医院财务部门工作计划模板(标准版)
医院2024年财务科工作计划(3篇)
医院2024年财务科工作计划____年财务科在院领导的直接领导和其他相关部门、相关人员的帮助、指导、协调下,在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩,受到院领导和上级有关部门领导的肯定。
但也存在一些不足之处,现结合____年财务工作,拟定____年财务科工作计划如下:第一、在条件允许的情况下,增加会计人员____至____人,加强力量,增强院财务计划执行情况的控制分析力量,进一步加强院的财务、会计核算工作,将院的财务基础工作进一步做实。
第二、增强财务计划的管理,加强计划执行情况的分析与控制,加强财务事先参与决策工作,从源头做好财务管理工作,为领导决策提供可靠的决策信息。
第三、进一步加强财务日常监督工作,从全院的每笔收支入手,进一步严格执行国家相关的财经政策,保证院财务工作的真实、完整,维护我院的整体利益。
第四、进一步加强与银行及其他相关单位的沟通、交往,在院领导的直接领导和关心、帮助下,力争开辟新的资金来源渠道,保证我院资金需要。
第五、进一步加强与财政、物价等相关主管部门的沟通、联系,为院争取更多的优惠政策,为院的发展争取更多的资金,力争我院利益化。
第六、坚持“财务收支两条线”,力争做到财务票据计算机管理,从源头加强收入的管理,进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。
按以收定支,先收后支,收支略有节余的原则控制、使用好有限的资金,使院的每一分资金都发挥的财务效益第七、进一步加强院内部门间的沟通、协调工作,严格按部门职责做好本部门的工作,发挥财务部门应有的作用,为领导分忧、解难。
第八、加强学习,提高财务人员素质,做好勤俭节约、增收节支的宣传,进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识,推动院整体财务工作再上新台阶。
第九、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算工作,努力做到不出差错。
做好与财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。
医院财务部工作计划范文(通用7篇)
医院财务部工作计划医院财务部工作计划范文(通用7篇)日子如同白驹过隙,不经意间,迎接我们的将是新的生活,新的挑战,此时此刻我们需要开始做一个工作计划。
相信大家又在为写工作计划犯愁了吧!下面是小编为大家整理的医院财务部工作计划范文(通用7篇),希望能够帮助到大家。
医院财务部工作计划1为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务,加强财务管理,完善各项财务制度,做到财务工作长计划、短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
特拟定20xx年财务工作计划。
一、指导思想坚持党的各项方针政策,遵守财经纪律和各项规章制度,根据本单位的实际,不断完善各项管理制度,加强财务管理,努力开源节流,使有限的经费发挥真正的作用,为统计工作提供财力物力上的保证。
二、目标任务1、认真贯彻省统计局20xx年财务工作要点,并将精神在全市统计系统的财务工作中认真贯彻执行。
2、按省财基处和市财政局的要求,按时上报全市统计系统和行政经费财务月、季度财务报表,作到账表一致。
3、按省统计局、市财政局的要求,认真搞好20xx年地方经费和统计事业费的年度预决算工作。
4、深入基层指导县区统计局中央统计事业费的财务管理工作,开展内审及离任审计。
5、加强财务管理、完善财务管理制度,努力开源节流,为统计工作和普查工作的正常开展提供财务保证。
6、管好用好全市各项普查工作经费,做到专款专用,不挤占挪用。
7、加强财务基础工作,认真学习《会计法》和财务电算化知识,做到会计业务精、电算化处理帐务技术熟练。
8、加强对各种费用开支的核算,按机关管理制度的规定,按月落实到科室,定期公布。
9、积极为领导出谋划策,在财务管理工作中起到助手和参谋的作用。
三、措施1、加强对财务工作的领导,坚持局队领导的开支由局长审批,其余开支由协助局长分管财务的领导审批,大额开支由集体讨论决定,做到民主理财、财务公开。
2、财务人员必须按岗位责任制,坚持原则,秉公办事,做出表率。
2024年医院财务工作计划范文(5篇)
2024年医院财务工作计划范文____年财务科工作计划如下:第一、在条件允许的情况下,增加会计人员____至____人,加强力量,增强院财务计划执行情况的控制分析力量,进一步加强院的财务、会计核算工作,将院的财务基础工作进一步做实。
第二、增强财务计划的管理,加强计划执行情况的分析与控制,加强财务事先参与决策工作,从源头做好财务管理工作,为领导决策提供可靠的决策信息。
第三、进一步加强财务日常监督工作,从全院的每笔收支入手,进一步严格执行国家相关的财经政策,保证院财务工作的真实、完整,维护我院的整体利益。
第四、进一步加强与银行及其他相关单位的沟通、交往,在院领导的直接领导和关心、帮助下,力争开辟新的资金来源渠道,保证我院资金需要。
第五、进一步加强与财政、物价等相关主管部门的沟通、联系,为院争取更多的优惠政策,为院的发展争取更多的资金,力争我院利益最大化。
第六、坚持“财务收支两条线”,力争做到财务票据计算机管理,从源头加强收入的管理,进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。
