土浇筑为例:日期检查项目检查内容问题描述整改措施复查意见2021-01-01混凝土浇筑搅拌机设备搅拌机出现异常声音立即停用搅拌机,并请维修人员进行维护复查整改后的显现机无异常声音2021-01-01混凝土浇筑施工人员部分施工人员未佩戴安全帽责令未佩戴安全帽的施工人员立即佩戴,并进行安全教育复查后所有施工人员正确佩戴安全帽5. 结论建筑工程施工现场质量检查记录表对于确保建筑工程质量具有重要作用。
通过合理填写和跟踪记录表,有助于及时发现和解决施工中存在的质量问题。
建议施工方和质检人员在每次质量检查时,认真填写并妥善保存质量检查记录表,以供后续的质量管理和追责使用。
同时,不断总结经验和改进质量检查工作,进一步提高施工现场的质量水平。
施工现场监理安全检查记录表
安全文明施工管理监理检查记录表
“三宝,,、“四口,,防护监理检查记录表
模板支撑监理检查记录表
1模板的安装、使用及拆除是否根据工程特点有针对性的编制了施工方案(现浇混凝土模
板的支撑系统应有设计计算书):口是/口否;施工方案是否已通过审查:□是/□否;审查中提出的整改意见是否已经整改:□是/□否。
2.每层支撑系统搭设完成后是否经检查、验收:口是/口否;是否有完整的试验、验收记录和责任人签字认可:□是/□否。
3.模板支撑系统设计是否按规定取值并在使用说明中有限载要求(一般要求承重架3.0kN∕m2):口是/口否;模板上施工荷载是否无超载现象:口是/□否;模板上堆料是否均匀:□是/口否。
4.立柱材料是否符合设计要求:口是/口否;立柱底端是否设置了垫板:口是/□否;立柱间距是否符合施工方案和规范要求:□是/口否;立柱纵横向支撑是否按规定设置:□是/口否。
5.模板拆除前是否经申请拆模报验并取得监理签字认可:口是/口否;模板支撑架拆除前混凝土强度是否达到设计要求(检查同条件养护试件):□是/口否;是否按拆除方案要求自上而下逐步拆除并无悬空的未拆除模板:口是/口否。
6.在浇捣过程中施工单位是否安排专职人员对模板支撑进行值班守护和观察:口是/□否。
7.作业面上的孔洞及临边是否采取了可靠的防护措施:口是/□否;垂直作业面上下是否采取了可靠的隔离措施:口是/口否。
施工单位现场安全检查记录表
检查项目
基本要求
检查结果
整改意见
整改结果
1
现场围挡
高度符合规定、基础坚固、围挡设置稳定、整洁
2
封闭管理
现场四周采取封闭措施、设置进出大门
3
场内道路及场地
已按规定进行硬化、排水设施完善、道路通畅
4
冲洗装置
安装冲洗设施、有专人负责冲洗
5
材料堆放
按照总平面图堆放材料、分类堆放、挂牌使用、完工区域做到工完场清
项目名称:
序号
检查项目
基本要求
检查结果
整改意见
整改结果
1
安全帽
按照规定佩戴
2
安全网
证件齐全、按照规定设置
3
安全带
按照规定佩戴
4
楼梯口、电梯井口防护
防护设施到位且牢固
5
楼内预留洞口防护
防护措施到位、防护效果严密
6
通道口防护
是否按照规范搭设、有无缺失等
7
阳台、楼板、屋面等临边防护
防护措施到位且牢固
8
专项方案
12
其他
符合施工现场有关安全要求
项目经理:项目总工:安全负责人:
检查时间:年月日
内业资料检查
项目名称:
序号
检查项目
检查结果
整改意见
整改结果
1
安全管理
2
文明施工
3
消防管理
4
脚手架
5
模板工程
6
高处作业
7
施工用电
8
建筑起重机械设备
项目经理:项目总工:安全负责人:
检查时间:年月日
6
标示标牌
按规定设置“八排两图”、安全警示标语齐全
施工安全检查记录表
禁止违章操作:严禁带电作业, 必须断电进行维修和检查。
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
接地保护:所有电气设备应接地, 并安装漏电保护装置。
警示标识:在危险区域和设备周 围设置明显的警示标识。
施工现场安全标准
施工现场应设置 安全标志和警示 牌,确保安全警 示到位。
施工现场的临时 用电应符合相关 规定,严禁乱接 乱拉电线。
施工用电安全
检查施工用电是否符合规范要求 检查电线是否老化、破损 检查开关箱是否完好、漏电保护器是否正常工作 检查电气设备是否符合安全要求
施工现场安全
检查施工现场的围挡、标识等安全设施是否完善 检查施工用电、消防设施等是否符合安全要求 检查施工人员的安全教育培训及持证上岗情况 检查施工机械设备的维护保养及安全操作情况
04
检查结果
检查发现问题
