财务审计专员岗位说明书
财务审计员岗位说明书
综合分析和判断能力强
5
书面表达和口头表达清楚、简洁
四、职业发展
1、职位关系
可直接晋升的职位
审计部副部长
可相互轮换的职位
无
可晋升至此的职位
无
2、培训范畴
入职培训
新员工入厂培训、岗位说明书培训、审计相关制度培训。
在职培训
可接受与审计、财务管理、市场营销等与本岗位有关的各类培训项目。
3、工作环境:
室内工作,工作条件舒适,无噪音,无污染,常白班方式上班,偶有加班情况,心理压力大,无损害。
按部门年度计划按时、按要求执行,按时出具审计报告。
2
集团物资采购审计
进行集团日常物资采购审计,对物资采购比价、招标、合同签订进行全过程监督,按时完成审核工作。
3
内控评价
对集团及各子公司管理活动中权限划分、制度执行等内控情况的审计,确保每年审计至少2次。
三、任职资格
1、教育背景:
所需最低要求
专业
专科
财务、审计专业
您的学历背景
您的专业
2、所需技能:
技能项目
备注
审计、工商企业会计、市场营销、财务管理、成本管理、生产经营管理、计算机操作、税务法规
国家审计法规和会计法规、政策、规范
3、工作经验:
从事财务、会计工作3年以上
4、情商要求:
序号
内容
1
秉公办事,忠于职守
2
良好的自我约束能力
3
头脑灵活,能够很好的和他人沟通、合作
序号
内容
描述
负责程度
备注
1
财务审计
负责对各子公司财务工作进行月度、季度、年度及日常审计。
全责
重要
财务审计专员岗位说明书
岗位名称
财务审计专员
岗位编号
Sjb002
所属部门
审计部
直接上级
审计部总经理
直接下属
无
所属岗序
10
所属系列
管理岗位
岗位设置目的
对公司及子公司的运行状况进行审计,对专用资金、分厂分成资金收支情况审计,对离任中层以上干部进行审计,对供销价格、投资等风险较大的领域进行控制,检查规章制度的落实
核心工作职责和内容
善于发现问题
能力素质
分析能力
沟通、协调能力
在审计的严肃性、原则性下有较强的应变能力
职业发展
可晋升岗位
审计或财务经理
可轮岗岗位
审计或财务岗位
入职培训内容
财务知识、审计知识
在职培训内容
审计方法等审计知识
修订履历
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
准确性
6.对公司财务管理制度和会计核算制度的执行进行审查
7.对公司及子公司财务收支和经济效益进行审查
8.对公司各职能部门、生产厂、控股子公司的定期、专项审计,提交审计报告
9.
10.
辅助性工作内容
考核标准
1.完成上级交办的其他工作
任务完成及时、有效、准确
2.配合检察院பைடு நூலகம்查取证
主要职权
业务类
费用审批类
人事类
湖北金环股份有限公司财务审计专员岗位说明书
工作沟通关系
内部关系
汇报
向部门总经理汇报
督导
协调
与财务部门之间需要有良好的沟通关系
外部关系
与市审计局在业务、人员培训等方面沟通
任职资格
最低学历
财务审计岗位说明书
财务审计岗位说明书随着经济的不断发展,财务审计行业的需求不断增加。
财务审计人员是企业财务管理的核心力量,他们对企业的财务状况进行检查与核实,从而保障企业的财务运转。
本文将介绍财务审计岗位的职责、技能与特点,以及该岗位对于企业的意义。
一、岗位职责财务审计人员主要负责企业的财务审计工作,具体职责如下:1.核实企业的会计凭证、账簿和相关单据的真实性。
2.评估企业财务报表的准确性和合理性,审核会计报表的编制是否符合财务会计准则和税收法规。
3.识别企业的财务风险和问题,并提出改进建议。
4.参与企业内部控制的评估与建设工作。
5.协助管理层制定企业的财务合规制度和财务管理方针。
二、技能要求财务审计人员需要具备丰富的会计和财务知识,同时还需具备以下几个方面的技能:1.良好的沟通能力财务审计人员需要和企业的财务人员以及管理层进行沟通和协调,需要具备良好的沟通技巧和能力。
2.分析能力财务审计人员需要对企业的财务指标和会计资料进行准确的分析和评估,必须具备较强的分析能力。
3.判断能力财务审计人员需要在复杂的财务资料中准确地判断企业的财务状况和风险,需要具备较强的判断能力。
4.团队合作能力财务审计人员需要与企业的内部审计人员和其他部门的员工进行合作,需要具备良好的团队合作能力和协作精神。
三、特点财务审计人员的工作具有以下几个特点:1.繁琐复杂财务审计人员需要对企业的财务资料进行全面的审查,同时还需要严格遵守审计程序和规范,需要具备耐心和细心的工作态度。
