不合格品处置记录

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不合格品处置记录

不合格品处置记录
不合格品处置记录
工程名称:XXXX工程
建设单位:单位全称
施工部位:XXXX桩基础
(品名)
检验人员:XXX
责任单位:
责任人:
不合格情况:
(施工过程中发现的质量问题或接到监理、业主、公司、局以及政府主管部门的隐患整改通知单上的内容)
原因分析及纠正措施:
(对于质量问题,项目部要组织对不合格过程或产品进行评审,评审内容包括:不合格严重程度、产生的原因、建议和处置方法。根据不合格严重程度,按返工、返修或让步接收、降级使用、拒收或报废四种情况进行处理。项目部应向责任单位发出整改指令或书面的整改通知,责任单位应在规定期限内整改,项目部对处置情况进行复查)
负责人
技术负责人
时间
时间
质量损失统计台账
序号
质量损失发生部位
发生时间
损失金额
处置后质量情况
责任人
编制
质检工程师
负责人
技术负责人
时间
时间
处置结果:
通过采取XXXX处理措施,达到了XXXX要求,经检验和试验合格。
编制
项目质量工程师
负责人
项目技术负责人
不合格品台账
序号
不合格过程
(产品)名称
发生部位
发生时间
不合格性质
处置方法
评审人
处置人
处置后质量情况
1
桩基础
具体部位
XX年XX月XX日
轻微不合格/一般不合格/严重不合格
xxxxxxຫໍສະໝຸດ 合格编制项目质量工程师

不合格品评审及处置记录

不合格品评审及处置记录
□其他:
责任部门提出处置方案:(不合格品的处置 +改进计划+如造成损失对责任部门(人)的处理意见)
责任部门负责人:日期:
批准意见:
批准人: 日期:
本次处置情况记果:
验证人:日期:

产品名称
规格型号
发现部门
批量数
检验数
不合格数
不合格来源
□进料检验;□生产加工;□成品检验;□库存产品;□客户退货;□客户投诉
不合格事实描述:
检验员:年月日时
不合格品原因分析:
分析人员签名:
责任部门:
参加评审部门
评审人员签名
评审结论:□一般不合格品;□重大不合格品:
评审处置意见:□返工返修;□让步接受;□报废;□拒收退货;

不合格品评审及处置记录

不合格品评审及处置记录
□其他:
责任部门提出处置方案:(不合格品的处置 +改进计划+如造成损失对责任部门(人)的处理意见)
责任部门负责人:日期:
批准意见:
批准人: 日期:
本次处置情况记录:
责任部门负责人: 日期:
验证处置结果:
验证人:日期:
你脸上云淡风轻,谁也不知道你牙咬得多紧。你笑得没心没肺,没人知道你哭起来只能无声落泪。
表JL-8.3-02
产品名称
规格型号
发现部门
批量检验;□生产加工;□成品检验;□库存产品;□客户退货;□客户投诉
不合格事实描述:
检验员:年月 日 时
不合格品原因分析:
分析人员签名:
责任部门:
参加评审部门
评审人员签名
评审结论:□一般不合格品;□重大不合格品:
评审处置意见:□返工返修;□让步接受;□报废;□拒收退货;

不合格品处置单

不合格品处置单

不合格品处置单一、概述不合格品处置单是在生产、质检等环节中,对于检测出的不合格产品进行记录和处理的单据。

每个企业和行业对于不合格品的标准和处理流程都有所不同,但是不合格品处置单是普遍使用的工具。

二、不合格品的定义不合格品是指生产、质检过程中不符合规定要求的产品,包括外观、规格、性能等方面出现问题的产品。

不合格品可能是由生产过程中的设备、材料、人员等环节引起的,也可能是产品自身问题导致的。

无论出现不合格品的原因如何,都需要对其进行认真的记录和处理,以保证产品的质量和企业的声誉。

三、不合格品处置单的要素不合格品处置单应该包括以下要素:1. 不合格品的基本信息•产品型号、名称、规格•不合格品数量•不合格品出现的日期、位置2. 不合格品的原因分析•造成不合格品的原因和过程•不合格品是否能够得到修复或者再利用3. 不合格品的处置情况•不合格品处理的方式和方法•处理人员的信息和签名/确认•处理时间和原始记录等4. 不合格品处置的流程和结果•处理过程中相关人员的操作情况•处理结果的反馈和落实情况5. 其他信息•不合格品的备注•不合格品的附件、照片等资料四、不合格品处置流程不合格品处置流程因行业和企业而异,下面是一个通常流程的简单示例:1.发现不合格品:发现生产和质检过程中出现不合格品,及时进行记录,并对于不合格品进行处理。

