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企业财务管理整套表格大全(共118页)

企业财务管理整套表格大全(共118页)
月日时
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月日时
月日时
月日时
主管会计制表
预收预付款明细表
月份
预付
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日期
事由
金额
日期
事由
金额
合计
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审核填表
年、月份应收帐款明细表
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年月日第页
客户名称
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月日时分
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金额
收款情况检讨与说明


字号
主管会计制表
应收应付帐款月报表
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年月日编号:字第号
移出工程编号字第号
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材料名称
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财产单位编号
此致
会计科查照转帐为妥
施工部的主管复核经办人
填单年月日
收料单
收料日
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本单编号
请购部门
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年月日
会计科目
品名规格
项次
材料编号
单位
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单价
金额
备注
点收
检验
经办部门
主管
经办
用料清单
工程编号:字第号
本日收支额
本月合计
本月预计
备注
现金
存款
合计
前日余额
收入
销售进帐
分店汇款
票据兑现
抵押借款
私人借款
预收保险费
进帐合计
归还借款
材料购入
采购品支付
费用支付
人事费

企业常用管理表格大全(1023个doc)839

企业常用管理表格大全(1023个doc)839




解决问题的能力:
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
遇到问题,束手无策
发生问题,能够去想解决办法,但有时抓不注关键
问题发生后,能够分辨关键问题,找到解决办法,并设法解决
能迅速理解并把握复杂的事物,发现明确关键问题,找到解决办法
推断评估能力:
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
善于确定决策时机,提出可行方案,合理权衡,优化选择,对困难的事处理果断得当
计划和执行能力
准确性:
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
工作无计划,随意,常出错
能大致按计划执行,不太注意细节,偶有错发生
能按照计划执行,比较注意细节,偶有错发生并能迅速改正
能够按照计划严格执行,并确保在每个细节上减少错
企业常用管理表格大全(1023个doc)839
能力指标考评标准
人际交往能力




关系建立:
0
10
20
30
40
50
60
70
80
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100
刚愎自用不易与他人相处,自我封闭
较为自我,不易与他人建立长期关系
能够与他人建立可信赖的长期关系
易与他人建立可信赖的积极发展的长期关系
团队合作:
0
10
20
30
40
50
能透过现象看本质,把握组织面临的挑战和机会,兼顾短期和长远目标

公司常用表格(非行政人事)

公司常用表格(非行政人事)

公司常用表格(非行政人事)一、销售表格销售表格是公司日常经营中必不可少的工具,用于记录销售产品或服务的相关信息。

销售表格通常包括以下内容:产品名称、数量、单价、客户信息、销售日期等。

通过销售表格,可以清晰地了解公司的销售情况,帮助管理者做出有效的决策。

二、库存管理表格库存管理表格主要用于记录公司产品或原材料的库存情况。

库存管理表格通常包括:产品名称、库存数量、采购日期、入库日期、出库日期等信息。

通过库存管理表格,公司可以及时了解产品的库存情况,避免库存积压或缺货的情况发生。

三、财务报表财务报表是公司对外展示财务情况的重要工具,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

财务报表通过数字化的方式展示公司的财务状况,帮助投资者、管理者和监管机构了解公司的经营情况,以便做出相关决策。

四、客户反馈表格客户反馈表格是收集客户意见和建议的重要工具,通过客户反馈表格,公司可以了解客户对产品或服务的满意度,及时调整经营策略。

客户反馈表格通常包括客户姓名、联系方式、反馈内容等信息。

五、项目进度表项目进度表格用于记录公司的各项项目的进度情况,包括项目名称、开始时间、计划完成时间、实际完成时间等。

通过项目进度表,公司可以清晰地了解项目执行情况,及时调整项目进度,确保项目按时交付。

六、市场调研表格市场调研表格用于收集市场数据和分析市场情况,帮助公司了解市场需求和竞争对手情况。

市场调研表格通常包括市场份额、产品需求量、竞争对手分析等内容,通过市场调研表格,公司可以制定有效的市场营销策略。

以上是公司常用的非行政人事表格,这些表格在日常经营中起着至关重要的作用,帮助公司了解市场、管理库存、监控销售等方面。

有效地利用这些表格,可以提高公司的运营效率,实现经营目标。

公司企业最常用表单范本大全 19个

公司企业最常用表单范本大全 19个

公司企业常用表格●发文编号登记簿●员工加班申请单●员工请假申请单●客户投诉受理单●工作联络单●固定资产申请单●固定资产领用单●名片需求申报表●派车单●签呈●需求申报表●招待宴请审批单●用章申请单●办公用品申请单●预借款申请单●各部门负责人月汇报表●油卡充值申请表●电脑、打印机等办公设备维修申报处理单●出差申请单发文编号登记簿发文部门:NO.序号文件名称编号拟订人发文日期备注员工加班申请单姓名性别部门岗位加班时间年月日时至年月日时加班天数加班原由年月日部门经理行政办公室备注员工加班申请单姓名性别部门岗位加班时间年月日时至年月日时加班天数加班原由年月日部门经理行政办公室备注员工请假申请单姓名性别部门岗位请假时间年月日时至年月日时请假天数请假事由年月日审批程序部门主管行政办公室分管领导总经理备注员工请假申请单姓名性别部门岗位请假时间年月日时至年月日时请假天数请假事由年月日审批程序部门主管行政办公室分管领导总经理备注客户投诉受理单投诉人姓名电话地址投诉日期投诉来源受理人投诉原因客户意见受理人意见审批意见处理结果工作联络单发单部门/人员发单日期:需要协助部门/人员签收日期:部门负责人签字(发单部门)部门负责人签字(收单部门)用途:为了便于公司各部门之间的及时沟通、配合、协调解决实际发生的问题,避免因时间拖延而影响工作效率,请各部门以书函的形式填写此表进行正常工作联系,并作备查。

……………………………………………………………………………工作联络单发单部门/人员发单日期:需要协助部门/人员签收日期:部门负责人签字(发单部门)部门负责人签字(收单部门)用途:为了便于公司各部门之间的及时沟通、配合、协调解决实际发生的问题,避免因时间拖延而影响工作效率,请各部门以书函的形式填写此表进行正常工作联系,并作备查。

部门申请人日期使用地点申请物品数量单位单价金额备注合计(大写)部门意见总经办意见总经理意见注:自领用之日起该领用资产的责任人即由领用人承担,若发生资产流失的情况,责任人将负全部责任。