按以收定支,先收后支,收支略有节余的原则控制、使用好有限的资金,使院的每一分资金都发挥最大的财务效益。
第七、进一步加强院内部门间的沟通、协调工作,严格按部门职责做好本部门的工作,发挥财务部门应有的作用,为领导分忧、解难。
第八、加强学习,提高财务人员素质,做好勤俭节约、增收节支的宣传,进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识,推动院整体财务工作再上新台阶。
第九、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算工作,努力做到不出差错。
做好与财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。
第十、进一步处理好医院历史遗留的财务事项,完成好领导交办的其他相关工作。
2024年医院财务工作计划范文(2)一、目标与策略作为财务部门,我们的目标是加强财务管理,提高财务效益,确保医院的财务稳定和可持续发展。
具体策略包括:1. 加强财务监控和分析,及时发现问题并采取相应的措施。
医院财务工作计划范文7篇
医院财务工作计划范文7篇第1篇示例:医院财务工作计划范文一、前言医院的财务工作对于医院的正常运转和持续发展至关重要。
财务部门要制定合理的财务工作计划,合理分配财务资源,做好财务管理工作,确保医院的经济效益和财务安全。
本文旨在提出一份医院财务工作计划范文,以供参考。
1. 总体目标制定财务工作计划的总体目标是确保医院财务稳健、透明、合规,保障医院正常运转和发展需求。
具体目标包括降低财务风险,提高资金使用效率,提高财务信息披露的透明度和准确性。
2. 年度预算制定医院年度预算是财务工作的基础。
在制定年度预算时,需要考虑医院的经营规模、经营特点和市场环境等因素,确保预算合理、稳健、有效。
要加强预算执行监督,及时调整预算方案,确保预算的准确性和实效性。
3. 资金管理医院作为大型服务机构,资金流动性强,资金管理是财务工作的重中之重。
要建立健全资金管理制度,严格执行资金管理规定,确保资金的安全、有序、高效流转。
要加强对资金使用情况的监督和审计,避免资金浪费和滥用。
4. 会计核算会计核算是医院财务工作的核心内容。
要建立健全会计核算制度,确保会计处理准确、及时、规范。
要加强对资产负债表、损益表和现金流量表等财务报表的审查和分析,发现问题及时解决,提高财务管理水平和决策能力。
5. 财务监督财务监督是医院财务工作的重要环节。
要建立健全财务监督机制,加强对财务收支情况的监督和审计,发现问题及时整改,防范财务风险。
要加强对医院内部控制和审计制度的建设,规范财务管理流程,提高财务管理效能。
6. 财务信息披露财务信息披露是医院财务工作的一项重要任务。
要加强对各类财务信息的收集、整理和披露,提高财务信息的准确性和透明度。
要建立健全财务信息披露制度,确保财务信息披露的及时性和真实性,增强投资者和社会公众对医院财务情况的信任和认可。
7. 财务风险管理财务风险管理是医院财务工作的重点任务。
要加强对各项财务风险的识别、评估和控制,建立健全风险管理制度,及时制定应对措施,防范和化解各类财务风险。
医院财务工作计划(20篇)
医院财务工作计划(20篇)医院财务工作计划(精选20篇)医院财务工作计划篇1新年伊始,结合当前形势,将20__医院财务工作计划如下:一、顾全大局,服从领导,坚定目标不动摇财务预算,是通过院领导集体意见表决制订的,它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。
财务科全体人员要端正态度,积极发挥主观能动性,时刻坚持以公司大局为重,不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。
1、按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。
平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议,为医院领导决策当好参谋;2、积极争取政策。
积极利用行业政策,动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策,为医院谋取经济利益;3、深入研究税收政策,合理避税增效益。
新的一年里,全体财务人员工作计划明确,在工作中应加强税收政策法规的研究和学习,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理避税为医院增加效益;4、搞好电费清收核算,合理调度资金完成年度预算;5、搞好固定资产管理。
凡是资产都应该为企业带来效益。
20__年,我们应加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率。
二、治疗项目全面实习电脑化管理,在运行中发现问题,随时解决,逐步巩固、熟练,再逐个展开,稳步推进管理是生产力,是企业正常运行的保证,管理是提高企业核心竞争力的关键环节,建立创新的机制,必须靠管理来保证,管理对企业来说是永恒的。
为此,财务科将加强内部管理列入工作重点,即进一步加强财务管理,降低财务费用,控制生产成本,实行全面预算管理,合理安排,压缩不必要的或不急需的开支,做到全年生产、开支有预算,有计划,使资金得到有效合理的发挥效益。
三、明确责任,从严要求,积极抓好财务会计从业人员职业道德素质培训,提高服务水平财务科作为公司的一个对外窗口科室,我们将认真落实院里政策,提高服务水平,让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现,做到内让公司全体干群称心,外让社会各相关人员及部门满意。
