质量体系表格检验原始记录模板

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ISO15189质量管理表格记录大全

ISO15189质量管理表格记录大全

ISO15189质量管理体系记录表格大全
保密执行情况检查记录表
注:每季度末由综合组负责人对各部门检查一次。

公正性执行情况检查记录表
质量监督记录表(1)
质量监督记录表(3)
注:质量监督员随时(至少1次/月)选择重点、难点、疑点及易出错环节进行监督并记录。

内部文件一览表
第页
文件发放与回收记录
第页
文件补发申请表
文件修订/作废申请表□修订□作废□新增
修订页
技术规范和标准目录
第页
编制:确认:
ISO15189程序文件目录
文件和记录调阅记录表
合同评审表
合同修改单
新增检验项目申请表
新检验项目评审表
新增检验项目临床应用反馈意见表
各位主任及医师:您好!
为了使检验科的工作持续改进,使检验项目设置更好的适应临床诊疗和病人的需要,请您对新项目的应用提出宝贵意见和建议。

我们对您的理解和支持表示感谢!
委托实验申请单
标本签收单
委托实验项目一览表
合格委托实验方登记表
委托实验方能力调查表
供应商评价表
供应商一览表
采购申请表
仪器设备验收报告
采购供应部物资申请审批表
注:1.此表仅用于医院物资管理系统的已登记的耗材申购,产品信息须与系统信息一致。

2.新增耗材按审批结果采购。

检验试剂标准物质耗材验收单
试剂入出库登记表
注:认真如实填写。

保存备查!
化学危险品管理记录表
注:认真如实填写。

保存备查!
专业人员讨论记录表部门:。

产品检验原始记录与检验报告(最新表格)

产品检验原始记录与检验报告(最新表格)

产品检验原始记录(糕点)产品检验报告(糕点)产品检验原始记录(面包)产品检验报告(面包)产品检验原始记录(裱花蛋糕)产品检验报告(裱花蛋糕)产品检验原始记录(冰皮月饼)产品检验报告(冰皮月饼)产品检验原始记录(月饼)产品检验报告(月饼)佛山市金城速冻食品有限公司南海分公司产品检验原始记录(馅料)佛山市金城速冻食品有限公司南海分公司产品检验报告(馅料)理化检验原始记录(一)()佛山市金城速冻食品有限公司()佛山市金城速冻食品有限公司南海分公司 (以“√”标识生产公司)样品名称样品数量生产日期(批次) 取样日期年月日样品来源报告日期年月日判定标准1、水分:检测方法:GB/T 5009.3-2003□称量瓶质量(g): 1# 2# 3#样品+称量瓶质量(g): 1# 2# 3#烘后恒重: 1# 2# 3#样品中水分含量(%): 1# 2# 3#平均标准要求:≤ % 检验人:2、馅含量:检测方法:SN/T 0801.19-1999 □样品总质量(g): 1# 2# 3#馅料质量m(g): 1# 2# 3#1馅料含量(%): 1# 2# 3#平均:标准要求:≥ % 检验人:3、总糖:检测方法:GB/T 5009.7、8-2008□样品质量(g): 1# 2# 3#斐林氏系数(A):试样消耗的体积(ml): 1# 2# 3#试样的总糖(以计) (%) : 1# 2# 3#平均:标准要求:≤ % 检验人:__________审核人:复核人:日期:理化检验原始记录()佛山市金城速冻食品有限公司()佛山市金城速冻食品有限公司南海分公司 (以“√”标识生产公司)样品名称样品数量生产日期(批次) 取样日期年月日样品来源报告日期年月日判定标准1、灰分:检测方法:GB/T 5009.4-2003 □坩埚的质量(g): 1# 2#样品+坩埚质量(g): 1# 2#坩埚和灰分的质量(g): 1# 2#样品中灰分含量(g100/g): 1# 2#平均:标准要求:≤ g/100g 检验人:2、酸价:检测方法:GB/T 5009.37-2003 □样品质量(g): 1# 2#氢氧化钾标准溶液浓度(mol/L):试样消耗标准溶液的体积(ml): 1# 2#试样的酸价(以KOH计)(mg/g): 1# 2#平均:标准要求:≤ mg/g 检验人:3、过氧化值:检测方法:GB/T 5009.37-2003 □样品质量(g): 1# 2#硫代硫酸钠标准溶液浓度(mol/L):试剂空白消耗标准溶液的体积(ml):试样消耗标准溶液的体积(ml): 1# 2#试样的过氧化值: 1# 2#平均:标准要求:≤ g/100g 检验人:__________审核人:复核人:日期:产品检验报告()佛山市金城速冻食品有限公司()佛山市金城速冻食品有限公司南海分公司 (以“√”标识生产公司)样品名称样品数量生产日期(批次) 取样日期年月日样品来源报告日期年月日判定标准检验员:审核员:日期:。