公司企业各类质量管理表格大全

公司企业各类质量管理表格大全

公司企业各类质量管理表格大全目录第一章质量管理部职责描述 (6)(一)质量管理部的工作职责 (6)第二章质量管理部组织管理 (7)(一)质量管理工作计划表 (7)(二)质量目标达成计划表 (7)(三)质量教育年度计划表 (7)(四)竞争产品质量比较表 (8)(五)质量计划实施情况检查表 (8)第三章质量方针与质量目标管理 (9)(一)质量方针实施对策表 (9)(二)质量方针实施评审表 (9)(三)质量方针管理工作流程 (10)(四)部门(车间)质量目标展开表 (11)(五)质量目标管理统计月报表 (12)(六)质量目标分解实施评审表 (12)(七)质量目标管理工作流程 (14)第四章供应质量管理 (15)(一)质量检验委托单 (15)(二)进厂零件质量检验表 (15)(三)零件质量检验报告表 (15)(四)采购材料检验报告表 (16)(五)材料试用检验通知单 (16)(六)说明书质量检验报告 (16)(七)采购设备检验报告单 (17)(八)特采/让步使用申请单 (18)(九)进厂检验情况日报表 (18)(十)供应商基本资料表 (18)(十一)供应商质量评价表 (19)(十二)合格供应商考核表 (20)(十三)供应商综合评审表 (21)(十四)供应商质量管理检查表 (22)(十五)进料检验工作流程 (23)(十六)检验状态标识流程 (24)第五章制程质量管理 (26)(一)制程作业检查表 (26)(二)生产条件通知单 (26)(三)生产事前检查表 (26)(四)生产过程记录卡 (27)(五)过程控制标准表 (27)(六)产品质量标准表 (28)(七)产品质量检验表 (28)(八)质量因素变动表 (28)(九)操作标准变更通知单 (29)(十)生产过程检验标准表 (29)(十一)产品质量抽查记录 (29)(十二)制程质量管理工作流程 (30)(十三)质量分析统计工作流程 (31)(十四)质量指标报告工作流程 (32)(十五)制程质量异常处理工作流程 (33)(十六)工序质量分析表 (34)(十七)工序质量评定表 (34)(十八)工序质量跟踪卡 (35)(十九)工序控制点明细表 (35)(二十)工序质量审核记录表 (35)(二十一)检验工序作业指导书 (35)(二十二)工序质量检验评定表 (36)(二十三)工序操作标准通知单 (37)(二十四)工序质量异常报告表 (37)(二十五)工序质量控制工作流程 (39)(二十六)工序质量检验工作流程 (40)第六章质量检验管理 (41)(一)试验委托单 (41)(二)试验报告单 (41)(三)检验通知单 (41)(四)产品抽查汇总表单 (42)(五)待出厂产品检验表 (42)(六)产品出厂检验表单 (42)(七)产品质量检验报告 (43)(八)检验计划签审工作流程 (44)(九)成品抽样检验工作流程 (45)(十)成品入库送检工作流程 (46)(十一)产品样件检验工作流程 (47)(十二)工厂出货送检工作流程 (48)第七章质量控制管理 (49)(一)质量管理标准表 (49)(二)质量标准变动表 (49)(四)质量因素变动表 (50)(五)质量控制管理工作流程 (51)(六)质量标准制定工作流程 (52)(七)质量记录控制工作流程 (53)(八)质量管理小组资料登记表 (54)(九)质量管理小组会议报告表 (55)(十)质量管理小组活动计划表 (55)(十一)质量管理小组活动记录表 (56)(十二)质量管理小组活动报告表 (56)(十三)QC小组活动成果评审表 (56)(十四)质量管理小组组织建立流程 (58)(十五)质量管理小组活动组织流程 (59)(十六)清理和整理活动检查表 (60)(十七)清理和整理效果检查表 (61)(十八)清洁和保养活动检查表 (62)(十九)清洁和保养效果检查表 (62)(二十)素养活动检查表 (64)(二十一)素养效果检查表 (65)第八章不合格品管理 (66)(一)质量异常通知单 (66)(二)质量异常报告单 (67)(三)质量异常处理单 (67)(四)不合格品审理单 (67)(五)质量不良记录表 (68)(六)质量不良分析表 (68)(七)装配不良处理表 (69)(八)产品退货统计表 (69)(九)不良项目调查表 (69)(十)产品返修通知单 (70)(十一)不合格零件处理单 (70)(十二)不合格现象预防表 (70)(十三)不合格产品管理流程 (71)(十四)不合格现象分析流程 (72)(十五)报废品处理工作流程 (73)(十六)质量处罚工作流程 (74)(十七)预防措施工作流程 (75)第九章质量改进管理 (77)(一)产品质量改进记录表 (77)(二)产品质量改进分析表 (77)(三)质量改进评审记录表 (77)(四)质量改进结果记录表 (78)(五)质量持续改进工作流程 (79)(六)质量问题解决工作流程 (80)第十章质量成本管理 (81)(一)质量预防费用统计表 (81)(二)质量鉴定费用统计表 (81)(三)质量内部故障统计表 (81)(四)质量外部故障统计表 (81)(五)质量成本统计报告表 (82)(六)质量成本损失估计表 (82)(七)质量改进费用汇总表 (83)(八)质量培训费用计算表 (83)(九)质量奖励费用计算表 (83)(十)质量停工损失报告表 (83)(十一)质量事故处理费用计算表 (84)(十二)产品降级/降价处理报告表 (84)(十三)车间质量管理费月报表 (85)(十四)车间质量损失费月报表 (85)(十五)质量成本管理工作流程 (87)(十六)质量成本控制工作流程 (88)第十一章质量管理体系审核及建立 (89)(一)质量管理体系审核计划表 (89)(二)质量管理体系审核检查表 (89)(三)质量管理体系审核报告表 (90)(四)质量文件评审记录表 (90)(五)质量文件发放回收表 (93)(六)质量文件更改申请表 (93)(七)质量文件销毁申请表 (94)(八)过程业绩评审报告表 (94)(九)纠正预防措施处理单 (95)(十)质量文件记录清单 (95)(十一)不符合项报告表 (96)(十二)质量体系建立工作流程 (97)(十三)质量体系文件管理流程 (98)(十四)质量体系内审工作流程 (99)(十五)质量体系运行工作流程 (100)(十六)质量体系完善工作流程 (101)第一章质量管理部职责描述(一)质量管理部的工作职责质量管理部工作职责一览表第二章质量管理部组织管理(一)质量管理工作计划表编号:日期:年月(二)质量目标达成计划表编订人:审核人:发布时间:执行期限:(三)质量教育年度计划表填写日期:(四)竞争产品质量比较表产品名称:填写日期:(五)质量计划实施情况检查表填写日期:第三章质量方针与质量目标管理(一)质量方针实施对策表(二)质量方针实施评审表时间:年月日评审人:(三)质量方针管理工作流程质量方针的制定质量方针的实施质量方针的评审质量方针的修订(四)部门(车间)质量目标展开表质量方针 部门(车间)质量目标 序号目标与目标值对策各职能及生负责人配合者完成日期检查人否是企业高层领导树立正确的经营思想与经营理念,组织制定质量方针质量管理相关人员开展调查,分析企业内外部环境、条件,找出差异 质量管理人员根据调查结果,结合企业实际,起草质量方针组织讨论质量方针,并进行反复论证,最终确定质量方针质量方针由企业最高领导者签署意见后颁布实施在企业内外部以适当的方式宣传质量方针 依据质量方针制定质量目标、考核指标,建立质量管理体系,以保证质量方针的有效实施质量管理人员定期对质量方针的落实情况进行测量和检查,汇总数据,作为管理评审的依据 企业管理人员从适宜性、有效性等方面对质量方针的落实、实施情况进行评审依据评审结果确定是否修订质量方针修订修订质量方针,最高领导者签署意见后颁布实施结束开始(五)质量目标管理统计月报表单位:填写日期:单位负责人:制表人:(六)质量目标分解实施评审表部门:考核日期:年月日~年月日编制:审核:(七)质量目标管理工作流程制定质量目标实施质量目标评审质量目标修订质量目标开始质量管理人员通过调查,了解企业质量管理状况,找出问题及企业的弱项质量管理人员对企业存在的各类问题进行分析,确定问题范围及其影响程度,找出影响大的问题质量管理人员依据企业的经营理念、确定的质量方针及存在的问题点,拟订质量目标草案质量目标由企业最高领导者签署意见后颁布实施把质量目标层层分解并发送各部门,落实到员工个人,明确各级质量目标各级质量管理人员认真执行质量目标要求及实施措施,按规定完成各项工作,确保质量目标实现质量管理人员定期对质量目标的实施情况进行测量和检查,汇总数据企业高层管理者依据定期测量、检查结果,对质量目标的适宜性进行评审依据质量目标评审结果确定是否修订质量目标依企业发展要求及质量目标执行中存在的问题修订质量目标,经企业最高领导者签署意见后颁布实施结束质量目标草案经质量管理相关人员反复讨论后修改确定,上报企业领导质量管理人员通过各种方式宣传质量目标,以便各级员工深入理解并将其转化为实际行动根据质量目标要求,对质量目标完成情况进行考核,实施奖惩第四章供应质量管理(一)质量检验委托单编号:填写日期:(二)进厂零件质量检验表零件编号:零件名称:号码:(三)零件质量检验报告表编号:填写日期:(四)采购材料检验报告表编号:填写日期:(五)材料试用检验通知单编号:填写日期:(六)说明书质量检验报告(七)采购设备检验报告单(八)特采/让步使用申请单编号:特采/让步使用类型:□原材料 □成品 填写日期: 年 月 日(九)进厂检验情况日报表填写日期:页次: (十)供应商基本资料表(十一)供应商质量评价表(十二)合格供应商考核表编号:考核时间:从年月日至年月日制表:审核:批准:(十三)供应商综合评审表编号:填写日期:(十四)供应商质量管理检查表□协作厂商□试用厂商□原料供应商□外协加工厂商填写日期:检查员:(十五)进料检验工作流程否是进料检验准备检验实施检验结果处理开始供应商将企业所采购物料送达指定地点,采购部组织进行收货采购部、仓储部等部门人员根据订货单、送货单对进料的数量、型号、包装等进行清点物料的核对验收无误后,采购人员填写“送检单”,送交质量管理部进料检验主管进料检验主管根据“送检单”要求策划检验程序,进行检验准备,包括安排人员、设备调试等根据物料性质、类别等情况及相关要求,进料检验人员按照规范抽样,做好检验准备进料检验人员按照分工,依据检验标准进行检验工作,记录检验数据,判定检验结果进料检验主管填写“进料检验质量异常报告”,提出处理措施,报送相关部门合格进料检验主管编制“进料检验报告”,发送采购部、仓储部相关部门讨论是否特采,若决议不能特采则退货,采购部办理退货手续;否则接收物料、入库接收物料、入库并做好物料的登记、保管工作结束(十六)检验状态标识流程是否接收进料检验任务检验实施贴签开始供应商按合同约定时间送货,采购部、仓储部等进行收货 采购部人员填写“进料送检单”,送交质量部进料检验主管 进料检验主管接受进料检验任务后组织进行检验准备进料检验人员按照规定的检验标准、方法实施检验工作 进料检验人员记录检验数据,判定检验结果合格贴允收标签是进料检验主管协同有关部门对质量异常进料进行特采决议特采贴特采标签贴拒收标签 结束否(十七)供应商管理工作流程新供应商开发供应商选择供应商评估供应商分级管理开始采购专员通过网站、各类媒体、展会等途径收集供应商相关信息采购专员对收集来的供应商信息进行汇总,了解供应市场各商家供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、信用状况及财务状况等采购专员据上述工作及企业的采购要求,与适合的供应商进行沟通、洽谈采购部组织从价格水平、供货能力等方面对适合的供应商进行初审供应商根据采购部要求提供样品,采购部将样品进行确认并登记编号,交质量管理部进行检验依据样品质量检验结果,采购部组织进行供应商现场评审工作,并将评审结果上报领导审批对现场评审合格的供应商,企业与其签订“采购合同”及“质量保证协议”采购部根据企业的生产计划、实际生产需求实施采购工作采购部在收料时,除核对数量等外,还应由进料检验专员按照标准进行检验,检验合格方可入库采购部对所需采购物料进行生产过程质量检验,并监督出厂、物流等环节采购部协同质量管理部、生产部等对供应商进行定期评估根据评估结果,将供应商分级管理,剔除不合格供应商或对其进行处罚各类供应商建档管理及关系维护,必要时建立战略合作伙伴关系结束第五章 制程质量管理(一)制程作业检查表注:使用记号:“√”妥善 “×”故障 “△”需改进(二)生产条件通知单编号:填写日期:(三)生产事前检查表(四)生产过程记录卡批号:规格:工令:用途:编号:经办:审核:(五)过程控制标准表(六)产品质量标准表(七)产品质量检验表审核:质量检验:(八)质量因素变动表编号:填写日期:(九)操作标准变更通知单编号:填写日期:审批:复核:(十)生产过程检验标准表产品名称:部门:页次:(十一)产品质量抽查记录机器名称:班别:抽查员:主管:(十二)制程质量管理工作流程选择检验对象实施检验数据分析施行纠正措施质检专员在生产部、生产车间的协助下选择控制对象质检专员在质量管理部经理的指导下明确规格标准并选择检验仪器及方法质检专员在预定时间内在生产部、生产车间的协助下进行检验否是质检专员判断数据是否合理生产部、生产车间相关人员分析原因生产部、生产车间相关人员根据产生数据不合理的原因制定纠正措施各生产车间执行检验后的纠正措施结束开始质检专员记录质量检验数据数据收集与分析编写数据统计表制定与执行质量调整方案记录归档保存开始质量管理部在采购部、生产部和仓储部等部门的支持下收集有效数据质检专员在质量管理部经理的指导下对收集的有效数据进行归类分析质检专员选择适用的数据统计表编制方法质检专员编制和分析数据统计表质检专员根据数据统计表所提取的有效信息制定质量调整方案审核是否通过采购部、生产部及仓储部等部门认真执行质量调整方案质检专员对所有统计信息进行归档保存结束质量管理部经理和主管副总进行审核是否记录与归类制程质量信息编制质量指标报质量指标报表反馈意见收集记录归档保存开始质检专员在生产部及各生产车间的协助下对制程质量信息进行记录归类质检专员编制质量指标报表审核是否通过质检专员根据审核意见完善质量编制报表质检专员分发质量编制报表至各相关部门采购部、生产部、仓储部等部门将质量指标报表的意见反馈给质检专员结束质检专员对前期所有环节形成的信息认真记录,分门别类进行归档保存质量管理部经理和技术副总进行审核是否(十五)制程质量异常处理工作流程开始质检专员开展制程质量检验质检专员在检验过程中发现制程质量存在异常质检专员填写“制程质量异常记录单”是否属于常规异常 是生产部门查找原因实施整改否质检专员报质量管理部经理确认技术副总进行审批并作出指示生产部门暂停相关生产车间的生产活动并查找异常原因 实施制程质量检验发现制程质量异常查找异常原因进行整改质检专员复检是否合格否是质检专员将各种文件进行归档保存结束(十七)工序质量评定表工程名称:编号:质检员签字:年月日(十九)工序控制点明细表(二十)工序质量审核记录表(二十一)检验工序作业指导书(二十二)工序质量检验评定表(二十三)工序操作标准通知单审核:填单人:(二十四)工序质量异常报告表(二十五)工序质量控制工作流程否质检专员判断工序是否稳定是否开始是质检专员判断工序能力是否合理结束制定与实施工作标准工序检验分析工序能力编写工序质量报告质检专员收集产品所需的工序信息质量管理部制定工序标准,经技术副总审批后实施各生产车间实施工序标准质检专员对工序标准化实施状态进行跟踪分析质量管理部追查原因,制定相应的改善措施质检专员进行工序能力分析质检专员编写工序质量报告(二十六)工序质量检验工作流程工序自检工序互检工序检验员检验开始工序作业全部或阶段完成工序作业人员首先进行自检,完成后填写工序报检单,请求上道或下道工序作业人员协助进行质量检上道或下道工序作业人员根据企业的质检标准对其进行检验,并填写工序质量检验单互检通过后,由原工序作业人员将相关检验材料连同报检单送交专职工序检验员,申请检验工序检验员首先判断自检、互检材料齐备程度,如材料不完整由工序作业人员重新填写工序质检员根据企业相关质量检验标准对工序质量进行检验,并出具检验结合格否否是经工序质检员出具合格意见后,可以开始进入下道工序操作结束第六章质量检验管理(一)试验委托单编号:填写日期:(二)试验报告单报告号码:(三)检验通知单编号:填写日期:主管:检验:(四)产品抽查汇总表单编号:填写日期:(五)待出厂产品检验表编号:填写日期:检验员:复检:(六)产品出厂检验表单编号:填写日期:(七)产品质量检验报告编号:填写日期:主管:检验员:检验需求汇总制订检验计划修订完善的检验计开始采购、生产、仓储等有关部门提出质量检验需求质量管理部汇总各部门检验需求,了解检验项目情况质检专员进一步明确质量检验的目的,保证产品质量符合质量要求质检专员收集各类受检产品的质量技术标准、工艺技术文件等质检专员综合各方面因素编制“年度检验计质量管理部经理对检验计划进行审核,并提出更正意见质检专员对“年度检验计划”进行修改,并提交总经理审核总经理最后审批、确认“年度检验计划”质量管理部将“年度检验计划”送达相关部门,并做好存档工作结束明确检验目的抽样方案确定与实施检验结果分析形成检验报告开始质量管理部明确成品检验的目的,即及时发现、去除产品质量隐患质检专员根据检验的目的和要求选择合适的抽样方案质量管理部经理对抽样方案进行审核,并最终确认抽样方案质检专员依据相应的质量标准、程序要求对成品样本进行检验质检专员对检验结果进行分析质检专员根据检验分析结果编制“成品抽样检验报告”质量管理部经理审阅“成品抽样检验报告”并提出修正意见质检专员重新修订“成品抽样检验报告”,经主管质量的副总审批后下发到相关结束入库检验准备成品检验检验结果处开始生产部门在成品入库前通知质量管理部做好检验准备质量管理部接到通知后做好产品检验准备,包括抽取样本、设备仪器准备、人员安排等质检专员依照规定的程序、质量要求,严格对所抽取的样本进行质量检验质检专员根据检验结果填写“成品入库检验记录表”质检专员对质量检验数据进行分析判断是否存在质量问题质量管理部形成不合格品处理意见,上报主管领导审批生产单位及其他相关部门对不合格品进行相应处理质检专员编制“成品检验报告”,并报送主管领导结束是否第一次样品检验二次样品检验批量投产开始生产部门依据相关规定及要求,将生产的样品提交质量管理部质检专员依据规定的操作程序与质量要求对样件进行检验质检专员出具“样品检验报告”并上报领导是否符合质量要求生产部门返工重新生产样品是否生产部门进行小批量试产并送检质检专员对样品的特性等方面进行检验质检专员出具“样品检验报告”并上报领是否符合质量是否生产部门调整工艺后,重新生产生产单位根据质量管理部的建议,大批量投入生产质量管理部应定期对产品进行质量检验,填写“产品检验记录表”质量管理部定期汇总相关质量记录,并存档备查或做研究之用结束出货检验准备出货检验检验结果的处理开始市场营销部发出“出货通知”,仓储部接到通知后备货并通知质量管理部准备检验质量管理部安排相应质检专员做好产品出货检验准备质检专员依据相应的质量标准、操作流程对指定的出货批次进行随机抽样和检验质检专员判断是否需要测试是否合检验是否合质量管理部发出退货不良品分析报表生产部门根据质量管理分析的原因处理退货批次相关部门办理出货手续结束是是是否否否第七章质量控制管理(一)质量管理标准表产品名称:(二)质量标准变动表(三)产品质量管理表(四)质量因素变动表编号:填写日期:。