工人未佩戴安全帽
设备维护不当,存在故障
添加标题
添加标题
施工现场存在安全隐患
添加标题
添加标题
施工材料堆放不规范,存在倾倒 风险
整改措施及建议
针对检查出的问 题,制定具体的 整改措施和时间 表
对整改过程进行 监督和跟踪,确 保整改到位
对整改结果进行 验收,确保符合 安全要求
记录表应妥善保存,以便后续查阅和追溯。
表格更新与维护
定期更新记录表格,以适应施工安全检查的变化和需求 及时修复表格中的错误和缺陷,确保数据的准确性和完整性 定期对表格进行备份,防止数据丢失或损坏 培训相关人员,提高其表格操作和维护技能
06
检查记录表格应用
表格填写要求
填写内容必须真实准确
表格填写需按照规定格式进行
感谢观看
汇报人:XX
完整版)施工现场安全检查记录表
完整版)施工现场安全检查记录表n XXXTable of ContentsCode Name Page安6-1 Safety n Record Form Page 484安6-2 Scaffolding n Acceptance Form Page 509安6-3 XXX Page 512安6-3-1 Formwork Support System Acceptance Form Page 529安6-4 Well Frame and XXX Page 549安6-5 Tower Crane n (nal n) Acceptance Form Page 550安6-5-1 Upper Slewing Tower Crane n (nal n) Acceptance Form Page 551安6-5-2 Lower Slewing Tower Crane n (nal n) Acceptance Form Page 579安6-5-3 XXX (Tower Crane) Acceptance Form Page 582安6-6 n XXX (nal n) Acceptance Form Page 595安6-6-1 XXX (n Elevator) Page 625安6-7 Ground n Platform n Acceptance Form Page 636安6-8 XXX Page 638安6-9 XXX Page 641安6-9-1 Ground Resistance Measurement Record Page 653安6-9-2 XXX Measurement Record for Mobile and Handheld Electric Tools Table Page 664安6-9-3 Electrician n and Maintenance Work Record Card Page 674XXX Page 690安6-1 XXX FormXXX1.The safety n record form includes regular safety ns。
施工现场安全生产检查情况记录表
施工现场安全生产检查情况记录表监督负责人:督查人员:日期: 年月日注:1、监督负责人根据项目实际进展,按照此表“抽检内容及检查项目"进行检查;2、抽检中,应对“检查部位及检查结果"详细记录,内容较多时,可另附页记录,检查结果汇总到“抽查意见通知书”、“工程质量督查通报”中.附件6: 施工现场安全生产检查情况记录表表6—1续监督负责人:督查人员:日期:年月日注:1、监督负责人根据项目实际进展,按照此表“抽检内容及检查项目"进行检查;2、抽检中,应对“检查部位及检查结果"详细记录,内容较多时,可另附页记录,检查结果汇总到“抽查意见通知书”、“工程质量督查通报”中。
附件6:施工现场安全生产检查情况记录表表监督负责人:督查人员:日期:年月日注:1、监督负责人根据项目实际进展,按照此表“抽检内容及检查项目”进行检查;2、抽检中,应对“检查部位及检查结果”详细记录,内容较多时,可另附页记录,检查结果汇总到“抽查意见通知书”、“工程质量督查通报"中。
附件6:监督负责人:督查人员:日期: 年月日注:1、监督负责人根据项目实际进展,按照此表“抽检内容及检查项目”进行检查;2、抽检中,应对“检查部位及检查结果”详细记录,内容较多时,可另附页记录,检查结果汇总到“抽查意见通知书”、“工程质量督查通报”中。
附件6:施工现场安全生产检查情况记录表表日注:1、监督负责人根据项目实际进展,按照此表“抽检内容及检查项目"进行检查;2、抽检中,应对“检查部位及检查结果”详细记录,内容较多时,可另附页记录,检查结果汇总到“抽查意见通知书”、“工程质量督查通报”中。
