部门收支总表

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2019年部门收支总体情况表

2019年部门收支总体情况表

2019年部门收支总体情况表单位名称:单位名称:单位名称:2019年部门收入总体情况表2019年部门收入总体情况表2019年部门收入总体情况表2019年部门支出总体情况表单位名称:单位:万元2019年部门支出总体情况表单位名称:单位:万元2019年部门支出总体情况表单位名称:单位:万元2019年部门支出总体情况表单位名称:单位:万元2019年部门支出总体情况表单位名称:单位:万元2019年财政拨款收支总体情况表单位名称:2019年财政拨款收支总体情况表单位名称:财政拨款收支总体情况表单位:万元支 出本年支出财政拨款收支总体情况表单位:万元支 出本年支出2019年部门一般公共预算支出情况表单位名称:单位:万元2019年部门一般公共预算支出情况表单位名称:单位:万元2019年部门一般公共预算支出情况表单位名称:单位:万元2019年部门一般公共预算支出情况表单位名称:单位:万元2019年部门一般公共预算支出情况表单位名称:单位:万元2019年部门一般公共预算支出情况表单位名称:单位:万元2019年一般公共预算基本支单位名称:2019年一般公共预算基本支单位名称:2019年一般公共预算基本支单位名称:般公共预算基本支出情况表单位:万元般公共预算基本支出情况表单位:万元般公共预算基本支出情况表单位:万元2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表单位名称:单位:万元2019年部门政府性基金支出情况表单位名称:单位:万元2019年国有资本经营预算收支表单位名称:单位:万元2019年机关运行经费单位名称:单位:万元2019年预算项目支出绩效目标表单位名称:焦作市人民代表大会常务委员会办公室单位:万元。