企业会计表格大全

企业会计表格大全

CK-KG/BD---01产品入库单编号:年月日入库人:复核人:库管员:注:一式三联。

一联成品库存根,一联交生产部,一联交财务核算部。

CK-KG/BD---07CK-KG/BD---08CK—KG/BD--02收货单注一:备注栏填写说明:1、如果送货人有送货单则注明,不再向送货人发送本单。

2、如果是收销售环节退、换货则注明。

3、如果是自提货需要先开收货单再注明。

注二:本单一式两联,仓库留存一联,另一联返送货单位。

CK-KG/BD--03入库单编号:年月日采购员:库管员:注:本单一式两联,第一联为仓库计账联,第二联交采购员办理付款并作为财务计帐联。

本单适用于成品以外的物品入库。

领料单材料类别:年月日库管员:领料部门负责人:领料人:一联生产部门留存,一联交财务核算部记帐,一联交库管部登记台帐滞料/滞成品处理审批表类别:滞料□滞成品□年月日批准人:库管员:注:本单一式两份,仓库留存一份,报会计部一份。

财产登记卡使用部门:年月日监督使用部门:审批人:责任签字:财产登记卡由领用人填写,一联交本部门财产登记专人,一联交财务管理部保管。

物品领用单领用部门:年月日领用部门经理:批准人:领用人:库管员:注:本单一式三联,一联仓库存根,一联报财务核算部,一联领用部门存查。

此单为通用单,适用于领用除原材料以外的物品。

CK-KG/BD---05产品出库单编号:年月日提货人:库管员:注:本单一式两联,第一联仓库存根,第二联交营业部。

CK-KG/BD---10灭菌产品送、返登记表CK-KG/BD---09库存日报表CW-CK/BD—01公司各类单项资金管理审批权限一览表说明:一、上表所指“……以下”均含本数。

二、以上单项资金使用系指预算内开支。

单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理,审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础,20%(含)以内的由总经理批准,20%以上的由董事长批准。

三、审批权限分三类:1.审核:指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。

集团公司子公司行政管理表格大全

集团公司子公司行政管理表格大全

集团/子公司行政管理表格
1、派车申请单
2、出差申请单
3、休假(请假)审批表
4、项目档案利用申请表
5、介绍信使用审批表
6、印章使用审批表
6、名片申请表
7、资产申购审批表
8、资产领用审批表
9、工作请示单
10、房屋租赁申请表
11、房屋续租申请表
12、加班申请单
13、收发文登记表
派车申请单
派车申请单
出差申请单
出差申请单
休假(请假)审批表
休假(请假)审批表
项目档案利用申请表
项目档案利用申请表
介绍信使用审批表
NO:
介绍信使用审批表
印章使用审批表
印章使用审批表
名片申请表
名片申请表
资产申购审批表
资产领用审批表
工作请示单
NO:
房屋租赁申请单
房屋续租申请单
加班申请单
加班申请单
集团公司
收发文登记表。

公司绩效考核表格大全

公司绩效考核表格大全

目录员工绩效评价表(一)4员工绩效评价表(二)5员工绩效评价表(三)6员工绩效评价表(四)7员工绩效评价表(五)9员工绩效评价表(六)10普通员工年度绩效评价表12销售部门员工绩效评价表13办公室员工绩效评价表14生产部员工年度绩效评价表15组长、领班绩效评价表16工程技术人员绩效评价表17管理人员绩效评价表18业务管理人员绩效评价表19销售经理季(月)度绩效评价表20分支机构经理季(月)度绩效评价表21中层管理人员绩效评价表(一)22中层管理人员年度绩效评价表(二)24中高层经理绩效评价表(行为能力)25高层经理年度绩效评价表26普通员工业绩评价样表27销售员工业绩评价样表28项目类员工业绩评价样表29操作工业绩评价样表30经理级员工业绩评价样表31中高层经理业绩评价样表32营销员工业绩评价样表33试用期员工绩效评价样表34技术人员绩效评价样表(综合素质)35专业人员绩效评价样表(综合素质)36主管人员绩效评价样表(综合素质)38中层经理绩效评价样表(综合素质)39高层经理绩效评价样表(综合素质)40普通员工绩效评价样表(管理能力)41经理绩效评价样表(管理能力)42人事部门绩效评价样表43市场部门绩效评价样表44生产与运营部门绩效评价样表45绩效评价时1间表46绩效评价指标与权重表47不同层级、不同职别员工的评价方法表48绩效评价的项目构成表49绩效评价参与各方的责任表50绩效评价分数的比例分配表51各项绩效评价分数所占的权重表52绩效评价等级表53中高层管理者述职报告54企业员工绩效反馈面谈记录表55员工发展规划表56一般管理人员年度绩效评价标准57管理人员年度绩效评价标准60专业技术管理人员年度绩效评价标准63秘书的绩效标准66员工培训与发展主管的绩效标准67客户服务主管的绩效标准68行政事务管理专员的绩效标准69采购经理的绩效标准70财务经理的绩效标准71附1:个人绩效奖金管理办法(示例)72附2:绩效奖金施行办法(示例)75附3:销售人员绩效奖金管理办法(示例)77附4:销售人员绩效奖金发放办法(示例)79员工绩效评价表(一)姓名: 部门:岗位: 评价日期:绩效考核大全员工绩效评价表(二)姓名:部门: 聘雇日期:职等:员工绩效评价表(三)评语:评价者:员工绩效评价表(四)时常注意他(她),才有可能借此对其绩效有更进一步的认识。