2.高度敏感财务审计人员需要敏锐地发现企业的财务风险和问题,及时提出改进建议,所以需要具备高度敏感的工作态度。
3.持续性财务审计的工作具有持续的性质,需要对企业的财务状况进行常态化的检测和监督。
四、岗位意义财务审计是企业财务管理的重要组成部分,对企业的稳定和持续发展起着重要保障作用。
财务审计人员能够帮助企业识别并解决财务问题,加强企业的财务监管和内部控制,提高企业的财务管理水平。
财务审计部岗位说明书
财务审计部岗位说明书(讨论版)一、部门结构图财务管理部经理/副经理财务管理岗出纳岗税务筹划岗会计案场财务岗财务总监二、岗位清单1-财务总监 (2)2-财务审计部经理 (5)3-财务审计部副经理 (8)4-财务管理岗 (11)5-税务筹划岗 (14)6-会计 (16)7-出纳 (18)8-案场财务岗 (20)三、各岗位说明书1-财务总监1. 基本资料2. 岗位设置目标遵照国家与地方有关财政税务政策,全面负责公司的财务、资金、资产管理,保证公司资金良性运作、有效控制财务风险,实现公司经营目标。
3. 岗位关系3.1 岗位关系图:3.2 本岗位可轮换的岗位有:副总经理3.3 本岗位的晋升岗位有:总经理4. 岗位职责5. 工作联系6. 任职要求6.1 学历及专业要求6.1.1 学历要求:本科及以上学历。
6.1.2 本岗位适宜专业为:会计或财务管理、审计等相关专业。
6.1.3 专业资格证书要求:具有会计/审计高级以上专业资格或注册会计师。
6.2 经验要求:6.2.1 工作经验要求:8年以上相关工作经验,其中5年以上团队领导经验及房地产行业从业经历。
6.3 能力与知识要求6.3.1 基本能力:a)计算机能力:熟练掌握财务软件及Word/Excel等Office办公软件,能熟练操作办公自动化系统;b)文字表达能力:对公文及综合性管理报告有良好的文字处理能力;c)口头表达能力:善于引导、准确理解交流对象的观点,并能清晰表达自己看法;d)外语能力:英语四级及以上。
6.3.2 专业能力要求:熟练各项财务工作,对财务计划的制定、运营资金的监控有良好的操控能力;出色的财务报表分析能力;良好的沟通协调能力;出众的领导能力。
6.3.3 知识要求:财务管理知识、会计知识、税务知识、金融知识、经济法、房地产行业知识。
6.3.4 职业操守:正直、原则性强、责任心强。
2-财务审计部经理1. 基本资料2. 岗位设置目标遵照国家与地方有关财政税务政策,协助财务总监进行公司的财务、资金、资产管理,保证公司资金良性运作、有效控制财务风险,最终实现公司经营目标。
财务审计职位说明书
财务审计职位说明书工作职责:1. 负责对公司财务数据进行审计,确保财务报表的准确性和合规性。
2. 分析和评估公司的财务风险,提出相关建议和改进方案。
3. 与内部各部门沟通合作,收集并分析财务数据和信息,以便进行审计。
4. 检查和验证公司的账目、凭证、报表等财务文件,确保其合法、准确和完整。
5. 协助管理层进行财务决策,提供专业意见和建议。
6. 检查公司资产的概要、保险覆盖和政策合规性,确保公司财务安全。
任职资格:1. 本科及以上学历,金融、财务、审计等相关专业。
2. 具备注册会计师(CPA)或注册国际会计师(ACCA)等资格证书。
3. 熟悉财务审计相关法律法规和标准,具有较强的财务分析能力。
4. 有较强的沟通能力和团队合作精神,责任心强,有较强的抗压能力。
5. 有较强的逻辑思维能力和分析问题能力,认真细致,注重细节。
备注:此职位需要有一定的财务审计实践经验和专业知识,对财务数据敏锐,能够及时发现问题并提出解决方案。
同时,需要有较强的团队协作能力和沟通协调能力,能够与公司内部各部门有效合作,共同完成财务审计工作。
财务审计是公司经营管理的重要环节,财务审计人员需要具备深厚的专业知识和丰富的实践经验,能够独立开展审计工作,提供有价值的意见和建议。
以下是继续对财务审计职位的要求和工作职责的详细说明。
具体要求:6. 熟悉国家相关会计准则和财务报告、审计报告等相关规范要求。
7. 具备扎实的财务分析能力,能够深入分析财务数据和信息,及时发现异常情况。
8. 有较强的学习能力和适应能力,能够适应快节奏的工作环境,快速处理复杂问题。
9. 具备良好的文字表达能力和报告撰写能力,能够清晰、准确地记录审计过程和结果。
10. 有项目管理经验或相关证书者优先考虑。
工作职责:1. 对公司资产、负债、利润等财务数据进行全面审计,确保财务报表的真实性和准确性。