2024年医院财务科工作计划范本(三篇)
2024年医院财务科工作计划范本工作计划:医院财务科一、工作背景和目标医院财务科是医院管理层的重要一环,在负责医院财务管理、资金运作、会计核算等方面起着关键作用。
为了更好地完成工作任务,提高财务管理水平,我们对医院财务科的工作计划进行了制定。
本工作计划将围绕以下目标展开工作:1. 提高财务管理水平,提供准确、及时的财务信息支持医院经营管理决策;2. 优化资金运作,确保医院运营资金的周转和安全;3. 加强财务稽核工作,防范和查处财务违规行为;4. 加强内部沟通与协作,提升团队合作能力和工作效率。
二、工作内容和具体措施1. 提高财务管理水平,提供准确、及时的财务信息支持医院经营管理决策(1)建立财务信息报告制度,确保财务信息准确、全面。
具体措施:- 梳理医院财务信息报告需要的数据和报表,并建立相应的报告制度;- 建立财务核算流程和内控制度,规范财务操作和报告流程;- 定期对财务信息报告进行完整性和准确性的审查。
(2)优化会计核算工作,提高会计核算效率和准确性。
具体措施:- 优化会计核算流程,提高核算效率;- 加强会计核算软件的使用培训,提高核算准确性;- 定期进行会计凭证和账务的审查,确保会计记录的真实性。
(3)建立完善的成本核算体系,提供成本控制和监督的依据。
具体措施:- 建立明细和综合成本核算体系,包括人工成本、药品成本、设备成本等;- 提供成本数据分析,为医院经营管理决策提供支持。
2. 优化资金运作,确保医院运营资金的周转和安全(1)建立健全资金管理制度,规范资金运作流程和操作要求。
具体措施:- 制定资金管理手册,明确资金管理的政策和制度;- 强化资金审批制度,确保资金的合理使用;- 加强对资金操作流程的监督和审计。
(2)建立资金预测和预警机制,提前做好资金安排和调度。
具体措施:- 建立资金收支预测模型,预测医院资金的流动和需求;- 根据预测结果,进行资金调度和安排,确保资金周转和安全。
(3)加强资金利用效率的监控和管理。
2024年医院财务工作计划范文(五篇)
2024年医院财务工作计划范文____年财务科工作计划如下:第一、在条件允许的情况下,增加会计人员____至____人,加强力量,增强院财务计划执行情况的控制分析力量,进一步加强院的财务、会计核算工作,将院的财务基础工作进一步做实。
第二、增强财务计划的管理,加强计划执行情况的分析与控制,加强财务事先参与决策工作,从源头做好财务管理工作,为领导决策提供可靠的决策信息。
第三、进一步加强财务日常监督工作,从全院的每笔收支入手,进一步严格执行国家相关的财经政策,保证院财务工作的真实、完整,维护我院的整体利益。
第四、进一步加强与银行及其他相关单位的沟通、交往,在院领导的直接领导和关心、帮助下,力争开辟新的资金来源渠道,保证我院资金需要。
第五、进一步加强与财政、物价等相关主管部门的沟通、联系,为院争取更多的优惠政策,为院的发展争取更多的资金,力争我院利益最大化。
第六、坚持“财务收支两条线”,力争做到财务票据计算机管理,从源头加强收入的管理,进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。
按以收定支,先收后支,收支略有节余的原则控制、使用好有限的资金,使院的每一分资金都发挥最大的财务效益。
第七、进一步加强院内部门间的沟通、协调工作,严格按部门职责做好本部门的工作,发挥财务部门应有的作用,为领导分忧、解难。
第八、加强学习,提高财务人员素质,做好勤俭节约、增收节支的宣传,进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识,推动院整体财务工作再上新台阶。
第九、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算工作,努力做到不出差错。
做好与财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。
第十、进一步处理好医院历史遗留的财务事项,完成好领导交办的其他相关工作。
2024年医院财务工作计划范文(二)新年度,医院方面将财务工作要求十分严格,而财务部门也将从:财务会计工作、价格管理方面、信息与统计方面和固定资产医疗设备方面入手。
医院财务工作计划(精选5篇)
医院财务工作计划(精选5篇)医院财务工作计划(精选篇1)新年度,医院方面将财务工作要求十分严格,而财务部门也将从:财务会计工作、价格管理方面、信息与统计方面和固定资产医疗设备方面入手。
一、医院财务工作计划与目标管理1、在财务会计核算上:a、完善收入,费用支出及退费以及代金券发放回收核算的各项制度,加强监督。
b、完善利润预测,资金预算的准确性,形成预算体制下的财务运作及分析体系。
2、在管理会计核算上:a、加强物流周转次数,有效控制资金利用率,实行物资安全库存量管理,科室限量备用及领用制度,提倡节约使用减少损耗,利用电脑信息系统建立安全库存量预警提示。
b、加强进货成本的监督,完善进货(包括新产品、新物质)的报批程序及合同管理。
c、加强各项售价(包括产品、物质)的报批程序及信息系统管理,制定最低售价的信息预警提示。
d、加强广告费用的预算及执行的报批程序及合同管理,加强预决算的分析及有效广告投放如:(版面的合理分布等)的统计分析体系,配合营销策划部提供有效的统计数据以供领导决策。
e、细化收入与成本的配比结构,建立收入与成本对接的电脑信息系统,实现毛利在信息上的及时反映,完善实现收入制及收款制两种不同核算体系共存的信息披露系统。