产品检验原始记录与检验报告(表格)

产品检验原始记录与检验报告(表格)

产品检验原始记录(糕点)检验员: 审核员: 日期:产品检验报告(糕点)佛山市金城速冻食品有限公司产品检验原始记录(面包)检验员: 审核员: 日期:产品检验报告(面包)产品检验原始记录(裱花蛋糕)检验员: 审核员: 日期:产品检验报告(裱花蛋糕)产品检验原始记录(冰皮月饼)检验员: 审核员: 日期:产品检验报告(冰皮月饼)产品检验原始记录(月饼)检验员: 审核员: 日期:产品检验报告(月饼)不合格品处置:()返工()报废()改作他用()其它:负责人:日期:产品检验原始记录(月饼)检验员: 审核员: 日期:产品检验报告(馅料)()返工()报废()改作他用()其它:日期:负责人:()佛山市金城速冻食品有限公司()佛山市金城速冻食品有限公司南海分公司(以“V”标识生产公司)审核人: 复核人: 日期:理化检验原始记录(一)判定标准 __________________________________________________________________________1水分:检测方法:GB/T 5009 32003 □称量瓶质量(g ): 1 #2 #3 #样品+称量瓶质量(g ): 1 # 2 # 3 #烘后恒重:1 #2 #3 #样品中水分含量(%):1# 2 #3#平均 标准要求:w%检验人:2、馅含量:检测方法: SN/T 0801.19-1999 □样品总质量(g ): 1 #2 #3 #馅料质量m (g ): 1 # 2 #3 #馅料含量(% :1# 2#3#平均 标准要求:》%检验人3、总糖:样品质量(g ): 1检测方法:GB/T 5009.7、8-2008 □#2 #3#斐林氏系数(A ):试样消耗的体积( ml ): 1# 2 # 3 #试样的总糖(以 计)(%):1#2 #3#平均: 标准要求:w%检验人:理化检验原始记录()佛山市金城速冻食品有限公司()佛山市金城速冻食品有限公司南海分公司(以“V”标识生产公司)判定标准 __________________________________________________________________________1灰分: 检测方法:GB/T 5009.4-2003□坩埚的质量(g): 1#2#样品+坩埚质量(g): 1#2#坩埚和灰分的质量(g): 1#2#样品中灰分含量(glOO/g): 1#2#平均标准要求:w g/lOOg检验人2、酸价:检测方法:GB/T 5009.37-2003 □样品质量(g): 1# 2#氢氧化钾标准溶液浓度(mol/L):试样消耗标准溶液的体积(ml ): 1 # 2#试样的酸价(以KOH计)(mg/g): 1 # 2# 平均标准要求:w mg/g检验人3、过氧化值:检测方法:GB/T 5009.37-2003 □样品质量(g): 1# 2#硫代硫酸钠标准溶液浓度(mol/L ):试剂空白消耗标准溶液的体积(ml):试样消耗标准溶液的体积(ml): 1# 2#试样的过氧化值:1# 2# 平均标准要求:w g/100g检验人审核人: 复核人: 日期:产品检验报告()佛山市金城速冻食品有限公司()佛山市金城速冻食品有限公司南海分公司(以“V”标识生产公司)判定标准___________________________________________________________________________检验员审核员日期。