2. 对公司内部控制制度进行评估,提出改进建议,并持续关注和督促改进落实情况。
财务审计员岗位说明书
财务审计员岗位说明书工作职责:1. 执行内部审计和财务审计程序,确保公司的财务数据和记录符合公司政策和法规要求。
2. 确保公司的财务数据准确无误地记录和记录,识别潜在的财务风险或问题,并提出有效的解决方案。
3. 对公司的内部控制程序进行评估和审计,确保公司的财务数据和信息系统的有效性和可靠性。
4. 协助管理层制定改善财务管理和内部控制程序的建议,并提供相关的培训和支持。
5. 协助进行财务调查,为公司的投资和决策提供有关财务风险和机会的意见。
6. 确保公司的财务报表和财务信息的准确性和及时性,以支持公司的经营和管理决策。
资格要求:1. 本科及以上学历,财务、审计、会计或相关领域背景。
2. 有2年以上财务审计或内部审计工作经验,有注册会计师(CPA)或注册内部审计师(CIA)资质者优先。
3. 熟悉国际财务报告准则(IFRS)和相关的财务管理和内部控制标准。
4. 具有良好的沟通能力和团队合作精神,能够与不同部门的员工有效合作。
5. 具有良好的分析和解决问题的能力,能够独立思考和对复杂的财务问题进行分析。
6. 熟练使用财务审计工具和软件,如SAP、Oracle等。
7. 具有职业操守和道德标准,能够保护公司的财务数据和信息的机密性和保密性。
工作地点: 根据公司分配薪酬福利: 根据公司规定,并根据个人能力和贡献进行绩效考核和奖励。
此岗位说明旨在为财务审计员岗位提供一个基本的工作职责和资格要求参考,具体要求和福利待遇将根据公司具体情况而定。
由于全球金融市场的发展和国际商业交易的增加,财务审计员在公司中的地位变得越来越重要。
他们的工作不仅是确保财务信息的准确性和可靠性,还涉及到对公司财务风险和机会的评估,为公司的经营决策提供重要支持。
在财务审计员的工作中,他们需要对公司的财务数据和记录进行深入的审查和评估。
这包括财务报表、税务记录、成本核算、财务流程等方面。
他们需要保证所有的财务数据符合公司政策和法规的要求,并且要准确地反映公司的财务状况。
财务审计岗位说明书
财务审计岗位说明书一、岗位概述财务审计岗位是负责对公司的财务记录、报表和相关财务数据进行审计和评估的职位。
该岗位的主要职责是确保公司的财务活动符合相关法规、会计准则和内部控制要求,提供准确、可靠的财务信息给予管理层决策支持。
二、岗位职责1. 开展财务审计工作:根据公司的审计计划和程序,执行财务内部控制的评估和审计工作,包括对财务报表、账务凭证、资金运作情况、税务合规性等进行审计。
2. 检查和分析财务数据:对公司的财务数据进行细致的检查和分析,验证财务报表的准确性和可靠性,并寻找潜在的财务风险和问题。
3. 评估内部控制体系:评估公司的内部控制体系是否健全,提出改进建议,并确保公司的财务业务符合相关的法规和规范。
4. 编写审计报告:根据审计结果和发现,编写审计报告,向管理层提供意见和建议,并协助管理层解决财务风险和问题。
5. 参与内外部合规审计:配合内外部部门的审计工作,提供相关的财务数据和文件,并解答审计师的问题。
三、任职要求1. 学历背景:会计、财务或相关专业本科及以上学历。
2. 职业资格:持有注册会计师(CPA)、注册国际审计师(CIA)等相关职业资格者优先考虑。
3. 工作经验:具备2年以上财务审计相关工作经验,熟悉审计方法和流程。
4. 熟悉财务法规和会计准则:了解国家相关财务法规和会计准则,熟悉审计法规和审计准则,并能准确应用于实际工作中。
5. 专业知识与技能:熟悉会计核算、财务分析、内部控制等相关知识,能够独立开展审计工作,具备良好的数据分析与解决问题的能力。
6. 沟通协调能力:具备良好的沟通与协调能力,能够与团队成员、其他部门和外部审计师进行有效的合作与沟通。
7. 保密意识:具备严格的保密意识,能够妥善处理公司财务信息,保护公司的利益。
四、发展前景财务审计岗位是财务管理领域中的重要职位,具备广阔的发展前景。
随着公司业务的扩大和国家法规的不断完善,对财务审计的需求也将不断增加。
在财务审计岗位上积累丰富经验后,有机会晋升为财务审计经理或其他相关高级职位,向财务管理或内部控制等领域发展。
财务审计岗位说明书
财务审计岗位说明书一、岗位背景及职责概述财务审计岗位是负责对公司财务状况、经营结果及相关业务流程进行检查和评估的职位。
财务审计旨在保障企业的财务信息真实、准确,并核实企业是否遵守财务管理政策、法规和会计准则。
以下是财务审计岗位的主要职责和技能要求。
1. 职责概述1.1. 审计计划制定:根据公司需求、风险评估和法律法规,制定财务审计计划,确保按时高效完成审计工作;1.2. 数据收集和分析:从公司财务系统和相关文件中搜集、整理财务数据,并进行深入分析,评估数据的可靠性和准确性;1.3. 内部控制评估:评估公司的内部控制系统,确保财务操作符合公司政策、法规和准则;1.4. 发现问题和风险:识别潜在的财务风险和问题,并提供改进建议;1.5. 编写审计报告:根据审计结果编写专业的审计报告,陈述审计结论和建议;1.6. 与相关部门合作:与公司内部各部门合作,提供财务管理建议和指导;1.7. 监督跟踪改进:监督审计报告中提出的问题的整改进展情况,确保纠正措施的有效实施。
2. 技能要求2.1. 财务知识:具备扎实的财务知识,熟悉国家财务会计准则以及审计准则;2.2. 数据分析能力:能够快速准确地分析财务数据,发现潜在问题和风险;2.3. 内部控制理解:理解企业内部控制的重要性,熟悉内控评估和监管要求;2.4. 沟通能力:良好的沟通能力,能够与不同部门的员工合作并有效传达审计结果;2.5. 问题解决能力:善于发现问题,能够提出合理的解决方案;2.6. 专业素养:严谨、细致的工作态度,保持独立、客观的审计观点;2.7. 报告撰写能力:具备良好的书面表达能力,能够编写清晰、准确的审计报告。
二、工作要求1. 学历要求:本科及以上学历,财务、审计、会计或相关专业;2.工作经验:2年以上财务审计相关工作经验;3.执业资格:具备注册会计师(CPA)或国家一级注册会计师职称;4.工作地点:根据公司需要,可能需要长期的出差;5.语言要求:流利的中文口语和书写能力,英语读写能力熟练者优先考虑。
财务审计岗位说明书
财务审计岗位说明书一、引言财务审计是一项重要的工作,对于企业的经营管理以及财务状况起到关键性的作用。
本文将详细介绍财务审计岗位的基本要求、职责以及所需技能。
二、财务审计岗位基本要求1. 学历要求财务审计岗位要求本科及以上学历,以会计、财务管理及审计等相关专业为主。
2. 资格证书持有注册会计师(CPA)证书、国际注册内部审计师(CIA)证书或其他相关资格证书者优先。
三、财务审计岗位职责1. 财务报表审计财务审计岗位的核心工作是对企业的财务报表进行审计,通过审计工作,发现财务报表中可能存在的错误或不规范的处理,保证财务报表的准确性和可靠性。
2. 内部控制审计财务审计岗位还需要对企业的内部控制进行审计,检查企业是否存在潜在的风险和漏洞,并提出改进意见,确保企业运营的安全性和高效性。
3. 风险评估与管理财务审计岗位需要对企业的风险进行评估,并提出相应的风险管理策略,帮助企业合理应对各类风险。
4. 资源利用审计财务审计岗位还需要对企业的资源利用情况进行审计,包括资金的使用、人力资源的配备等,在保证资源合理利用的基础上,提出优化建议。
5. 合规性审计财务审计岗位还需要对企业的各项业务活动的合规性进行审计,保证企业在法律法规范围内开展业务。
6. 决策支持财务审计岗位需要为企业的决策提供支持,在审计过程中对企业的财务状况和业务运作进行分析,为决策者提供决策依据。
四、财务审计岗位所需技能1. 专业知识财务审计岗位需要具备扎实的财务会计、审计、税务等相关专业知识,熟悉国家相关法律法规。
2. 技术能力财务审计岗位需要熟练掌握财务软件和办公软件,具备数据分析和处理能力。
3. 沟通能力财务审计岗位需要与企业内部的不同部门进行沟通和协调,需要具备良好的口头和书面沟通能力。
4. 逻辑思维财务审计岗位需要具备较强的逻辑思维和分析问题的能力,能够发现问题并提出解决方案。
5. 团队合作财务审计岗位需要与团队成员密切协作,完成团队任务,需要具备良好的团队合作能力。
财务审计岗位说明书
财务审计岗位说明书岗位概述:财务审计岗位的主要职责是对公司的财务状况进行审核和检查,确保财务报表的准确性和合规性。
他们需要熟练掌握财务相关法规和规定,并且有完善的财务知识和专业技能。
工作地点在公司的审计部门或会计部门。
岗位职责:1. 审计财务报表财务审计师需要对公司的财务报表进行详细的审核和检查,确保财务报表的准确性和合规性。
在审核过程中,他们需要识别和解决财务问题,并提出改进措施。
2. 识别风险财务审计师需要识别潜在的风险和问题,并提出解决方案。
他们需要有强大的分析能力和判断力,以及对法规的深入了解。
3. 提供咨询服务财务审计师需要向各部门提供咨询服务,帮助解决财务问题。