3、税收策划上:a、配合总部的管理要求,做好本院在税收工作上的合理性安排,加强完善各项帐证管理,做好各项税种的预算及核算工作。
b、实现柜员机,pos机、现金交款共存的局面为医院的`收入管理创造良好的环境。
二、医院财务人员工作计划:在收入与成本的关系上进行理顺,做到配比的合理性。
收入上分成:分手术分项目分分部门核算材料销售药品销售整形美容中心细目核算分治疗细目核算皮肤美容中心分病种细目统计、两者共存的体系分治疗生活美容中心细目核算成本上按收入的配比原则进行完善细化进行分类,区分好手术中材料领用,销售类的物资发出特别对科室领用,免费领用等加强监督。
三、价格管理:1、医院物资(包括假体材料)进货上加强合同管理体制,对新产品新物资严格把关,配合领导层对医院使用物资,销售产品结构合理开发等的决策提供准确的数据依据,对药品,零星的医用物资等实行不定期的价格询查制度。
医院的财务工作计划(精选3篇)
医院的财务工作计划(精选3篇)医院的财务工作计划篇1医院方面将财务工作要求十分严格,而财务部门也将从:财务会计工作、价格管理方面、信息与统计方面和固定资产医疗设备方面入手。
一、医院财务工作计划与目标管理1、在财务会计核算上:a、完善收入,费用支出及退费以及代金券发放回收核算的各项制度,加强监督。
b、完善利润预测,资金预算的准确性,形成预算体制下的财务运作及分析体系。
2、在管理会计核算上:a、加强物流周转次数,有效控制资金利用率,实行物资安全库存量管理,科室限量备用及领用制度,提倡节约使用减少损耗,利用电脑信息系统建立安全库存量预警提示。
b、加强进货成本的监督,完善进货(包括新产品、新物质)的报批程序及管理。
c、加强各项售价(包括产品、物质)的报批程序及信息系统管理,制定最低售价的信息预警提示。
d、加强广告费用的预算及执行的报批程序及合同管理,加强预决算的分析及有效广告投放如:(版面的合理分布等)的统计分析体系,配合营销策划部提供有效的统计数据以供领导决策。
e、细化收入与成本的配比结构,建立收入与成本对接的电脑信息系统,实现毛利在信息上的及时反映,完善实现收入制及收款制两种不同核算体系共存的信息披露系统。
3、税收策划上:a、配合总部的管理要求,做好本院在税收工作上的合理性安排,加强完善各项帐证管理,做好各项税种的预算及核算工作。
b、实现柜员机,pos机、现金交款共存的局面为医院的收入管理创造良好的环境。
二、医院财务人员工作计划:在收入与成本的关系上进行理顺,做到配比的合理性。
成本上按收入的配比原则进行完善细化进行分类,区分好手术中材料领用,销售类的物资发出特别对科室领用,免费领用等加强监督。
三、价格管理:1、医院物资(包括假体材料)进货上加强合同管理体制,对新产品新物资严格把关,配合领导层对医院使用物资,销售产品结构合理开发等的决策提供准确的数据依据,对药品,零星的医用物资等实行不定期的价格询查制度。
2023年医院财务科工作计划范文(5篇)
2023年医院财务科工作计划范文某某年财务科在院领导的直接领导和其他相关部门、相关人员的帮助、指导、协调下,在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩,受到院领导和上级有关部门领导的肯定。
但也存在一些不足之处,现结合某某年财务工作,拟定____年财务科工作计划如下:第一、在条件允许的情况下,增加会计人员____至____人,加强力量,增强院财务计划执行情况的控制分析力量,进一步加强院的财务、会计核算工作,将院的财务基础工作进一步做实。
第二、增强财务计划的管理,加强计划执行情况的分析与控制,加强财务事先参与决策工作,从源头做好财务管理工作,为领导决策提供可靠的决策信息。
第三、进一步加强财务日常监督工作,从全院的每笔收支入手,进一步严格执行国家相关的财经政策,保证院财务工作的真实、完整,维护我院的整体利益。
第四、进一步加强与银行及其他相关单位的沟通、交往,在院领导的直接领导和关心、帮助下,力争开辟新的资金来源渠道,保证我院资金需要。
第五、进一步加强与财政、物价等相关主管部门的沟通、联系,为院争取更多的优惠政策,为院的发展争取更多的资金,力争我院利益化。
第六、坚持“财务收支两条线”,力争做到财务票据计算机管理,从源头加强收入的管理,进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。
按以收定支,先收后支,收支略有节余的原则控制、使用好有限的资金,使院的每一分资金都发挥的财务效益。
第七、进一步加强院内部门间的沟通、协调工作,严格按部门职责做好本部门的工作,发挥财务部门应有的作用,为领导分忧、解难。
第八、加强学习,提高财务人员素质,做好勤俭节约、增收节支的宣传,进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识,推动院整体财务工作再上新台阶。
第九、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算工作,努力做到不出差错。
做好与财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。
第十、进一步处理好医院历史遗留的财务事项,完成好领导交办的其他相关工作。
医院2024财务工作计划(5篇)
医院2024财务工作计划一、市场环境及机遇分析市场环境近年来,随着人民生活水平的提高和人们对健康的关注度增加,医疗服务需求不断增加。
同时,老龄化问题也逐渐显现,对医疗资源的需求越来越大。
机遇分析根据市场环境的变化,医院财务部门应积极把握机遇,提高财务运营水平。
因此,我们制定了以下财务工作计划。