企业负责人施工现场带班检查记录表【范本模板】
带班领导
参加人员
主要检查内容:
1、安全管理
2、重大危险源
3、临时用电、施工机具
4、大型机械设备
5、文明施工
检查发现的问题:隐患类别:一般较大重大是否复查
1、无责任目标考核规定;2、安全措施无针对性;3、交底不全面;4、围挡材料不坚固;5、道路不畅通;6、治安防范措施不利;7、脚手板铺设不严、纵向水平杆间距超过规定;8、层间防护不严密;9、立柱不按规定设置纵横向支撑;10、模板上堆料不均匀;11、在模板上运输混凝土无走道垫板;12、有一人未戴安全帽;13、有一人未系挂安全带;14、有一处无防护措施;15、有一处无防护棚;16、配电箱开关箱不符合要求;17、照明专用回路无漏电保护;18、架空线路不符合要求;19、用电档案乱;20、有防护们不使用;21、验收单上五量化验收内容;22、架体垂直度超过说明书规定;23、避雷装置不符合要求;24、吊钩无保险装置;25、枕木铺设不符合要求;26、电气防护措施不符合要求;27、措施不可靠;28、传动部位无防护罩;29、传动部位无防护;30、传动部位无防护罩;31、气瓶无标准色标。
复查验证记录:
1、对各部门执行责任制;2、安全措施要有针对性;3、全面落实技术交底;4、制定门卫制度;5、对道路进行疏通;6、加强治安防范措施避免发生失盗事件;7、按规范对标牌进行整理;8、对钢筋立杆进行整改;9、对施工层一下使用平网;10、对其进行更换;11、按要求对其进行整改;12、对立柱设置垫板;13、对模板工程进行量化验收;14、对走道垫边进行稳固;15、对其进行教育,并要求立即佩戴安全帽;16、将防护措施形成工具化;17、对照明设备做好漏电保护;18、按要求对架空线路进行整改;19、要求电工认真填写巡视记录不真实;20、对轨道做好阻挡器;21、按要求对其进行防护;22、设置护手安全装置;23、对传动部位进行防护;24、对电焊机添加防雨罩。
施工现场安全检查表
施工现场安全检查表一、施工人员安全1、个人防护装备施工人员是否正确佩戴安全帽,安全帽是否符合标准,有无破损。
工作服是否合身,是否具备防护功能,如防火、防静电等。
眼部、耳部、手部等部位的防护用具,如护目镜、耳塞、手套等,是否按要求佩戴,且质量合格。
2、特种作业人员资质检查电工、焊工、架子工、起重工等特种作业人员是否持有有效的操作证书,证书是否在有效期内。
核实特种作业人员的实际操作技能是否与其证书相符。
3、安全教育培训查看新入场施工人员是否接受了三级安全教育培训,并有相关记录。
检查定期的安全教育活动是否开展,施工人员是否了解最新的安全法规和操作规程。
4、健康状况观察施工人员的身体状况,是否有不适宜从事高空、高温等特殊作业的情况。
二、施工设备与机械安全1、设备验收与登记新购置或租赁的施工设备是否经过验收,验收记录是否完整。
设备是否进行了登记备案,便于管理和追溯。
2、设备维护与保养查看设备的维护保养计划和记录,是否按照规定的时间和内容进行了维护保养。
设备的关键部件,如制动系统、传动系统等,是否处于良好状态。
3、安全装置检查起重机、吊篮等设备的限位器、防坠器等安全装置是否有效。
施工机械的防护装置,如防护罩、防护栏等,是否齐全并安装牢固。
4、电气设备电气设备的接地、接零是否符合要求,电线电缆是否存在破损、老化现象。
配电箱、开关柜的配置是否符合规范,有无漏电保护和过载保护装置。
三、施工用电安全1、临时用电方案施工现场是否制定了临时用电方案,且经过审批。
2、配电箱与开关箱配电箱和开关箱的设置位置是否合理,周围是否有杂物或积水。
箱内的电器元件是否完好无损,标识是否清晰。
3、电线电缆敷设电线电缆是否架空或埋地敷设,架空高度是否符合要求,埋地深度和防护措施是否到位。
严禁电线电缆乱拉乱接,是否存在拖地、泡水等情况。
4、用电设备接地与接零电动工具、电焊机等用电设备的接地和接零是否可靠。
四、高处作业安全1、作业平台与脚手架高处作业平台是否牢固可靠,有无晃动、变形等情况。
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9
质量管理制度
是否建立和检索到以下质量管理制度:
罗列
10
质量保证措施
是否制定质量保证措施;
11
创优规划