单位各职能表格

单位各职能表格

单位各职能表格
单位各职能表格可以根据不同的部门和需要进行设计和制定。

以下是一些常见的单位职能表格,供您参考:
1.员工信息表:记录员工的姓名、性别、年龄、籍贯、联系方式、
入职时间等信息。

2.工资表:记录员工的工资级别、工资标准、考勤情况、奖金、扣
款等信息。

3.部门工作安排表:各部门负责人对部门工作进行计划和安排,记
录工作任务、时间节点、责任人等信息。

4.采购申请表:申请采购物品或服务的表格,包括申请部门、申请
人、申请时间、申请物品或服务名称、数量、规格、预算等信息。

5.会议纪要表:记录会议的时间、地点、参会人员、议题、讨论内
容、决议事项等信息。

6.培训计划表:记录培训的主题、时间、地点、参与人员、培训内
容等信息。

7.绩效考核表:根据员工的绩效表现进行评估和考核的表格,包括
考核项目、评分标准、考核人等信息。

8.合同管理表:记录合同的编号、合同名称、签订日期、合同金额、
付款方式等信息。

9.行政事务申请表:记录行政事务的申请事项,包括申请人、申请
时间、申请事项描述等信息。

10.设备维修保养计划表:记录设备的维修保养计划和记录,包括设
备名称、型号、维修保养周期、保养内容等信息。

以上表格仅供参考,具体表格的设计和制定应根据单位的实际情况和需要进行调整和完善。

企业管理表格大全

企业管理表格大全

表格系列第一节市场计划设厂计划(一)设厂计划(二)设厂计划(三)设厂计划(四)设厂计划(五)设厂计划(六)设厂计划(七)设厂计划(八)设厂计划(九)设厂计划(十)第三节效率分析月份各产出率报告表各部门生产良品率控制表生产效率记录表(一)生产效率记录表(二)月份产销计划汇总表机器生产效率统计表设备利用率分析表月份各部门生产效率分析表工作效率分析表生产力分析表月份完工产品效率汇总表生产车间工作管理表生产车间工作进度汇总表机器工作效率日报表生产效率日报表产品生产进度更改分析表生产效率不佳原因分析表各部门工作效率分析图表低效率原因分析表物料搬运分析表详细信息请查看各单位出入材料搬运分析表搬运设备计划表生产线材料供应分析表作业站布置表工作站设计表生产线作业分析表产量分析表各制造过程产量分析表零件自制外购对比分析表工程分析表制造过程分析明细表经济生产量分析表作业改善计划表工作改进报告程序图机器利用率调查分析表过程分析图第五节新产品技术管理产品费用预算表产品改良计划表作业时间研究记录表作业时间与计件工资标准表新计划新成果报告新报告工作进度周报表工作记录表新产品研制计划表产品设计图借阅单详细信息请查看产品设计图管理表产品蓝图管理表图面记录表产品加工图产品尺寸表产品设计变量通知单新事业(产品)开发计划蓝图(设计图象样)借阅单开发研究预算表改良计划研究进度管理制度改良计划成果报告研究发展计划表计划报告成果报告第七节生产记录生产状况记录表部门机器运转日记员工学习效率分析卡考核作业人员记录表工时记录表生产用料记录单各生产班次产量记录表生产产品状况记录表产品包装进度记录卡首批产品试制状况分析表生产记录表用料记录单产量记录表详细信息请查看首批产品试制状况记录表产品包装记录卡工作记录单第九节模具管理印版模具制作卡模具动态管理卡工具临时借用记录工具物品借用记录卡工具、物品、设备借用记录单工具登记表模具登记卡第十一节生产日报生产日报表(一)生产日报表(二)生产日报表(三)工作日报表(一)工作日报表(二)工作日报表(三)工作情况日报表全厂生产日报表包装部门日报表印刷组日报表包装部门工作日报表包装组工作日报表包装工作日报表生产部门间置时间汇总表物料使用日报表停机故障报告单生产金额日报表工厂日报表作业日报表(范例A)作业日报表(范例B)作业日报表(范例C)作业日报表(范例D)作业日报表(范例E)现职人员工综合日报表作业日报汇总表生产日报表(范例A)生产日报表(范例B)包装组日报表包装说明表(范例A)包装说明表(范例B)工段工作日报工作日报单第十三节生产检验管理检验作业日报(范例A)检验作业日报(范例B)检验作业日报(范例C)工程异常报告书(范例A)工程异常报告书(范例B)事故日报表不良对策日报表生产预定实绩报告书生产指令及实施报告书动作改善检查表制品别制造计划报告表第十五节样品管理样品制作单样品修改通知单样品追踪单样品制作管理制单样品成本统计第十六节设备维修、维护管理机器设备故障记录表变压站状况定期检查记录卡机器状况检查记录表机器性能及消耗动力情况明细表设备修理保养情况记录寺工务组工作情况日报修理机器情况日报表机器润滑检查记录表机器检查润油情况记录表各部门保养工作情况日报表机器保养工作安排图机械维修状况月报表设备维护工作安排表维护工作记录表自制设备(机具)成本计算表机具修护状况日报表设备保养状况月报表生产班次作业检查表设备请修单机械请修单机器故障请修单机器请修单设备设施故障修理申请单设备设施故障修理申请设备故障修护工作申请表生产故障分析表交货期变更通知单停工报告单待料通知单第十七节生产过程分析生产过程分析图产品生产过程分析表各生产过程产量分析表产品零件自制与外购分析表产品组装零件自制与外购分析操作过程分析表生产过程分析明细表第十八节工作程序简化管理生产作业改善计划表生产作业改进建议报告生产过程分析图生产线动作时间分析图人机配合状况研究表生产作业流程分析图生产作业流程程序图生产时间研究记录表第十九节成品管理成品入库单入库验收单外厂加工成品入库单存货数量记录表第二节长远生产计划表月份生产计划表生产计划安排表(一)生产计划安排表(二)各部门生产计划安排表生产计划综合报表产品产销状况预测分析表月份产销计划汇总表产销计划拟定表订单安排记录表(一)订单安排记录表(二)订单合并汇总表历年投入产出比较历年状况表历年生产设备使用状况设备利用率分析表各部门比较表技术发展绩效分析表生产效率分析表生产进度异常原因分析第四节工作量分析时间研究记录单作业标准时间测定表时间研究记录表最重要作业时间分析作业标准时间研究表作业时间研究记录单作业标准时间研究表标准作业时间评定表(一)标准作业时间评定表(二)突发性工作量分析表(一)突发性工作量分析表(二)重要作业时间分析工作量汇总表工作量分析表标准作业时间订定表生产事前检核表制造异常文应表停工报告单制造命令单制造通知单生产记录表用料记录单产量记录表首批产品试制状况记录表产品包装记录卡生产异常状况报告工作记录单工段工作日报毕业检查表部门机器运转日记工作申请书工作日报单制造月报表件工资调整报告单件工资幅度调查表各部门合格率控制表作业标准时间测定产品改良计划表作业时间研究记录表作业时间与计件工资标准表工作量汇总表作业量分析作业变动分析表作业变动率分析表作业标准汇总表时间研究记录表最重要作业时间分析作业标准时间研究表工作量汇总表作业量分析表标准作业时间订定表第六节进度安排生产进度安排检查表生产管理安排核对表生产进度安排跟踪表产品生产前检查表生产进度表(一)生产进度表(二)生产进度表(三)生产线进度安排表(一)生产线进度安排表(二)生产进度安排控制表生产线进度跟踪表机器工作负荷图表(一)机器工作负荷图表(二)生产进度计划表(一)生产进度计划表(二)机器生产计划安装表各批次生产状况记录表生产状况分析表生产进度管理表(一)生产进度管理表(二)生产进度控制表(一)生产进度控制表(二)生产进度平衡图表生产数量统计表生产故障分析表停工报告单待料通知单产品生产量计算表设备安装计算表第八节生产管理部门生产负荷分析表部门工作负荷分析表生产管理记录表订单统计表产销状况控制表生产进度、装船状况一览表发货控制表产量平衡及半成品存量表停工原因记录表进度更改记录表产销计划产