质量体系检查记录表

质量体系检查记录表
记录控制
1.各类记录的填写是否清晰,完整,抽查3~5份;
2.本项目部的记录总目录;
3.是否规定了各类记录的保存期限和保存地点;
4.记录达到保管期限时,对其处理是否符合Байду номын сангаас序规定;
Q5.4.1
目标、指标
1.是否根据公司总的质量、环境、职业健康安全目标分解建立本部门的质量、环境、职业健康安全目标和指标,目标、指标完成情况是否有考核记录;
4.项目部特种作业人员名册和有效证件;
Q7.1
产品实现的策划
EO4.4.6
运行控制
1.是否根据合同要求和投标承诺编制《施工组织设计》(《质量计划》),确定项目质量目标;
2.《施工组织设计》(《质量计划》)内容是否包括对质量、环境、职业健康安全和顾客满意的策划,是否经有关部门和人员审批,并报监理和建设单位签认;
现场检查记录
Q8.2.3过程的监视和测量
EO4.5.1绩效测量和监视
1.查项目部质量、环境、职业健康安全监控情况及目标、指标实现状况;
2.分部、分项工程质量评定结果;
Q8.2.4产品的监视和测量
EO4.5.1绩效测量和监视
1.是否对各类进场物资按有关标准进行了验收,并有验收记录和材料进场试验报告予以证实;
3.法律、法规、规范、标准及文件是否按其修改或换版状态及时进行更改;
Q5.5.37.2.3EO4.4.3
内部沟通(信息交流)
1.内/外部沟通的方式是什么;
2.内/外部沟通的记录材料;(如:项目部生产会、现场监理会、监理通知单记录);
3.是否告之相关方公司的方针和质量、环境、职业健康安全目标;
4.如何及时获取顾客意见或要求,如何落实解决顾客意见;

产品检验原始记录与检验报告(最新表格)

产品检验原始记录与检验报告(最新表格)

乌鲁木齐市沃德爱里食品有限公司产品检验原始记录(糕点)产品名称规格型号生产批号生产日期20 年月日样品数量检验日期20 年月日样品状态一、感官1.形态:□(烘烤类糕点)外形整齐,底部平整,无霉变,无变性,具有该品种应有的形态特征。

□(冷加工糕点)具有该品种应有的形态特征。

2.色泽:□(烘烤类糕点)表面色泽均匀,具有该品种应有的色泽特征。

□(冷加工糕点)具有该品种应有的色泽特征。

3.组织:□(烘烤类糕点)无不规则大空洞。

无糖粒,无粉块。

带馅类饼皮厚薄均匀,皮馅比例适当,馅料分布均匀,馅料细腻,具有该品种应有的组织特征。

□(冷加工糕点)具有该品种应有的组织特征4.滋味口感:□味纯正,无异味,具有该品种应有的风味和口感特征。

5.杂质:□无可见杂质。

二、干燥失重序号试样的质量和称量瓶的质量m1(g)称量瓶及干燥后样品的质量m2(g)称量瓶的质量m3(g)干燥失重(%)平均值(%)报出值(%)12计算:X=(m1-m2)/ (m1-m3)×100乌鲁木齐市沃德爱里食品有限公司产品出厂检验报告(糕点)产品名称规格型号生产日期20 年月日生产批号取样日期20 年月日样品数量检验日期20 年月日检验依据序号检验项目质量要求检验结果1 糕点形态□(烘烤类糕点)外形整齐,底部平整,无霉变,无变性,具有该品种应有的形态特征。

□(冷加工糕点)具有该品种应有的形态特征。

色泽□(烘烤类糕点)表面色泽均匀,具有该品种应有的色泽特征。

□(冷加工糕点)具有该品种应有的色泽的特征组织□(烘烤类糕点)无不规则大空洞。

无糖粒,无粉块。

带馅类饼皮厚薄均匀,皮馅比例适当,馅料分布均匀,馅料细腻,具有该品种应有的组织特征。

□(冷加工糕点)具有该品种应有的组织特征滋味与口感味纯正,无异味,具有该品种应有的风味和口感特征杂质正常视力无可见杂质2 净含量(g)□ 0g~50g 允许短缺量:9% □ 50g~100g 允许短缺量:4.5g □ 100g~200g 允许短缺量:4.5% □ 200g~300g 允许短缺量:9g □300g~400g 允许短缺量:3%3 干燥失重(%)≤424 菌落总数(cfu/g)□热加工≤1500 □冷加工≤100005 大肠菌群(MPN/100g)□热加工≤30 □冷加工≤3007 标签符合GB 7718和GB 13432的规定检验结论:()合格,准予放行。