是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现。
12
质量问题(事故)处理
1、有无来自业主、监理有关质量问题通知单;
2、每份整改通知单是否形成闭环。
2、是否建立台帐;
3、是否由专人负责定期检查维护。
28
进场材料检验、验收
1、重要物资验证记录是否齐全;
2、光、电缆测试记录;
3、设备开箱检验记录是否齐全。
29
仓库储存
1、是否堆放整齐、状态标识是否清楚;帐物卡台帐是否相符;
2、库房是否满足防潮、防尘、防盗等要求;
3、消防器材配置是否合理;有无防火禁烟标识;
2、是否进行经常性检查。
3、是否进行定期(季节性、法定节假日前后)检查;
4、是否进行综合性大检查;
5、对检查发现的问题是否形成闭环。
21
安、质、环例会
1、是否每周召开安、质、环例会,形成记录;
2、是否每月召开安、质、环例会,形成记录。
22
作业指导书
1是否经项目总工程师审批;
2是否受控,发放记录是否齐全。
14
安全、环境管理制度
是否建立和检索到以下安全环保管理制度:
罗列
15
安全、环境保证措施
是否制定安全、环境保证措施;
16
项目负责人
1、项目经理是否做到了每月1次以上巡检;
2、项目副经理或总工是否做到每月2次以上巡检。
17
自检、互检
是否有自检、互检记录及质量跟踪卡。
18
专职检查
1、专职质量(检)员检查记录是否齐全;
5、宿舍环境卫生整齐,是否有检查评比记录;
6、食堂环境符合卫生要求,工作人员是否持有健康证明;
7、食堂是否配置碗筷消毒设施;冰箱内生熟食是否分开存放。
35
施工现场
1、施工人员是否按图施工;施工工艺是否满足标准要求;
2、是否执行“三检”制度,有无质量跟踪卡片;
3、是否设置现场安全防护人员;
4、是否按要求正确佩戴安全防护用品;
工程质量、安全、环保检查记录表
工程
名称
开工
日期
计划竣
工日期
施工
单位
项目
负责人
技术
负责人
建设
单位
设计
单位
监理
单位
序号
检查项目
检查内容和方法
检查记录
整改建议
1
施工组织设计
1、审批手续是否齐全;
2、施工组织安排是否合理、可行;
3、是否编制质量、安全、环境保证措施,并有针对性;
2
开工报告
是否有开工报告,审批手续是否齐全。
23
(安全)技术交底
1、交底内容是否全面;
2、技术交底是否交底到现场作业人员并履行签字手续;
24
专项技术方案
1 专业性强、危险性大的分项工程是否按要求单独编制专项技术方案;
2 专项技术方案审批手续是否齐全;
3、专项技术方案中安、质、环保证措施是否合理;
4、专项技术方案是否进行交底、实施过程是否进行检查并留有记录。
3、事故是否是按“四不放过”原则处理;
13
安全环保自控体系
1、安全环保自控体系是否健全、安全环保职责是否明确,是否逐级签订责任书,层层落实;
2、安全环保方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致;
3、安全环保目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查;
3
组织机构
1现场组织机构是否按股份公司(分公司)下达的文件要求设置;
2 是否设立专门的质量、安全机构。
4
人员资质
1项目经理是否具有建造师执业资格证书和三类人员证书,是否满足投标承诺;
2专职质量人员是否具有质量专业技术人员证书或质量(检)员证书;
3专职安全管理人员是否具有三类人员证书;
4关键工序人员是否持证上岗;
5特种作业人员是否持证上岗;
6是否建立项目部人员台帐。
5
业主或监理单位安、质、环要求
1、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求;
2、是否进行了安排部署并按要求回复。
4
法律法规及其他要求(安、质、环)
1、是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安、质、环);
2、是否检索到常用技术标准/规范;
3、是否向员工、相关方传递相关要求。
2、质量问题整改是否形成闭环。
19
安、质、环教育培训
1、是否编制项目部教育培训计划;
2、三级安全教育培训记录是否齐全;
3、全员教育、考核率100%;
4、农民工教育、考核率100%;
5、复工、转岗教育、考核率100%;
6、特种作业人员教育培训、持证上岗率100%.