他们需要和其他部门合作,以最大限度地促进公司的发展。
4. 协助准备财务报表财务审计师需要协助财务部门准备公司的财务报表,并在必要时提供建议和意见。
任职资格:1. 本科及以上学历,财务、会计、经济等相关专业。
2. 至少3年以上的财务审计工作经验。
3. 熟悉相关法律法规、会计准则和税法规定。
4. 优秀的分析和判断能力、沟通协调能力和解决问题的能力。
5. 熟悉国际财务报告准则更佳。
总结:财务审计岗位需要有较高的专业知识和技能。
通过对公司财务报表进行审核和检查,确保财务报表的准确性和合规性。
他们需要具备独立分析和判断能力,以及与其他部门协调沟通的能力,为公司的发展提供咨询服务,为公司的发展贡献力量。
如有意应聘该岗位,需具备本科以上的学历和至少3年以上的财务审计工作经验,具备相关证书或熟悉国际财务报告准则者更佳。
财务审计岗位说明书
财务审计岗位说明书一、岗位概述财务审计岗位是负责对公司内部财务数据和相关业务进行审核、评估和审计的职位。
该岗位的目标是确保公司的财务运作合规、准确和可靠。
财务审计人员需要有扎实的财务知识和出色的分析能力,能够全面了解公司的财务状况并提出改进建议。
二、岗位职责1. 根据国家法律法规和相关审计准则,制定并执行财务审计计划。
2. 对公司的财务记录、制度和流程进行全面的审计和评估,准确评估其合规性和准确性。
3. 检查核算数据的准确性、完整性和一致性,并核实其与实际操作情况的符合度。
4. 分析财务账户和报表,发现异常情况并提供解释和建议。
5. 对公司预算执行情况进行审计,评估各部门的资金使用情况和成本效益。
6. 检查合同的履行情况,确保财务方面的合规性和风险控制。
7. 撰写财务审计报告,详细描述审计结果和发现,并提出改善意见。
三、任职要求1. 本科及以上学历,财务、审计、会计等相关专业背景。
2. 具备注册会计师或注册内部审计师资格证书。
3. 具有一定的财务和审计工作经验,熟悉相关法律法规和审计准则。
4. 精通财务和会计相关软件,能够独立完成财务数据分析和报表编制。
5. 具备较强的逻辑思维和问题解决能力,善于发现问题和提出解决方案。
6. 具备良好的团队合作精神和沟通能力,能够与不同部门的同事进行有效的合作。
四、福利待遇1. 提供有竞争力的薪资水平,根据个人能力和绩效进行调整。
2. 提供完善的社保福利和年度假期制度,保障员工的合法权益。
3. 提供良好的职业发展机会和培训计划,帮助员工不断提升自身能力。
4. 定期组织员工活动和团队建设,营造积极向上的工作氛围。
5. 公司地理位置优越,提供舒适的工作环境和便利的交通条件。
五、应聘方式如果您对该岗位感兴趣并符合上述要求,请将个人简历发送至公司人力资源部门,我们将尽快安排面试,并保障您的应聘信息的保密性。
六、备注本岗位要求有一定的工作经验和专业背景,欢迎符合要求的应聘者加入我们的团队。
财务管理审计专员职位说明书(doc 2页)
财务管理审计专员职位说明书(doc 2页)职位说明书——财务管理审计专员2.根据审计目标,考察审计范围内活动,确定经营活动性质,控制系统的充分性3.决定查核方向和审计策略4.拟订审计工作方案5.运用财务、管理、法律等知识和审计技巧,评价财务系统、内部控制有效性6.以专业方法,依照审计计划,进行审计取证7.分析评估数据,对控制系统与被查活动适当性和有效性,提供有效、客观意见8.编制审计工作底稿9.准备审计事项签证单,与被审计单位讨论不足之处,向被审计单位提出纠正错误、改善管理、增加收入和节约成本的建议10.拟订审计报告草案,就经营活动效率、效果、控制系统的适当性和有效性表达意见11.评价已实施的改进措施的充分性工作职权1.公司总部及被审计单位投资决策的审核权2.被审计单位人事任免的审核权3.被审计单位费用预算的审核权4.办公设备个人专用移动电话、台式电脑(互联网接入)、笔记本电脑部门共用市内电话、长途电话、打印机、传真机、机动车辆公司共用复印机工作关系内部工作关系汇报定期向审计部总经理汇报审计监察各方面工作不定期向审计部总经理汇报日常工作进展情况督导协调公司相关部门的审计事宜外部工作关系与被审计单位进行业务联系任职资格学历硕士或硕士以上专业审计、经济类年龄25岁以上性别不限工作经验有5年以上财务管理和审计管理的工作经验担任过大型企业内审部门主管以上职务工作技能系统的财务、法律及管理知识良好的语言和书面表达能力一定的沟通协调能力职前培训公司相关规章制度其他要求具备注册会计师、注册税务师、注册国际内部审计师或律师等资格证书修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者。
