跟踪审计报告模板
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跟踪审计报告模板
踪审计报
XXXX跟报〔XX〕X号
审计项目:xxxxx项目
项目负责人:xxxxxx咨询公司
跟告
我公司接受委托,于200X年X月至20XX年X月对……实施了跟踪审计。审计过程中,重点对……范围、……内容进行了跟踪审计。………………。现将跟踪审计情况报告如下:
一、项目基本情况
项目立项审批情况,主要包括以下几个方面的内容:
1.项目立项审批时间、文号、投资、建设规模、建设内容
2.国土、环保、规划、建设等相关审批手续履行情况
相关参建单位及招投标、直接发包情况,主要包括以下几个方面的内容:
1.勘察设计、监理、招标代理、质量检测等单位,合同
金额,以及其招投标情况。
2.分标段说明招投标情况、施工单位、中标或合同金额;直接发包工程、施工单位、合同金额及报批手续履行情况等。
项目实际建设情况
二、跟踪审计实施情况
人员配备、驻场审计时间安排,人员到岗到位情况
结合项目特点,叙述跟踪审计主要做法,内容包括:
1.采用的跟踪审计方式,驻场时间。
2.对该项目建设主要内容、重点环节等采取的审计方式、方—2—
法、措施,提出了哪些审计意见和建议,建设单位采纳情况,取得的成效。
三、审计结果
取得成效。汇总说明跟踪审计过程中取得的成效,包括发出审计意见建议份数、采纳情况、节约建设资金;在工程管理、投资控制等方面的监督中取得的成效。
跟踪审计发现的问题、提出审计意见内容及解决办法。对已整改落实情况和尚未整改落实情况分别表述。
四、审计评价
对该建设项目从立项到完工进行全面评价,包括值得肯定方面与存在不足方面。对建设项目的功能、功效、缺陷等不作评价。
五、审计体会及建议
跟踪审计体会。总结该建设项目跟踪审计工作的经验,排查工作中存在的问题与不足,并需要分析原因,提出改进设想、措施,供今后在同类项目的跟踪审计中借鉴。
跟踪审计建议。针对该项目建设过程中存在的不足或
—3—
目前工程建设中普遍存在的共性问题,从全局角度提出切实可行的建议。
二O一二年X月X日
主题词:
主送:
抄报:
XXX XX年x月x日印发—4—
XXXXXX建设工程跟踪审计
协
审
月
报
协审单位:
日期:
宁国市审计局:
根据贵局委派,我公司于XXXX年XX月XX日派出人员,进驻XXXXXX工程现场,根据审计局规章制度和审计方案要求,对该工程进行跟踪审计。现将XXXX年XX月XX日-XXXX 年XX月XX日的月度审计情况报告如下:
一、项目概况
项目基本情况。;
审计组组成。组长XXX,主审XXX,成员XXX、XXX。
二、项目建设情况
1、工程建设情况。
该工程本月完成哪些主要内容,完成形象进度多少;本月完成多少投资金额,占合同总金额比例;本月工程实际进
度较计划提前或滞后,其原因是什么等。如工程划分几个标段,则各标段情况同前叙述。
至审计时,该工程完成总体形象进度比例多少,完成多少总投资金额,完成哪些主要内容;工程实际进度较计划提前或滞后,其原因是什么等。如工程划分几个标段,则各标段情况同前叙述。
2、资金支付情况。
本月支付施工进度款XX万元。该工程累计共支付工程款XX万元。
本季度该工程支出费用为XX万元。其中工程建安投资支出XX万元;工程设备投资支出XX万元;工程其他投资支出XX万元。
截止审计时,该工程项目总支出费用为XX万元。其中工程建安投资支出XX万元;工程设备投资支出XX万元;工程其他投资支出XX万元。
3、工程造价变更情况。
本月涉及价款增减的具体情况。要有具体内容、原因、金额、是否经过变更管理程序等详细情况。
本季度涉及价款增减的具体情况。要有具体内容、原因、
金额、是否经过变更管理程序等详细情况。
至审计时,该工程变更增加造价XX万元。主要原因:一是XXXXXXXXXXXX增加造价XXX万元;二是XXXXXXXXXXXX 增加造价XXX万元;三是XXXXXXXXXXXX增加造价XXX万元………………….减少造价项目也应叙述。
三、协审实施情况
、本月完成跟踪审计的主要工作。
1、去施工现场巡查XX次,填写审计证据单XX份,填写审计记录单XX份,主要记录、取证事项。
2、填报整改通知书XX份,填报审计建议书XX份,主要内容及建议。
3、参加工地例会XX次,参加材料询价采购XX次,主要内容。
4、工程发生的有关重要事件。
5、其他工作内容。
、本月跟踪审计取得的成果。
对项目的造价、进度、质量、建设程序、内控制度、进度款的拨付等跟踪审计取得的成果,通过跟踪审计核减多少
工程量,核减多少造价,通过建议完善了建设、施工等单位哪些制度,通过哪些合理化建议减少了工程造价等。能够实际反映你本期通过审计取得的成果。
、上期发现问题的整改落实情况
对上期报告发现的问题进行复查,是否整改落实。
、下期跟踪审计的重点内容
根据下期项目施工内容和重点,拟定下期跟踪审计的重点内容。
四、审计中发现的主要问题
该项目在造价、进度、安全及质量控制、各参建单位内部控制制度、各参建单位资料管理等方面存在哪些问题。问题应
客观公正,详细具体。
五、审计意见及建议
针对审计发现问题,提出具体可操作性建议。
附件:项目基本情况资金支出建设情况审计证据表审计记录单整改通知书审计建议书审计业务台账表协审单位:日期: