供应商入库流程图

合集下载

入库作业流程图

入库作业流程图
14
1.计划部门下达生产 计划
2.采购部下采购订单
3.供应商生产制造 4.供应商发货 5.原材料仓库接收货
物 6.仓库报检 7.不合格入退货给供
应商
8.供应商接收退货。 9.合格人原材料仓库
10.计划部门下达领料 单
11.原材料仓库依据领 料单发货
12.生产部门依据计划 生产
13. 品质检验成品是否合 格。
14.合格成品转成品仓库 收发货流程
15.不合格成进行返工
16.生产中材料不良报检
17.原不良仓储部门进行 兑换
18.原不良返回厂家维 修。
审核:
批准:
计划
生产计划 1
采购
采购订单 2
10 制作领料单
编制:
原材料入库流程图
供应商
原材料仓库
品质
3 生产
4 发货
5 接收
6 检验是否合格
8 接收
7 退货
N Y
车间
18 厂家维修
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
9 入库
11 发货
17 不良兑换
Y 检验是否 原不良
12 生产
16 材料不良
Y 检验是否
合格 13
N
返工 15
成品库
说明
成品仓库收发 货流程

供应链采购及库存管理流程图

供应链采购及库存管理流程图

供应链采购及库存管理流程图1. 采购流程1.1 采购需求确认- 采购部门接收采购需求,并确认需求的准确性和合理性。

- 采购部门与相关部门进行沟通,以确保采购需求的具体细节。

1.2 供应商选择与评估- 采购部门筛选潜在供应商,并进行评估,包括供应商信誉度、产品质量和价格等方面。

- 采购部门与供应商进行谈判,以获取最优化的采购条件。

1.3 采购合同签订- 采购部门与选定的供应商签订采购合同,明确双方义务和责任。

- 采购合同必须符合法律规定,并经过法务部门的审核。

1.4 采购订单生成- 采购部门根据采购合同的要求,生成采购订单,并向供应商发送订单。

- 采购订单应包括产品名称、数量、价格、交付日期等重要信息。

1.5 采购执行与监控- 供应商按照采购订单的要求,进行产品的生产或采购,并及时配送。

- 采购部门对采购过程进行监控,确保供应商按时履约。

2. 库存管理流程2.1 入库管理- 采购部门接收供应商送达的货物,并进行验收。

- 验收合格的货物将被入库,并进行标记和记录。

2.2 库存监控与调整- 库存管理部门定期对库存进行清点和盘点。

- 根据实际库存情况,制定采购计划或调整库存配送。

2.3 出库管理- 其他部门或客户提交出库请求,库存管理部门核对并批准出库。

- 已批准的货物将从库存中取出,进行出库操作。

2.4 库存报告与分析- 库存管理部门定期生成库存报告,包括库存水平、周转率、滞销品等指标。

- 库存报告对供应链决策和库存优化等方面提供参考。

3. 供应链协同管理3.1 供应商协作- 采购部门与供应商保持密切的沟通和合作。

- 通过信息共享和协同计划,优化供应链运作效率。

3.2 客户协同- 销售部门与客户进行需求分析和沟通。

- 根据客户需求,调整采购和库存管理流程,以提供更好的客户满意度。

3.3 数据共享与分析- 采购部门、库存管理部门和销售部门及时共享数据,并进行数据分析。

- 数据分析结果用于制定决策,优化供应链和库存管理流程。

供应商入库流程图

供应商入库流程图

WORD 格式
专业资料整理 1
供应商入库管理流程图
供应商
准备资料
入库标准:
1.公司营业执照(三证合一复印件盖公章 );
2.法
人身份证复印件 (盖公章)、开户许可证 (盖公章);
3.企业资质证书、安全生产许可证、一般纳税人
证明、苗木免税证明 4.机械出厂合格证、操作证、
检测证明 5.企业委托书、承诺书。

补齐资料
退回
列入备用名单,优先推荐、选用,参与竞标 资料不齐 资料审 核 递交审核 存档备案 资料齐全 入库审批 必 要 时 符 不符合要求 实 合 地 要 考 求 察 审核未通过 审批流程:供应商管理部→项目管 理部→财务部→副总 →总经理→集 团计划运营部 审核通过 草拟合同。

进销存数据流程图

进销存数据流程图

进销存数据流程图一、介绍进销存数据流程图是用来描述企业的进货、销售和库存管理流程的图表。

通过绘制进销存数据流程图,可以清晰地展示各个环节之间的关系和数据流动情况,帮助企业更好地管理和控制进销存流程,提高效率和准确性。

二、流程图示例```+------------------+| || 采购订单 || |+------------------+||v+------------------+| || 采购收货 || |+------------------+||v+------------------+ | || 入库登记 | | |+------------------+ ||v+------------------+ | || 销售订单 | | |+------------------+ ||v+------------------+ | || 销售出货 || |+------------------+ ||v+------------------+ | || 出库登记 || |+------------------+ ||v+------------------+ | || 库存管理 || |+------------------+ ```三、流程说明1. 采购订单:根据企业的需求,制定采购计划,并生成采购订单。