财务审计岗位说明书
财务审计岗位说明书一、岗位职责1.执行财务审计工作,包括但不限于:财务会计准则、税收法规及相关法律规定的合规性审计、财务报表真实性及准确性评价、财务风险识别与分析等;2.负责编制、完善并执行财务审计工作相关制度、标准和规范;3.参与公司内控制度的建立与完善,提供财务管理及内部控制方面的建议;4.根据审计计划与要求,独立开展现场审计工作并提供审计意见报告;5.跟进审计事务的落地执行情况,监督整改措施的实施,并提供相应的监督报告;6.协助上级领导做好其他有关财务审计工作。
二、任职资格1.本科及以上学历,财务、审计、会计等相关专业;2.具备注册会计师、注册资产评估师、注册税务师等相关职业资格证书;3.熟悉财务管理、税收政策、审计制度等相关法律法规;4.具有较强的财务分析能力,善于发现问题并提出解决方案;5.具备较高的团队合作意识,能够良好协调各方合作;6.具备良好的沟通能力和较强的文字表达能力。
三、绩效指标1.完成财务审计工作计划及任务;2.按时提交符合标准的财务审计意见报告;3.与内部各相关部门协作顺利,合理有效地推进审计相关事务;4.做好与外部审计机构的沟通与协作,确保合规性与稽核工作的顺利进行;5.及时整理与汇总审计结果,撰写审计报告,提供准确详尽的建议。
四、薪酬福利1.薪资待遇:根据个人能力及工作经验面议;2.五险一金:按照国家规定缴纳;3.带薪年假:根据工作年限提供带薪休假;4.节假日福利:提供法定节假日福利待遇;5.培训发展:提供专业培训和职业发展机会。
五、工作时间与地点1.工作时间:周一至周五,上午8:30-12:00,下午1:30-5:30;2.工作地点:公司总部位于XX市XX区XX街道XX号。
六、备注1.本职位需要负责公司内部审计工作,对岗位申请者的认真负责、严谨细致、保密能力及职业道德要求较高;2.以上职责和资格要求仅供参考,公司保留对该岗位职责和资格要求进行适当调整的权利,最终以正式职位要求为准。
财务审计岗位说明书
财务审计岗位说明书一、职位概述财务审计岗位是公司内部审计团队的重要组成部分,主要负责对公司财务状况和业务活动进行全面审计,以确保财务报表准确、合规,并且发现潜在的风险和问题。
二、岗位职责1.参与制定审计计划:根据公司业务活动和风险特点,与团队成员共同制定审计计划,并定期更新和调整。
2.执行财务审计:根据审计计划,进行现场审计工作,包括收集、分析和核实相关财务资料,检查财务报告的准确性和合规性。
3.风险评估和内部控制检查:评估公司财务风险,检查内部控制流程和制度的有效性,并提出改进建议。
4.编写审计报告:根据审计结果,编写详细的审计报告,包括问题识别、风险警示和改进建议,向高级管理层汇报发现的审计结果。
5.协助解决问题:与相关部门合作,帮助解决发现的问题,并监督和跟踪改进措施的执行情况。
6.参与培训和知识分享:持续学习和提升审计技能,参与内部培训和知识分享,促进团队的专业发展。
三、任职要求1.专业背景:会计、财务或相关领域本科及以上学历。
2.专业认证:持有注册会计师(CPA)或国际注册内部审计师(CIA)等相关资格认证者优先考虑。
3.工作经验:具备2年以上财务审计相关工作经验,熟悉财务制度和内部控制流程。
4.扎实的业务知识:熟悉国家财务会计准则、税法和相关法规,了解审计理论和方法。
5.卓越的分析能力:具备良好的逻辑思维和分析能力,能够全面、准确地分析和解决问题。
6.团队合作精神:具备良好的沟通协调能力和团队合作精神,积极主动参与团队工作。
7.责任心和保密意识:具备高度的责任心和保密意识,能够保护公司和客户的利益。
四、薪资待遇公司将根据应聘者的工作经验、能力和绩效表现提供具有竞争力的薪资待遇和福利,具体面议。
五、如何申请如果您对该职位感兴趣且符合要求,请将个人简历以电子邮件形式发送至**************,并在邮件主题中注明“财务审计岗位申请”。
六、注意事项1.所有申请者的个人信息将被保密,并仅用于招聘用途。
财务审计岗位说明书
财务审计岗位说明书一、岗位概述财务审计岗位是一个重要的职位,负责对公司的财务状况进行调查、评估和分析,确保公司的财务管理和报告符合法规和行业准则。
本岗位需要具备扎实的财务知识、审计技巧以及良好的沟通和团队合作能力。