二、财务目标及策略财务目标1. 提高财务运营效率,降低成本支出;2. 提升资金使用效益,增强资金运作能力;3. 加强财务风险管理,确保医院财务安全。
策略1. 优化财务流程,提高工作效率;2. 加强与其他部门的沟通协作,优化资源配置;3. 加强内部控制,防范财务风险。
三、主要工作计划1. 财务预算管理制定年度预算计划,确保资金使用合理、效益最大化;定期监控预算执行情况,及时调整预算计划;加强预算控制,控制支出,提高资金使用效益。
2. 费用管理优化费用结构,提高费用效益;加强费用预测与控制,降低费用支出;建立费用核算和审批制度,加强费用管理。
3. 资金管理加强现金流预测与管理,提高资金利用率;优化资金配置,提高资金使用效益;建立资金监控制度,加强资金风险管理。
4. 财务报表管理建立健全的财务报表制度,及时准确地提供财务数据;加强财务报表分析,提供决策参考;加强与审计部门的合作,确保财务报表真实准确。
5. 财务风险管理加强内部控制,防范财务风险,确保医院财务安全;建立风险评估机制,识别风险点,制定相应应对措施;定期开展财务审核工作,确保财务合规。
四、执行步骤和时间安排1. 制定年度财务预算计划:____年10月-____年11月;2. 财务预算监控与调整:2024年1月-2024年12月;3. 优化费用管理制度:____年12月-2024年1月;4. 加强资金管理与监控:2024年1月-2024年12月;5. 完善财务报表管理机制:2024年1月-2024年6月;6. 加强财务风险管理机制:2024年1月-2024年12月。
2024年医院财务科工作计划模版(五篇)
2024年医院财务科工作计划模版本年度医院财务运行状况概述,预计本年度总收入将达到既定数额,同时总收支结余也将实现预期目标。
从收支结余的积极变化来看,医院在药品政策、医疗价格政策以及医保定额结算这三大关键政策的推动下,已成功跨越年度收支结余的重要门槛,展现出财务状况稳步向好、健康发展的良好态势。
在院务委员会及分管院长的直接指导下,财务科高效完成了全年的财务管理、会计核算、会计监督及绩效工资核算等核心工作。
为全面总结____年度财务工作,现将主要工作回顾及成果汇报如下:一、____年度主要工作回顾1. 资金科学调度与管理:作为财务科的核心职责之一,我们秉持“轻重缓急”的原则,科学规划并有效调度资金,确保医疗活动的顺畅进行及人员经费的按时发放。
同时,通过优化应付款项管理,如将药品、卫生材料等应付款项的支付周期适度延长至____个月,不仅缓解了医院的即时支付压力,还充分利用了银行理财产品的特性,为医院额外创造了银行利息收益。
对于当月必须支付的款项,我们积极与银行协商,以低于银行一年期贷款利率的条件贴付给医院,进一步提升了医院的财务收益。
2. 预算管理精细化:依据市财政局预算编制制度文件精神及医院整体工作规划,我们采用了多种预算编制方法,分别制定了医院年度收支预算及月度预算。
这一举措使得预算编制更加科学化、精细化,并在医院经济运行过程中发挥了有效控制支出费用的重要作用。
总体来看,年度总收支预算的符合率达到了预期目标。
3. 综合责任制方案修订:鉴于医院综合责任制方案实施细则已实施多年,为适应新形势下的管理需求,院务委员会决定对其进行修订。
财务科积极响应,对原有的《医院综合实施方案细则》进行了全面梳理与修订工作,目前该项工作已完成初稿,待院务委员会审议通过后正式实施。
4. 财务报告编制与分析:严格按照浙江省医院评审标准要求,我们每季度撰写财务与预算情况分析报告,深入剖析各项财务数据的增减原因,并提出针对性的改进措施与建议。
2024年医院财务部工作计划(3篇)
2024年医院财务部工作计划医院财务部工作计划格式范本:一、背景分析及目标确定1.1 背景分析针对当前医院财务部的运营现状、发展趋势、市场环境等进行全面分析和评估,明确总体背景,为制定工作计划提供基础。
1.2 目标确定根据背景分析结果,确定医院财务部的工作目标,包括财务效益、财务管理、预算控制、内部控制等方面的具体目标。
二、工作重点及任务安排2.1 财务效益1)优化财务流程,提高工作效率,降低成本。
2)制定财务风险管理策略,防范和化解财务风险。
3)合理进行财务资源配置,提高资金利用效率。
2.2 财务管理1)建立完善的财务制度和规范,确保财务工作的规范有序开展。
2)加强财务分析、财务预测等管理工作,提供决策支持。
3)加强与其他部门的协作与沟通,做好财务信息的交流和共享。
2.3 预算控制1)制定详细的年度财务预算,并严格执行。
2)建立预算执行监控机制,及时发现和解决预算执行中的问题。
3)定期开展预算执行评估,查漏补缺,提出改进方案。
2.4 内部控制1)完善内部控制制度,确保财务活动的合规性和安全性。
2)加强财务审计工作,发现问题及时纠正。
3)加强财务培训,提高财务人员的专业素质。
三、工作计划及时间安排3.1 工作计划根据工作重点和任务安排,制定详细的工作计划,包括具体工作内容、负责人、完成时间等。
3.2 时间安排合理安排工作时间,根据工作计划的要求,确定各项工作的起止时间,并保证工作的有序进行。
四、工作方法及手段4.1 工作方法1)制定明确的工作流程和标准,规范工作的开展。
2)采用定期会议、工作报告等方式进行工作沟通和汇报,及时解决问题。
4.2 工作手段1)充分利用财务软件和信息化技术,提高工作效率和质量。
2)加强与其他部门的合作,共同推进财务工作的顺利进行。
五、考核与评估5.1 考核指标根据工作目标和任务,制定相应的考核指标,包括财务效益、财务管理、预算控制、内部控制等方面的指标。
5.2 评估方法采用定期评估和不定期集中评估相结合的方式,对工作进行评估,发现问题,提出改进意见。