20
安全、环保检查
1、是否编制项目部安全环保检查计划;
2、是否按要求上报施工计划;
3安全防护用品发放及使用;
4主要负责人营业线路施工安全培训情况。
检查人: 检查日期:
1、是否进行危险源识别和评价,识别是否充分,评价是否准确;
2 是否有环境因素、重要环境因素的识别和评价,识别是否充分,评价是否准确。
3、是否建立重大危险源、重要环境因素清单,并制定管理控制措施;
4、是否根据项目实施进行阶段性检查并及时进行更新;
32
安全生产资金投入
1、是否编制项目部安全投入资金预算及使用计划;
5
施工图纸
1、是否有图纸会审记录及设计回复资料;
2、是否有发放记录。
6
施工复测
是否进行施工复测,相关记录是否齐全。
7
设计变更
1、设计变更手续是否齐全;
2、是否发生未批准先施工现象。
8
质量自控体系
1、质量自控体系是否健全、质量职责是否明确;
2、质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致;
5、是否编制项目部应急预案演练计划;
6、是否按计划要求进行应急预案的培训和演练,对演练结果进行评价;
7、是否对应急预案内容进行评审及改进。
34
项目部驻地
1、项目部设施满足“三室”“五小”要求;办公区、生活区划分合理;
2、“九牌二图二栏一表”标牌配置齐全、张挂上墙;
3、消防设施配置合理,定期检查;
4、废弃物分类回收,及时处理;
25
工程日志
1、施工、调度、工班日志记录时间是否连续,有无安质环情况记录;
2、发现问题有无跟踪处理记录。
26ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
仪器、仪表
1、是否按施工组织设计文件要求配置,是否满足投标承诺;
2、是否在检测/校准有效期内,计量检测报告/校准证书是否齐全
3、是否由专人负责管理并建立台帐;
27
机具、设备
1、是否按施工组织设计文件要求配置,是否满足投标承诺;
2、安全投入资金(技措施费)的计提使用情况并建立台帐;
3劳动防护用品采购、发放记录是否齐全;
33
应急预案及演练
1、是否建立应急救援组织、人员配备、职责分工是否明确;
2、是否针对重大危险源制定相应的应急预案并报安质部备案;
3、应急预案内容是有针对性和可操作性;
4、是否按照预案内容配置必要的应急救援物资;
4、易燃易爆物品、危险化学品是否隔离存放。
5、不合格品是否单独存放、标识清楚;处理过程是否符合要求。
30
检验批、分项、分部工程验收资料
1、自检、报检手续是否齐全;
2、隐蔽工程记录是否齐全;
3、是否发生未经监理签认进入下道工序施工现象;
4、资料是否齐全,相关人员签认是否齐全;
31
环境因素、危险源识别、评价与控制
5、现场安全防护措施是否到位;
6、现场临时用电是否符合要求;
7、现场作业环境是否满足施工要求;是否做到“人走场清”。
36
特种设备、特种作业人员管理
1、是否建立特种设备管理台帐;检测报告是否齐全、有效;
2、是否建立特种作业人员管理台帐,证件是否有效。
37
营业线施工安全管理
1、项目部是否与相关单位签订安全协议书;