二、岗位职责1.执行财务审计计划和程序,包括设计审计程序、收集财务数据、检查账目、核实凭证、进行资产评估和财务报告等;2.评估财务流程和内部控制制度的有效性,并提出改进建议,以确保公司的资产安全和财务风险管控;3.解读财务报告和财务指标,对公司的财务状况进行分析和评估,发现问题并提出解决方案;4.参与制定和完善审计工作规范、程序和方法,及时更新和应用国家和行业相关的财务审计准则;5.协助管理层与内外部审计师进行沟通,提供必要的财务数据和相关文件,并积极配合完成财务审计工作;6.参与财务内控培训和培训评估,提高团队整体的财务素养和风险意识。
三、任职资格1.本科及以上学历,财务管理、会计、审计等相关专业背景;2.具备CICPA、CPA、ACCA等相关财务职业资格证书;3.具有2年以上相关工作经验,熟悉财务管理和审计流程;4.熟悉财务报表分析和财务指标计算;5.熟悉国家和行业相关的财务审计准则和法规;6.具备良好的沟通能力、分析能力和团队合作精神。
四、工作地点及福利待遇工作地点:本职位工作地点为公司总部,也可能需要进行出差;福利待遇:公司为员工提供具有竞争力的薪资、绩效奖金、社会保险和福利补充计划。
具体待遇将根据经验和能力进行商议。
五、招聘流程1.简历筛选:对符合岗位要求的简历进行筛选,如有需要,将进行面试通知;2.面试:面试环节主要考察应聘者的专业知识和相关经验,以及沟通和团队合作能力;3.录用:根据面试结果,综合评估并确定录用人选;4.入职培训:入职后,将进行相应的培训,以熟悉公司的业务和流程。
六、备注本岗位需要对财务和审计相关法规的变化保持敏感,并及时更新自己的知识和技能。
华尔街日报曾将财务审计岗位评为未来十年就业前景最好的职业之一,因此候选人要能适应快节奏的工作环境和压力,对自我发展有追求,并具备良好的学习能力和抗压能力。
财务审计专员岗位职责范文(3篇)
财务审计专员岗位职责范文财务审计专员是负责对企业财务情况进行审计的专业人员,其主要职责是通过对企业财务数据的收集、整理和分析,评估企业财务状况和财务风险,并向上级领导提出审计报告和建议。
以下是财务审计专员岗位职责的一个范本,供参考:1. 负责编制和执行具体的审计计划,根据公司的实际需求,制定相应的审计程序和方法,确保审计工作的顺利进行;2. 根据财务数据和相关文件,对公司的财务报表进行全面审计,包括资产负债表、利润表、现金流量表等,确保其真实、准确和完整;3. 分析公司财务数据和业务运营情况,评估财务状况和财务风险,发现问题并提出合理建议,帮助公司改进财务管理和内部控制;4. 进行盘点和核实公司的固定资产和存货,确保资产的实物存在和价值准确反映在财务报表中;5. 审查和验证公司的财务交易,包括收入、支出、借贷等,确保其符合相关法律法规和公司的内部规定;6. 对公司的财务制度和会计政策进行审查,评估其合理性和有效性,提出改进意见,帮助公司完善财务管理体系;7. 查找和识别潜在的财务风险和漏洞,建立风险预警机制,提出合理的风险防控措施;8. 协助公司内部审计工作,提供必要的数据和信息,配合内部审计人员完成相关工作;9. 监督和跟踪内部审计的整改工作,确保问题得到及时解决和改进;10. 参与公司的财务管理培训和教育工作,提高员工的财务素养和意识,提升公司的财务管理水平;11. 参与公司的年度和月度财务审计工作,编制审计报告,并向上级领导汇报审计结果和发现的问题;12. 随时了解财务审计法规和标准的最新动态,更新和提升自己的专业知识和技能。
以上是财务审计专员岗位职责的一个简要范本,实际岗位职责可能会根据企业的具体要求和行业特点有所不同。
财务审计专员需要具备扎实的财务知识和专业技能,熟悉相关法规和标准,懂得如何运用审计工具和技术进行分析和判断。
同时,他们还需要具备严密的逻辑思维和分析能力,能够独立思考和独立完成工作。
职位说明书——财务管理审计专员