产品检验原始记录与检验报告(最新表格)

产品检验原始记录与检验报告(最新表格)

乌鲁木齐市沃德爱里食品有限公司产品检验原始记录(糕点)产品名称规格型号生产批号生产日期20 年月日样品数量检验日期20 年月日样品状态一、感官1.形态:□(烘烤类糕点)外形整齐,底部平整,无霉变,无变性,具有该品种应有的形态特征。

□(冷加工糕点)具有该品种应有的形态特征。

2.色泽:□(烘烤类糕点)表面色泽均匀,具有该品种应有的色泽特征。

□(冷加工糕点)具有该品种应有的色泽特征。

3.组织:□(烘烤类糕点)无不规则大空洞。

无糖粒,无粉块。

带馅类饼皮厚薄均匀,皮馅比例适当,馅料分布均匀,馅料细腻,具有该品种应有的组织特征。

□(冷加工糕点)具有该品种应有的组织特征4.滋味口感:□味纯正,无异味,具有该品种应有的风味和口感特征。

5.杂质:□无可见杂质。

二、干燥失重序号试样的质量和称量瓶的质量m1(g)称量瓶及干燥后样品的质量m2(g)称量瓶的质量m3(g)干燥失重(%)平均值(%)报出值(%)12计算:X=(m1-m2)/ (m1-m3)×100乌鲁木齐市沃德爱里食品有限公司产品出厂检验报告(糕点)产品名称规格型号生产日期20 年月日生产批号取样日期20 年月日样品数量检验日期20 年月日检验依据序号检验项目质量要求检验结果1 糕点形态□(烘烤类糕点)外形整齐,底部平整,无霉变,无变性,具有该品种应有的形态特征。

□(冷加工糕点)具有该品种应有的形态特征。

色泽□(烘烤类糕点)表面色泽均匀,具有该品种应有的色泽特征。

□(冷加工糕点)具有该品种应有的色泽的特征组织□(烘烤类糕点)无不规则大空洞。

无糖粒,无粉块。

带馅类饼皮厚薄均匀,皮馅比例适当,馅料分布均匀,馅料细腻,具有该品种应有的组织特征。

□(冷加工糕点)具有该品种应有的组织特征滋味与口感味纯正,无异味,具有该品种应有的风味和口感特征杂质正常视力无可见杂质2 净含量(g)□ 0g~50g 允许短缺量:9% □ 50g~100g 允许短缺量:4.5g □ 100g~200g 允许短缺量:4.5% □ 200g~300g 允许短缺量:9g □300g~400g 允许短缺量:3%3 干燥失重(%)≤424 菌落总数(cfu/g)□热加工≤1500 □冷加工≤100005 大肠菌群(MPN/100g)□热加工≤30 □冷加工≤3007 标签符合GB 7718和GB 13432的规定检验结论:()合格,准予放行。

原始记录、结果报告日常质量监督检查记录(经典模版)

原始记录、结果报告日常质量监督检查记录(经典模版)
检查结论
经检查结果:
□合格 □不合格
监督人: 日期: 年 月 日
2、检验报告是否按照规定进行了审核: □是 □否
3、如果发生检验报告的修改,是否按照规定进行修改:□是 □否
4、检验报告的发放是否符合要求:□ 是 □否
5、检验报告的存档和借阅是否符合要求:□ 是 □否
6、其它:
不符合说明
被监督部门
意见
开展的监督检查工作:
□情况属实 □情况属实
负责人: 日期: 年 月 日
原始记录、结果报告日常质量监督检查记录
记录编号:NSJC/JL-ZL-079
监督内容
原始记录、结果报告
检查日期
监督范围
对份原始记录、结果报告的监督记录