2024年医院财务科工作计划范本(六篇)
2024年医院财务科工作计划范本在新年度的财务管理中,医院将执行严格的规范,财务部门将着重关注以下领域:财务会计、价格管理、信息与统计以及固定资产与医疗设备管理。
1. 财务工作计划与目标设定a. 在财务会计操作中,我们将强化收入、支出、退款及代金券的核算政策,同时加强审计监控。
b. 提高利润预测和资金预算的精确性,构建以预算为基础的财务运营和分析框架。
2. 管理会计核算a. 通过加速物资周转,优化资金使用效率,实施安全库存量管理,推行科室限量备用和领用制度,以促进节约并减少损耗。
利用信息系统建立库存量预警机制。
b. 加强进货成本监督,完善新品和新物质的审批流程和合同管理。
c. 强化各类售价的审批流程和信息系统管理,建立最低售价预警系统。
d. 严格控制广告费用预算和执行,加强预决算分析,以及有效广告投放的统计分析,为领导决策提供数据支持。
e. 精细化收入与成本的配比,构建收入与成本对接的信息化系统,确保毛利的实时反映,完善收入制和收款制并行的信息披露体系。
3. 税收策划a. 遵循总部的管理指导,确保税务工作的合理性,强化账证管理,做好各类税种的预算和核算工作。
b. 通过整合柜员机、POS机和现金交款,优化医院收入管理的环境,为财务管理创造更佳条件。
2024年医院财务科工作计划范本(二)____年伊始,为确保在后续工作中取得显著成就,并赢得院领导及上级相关部门的认可,特此制定____年度财务工作计划如下:一、构建并完善医疗成本控制体系,实施全面、深入的成本管理与控制策略1. 人员费用管控:依据医院发展需求,科学设定岗位与编制,以降低人员成本。
2. 耗材成本管理:针对卫生材料、一次性医疗用品等,医院需遵循合理用药、合理用材原则,依据病情实施治疗,有效控制收入结构,从而降低患者费用负担,吸引更多患者就诊,提升医院整体效益。
3. 运营资源节约:针对水、电、气及日常消耗品,各科室需强化管理意识,树立节约观念,并将责任明确到人,制定详细管理细则,确保资源高效利用。
医院财务部工作计划范文(6篇)
医院财务部工作计划范文(6篇)医院财务部工作计划范文(精选6篇)医院财务部工作计划范文篇1一、医院总业务量大致恒定(指医保总量恒定)的情况下,财务赢利结构显得成为重要,我院主要是医药的比例结构,以去年为例,这些指纯业务比例,药品收入、医疗为分别65%与35%,而药品收入成本占74%,另加上交药品收入的5%,共计79%,而医疗收入成本占10%,且全年计提超劳务都在这一块,由此得出1%,即37.1万,如是增医疗收入1%,成本仅3.71万,赢利7.8万,两者相差25.6万,同样以去年为例,药品收入一季度、二季度、三季度、四季度分别为62%、61%、65%、74%,去年一季度是比较正常的,二季度为非典期,三季度过渡期,四季度追医保数,因此二、三、四季度均列为不正常,因此说今年医、药比例定为38:62是可信的,我也希望通过领导能调节到这个比例,我希望在比例结构达到目标时,每月能超计划数5%,这样今年预计超180万左右,在最后两个月适当控制药品处方,此时,医、药比例将更佳,而今年计划数呈略超状态,医、药比例希望达31:69,此时将贡献利润100左右,我将每月结果报告领导,借领导掌握来实现之。
二、收款、挂号进后勤服务中心马上实施,真正改革到谁的头上,各种思想都会涌现,发牢骚也是难免的,我作为财务组长,应配合领导作好工作,受点气,委屈点是正常的,权当是为改革做点贡献。
1、进中心人员有顾虑,怕经济上吃亏,财务组配合领导,把改革意义讲透,主要是已有人员编制不动,改革是引入机制,并非侵害他们的利益。
2、人员进入中心之后,会出现管理上的衔接问题,我们财务组多与中心工作人员联络,同时充分发挥管理员曹娟的管理职能,倾听他们的意见,配合医院领导完成开展的各项工作,在工作过程当中,发现问题,随时解决,并按要求每月对托管人员评定优劣而打分向中心汇报,财务组在业务上多指导,使这一工作平稳过渡。
三、去年,我院治疗项目电脑化管理,基本铺开,再院本部、川北两大块都实施,且运行效果不错,完全达到了物价局提出的明细化要求,我们采取的是先在院本部开展,在运行中发现问题,随时解决,逐步巩固、熟练,再在川北实施,逐个展开,稳步推进,今年同样采取这一方法,预备先后在东苑、广粤、长春等各点推广,推进一个,成熟一个,预计全部实行医疗项目电脑管理。
医院财务部门工作计划模板3篇
医院财务部门工作计划模板医院财务部门工作计划模板精选3篇(一)工作计划模板部门:医院财务部门起止日期:xxxx年xx月xx日-xxxx年xx月xx日目标:1. 提高财务管理和分析能力,为医院的经营决策提供准确、全面的财务支持。
2. 确保财务业务的规范性和合规性,做到财务活动的合法、及时、准确。
3. 优化财务流程,提高财务运作效率,降低运营成本。
4. 加强与其他部门的合作与沟通,共同推动医院的发展和改进。
重点任务:1. 确保财务报表的解读和分析准确性。
定期对财务报表进行分析,找出财务状况存在的问题,并提供相应的解决方案,确保财务信息的准确性和及时性。
2. 完善财务流程和制度。
对已有的财务流程和制度进行评估和改进,提出相应的优化方案,使财务流程更加规范、高效。
3. 加强对财务合规性的监督。
定期检查财务活动是否符合相关法律法规和内部制度要求,及时发现并纠正问题,避免违反法规产生的风险。
4. 加强与其他部门的合作与沟通。
与其他部门建立有效的沟通渠道,了解各部门的需求和问题,及时解决财务方面的困扰,促进各部门间的协作和共同发展。
5. 提高团队成员的综合素质。
加强团队成员的培训和学习,提高财务人员的能力和水平,使其能够更好地适应和应对复杂的财务工作。