品详细制造过程产品制造过程及使用设备分析产品设备记录表原材料需要量表工作人员计划场地占用面积计算表动力设备计算表各类设备分析表材料搬运分析表搬业工作分析表各部门间搬运量分析材料搬运途径分析表各单位出入材料搬运分析表搬运工具一览表工厂设备投资经济效益分析生产异常状况报告目标成果评定表分级检核工作报告表营业目标管理表(生产能力)营业目标管理表(绩效记录)营业目标管理表(预定及交货动态)目标卡目标工作单目标追踪报告表目标实施检查表巡回调查报告表管理革新推行计划表管理革新推行工作成果报告管理革新推行工作中间报告第十节生产通知生产通知单工作指令申请单裁剪通知单新产品生产通知单生产指令表产品生产明细表产品生产情况说明书产品装箱通知书表产品包装说明表工作单生产命令生产工作情况通知单更改通知单部门生产工作通知单提前或延后生产通知单生产线工作负荷通知表产品生产情况通知单(一)产品生产情况通知单(二)产品生产情况通知单(三)产品生产情况通知单(四)产品生产情况通知单(五)产品生产情况通知单(六)产品生产情况通知单(七)物料催料单工作负荷分析表制造命令单制造通知单生产现场缺点查核表个人作业日报表操作记录表表第十二节生产月报生产月报表生产计划科月报表降低成本进度表作业能率及工时月报表周间生产计划与实绩报告表制造月报表第十四节原料供应配料单(一)配料单(二)材料领用供应管理卡材料领用记录单重要零件材料供应状况表成批领料单材料供应状况追踪表(一)材料供应状况追踪表(二)共同材料计划表生产部零件材料管理表第三章营销管理表格系列第一节市场调查计划表市场调查计划表同业产品市场价格调查表各地区某种产品批发市场调查表厂商调查表竞争厂牌价格调查表汽车音响竞争厂牌调查表竞争商店比较表店铺情报检查表新事业开拓调查检查表人物调查报告人派关系检查表优良人际关系检查表(一)优良人际关系检查表(二)巡回调查日报表市场总需要量调查估计表调查研究报告书企业信息来源分析表产品市场性分析表成本分析表企业消费者情报分析表消费者意识变化分析表企业畅销产品分析表产品营销分析表产品行销分析表主要客户营业分析表区销售状况分析表传播媒介利用分析表广播传播媒体利用分析表企业产品形象分析表新事业开拓调查分析表人、物、钱流动分析表负面情报分析、改善表月份经营利益检核表行为资料表顾客特性分析表市场区隔准则及区隔方式表新开发客户报告表新产品潜在客户追踪表客户信用度分析表(公司)客户信用度分析表(管理人员)客户信用度分析表(职员)广告预算表广告预算广告费用分析表广告费用分析表广告检测表部门别及客户别销售额计划的编制研究开发管理革新计划表产品修改申请书家电评价表食品新评价表改善案评价表事务改善案进度控制总表单位成本改善结果记录表改善案结案报告表业务员销售统计表销售额统计表月份产销统计表历年客户营业额统计表生产、销售金额统计表产品生产、销售、金额统计表估计产品占有率比较表历年销售业绩比较表第二节销货计划表销售计划表产品销售计划表销售预测表销售计划分析表客户促销售计划促销工作计划表促销活动计划表销售预算计划表月份销售计划表客户增减分析表季节因素计算表客户销售收款状况分析表销售人员行动计划表第三节销售管理订单登记表订货统计表存货数量记录表产品记录表销售效率分析表营业情报情况报告书宣传业务事项报告书业务估价结果报告销售业务管理统计表营业经过报告产品广告预定及实施报告书宣传车宣传调查报告书销售员销售毛利日报访问客户预定及结果报告书销售人员业务预定及实绩报告表业务情况日报报单情况日报表销售员实绩综合报告表销售款状况日报销售业务状况报告书接待客户申请及报告书抱怨处理报告表生产销售金额报表经销店促销活动计划书经销商购置营业用车辆申请书订货单生产及验货进度表厂商卡交易记录变更信用额申请表第四节价格评估成本估价单成本估价单新报告估价单成本估价单销货记录产品售价计算表产品价格分析表产品售价表价目表价格表报价单报价单估价单第五节销售报表推销日报销售日报表营业日报营业日记业务员工作日报业务人员业绩增减月报表月份销售实绩统计表客户销售报告表销售明细表收货款自动报告表折让证明新开发客户报告表月份销售日报店营业日报营业日报营业员日报表销售报告书营业日记营业日报访问销售日报饭店营业日报市内销售日记推销业务日报表营业日报销售活动日报销售日报(一)销售月报(二)客户类销售管理月报营业成绩月报部门销售管理月报表商品销售月报表营业所营业月报表分店销售月报表商品销售预算管理月报表推销员个人损益计算营业旬报每周销售报告每周活动报告书订单实绩报告表外务员成绩表销售收款计划表赊销货款余额管理表赊销货回收状况报告书货款滞收发生状况报告书销售客.回收额管理一览表收款状况报告书状况日报表进货日记表供应商交易日记表赊购、应付款项支付预定报告供应商采购市场调查表单价变动记录报告书单价调查表条件变更报告书营业日报表(一)营业日报表(二)业务日报表(一)业务日报表(二)(弹性上班制职员)营业周报表(一)营业周报表(二)顾客一周销售报表个人一周活动报表一周业务报表营业月报表各商品之月份销售报表各产品销售月报表个人、各小组营业月报表检查月报表月份式赔偿处理报表月份式成本管理表每日销售报表上半年每日销售实绩下半年每日销售实绩四季实绩报表年度业务报告格式市场调查报告物品调查报告第六节销售单据订货明细表交货通知单订货单买卖合约书售货合同INVOIPACKING LISTPRICE LIST附表1 向推荐人购货订单附表2 直接购货订单附表3 送货单附表4 退货申请书第七节客户资料顾客营业信用管理卡客户资料卡顾客资料卡客户调查表客户地址分类表客户统计表客户分析表特殊客户申请表一级客户登记表营业日报经办候补店调查分析报告书特约店情况调查销售业务分析报告表商店经营分析报告表客户情况日报代理店关闭报告书制品使用状况调查书代理店调查书营业情报管理表特约店经营调查表新商品销路调查分析表客户情报报告书接受客户招待时的检查表招待打高尔夫球的检查表来店客户调查分析表第八节货品管理成品缴库单(一) 成品缴库单(二) 成品缴库单(三) 缴库验收单外厂加工成品缴库单成品管理帐户成品仓库周报表特殊客户申请表成品收发结存月报表成品月报表成品仓库出货明细表出货单发货通知单样品数量管理表第九节市场开发标准客户开发步骤表开发对象判定表信用度掌握表客户使用卡(一) 客户使用卡(二) 深入市场可能性判定表强化计划表一周行动计划表相关要素取表相关分析表(一)相关分析表(二)市场区域分析表销售额提高率表销售负责范围表重要客户对策一览表固定客户交易对策表非重要客户转为重要客户的评核表问题客户检核表区域性密切配合表销售目标估算表竟争同业动向一览表销售计划表营业方针设定表营销动态分析表客户信用调查表顾客信用状况查核一览表危险企业的判断查核表第十节营业日报表营业日报表(一)营业日报表(二)营业日报表(三)周间预定、实绩表营业报告书文具批发商的业务员专用日报表本日授订表汽车贩卖商的业务员专用日报表顾客管理日报通讯器材销售营业日报医疗器材销售营业日报机械工具销售业务日报拜访记录分析表(一)拜访记录分析表(二)寝衣销售营业日报设计装璜业业务报告门市新机器展示参观日报不动产销售日报结构管理表格系列半年度计划部门工作分类表部门工作分配表部门工作综合测量表部门决策权一览表部门设立改组计划财务决策权一览表各种委员会一览表作内容说明书管理人才储备表管理人员升迁计划表年度报告年度计划年度经营方针制度企业发展规划人事决策权一览表新计划新开发计划业务能力规定表业务说明书职位说明书职务调整说明书职务分类表职务分配表职务说明书(二)职务说明书(一)综合长期计划表综合工作情况表详细信息请查看更多管理资料下载,管理资料交流,请到。