1、原始记录的信息是否完善,□是 □否;2、原始记的填写是否符合规定,□是 □否;
3、检验报告的信息内容是否符合质量管理体系的要求:□是 □否

质量体系内审检查记录表模板

质量体系内审检查记录表模板

评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№QR8.2—XX 年度№QR8.2—XX 年度№QR8.2—XX 年度№QR8.2—XX 年度№QR8.2—XX 年度№QR8.2—XX 年度№QR8.2—XX 年度№QR8.2—XX 年度№QR8.2—XX 年度№QR8.2—XX 年度№QR8.2—XX 年度№QR8.2—XX 年度№QR8.2—XX 年度№QR8.2—XX 年度№QR8.2—XX 年度№QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№QR8.2—XX 年度№QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№QR8.2—XX 年度№QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№。

检查原始记录表格模板格

检查原始记录表格模板格
检验批容量:梁件,板间,楼梯4间
单位(子单位)
德州星凯国际广场(二期)项目10#楼
检验批名称
层梁板梯钢筋安装
检验批编号
鲁JJ--151--
序号
一般项目第5.5.3条:钢筋安装允许偏差
检查项目与标准
钢筋网长宽
(±10mm)
网眼尺寸
(±20mm)
板保护层
(±3mm)
钢筋骨架:长
(±10mm)
钢筋骨架:宽高
2017年月日
山东省建设工程质量监督总站监制
现浇结构外观及尺寸偏差检验批现场验收检查原始记录
检验批容量:柱件,墙间,电梯井4间
单位(子单位)
德州星凯国际广场(二期)项目10#楼
检验批名称
层墙柱现浇结构外观及尺寸偏差
检验批编号
鲁JJ--159--
序号
一般第8.3.2条
一般第8.3.2条
一般第8.3.2条
安装位置锚固方式eord完美格式专业工长专业质量检查员专业监理工程师建设单位项目专业负责人检查日期2017山东省建设工程质量监督总站监制钢筋连接工程直螺纹接头检验批现场验收检查原始记录鲁jj1506单位子单位德州星凯国际广场二期项目10楼检验批名称层钢筋连接工程直螺纹接头检验批编号鲁jj1506序号主控03一般01一般01一般01一般01一般02一般02一般03一般04检查项目与标准拧紧扭矩校端部处理横向裂纹丝头长度丝头精度丝头顶紧外露螺纹拧紧扭矩值钢筋连接件保护层接头位置45cybz223456cybz23678cdybz25eord完美格式28911bybz3221113bybz15241315bybz3221617cybz25281819cybz231920cybz223418共2041112eord完美格式1314151617专业工长专业质量检查员专业监理工程师建设单位项目专业负责人检查日期2017山东省建设工程质量监督总站监制钢筋加工检验批现场验收检查原始记录检验批容量

质量管理及质量检验记录表格

质量管理及质量检验记录表格

质量管理及质量检验记录表格文件发放记录编号:共页第页文件更改通知编号: 共页第页有效文件清单编号:共页第页编制: 审核: 批准:编号:共页第页质量记录编目表管理评审计划编号:共页第页评审目的:评审内容:准备工作要求:时间安排:管理评审会议记录管理评审会议记录(续页)共页第页记录内容:DXC-062管理评审决议年度审核计划1.审核目的2.审核范围3.审核依据4.审核方法5.受审核部门6.审核时间及频次1.审核目的:2.审核范围:3.审核依据、方法:4.审核组成员:5.审核时间:6.审核部门及要点:7.审核日程:批准:审核:编制:编号: 共页第页注:1•“审核内容”栏应清楚表明审核过程和审核项目,不得只写条款号。

2•“审核记录”栏中首先记录所审核单位的现场主要受审核人员、陪同人员姓名、职务等信息。

不符合报告DXC-068审核报告1.审核目的2.审核范围3.审核依据4.审核组成员及分工5.审核过程陈述6.审核中发现的不符合项及分布情况7.薄弱环节分析8.审核结论9.对不符合项的纠正措施要求会议签到表编号:纠正或预防措施实施计划编号: 页项目名称:责任部门:共页第编制:(签名) 审核:(签名)批准:(签名)纠正/预防措施完成和验证报告供应商调查表代理商调查表备注:把营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、税务证复印件、授权证书复印件附在此表背面。