工作措施:1. 设立财务绩效评估机制,对财务人员的工作进行评估和奖励,激励他们的积极性和创造性。
2. 定期组织财务会议,对工作的开展情况进行总结和交流,及时解决工作中出现的问题。
3. 加强对财务系统的维护和更新,确保系统的稳定性和安全性,提高工作效率。
4. 定期进行内部培训和外部学习,了解最新的财务管理理论和方法,为工作提供参考和借鉴。
预期结果:1. 财务报表的准确性和及时性有了明显提高,为医院的经营决策提供了更好的支持。
2. 财务流程和制度的优化,提高了财务工作的效率和规范性。
3. 财务合规性监督的加强,降低了违规风险。
4. 与其他部门的合作与沟通得到了改善,推动了医院整体的发展和改进。
关于医院财务的工作计划(4篇)
关于医院财务的工作计划新年度,医院方面将财务工作要求十分严格,而财务部门也将从:财务会计工作、价格管理方面、信息与统计方面和固定资产医疗设备方面入手。
一、医院财务工作计划与目标管理1、在财务会计核算上:a、完善收入,费用支出及退费以及代金券发放回收核算的各项制度,加强监督。
b、完善利润预测,资金预算的准确性,形成预算体制下的财务运作及分析体系。
2、在管理会计核算上:a、加强物流周转次数,有效控制资金利用率,实行物资安全库存量管理,科室限量备用及领用制度,提倡节约使用减少损耗,利用电脑信息系统建立安全库存量预警提示。
b、加强进货成本的监督,完善进货(包括新产品、新物质)的报批程序及合同管理。
c、加强各项售价(包括产品、物质)的报批程序及信息系统管理,制定最低售价的信息预警提示。
d、加强广告费用的预算及执行的报批程序及合同管理,加强预决算的分析及有效广告投放如:(版面的合理分布等)的统计分析体系,配合营销策划部提供有效的统计数据以供领导决策。
e、细化收入与成本的配比结构,建立收入与成本对接的电脑信息系统,实现毛利在信息上的及时反映,完善实现收入制及收款制两种不同核算体系共存的信息披露系统。
3、税收策划上:a、配合总部的管理要求,做好本院在税收工作上的合理性安排,加强完善各项帐证管理,做好各项税种的预算及核算工作。
b、实现柜员机,pos机、现金交款共存的局面为医院的收入管理创造良好的环境。
二、医院财务人员工作计划:在收入与成本的关系上进行理顺,做到配比的合理性。
收入上分成:分手术分项目分分部门核算销售药品销售整形美容中心细目核算分治疗细目核算皮肤美容中心分病种细目统计、两者共存的体系分治疗生活美容中心细目核算成本上按收入的配比原则进行完善细化进行分类,区分好手术中材料领用,销售类的物资发出特别对科室领用,免费领用等加强监督。
三、价格管理:1、医院物资(包括假体材料)进货上加强合同管理体制,对新产品新物资严格把关,配合领导层对医院使用物资,销售产品结构合理开发等的决策提供准确的数据依据,对药品,零星的医用物资等实行不定期的价格询查制度。
医院财务处工作计划3篇
医院财务处工作计划医院财务处工作计划精选3篇(一)1. 完善财务管理制度:审查现有的财务管理制度,对不足之处进行改进和完善,确保财务制度的规范性和有效性。
2. 预算编制与执行:制定年度预算计划,合理分配财务资源,监督预算执行情况,及时调整预算方案,确保医院财务运作的顺利。
3. 成本控制与费用管理:建立成本控制机制,压缩费用开支,提高运营效率,确保医院财务成本的可持续控制。
4. 财务报表分析:定期汇总和分析财务报表,及时发现财务问题和风险,提出改进和应对措施,确保财务状况的清晰透明。
5. 内部审计与风险管理:定期进行内部审计,评估风险和隐患,采取有效措施防范风险,维护医院财务安全。
6. 资金管理与投资决策:合理规划资金使用和投资项目,保障医院现金流充足,实现资金增值,为医院长期发展提供支持。
7. 税务合规与报税申报:严格遵守税法法规,及时准确地完成税务申报和报税工作,确保医院纳税合规,避免税务风险。
8. 专业培训与人员管理:提升团队成员的财务管理能力和专业水平,定期开展培训和学习,激励员工积极工作,提高工作效率和水平。
以上仅为一般性工作计划,具体情况还需根据医院实际情况进行调整和完善。
医院财务处工作计划精选3篇(二)医院财务工作计划主要包括以下内容:1. 财务预算:制定医院的财务预算,包括收入、支出、资金需求等方面,并根据预算制定相应的财务策略和措施。
2. 财务管理制度:建立健全的财务管理制度,包括收支管理、资金管理、会计核算、财务报告等,确保财务活动合规和规范。
3. 资金管理:合理安排资金运营,确保医院的日常运营和发展需求得到充分支持,同时要注意风险管理,保障资金安全。
4. 财务分析与决策:定期对医院的财务数据进行分析,提供给管理层参考,支持决策制定,优化资源配置,提高经营效益。
5. 财务风险管理:识别和评估财务风险,采取相应的管理措施,降低风险对医院财务稳健性的影响。
6. 财务报告:按照相关法规要求,及时准确地编制财务报告,向内外部利益相关方提供财务信息,保持财务透明度。
医院财务部门工作计划范文篇(精选19篇)
医院财务部门工作计划范文篇(精选19篇)医院财务部门篇篇1在收入与成本的关系上进行理顺,做到配比的合理性。
收入上分成:分手术分项目分分部门核算材料销售药品销售整形美容中心细目核算分治疗细目核算皮肤美容中心分病种细目统计、两者共存的体系分治疗生活美容中心细目核算成本上按收入的配比原则进行完善细化进行分类,区分好手术中材料领用,销售类的物资发出特别对科室领用,免费领用等加强监督。
三、价格管理:1、医院物资进货上加强合同管理体制,对新产品新物资严格把关,配合领导层对医院使用物资,销售产品结构合理开发等的决策提供准确的数据依据,对药品,零星的医用物资等实行不定期的价格询查制度。