2.不合格品记录:填写和整理不合格品处置单,记载产生不合格品的位置、时间、数量、问题等要素,以及对于不合格品的处理方式和人员的信息等情况。

3.不合格品处置:根据不合格品出现的原因和处理目标,选择不同的处理方式,可以是直接销毁、返修/缺陷品、退货等方式,并及时进行处理,使不合格品不会对后续流程和产品造成影响。

4.操作人员签字确认:不合格品处理结束后,相关人员应该进行签字确认,以保证处置信息的真实性和准确性,并留存记录和档案以备查。

5.不合格品处置结果反馈:勘探器反馈处置结果,及时向生产、质检等环节反馈情况,并予以总结和分析,以避免同类问题再次发生。

不合格品处理记录

不合格品处理记录

不合格品处理记录1. 引言本文档记录了关于不合格品的处理及其相关信息。

不合格品通常指的是无法满足预定标准或规范的产品或材料。

我们非常重视不合格品的处理,以确保产品质量和客户满意度。

2. 不合格品的定义和分类不合格品是指未达到预期要求或规格的产品或材料。

根据其不合格程度和性质,不合格品可以分为以下几类:1.主观性不合格品:包括外观缺陷、品质问题等,这些问题通常取决于个体的主观判断。

2.客观性不合格品:包括严重的构造缺陷、功能故障等,这些问题可以通过客观的测试和评估来判断。

3.安全性不合格品:指可能对人身或财产安全构成威胁的产品或材料。

3. 不合格品处理流程3.1 接收和标识不合格品任何不合格品都应该在接收后立即进行标识和记录。

接收不合格品的员工应该将不合格品进行标记,并将其与其他合格品区分开来。

同时,应在记录中注明不合格品的数量、类型、厂商、日期和其他相关详细信息。

3.2 评估和分类不合格品不合格品应被送往质量控制部门进行评估和分类。

质量控制部门将根据严重程度、原因及其对产品质量和安全的影响,将不合格品进行分类。

根据分类结果,制定相应的处理方案。

3.3 处理方案和执行根据不合格品的分类,制定相应的处理方案。

处理方案可以包括以下几个方面:1.修复或调整:对于一些可以修复或调整的不合格品,可以通过修复或调整来实现合格品标准。

2.重新测试:对于一些功能性或安全性不合格品,可以进行重新测试以判断是否可以重新达到合格标准。

3.退还或替换:对于无法修复或调整的严重不合格品,应予以退还或替换。

4.销毁或废弃:对于一些完全无法修复或具有严重安全隐患的不合格品,应进行销毁或废弃。

3.4 记录和追踪处理过程所有处理过程应进行详细记录,包括处理方法、执行人员、时间、结果等。

对于重要的不合格品处理,应进行追踪和跟踪,以确保处理结果的有效性。

4. 不合格品的预防和改进为了降低不合格品的发生率,提高产品质量和客户满意度,应采取以下措施:1.加强供应商管理:建立合格供应商名单,并进行定期的供应链审核和评估。

不合格品评审及处置记录范文.doc

不合格品评审及处置记录范文.doc


产品名称规格型号发现部门
批量数检验数不合格数
不合格来源□进料检验;□生产加工;□成品检验;□库存产品;□客户退货;□客户投诉不合格事实描述:
检验员:年月日时
不合格品原因分析:
分析人员签名:
责任部门:
参加评审部门
评审人员签名
评审结论:□一般不合格品;□重大不合格品:
评审处置意见:□返工返修;□让步接受;□报废;□拒收退货;
□其他:
责任部门提出处置方案:(不合格品的处置+改进计划+如造成损失对责任部门( 人 ) 的处理意见)
责任部门负责人:日期:
批准意见:
批准人:日期:
本次处置情况记录:
责任部门负责人:日期:
验证处置结果:
验证人:日期:。

不合格品评审处置记录

不合格品评审处置记录
不合格品评审处置记录2
编号:
工程名称
不合格品名称
责任单位
不合格品情况描述:(可附页)
检验负责人(签字): 年 月 日
不合格品等级和评审处置意见:(可附页)
□质量缺陷; □质量事故
主要原因分析:(可附页)
取样未按照规范要求。
□仅采取纠正; □制定纠正措施并予以实施
□7日内完成; □15日内完成; □30日内完成; □完成时间超过30日
ห้องสมุดไป่ตู้评审人员(签字):
审批人(签字): 年 月 日
处置效果检验验收记录:
□纠正实施有效; □纠正实施无效
□纠正措施实施有效; □纠正措施实施无效
检验验收人(签字): 年 月 日
注:在所选项前的□中打“√”

不合格品处理记录

不合格品处理记录
XX有限公司XX有限公司
不合格品处理记录不合格品处理记录
日期
产品
名称
生产
班组
责任人
不合格
品数量
不合格原因
处理
方式
审批
日期
产品
名称
生产
班组
责任