供应商文件评审表序号姓名职务联系电话单位12填表人:日期:注:每个资料评审项目的得分满分为5分,最终得分=各适用项得分和十适用项目总分X 100。

其他文件资料按供应商(代理商)提供的内容由相关负责部门评分。

DXC-074供应商评价(评审)申请表供应商评价(评审)审批表DXC-076.1供应商现场评价表-产品与工程技术供应商名称:地址:(拟最终得分=各适用项得分和十适用项目总分X 100X 35%供应商现场评价表-质量管理X X地址:供应商现场评价表-实物质量供应商名称:(最终得分=各适用项得分和十适用项目总分X100X 10%DXC-076.4地址:供应商现场评价表-采购与物流供应商名称:(拟)采购产品:x XDXC-076.5现场评价整改项报告编号:评价日期进料检验单DXC 8.2-08检验结论:□依据的检验要求,该批采购螺杆经检验合格,准予入库使用。

质量管理体系检查记录表

质量管理体系检查记录表
1
检查设备的台账和状态记录、仪器设备维护及记录、软件鉴定或测试报告及记录,是否有专人负责等。依据被检单位测绘资质证书、仪器设备台账、仪器设备档案、仪器设备购买发票等证明文件。
未建立的,均得0分;建立完善并有效实施的,得满分;其他情形,得一半分。
☆测绘资质单位所用仪器设备是否经过检定,并在有效期内使用。
3
依据被检单位仪器设备周期检定计划、送检情况记录、仪器检定证书等证明材料。
项目中使用的任一台应经合法计量检定的,未检定或超过检定有效期的,无法提供仪器检定证书的,均得0分;反之,得满分。
1.4标准规范管理与使用情况(5)
是否具备与测绘单资质范围相适应的测绘标准、是否为最新版本。
2
依据被检单位测绘资质专业范围逐一核对其测绘标准。
1
同上
☆质量检查人员设立是否符合要求。
3
甲级专职人员不少于3人;乙级专职人员不少于2人;丙级专职人员不少于1人;丁级有检查人员。
依据被检单位有关质检人员的相关证明材料,条件完全满足的,得满分;反之或者无法提供证明材料的,得0分。
对从事本单位测绘地理信息业务范围的人员是否有相应的教育培训与考核、能力确认、日常监督等。
技术负责人和质量负责人等关键岗位是否按照《测绘地理信息质量管理办法》的要求由注册测绘师充任。
1
依据被检单位依据被检单位人事任命文件、机构设置文件、注册测绘师资格证书等证明材料。
条件完全满足的,得满分;两个条件均不满足的,得0分;其他情形,得一半分。
1.2
人员条件(15)
☆测绘资质单位是否有与其测绘资质等级相适应的专业技术人员(总人数和测绘专业技术人员人数)。
1
依据被检单位培训计划、培训文件、培训记录、培训证书等证明文件。

质量管理体系项目检查记录表

质量管理体系项目检查记录表

校对不能相同,每人签署均有签署日期;
□编号建议由几个字段组成;编号规则要统一,编号要唯一,基本保证与其他项目组不
重复;
□保存良好,交给甲方的材料必须留存复印件及交接记录;
□清晰且易于识别和检索,保留了记录的原始性;
文件记 录要求
7.5
所有类型 □与产品寿命相适应; 均适用 □文件的发放、回收、作废和销毁都应有记录; □图样及技术文件发布前应审签、工艺和质量会签、标准化检查;
GJB 900、GJB 4239、GJB 1909;
□数据收集和分析要求;
□ 试验类项 技术状态管理包括技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实和技
技术状 态管理
计划
8.1
公 开 □ 内
目依据实 术状态审核;其中技术状态项目的更改包括技术状态文件更改、技术 际情况适 状态偏离和超差; 用,其余 □技术状态管理:参见GJB3206《技术状态管理》,要具体展开; 类型均适
□依据NUAA(CX1.4)、该项目风险管理计划