2、营销策划部实现大小开支项目在统一预算报批的情况下执行,按项目开支明细核定价格进行报销核算。
3、对医院的各手术、治疗项目的收费价格按照部门提议,财务测算成本后报批的程序进行,并逐步完善电脑信息系统的最低限价录入,实现底价预警提示。
四、信息与统计:目前信息系统存在以下几大问题:1、收入上只实现收入实现制的核算模式,不能同步以收款核算制的模式进行统计分析2、收入与药品的发出已实现对接,但收入与所有的物资发出实现对接无法实现,同时制约了收入与成本配比进行毛利及时分析的功能无法实现3、本套系统在多级别、多部门、多种统计核算的方式下没有开放足够的空间,造成核算上的很大局限性,而且在系统的安全性、连续性上的统一协调很难完成,留下很多隐患4、本套系统在财务核算、档案管理、经营管理上三者难以形成有效的资源共享,造成无法进行信息统一披露及联查的体系。
要实现以上以收入实现制及收款核算制共存的模式进行统计信息披露,以及实现收款与物资发出相互联连、相互联动,实现毛利及时分析的功能,必须寻求新的系统软件或按本院的管理模式请求软件开发。
五、固定资产、医疗设备:加强配合医院领导的决策,对固定资产的结构进行有效的分类、整理出重复可退出的设备进行清理,建立新增新建购置资产的审批制度,建立日常维修保养及定期检修制度,建立报废及转移资产的交接手续,对资产建卡建档的管理体制,确保资产的合理配量,高效运作。
2024年医院财务科工作计划标准模板(五篇)
医院财务科工作计划标准模板新年度,医院方面将财务工作要求十分严格,而财务部门也将从:财务会计工作、价格管理方面、信息与统计方面和固定资产医疗设备方面入手。
一、医院财务工作计划与目标管理1、在财务会计核算上:a、完善收入,费用支出及退费以及代金券发放回收核算的各项制度,加强监督。
b、完善利润预测,资金预算的准确性,形成预算体制下的财务运作及分析体系。
2、在管理会计核算上:a、加强物流周转次数,有效控制资金利用率,实行物资安全库存量管理,科室限量备用及领用制度,提倡节约使用减少损耗,利用电脑信息系统建立安全库存量预警提示。
b、加强进货成本的监督,完善进货(包括新产品、新物质)的报批程序及合同管理。
c、加强各项售价(包括产品、物质)的报批程序及信息系统管理,制定最低售价的信息预警提示。
d、加强广告费用的预算及执行的报批程序及合同管理,加强预决算的分析及有效广告投放如:(版面的合理分布等)的统计分析体系,配合营销策划部提供有效的统计数据以供领导决策。
e、细化收入与成本的配比结构,建立收入与成本对接的电脑信息系统,实现毛利在信息上的及时反映,完善实现收入制及收款制两种不同核算体系共存的信息披露系统。
3、税收策划上:a、配合总部的管理要求,做好本院在税收工作上的合理性安排,加强完善各项帐证管理,做好各项税种的预算及核算工作。
b、实现柜员机,pos机、现金交款共存的局面为医院的收入管理创造良好的环境。
医院财务科工作计划标准模板(二)瞬间年又将,人们又将迎来新的虎年。
____年度医院财务运行情况,预计本年度总收入达元、总收支结余达元。
从收支结余结果看,医院自从药品政策、医疗价格政策、医保定额结算三大政策,年收支结余元的大关,财务状况正稳步健康发展的趋势。
财务科在院务委员会和分管院长直接下,本年度地了全年财务管理、会计核算、会计监督、绩效工资核算等工作。
为____年度财务工作,现总结如下:一、____年度主要工作回顾1、资金科学运行工作:资金科学运行工作是财务科最的一项工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
医院财务部门工作计划模板
(标准版)
The work plan is the idea and arrangement of the work to be carried out, such as proposing tasks, indicators, completion time and steps and methods.
( 工作计划)
部门:_______________________
姓名:_______________________
日期:_______________________
本文档文字可以自由修改
医院财务部门工作计划模板(标准版)
说明:本文适用于工作计划,工作计划就是对即将开展的工作的设想和安排,如提出任务、指标、完成时间和步骤方法,提前预防同类错误问题再次出现,工作计划对提升工作效率有很大提升。
下载后可直接打印使用。
一、医院总业务量大致恒定(指医保总量恒定)的情况下,财务赢利结构显得成为重要,我院主要是医、药的比例结构,以去年为例,这些指纯业务比例,药品收入、医疗为分别65%与35%,而药品收入成本占74%,另加上交药品收入的5%,共计79%,而医疗收入成本占10%,且全年计提超劳务都在这一块,由此得出1%,即37.1万,如是增医疗收入1%,成本仅3.71万,赢利7.8万,两者相差25.6万,同样以去年为例,药品收入一季度、二季度、三季度、四季度分别为62%、61%、65%、74%,去年一季度是比较正常的,二季度为非典期,三季度过渡期,四季度追医保数,因此二、三、四季度均列为不正常,因此说今年医、药比例定为38:62是可信的,我也希望通过领导能调节到这个比例,我希望在比例结构达到目标时,每月能超计划数5%,
这样今年预计超180万左右,在最后两个月适当控制药品处方,此时,医、药比例将更佳,而今年计划数呈略超状态,医、药比例希望达31:69,此时将贡献利润100左右,我将每月结果报告领导,借领导掌握来实现之。
这里填写您的企业名字
Fill In Your Business Name Here。