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部门负责人签字:办公室负责人审核:总经理审批:
####企业办公用品购买申请表(小)
部门负责人签字:办公室负责人审核:总经理审批:
部门负责人签字:办公室负责人审核:总经理审批:
部门负责人签字:办公室负责人审核:总经理审批:
####企业办公室资产购买申请表(小)
申请日期:年月日
部门负责人签字:办公室负责人审核:总经理审批:
部门负责人签字:办公室负责人审核:总经理审批:
####企业员工入职申请表
应聘部门(分公司):应聘岗位:日期:年月日
####企业员工转正申请表
####企业员工工作调动申请表
年月日
####企业员工任免通知书
####
企业员工任免通知书
编号:RX2011-001 日期:年月日
备注: 1、本罚单正联交由财务扣款;副联(复印件)由行政备案(记入员工档案)。

2、本罚单作为员工考评的依据之一。

####企业员工处罚通知单
编号:RX2011- 日期:年月日
备注: 1、本罚单正联交由财务扣款;副联(复印件)由行政备案(记入员工档案)。

2、本罚单作为员工考评的依据之一。

####企业员工请(休)假审批单
####企业员工请(休)假审批单
####企业员工请(休)假审批单
####企业出差申请表
表格编号:申请日期:年月日
原始单据:张日期:年月日
注:出差完毕3日内提出。

####企业业务招待请款单(存根)
部门:日期:年月日
####企业业务招待请款单
日期:年月日
注:本单一式两份,存根由请款人办理批准手续,待招待结束后填毕实际金额本部门留存,下一联报财务会计部办理请款,待招待结束后凭此联和发票办理报销手续,留于财务会计部。

备注:1、辞职由员工本人申请,其他形式离职由员工的直接主管申请,公司在6个月内不受理复职申请。

2、主管级以上需董事长签字认可。

备注:1、上述事项必须完全办理清楚,方可离职。

2、财务部凭本单核发离职人员薪金后存档。

####企业用印申请单
编号:RX2011-001 日期:年月日
注:本单由办公室管理。

####企业用印申请单
编号:RX2011- 日期:年月日
注:本单由办公室管理。

####企业用印申请单
编号:RX2011- 日期:年月日
注:本单由办公室管理。

####企业会议通知
望与会人员做好准备,届时参加,谢谢合作!
通知回执
会议通知已收到,我能(不能)准时参加。

谢谢!
部门,签名:
年月日
会议纪要
####企业档案保存年限表
####企业大事记
编号:RX001 类别:年度:记录人:
档案移交签收单
归档部门:年月日
归档人:签收人:
注:本表一式二份,归档人和签收人各留一份。

####企业来访人员出入登记表
备注:来访人员进入时,值班人员收取相关证件(身份证、行车证等)并登记以备查,来访人员离开时再归还证件。

####企业总部考勤表
/”,事假“+”,病假“O”,旷工“×”,休假“√”,婚假“#”。

统计:制表:审核:制表日期:年月日
####企业总部月度考勤统计表
####企业办公用品领用记录表
####企业夜班人员值班表
2011年月
####企业资产及办公用品入库单
批号:件数:入库时间:年月日
####企业办公室资产调拨单
####企业办公室资产报废申请单
注:请严格按照审批顺序签字
申请部门:办公室签字:
部门负责人签字:财务部签字:总经理签字:
####企业办公设备维修记录表
####企业通讯录
####企业员工薪资记录表
####企业供应商资料
####企业员工名片印制申请单
####企业主管人员考核表
编号:姓名:部
门:
年月日
####企业定岗定编确认表
单位:填表日期:年月日。

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