2024年部门收支预算总表

2024年部门收支预算总表

2024年部门收支预算总表三都水族自治县工业园区管理委员会本级单位:元三都县2024年部门收支总表收入支出备注项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算财政专户管理非税国有资本经营预算资金一、本年收入2,730,700.00一、一般公共服务支出0.000.000.000.000.00(一)一般公共预算拨款2,730,700.00二、外交支出0.000.000.000.000.00 1.原一般公共预算拨款2,730,700.00三、国防支出0.000.000.000.000.00 2.原预算外转一般公共预算管理资金四、公共安全支出0.000.000.000.000.00(二)政府性基金预算拨款0.00五、教育支出0.000.000.000.000.00(三)财政专户管理非税0.00六、科学技术支出0.000.000.000.000.00(四)国有资本经营预算资金0.00七、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.000.000.00八、社会保障和就业支出291,800.00291,800.000.000.000.00九、卫生健康支出101,100.00101,100.000.000.000.00十、节能环保支出0.000.000.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.000.000.00十四、资源勘探信息等支出2,102,600.002,102,600.000.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.000.000.00十六、金融支出0.000.000.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.000.000.00十八、自然资源海洋气象等支出0.000.000.000.000.00十九、住房保障支出235,200.00235,200.000.000.000.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.000.000.00二十一、国有资本经营预算支出0.000.000.000.000.00二十二、灾害防治及应急管理支出0.000.000.000.000.00二十三、预备费0.000.000.000.000.00二十四、其他支出0.000.000.000.000.00二十五、转移性支出0.000.000.000.000.00二十六、债务还本支出0.000.000.000.000.00二十七、债务付息支出0.000.000.000.000.00二十八、债务发行费用0.000.000.000.000.00二、上年结转结转下年收入总计2,730,700.00支出总计2,730,700.002,730,700.000.000.000.002024年部门收入预算总表2024年部门支出预算总表2024年部门财政拨款收支预算总表三都水族自治县工业园区管理委员会本级单位:元三都县2024年财政拨款收支总表收入支出备注项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算财政专户管理非税一、本年收入2,730,700.00一、一般公共服务支出0.000.000.000.00(一)一般公共预算拨款2,730,700.00二、外交支出0.000.000.000.00 1.原一般公共预算拨款2,730,700.00三、国防支出0.000.000.000.00 2.原预算外转一般公共预算管理资金四、公共安全支出0.000.000.000.00(二)政府性基金预算拨款0.00五、教育支出0.000.000.000.00(三)财政专户管理非税0.00六、科学技术支出0.000.000.000.00七、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.000.00八、社会保障和就业支出291,800.00291,800.000.000.00九、卫生健康支出101,100.00101,100.000.000.00十、节能环保支出0.000.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.000.00十四、资源勘探信息等支出2,102,600.002,102,600.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.000.00十六、金融支出0.000.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.000.00十八、自然资源海洋气象等支出0.000.000.000.00十九、住房保障支出235,200.00235,200.000.000.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.000.00二十一、国有资本经营预算支出0.000.000.000.00二十二、灾害防治及应急管理支出0.000.000.000.00二十三、预备费0.000.000.000.00二十四、其他支出0.000.000.000.00二十五、转移性支出0.000.000.000.00二十六、债务还本支出0.000.000.000.00二十七、债务付息支出0.000.000.000.00二十八、债务发行费用0.000.000.000.00二、上年结转结转下年收入总计2,730,700.00支出总计2,730,700.002,730,700.000.000.00表52024年部门一般公共预算支出明细表表62024年部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)表72024年部门一般公共预算机关运转经费明细表表82024年部门预算财政拨款“三公”经费支出表表92024年部门一般公共预算项目经费明细表表102024年部门收支预算总表(批复表)三都水族自治县工业园区管理委员会本级单位:元收入支 出(按项目类别)支出支出(按经济科目分类)项目预算数项目预算数项目预算数经济科目预算数一、预算管理资金2,730,700.00一、基本支出2,730,700.00一、一般公共服务支出0.00一、工资福利支出2,569,300.00公共财政预算资金2,730,700.00人员类项目支出2,587,900.00二、外交支出0.00二、商品和服务支出142,800.00预算内安排的公共财政预算资金2,730,700.00运转类公用项目支出142,800.00三、国防支出0.00三、对个人和家庭的补助支出18,600.00预算外转公共财政预算管理资金二、项目支出0.00四、公共安全支出0.00四、对企事业单位的补贴0.00政府性基金转公共财政预算资金运转类其他公用项目支出0.00五、教育支出0.00五、转移性支出0.00国有资本经营预算资金转公共财政预算资金特定目标类项目支出0.00六、科学技术支出0.00六、债务利息支出0.00政府性基金收入安排的资金0.00七、文化旅游体育与传媒支出0.00七、基本建设支出0.00政府性基金收入安排的资金0.00八、社会保障和就业支出291,800.00八、其他资本性支出0.00预算外转政府性基金预算管理资金九、卫生健康支出101,100.00九、其他支出0.00公共预算资金转政府性基金十、节能环保支出0.00国有资本经营预算资金0.00十一、城乡社区支出0.00公共财政预算资金转国有资本经营预算资金0.00十二、农林水支出0.00社会保险基金十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出2,102,600.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、自然资源海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出235,200.00二十、粮油物资储备支出0.00二十一、国有资本经营预算支出0.00二十二、灾害防治及应急管理支出0.00二十三、预备费0.00二十四、其他支出0.00二十五、转移性支出0.00二十六、债务还本支出0.00二十七、债务付息支出0.00二十八、债务发行费用0.00二、上年结转结转下年收入总计2,730,700.00支出总计2,730,700.00支出总计2,730,700.00支出总计2,730,700.00表102024年部门一般公共预算支出表(批复表)表112024年部门政府性基金预算支出预算表表122024年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表三都水族自治县工业园区管理委员会本级注:本单位无国有资本经营预算支出。