职位说明书一一财务管理审计专员职位说明书__财务管理审计专员职位说明书__财务管理审计专员2003.09.05 新规作成有5年以上财务管理和审计管理 的工作经验re ・・^« ・・・n ・・^« ・・VTC・・^« ・・VTC・・VTC ^^«!・・9TB ・・9TB ・・担任过大型企业内审部门主管以系统的财务、法律及管理知识.■ ■ ■■ ■ ■ J. ■■ ■ ■ ■■ ■ ■ A ■■ ■ ■ ■■ ■ ■ A ■■ ■ ■ ■■ ■ ■ A ■■ ■ ■ ■亠 ・1良好的语言和书面表达能力 一定的沟通协调能力具备注册会计师、注册税务师、注册国际内部审计师或律师等资格 证书b b ・ a g — n m a 亠 d s . a a a 亠 I —E 』41 ■ a —— n a a 亠 d a. m a a 亠 I —■』厶 $ ■ a —— n m a 亠 a saaa, a m n a 亠 』44 ■ a —— n m a 亠 as. a m a 亠 I —a 』厶 a ・ 1d m a 亠 a I . A m m a 亠 I —a "厶 a ・ 1 -ad —& 'a m m 』亠,—a "厶 H ・,关系 学历 年龄硕士或硕士 以上 25岁以上专 业 性 别审计、经济类 不限工作经验 上职务任 职 资 格工作 技能 职前 培训公司相关规章制度其他 要求修订履修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.09.05 新规作成。
职位说明书——财务管理审计专员
8.对已完成名目进行后续追踪
9.部门内务工作
工作内容
1.定期收集、分析公司、分公司及控股子公司财务信息,为制定审企图划提供资料
2.依据审计目标,考察审计范围内活动,确定经营活动性质,操纵系统的充分性
3.决定查核方向和审谋划略
4.拟订审计工作方案
5.运用财务、治理、 等知识和审计技巧,评价财务系统、内部操纵有效性
11.评价已实施的先进措施的充分性
工作职权
1.公司总部及被审计单位投资决策的审核权
2.被审计单位人事任免的审核权
3.被审计单位费用预算的审核权
4.
办公设备
个人专用
移动、台式电脑〔互联网接进〕、笔记本电脑
部门共用
市内、长途、打印机、机、机动车辆
公司共用
复印机
工作关系
内部工作关系
汇报
定期向审计部总经理汇报审计监察各方面工作
不定期向审计部总经理汇报日常工作进展情况
督导
协调
公司相关部门的审计事宜
外部
工作
关系
与被审计单位进行业务联系
任职资格
学历
硕士或硕士以上
专业
审计、经济类
年龄
25岁以上
性不
不限
工作
经验
有5年以上财务治理和审计治理的工作经验
担任过大型企业内审部门主管以上职务
工作
技能
系统的财务、 及治理知识
良好的语言和书面表达能力
一定的沟通协调能力
职前
培训注册税务师、注册国际内部审计师或律师等资格证书
修订履历
修订时刻
修订内容
修订者
审核者
审批者
新规作成
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财务审计专员岗位说明书
湖北金环绩效管理项目岗位说明书模版基本情况岗位名称
财务审计专员岗位编号 Sjb002 所属部门审计部直接上级审
计部总经理直接下属无所属岗序10 所属系列管理岗位岗位
设置目的对公司及子公司的运行状况进行审计,对专用资金.分
厂分成资金收支情况审计,对离任中层以上干部进行审计,对供
销价格.投资等风险较大的领域进行控制,检查规章制度的落实
核心工作职责和内容工作衡量标准1.参与制定对承包体的承包方案的制定,对各承包体的运行状况.承包情况进行审计准确性.
及时性2. 对专用资金.分厂分成资金收支情况进行审计有效性3. 对离任中层以上干部在任期内的情况进行审计有效性4. 对采购
及销售价格.投资等风险较大的领域进行控制.监督有效性5.与财务部等部门对分厂.子公司进行清算,对公司资产进行核实,对需
报废物资进行核实准确性6.对公司财务管理制度和会计核算制度的执行进行审查7.对公司及子公司财务收支和经济效益进行审查8.对公司各职能部门.生产厂.控股子公司的定期.专项审计,提交
审计报告9.10. 辅助性工作内容考核标准1.完成上级交办的其
他工作任务完成及时.有效.准确2.配合检察院调查取证主要
职权业务类费用审批类人事类湖北金环股份有限公司财务
审计专员岗位说明书工作沟通关系内部关系汇报向部门总经理汇报
督导协调与财务部门之间需要有良好的沟通关系外部关系与市审计局在业务.人员培训等方面沟通任职资格最低学历大学专科相关资格证书专业知识财务知识.审计知识工作环境工作经验具有财务或审计相关工作经验技能技巧能在大量的财务数据中找出问题的技巧善于发现问题能力素质分析能力沟通.协调能力在审计的严肃性.原则性下有较强的应变能力职业发展可晋升岗位审计或财务经理可轮岗岗位审计或财务岗位入职培训内容财务知识.审计知识在职培训内容审计方法等审计知识修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者。