转阶段
公 开
风险分 析和评
8.3.4
□ 内
试验类项 □依据GJB1362、NUAA(CX2.3)、该项目风险管理计划 目依据实 1. 际情况适 2. 用,其余 3.
估报告
部 类型均适
□M

研制任 务书
□ 公
(非顾
8.3.3
开 □
客提

供)

试验类项 研制任务书:在设计开发(脑力劳动)活动开始前,确定所需的“原 目依据实 料”。 际情况适
□运用优化设计和可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境
适应性等专业工程技术进行产品设计和开发;
□对产品进行特性分析;

产品质量检验记录表

产品质量检验记录表

产品质量检验记录表日期:产品名称:产品型号:批次号:生产日期:生产厂商:序号检验项目检验结果检验标准备注1 外观检查2 尺寸测量3 材料成分分析已检验 GB/T XXX4 功能性能测试合格 GB XXX5 耐久性测试不合格 GB XXX6 包装完好性检查总结与建议:说明:1. 此产品质量检验记录表适用于对生产产品的质量进行检验和记录,并在后续的质量控制中提供参考依据。

2. 检验项目根据产品性质和要求进行调整,确保检验全面、准确。

3. 检验结果栏填写“合格”、“不合格”或其他适合的描述。

4. 检验标准栏填写适用的国家标准或相关标准规范。

5. 备注栏用于记录对检验结果的补充说明或其他需要备注的情况。

6. 总结与建议栏用于对产品质量检验结果进行综合评估,并提出改进措施或建议。

以上为产品质量检验记录表的基本格式,根据具体产品的特点和要求,可以对检验项目进行调整和扩展。

在实际使用过程中,建议根据生产和质量管理的需要,制定相应的详细操作规程和记录表。

这样可以确保产品的质量得到有效控制和提升,以满足客户的需求和期望。

通过严格的产品质量检验,可以及早发现和处理产品质量问题,避免不合格品流入市场,确保产品的质量可靠性和稳定性。

各个环节的检验工作应由专业人员进行,确保检验结果的准确性和可靠性。

总之,产品质量检验是保障产品质量的重要环节。

制定和实施科学合理的检验制度,建立健全的检验标准和记录机制,是企业质量管理的基础。

只有通过严密的质量保障体系,才能为用户提供高品质的产品,确保客户的满意度和信任度。

质量管理及质量检验记录表格

质量管理及质量检验记录表格

质量管理及质量检验记录表格Z/ZL-050文件发放记录编号:文件名称:共页第页Z/ZL-050-1文件发放记录编号:共页第页Z/ZL-051文件更改通知编号:共页第页Z/ZL-053有效文件清单编号:共页第页Z/ZL-054外来有效文件清单编号:共页第页编制:审核:批准:Z/ZL-055作废文件销毁清单编号:编制:审核:批准:Z/ZL-057文件借阅登记表Z/ZL-058 文件领用申请表(单位)质量记录目录汇编批准:审核:编制:年月日Z/ZL-059质量记录编目表Z/ZL-060管理评审计划编号:共页第页Z/ZL-061管理评审会议记录编号:共页第页管理评审会议记录(续页)Z/ZL-062管理评审决议Z/ZL-064 年度审核计划编号:1.审核目的2.审核范围3.审核依据4.审核方法5.受审核部门6.审核时间及频次批准:审核:编制:审核计划编号:1.审核目的:2.审核范围:3.审核依据、方法:4.审核组成员:5.审核时间:6.审核部门及要点:7.审核日程:批准:审核:编制:审核检查表注:1.“审核内容”栏应清楚表明审核过程和审核项目,不得只写条款号。

2.“审核记录”栏中首先记录所审核单位的现场主要受审核人员、陪同人员姓名、职务等信息。

3.“评价”栏标出评价标识。

符合要求为“√”,基本符合要求为“-”,不符合要求为“N”不符合报告编号:审核报告编号:1.审核目的2.审核范围3.审核依据4.审核组成员及分工5.审核过程陈述6.审核中发现的不符合项及分布情况7.薄弱环节分析8.审核结论9.对不符合项的纠正措施要求批准:审核:编制:。

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