不合格
品数量
不合格原因ຫໍສະໝຸດ 处理方式审批编号:SCB-PR-006编号:SCB-PR-006
XX有限公司XX有限公司
不合格品处理记录不合格品处理记录
日期
产品
名称
生产
班组
责任人
不合格
品数量
不合格原因
处理
方式
审批
日期
产品
名称
生产
班组
责任

不合格
品数量
不合格原因
处理
方式
审批
编号:SCB-PR-006编号:SCB-PR-006

不合格品评审及处置记录

不合格品评审及处置记录

表JL-8.3-02
产品名称
规格型号
发现部门
批量数
检验数
不合格数
不合格来源
□进料检诉
不合格事实描述:
检验员:年月 日 时
不合格品原因分析:
分析人员签名:
责任部门:
参加评审部门
评审人员签名
评审结论:□一般不合格品;□重大不合格品:
评审处置意见:□返工返修;□让步接受;□报废;□拒收退货;
□其他:
责任部门提出处置方案:(不合格品的处置 +改进计划+如造成损失对责任部门(人)的处理意见)
责任部门负责人:日期:
批准意见:
批准人: 日期:
本次处置情况记录:
责任部门负责人: 日期:
验证处置结果:
验证人:日期:
世上没有一件工作不辛苦,没有一处人事不复杂。不要随意发脾气,谁都不欠你的

不合格品返工处理记录单

不合格品返工处理记录单

不合格品返工处理记录单处理单编号:_______产品名称:产品型号:生产批次号:不合格品数量:返工处理方式:处理结果:质检员签名:日期:一、问题描述在本次生产过程中,发现了一定数量的不合格品。

不合格品的问题主要包括:_______(列举不合格品的问题描述)。

根据现场质检员的初步判断,这些不合格品是由于_______(列举可能的原因)造成的。

二、不合格品处理方案根据不合格品的具体情况,经过与相关部门的讨论,确定了以下返工处理方案:1.对于_______(具体不合格品问题)的产品,将进行_______(具体的返工处理方式)。

返工处理的主要步骤包括:________(详细描述具体的返工处理步骤)。

2.对于_______(具体不合格品问题)的产品,将进行_______(具体的返工处理方式)。

返工处理的主要步骤包括:________(详细描述具体的返工处理步骤)。

3.其他不合格品还包括_______(列举其他不合格品问题)。

这些不合格品的返工处理方式为_______(具体的返工处理方式)。

返工处理的主要步骤包括:________(详细描述具体的返工处理步骤)。

三、返工处理过程记录根据以上返工处理方案,我们进行了具体的返工处理工作。

以下是具体的返工处理过程记录:1.时间:_______(具体日期和时间)返工处理人员:_______返工处理步骤:_______(详细描述具体的返工处理步骤)返工处理结果:_______备注:_______2.时间:_______(具体日期和时间)返工处理人员:_______返工处理步骤:_______(详细描述具体的返工处理步骤)返工处理结果:_______备注:_______3.时间:_______(具体日期和时间)返工处理人员:_______返工处理步骤:_______(详细描述具体的返工处理步骤)返工处理结果:_______备注:_______(根据实际情况,可以继续添加返工处理过程记录)四、处理结果评估经过以上的返工处理工作,我们对不合格品进行了重新处理,并得出了以下结果:1.经过返工处理后,_______(列举具体产品型号)的不合格品数量减少了_______(具体数字)。

不合格食品处置情况记录表

不合格食品处置情况记录表

1采购后发现不合格或有怀疑食品原材料索证材料不齐的感官质量不好无合格标的生产厂名出产日期立即退回供货商或生产厂家
不合格食品清查处置情况记录表
日期 采购数量 食品名称 (kg) 不合格 经手人签 数量 不合格原因 处置方法 字 (kg) 证明人签 字 备注
填表说明:1、采购后发现不合格或有怀疑食品原材料(索证材料不齐的、感官质量不好、无合 格标的、生产厂名、出产日期)立即退回供货商或生产厂家。2、食品原材料及食堂自身制作的 产品在储存中发现有霉变或超过保质期,应立即报后勤主管,销毁。3、对不合格食品原材料的 处理过程,应有2人以上在场,并分别签署经手人,证明人姓名。
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不合格品处置记录
编号:责任单位:
注:1. 本记录由施工单位技术负责人组织填写,应与不合格品通知单相对应;
2. 现在地点是指不合格品的存放地点,不合格品所在的行、列线和标高等具体位置;
3. 不合格品处置后检查一般应填写分项工程评定表,经评定确认是否合格,评定表与处置记录存;
4. 处置后检查人为责任单位的质量检查员,复验人为不合格品通知单签发单位质量检查人员。

5.不合格品处置记录填写完毕后,质检部将该表与不合格品通知单一起保存。

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