采购订单包括采购商品的名称、数量、价格等信息。

2. 采购收货:供应商根据采购订单的要求,将商品送至企业仓库,并进行收货确认。

确认后,将商品的数量和质量信息录入系统。

3. 入库登记:将收货的商品进行入库登记,包括商品的批次、库存位置等信息。

同时更新库存数量和库存状态。

4. 销售订单:根据客户需求,生成销售订单。

销售订单包括销售商品的名称、数量、价格等信息。

5. 销售出货:根据销售订单,从仓库中取出相应的商品进行出货。

同时进行出货确认,并将出货的商品数量和质量信息录入系统。

6. 出库登记:将出货的商品进行出库登记,包括商品的批次、库存位置等信息。

仓库操作收货检验入库产品处理流程图

仓库操作收货检验入库产品处理流程图

在金蝶系统中录入其他出库单
仓库操作流程图
盘点作业流程
每月最后一个工作日仓管人员从金蝶系统中打印盘点报告 仓管根据仓位顺序对仓库物料依次进行清点
仓管确认点数无误后将盘点信息登记在盘点报告上交财务复核 财务复核
仓管人员及财务人员在盘点报告上签字确认盘点结果 将盘点结果报送经理审批如有差异,在金蝶系统中进行账务调整
仓库操作流程图
生产任务单物料领用流程
备料时应在STOCK OUT LIST上将有IQC编号的物料 记录下来备查。格式为IQC编号_数量X
如有766516领用需通知质量部门IQC编号
生产部门开STOCK OUT LIST
仓管人员根据STOCK OUT LIST按照先进先 出原则将物料从货架中取出
相同产品、不同的WO编号的领 料单备料时应分开摆放
仓库操作收货检验入库产品处理流程图
仓库操作
仓库操作畅通、安全、有序,降低库存积压,提高库存周转 率,促使销售、生产、采购相协调,加速资金流通。采购物 资到厂后,供应商将送货单交仓管员,由仓管员引导供方将 物资存放在待检区。供应商《送货单》必须注明公司物料订 购单单号及订购数量、送货数量等信息。
仓库操作流程图
质量部门在入库单备注栏填写物料编码及可用数量 填写格式为:641931_10x for re-stock in
将可用物料拿回仓库上架并在金蝶系统录入其它入库单
仓库操作流程图
其他入库流程
在生产环节报废的物料重新检验后入库
检验完毕,质量部门开出OTHER STOCK IN给仓库
供应商赠送物料
是否需 要检验
N 与检验部门负责人再次确认
将合格物料上架
将不良品放入退货库
供应商开发票 将发票退回供应商

仓库出入库管理制度及流程图表格

仓库出入库管理制度及流程图表格

仓库出入库管理制度及流程图表格一、管理制度1. 财务负责人制定制度仓库出入库管理制度需由财务负责人负责编制和审批。

2. 出入库手续执行每一次进出仓库的物品都要按照系统规定进行登记,并严格执行出入库手续。

3. 库存盘点每年至少进行一次库存盘点,并提交财务负责人审核。

4. 库存查账由财务部门做好库存查账工作。

5. 报表归档每月将出入库报表整理归档。

6. 质量管理严格执行出入库质量管理规定。

二、流程图表格1. 出库流程图步骤详细说明1. 出库单填写填写出库物品、数量、批次信息,并加盖领用单位章2. 审核出库单主管审核出库单3. 出库单发放发放出库单到仓库4. 物品出库出库操作员操作出库5. 出库单归档完成出库操作后将出库单归档6. 报表整理归档汇总出库报表并整理归档7. 库存记录更新库存记录8. 质量管理出库前要进行物品质量检验9. 归档销售合同和发票2. 入库流程图步骤详细说明1. 采购计划由采购员制定采购计划并提出采购申请2. 采购单填写填写采购物品、数量、价格、供应商等信息3. 采购单审核和批准主管审核采购单并批准采购计划4. 采购单发放发放采购单5. 收货入库确认货物与票据无误后入库6. 物品入库记录更新入库记录7. 报表整理归档汇总入库报表并整理归档8. 质量检验进行物品质量检查9. 交货验收对物品进行验收10. 归档采购合同和发票签订采购合同,并归档相关发票和合同结束语以上就是仓库出入库管理制度及简单流程的图表格,其中各流程的每一步骤都需严格执行,确保出入库物品正常的管理和质量控制。

供应商管理工作流程图

供应商管理工作流程图
供应商管理工作流程图单位名称采购部流程名称供应商管理工作流程层次2任务概要对供应商选择评价建档维护等过程的管理单位总经理采购经理采购部供应商节点abcd123456789101112131415公司名称密级共页第页编制单位签发人签发日期开始供应商调查新供应商开发与选择供应商初审供应商产品批准现场评审列出合格供应商名录签订采购合同进行采购组织验货供应商评级与考核供应商档案管理供应商给关系管理结束提供相关资料提供试制样品现场评审接待签订采购合同供货协助处理问题货物协助审核审核审核审核审批审批审批审批
供应商管理工作流程图
单位名称
采购部
流程名称
供应商管理工作流程
层等过程的管理
单位
总经理
采购经理
采购部
供应商
节点
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
公司名称
密级
共页第页
编制单位
签发人
签发日期

供应商管理流程图

供应商管理流程图

供应商管理流程图一、概述本文档旨在描述供应商管理流程图的大纲,涵盖了从供应商引入到合同终止的全过程。

通过了解整个流程,有助于采购部门更好地管理供应商,降低采购风险,提高采购效率。

二、供应商引入1、市场调查:在需要新的供应商时,采购部门应首先进行市场调查,了解潜在供应商的信息。

1、市场调查:在需要新的供应商时,采购部门应首先进行市场调查,了解潜在供应商的信息。

市场调查应包括对潜在供应商的资格、能力和信誉的评估,以及对其产品或服务的价格和质量的比较。

这有助于确定最具潜力的供应商,以便进行进一步的评估和谈判。

2、发出邀请:根据调查结果,采购部门可向符合要求的供应商发出邀请,要求其参与竞标。

随着公司业务的不断发展,供应商管理的重要性日益凸显。

为了确保公司能够与优秀的供应商建立长期的合作关系,采购部门需要制定完善的供应商管理流程。

在这个流程中,发出邀请是关键的一步,旨在邀请符合要求的供应商参与竞标。

在发出邀请之前,采购部门需要根据调查结果对供应商进行评估。

评估的主要内容包括供应商的资质、信誉、产品质量、价格等方面的考察。

只有符合要求的供应商才会被邀请参与竞标。

这有助于确保公司选择到最合适的供应商,从而降低采购风险,提高采购效率。

在发出邀请之后,采购部门需要明确告知供应商参与竞标的方式和要求。

这可能包括提交报价单、产品样品或者参与现场竞标等。

在这个过程中,采购部门需要保持与供应商的沟通,确保其明确了解公司的需求和要求。

接下来,采购部门需要对供应商进行评估。

评估的主要依据是供应商提交的竞标材料和报价。

采购部门需要仔细对比不同供应商的竞标材料,分析其优缺点,并根据公司的需求和要求做出选择。

如果符合要求的供应商较多,采购部门可以根据实际情况进行筛选,选择最适合公司的供应商。

最后,采购部门需要向选定的供应商发送确认邮件。

在邮件中,需要明确说明公司对供应商的认可,并告知下一步的行动计划。

这有助于确保供应商明确了解公司的决定,并为下一步的合作做好准备。

SCM流程图

SCM流程图

资产期 初登记
报账
资产购 买
资产入 库
收款
赔偿登 记
归还登 记
资产明 细
资产报 废
资产登 记
资产折 旧
资产变 卖
工作量 登记
时间登 记
仓库 收货
收货回 单记录
收货 清点
入库 上架
发货 准备
物流 准备
发货通 知
派车计 划
拣货
复核清 点
仓库发 货
派车通 知
派车记 录
报费记 录
加油记 录
装箱
装车记 录
发车记 录
发运回 单记录
生产加工管理:
生产 准备
BOM
生产 计划
销售 计划
销售 订单
生产 任务
MRP 运算
材料 采购
材料 领用
成品 返工
委外成品 报废
委外成 品验收
委外成品 交货
产品 入库
委外成品 核算
委外成 品入库
来料加工管理:
生产 准备
BOM
来料生产 计划
销售 计划
销售 订单
来料生 产任务
MRP 运算
材料 采购
来料 收货
材料 领用
成品 返工
补料补 半成品
补领材 料
半成品 返工
流程 记录
成品 报废
成品 验收
成品 入库
成品 交货
退料
资产类 型定义
科目对 照
流量项 目定义
流量科 目对照
币种
汇率对 照
会计凭证 流量分配 流量报表
保存
凭证 管理
总账 账薄
审核 反审
财务报表
修改 删除
记账 反记
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档