部门预算收支总表

部门预算收支总表

表1部门预算收支总表单位:万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款1,823.89一、一般公共服务支出835.89二、政府性基金预算拨款二、外交支出三、国有资本经营收入三、国防支出四、事业收入四、公共安全支出五、事业单位经营收入五、教育支出 2.55六、其他收入六、科学技术支出七、文化体育与传媒八、社会保障和就业146.35九、社会保险基金支出十、医疗卫生与计划生育支出20.70十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、国土海洋气象等支出二十、住房保障支出87.49二十一、粮油物质储备支出730.91二十二、国有资本经营预算支出二十三、预备费二十四、其他支出二十五、转移性支出二十六、债务还本支出二十七、债务付息支出二十八、债务发行费用支出本年收入合计1,823.89本年支出合计1,823.89七、用事业基金弥补收支差额二十九、事业结余分配八、上年结转 其中:转入事业基金三十、结转下年单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元一般公共预算支出预算表单位:万元一般公共预算支出预算表单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元表3-1一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表一般公共预算“三公”经费支出预算表政府性基金支出预算表单位:万元政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5国有资本经营支出预算表。

部门收支预算总表

部门收支预算总表

表1
部门收支预算总表
表2
部门收入预算总表
表3
部门支出预算总表
表4
基本支出预算表
表4
基本支出预算表
表5
项目支出预算表
表5
项目支出预算表
表6
财政拨款收支总体情况表
表7
一般公共预算支出情况表
表8
政府性基金预算支出情况表
表9
国有资本经营预算支出情况表
表10
上级专项转移支付支出预算表
表11
政府采购项目支出预算表
注:本表只反映2019年当年政府采购项目,不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表12
“三公”经费财政拨款预算情况表
单位名称:深圳市无线电管理局单位:万元
预算单位年度“三公”经费
财政拨款预算
总额
因公出国
(境)费
公务
接待费
公务用车购置及
运行维护费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护费
市无线电管理局
2018年5234949
2019年5234949 市无线电管理局(本级)
2018年1701717
2019年1701717 市无线电监测管理站
2018年3423232
2019年3423232
注:为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2019年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

表13
部门预算绩效管理项目情况表
项目绩效目标表(2019年 )
项目绩效目标表(2019年 )。

部门收支总体情况表单位:万元

部门收支总体情况表单位:万元

表一:
部门收支总体情况表
编制部门:乌鲁木齐市第一百一十八中学单位:万元
支 出
表二:
部门收入总体情况表
编制部门:乌鲁木齐市第一百一十八中学单位:万元
表三:
部门支出总体情况表
编制部门:乌鲁木齐市第一百一十八中学单位:万元
表四:
财政拨款收支总体情况表
单位:万元
表五:
一般公共预算支出情况表
编制部门:乌鲁木齐市第一百一十八中学单位:万元
表六:
一般公共预算基本支出情况表
49.5
表七:
财政拨款项目支出情况表
编制部门:乌鲁木齐市第一百一十八中学单位:万元
单位:万元
表八:
一般公共预算“三公”经费支出情况表编制部门:乌鲁木齐市第一百一十八中学
“三公”经费支出情况表
单位:万元
表九:
政府性基金预算支出情况表
编制部门:乌鲁木齐市第一百一十八中学 单位:万元
表十:
编制部门:乌鲁木齐市第一百一十八中学
政府采购预算表
资 金 来 源
单位:万元。

部门收支总表

部门收支总表

表1
部门收支总表
单位名称: 成都市青白江区财政局单位:万元
表1-1
表1-2
表2财政拨款收支预算总表
表2-1
表3-1
一般公共预算基本支出预算表
单位名称: 成都市青白江区财政局单位:万元
表3-2
一般公共预算项目支出预算表
单位名称: 成都市青白江区财政局单位:万元
表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位名称: 成都市青白江区财政局单位:万元
表4
政府性基金支出预算表
单位名称: 成都市青白江区财政局单位:万元
表4-1
政府性基金“三公”经费支出预算表
单位名称: 成都市青白江区财政局单位:万元
表5
国有资本经营预算支出预算表
单位名称: 成都市青白江区财政局单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元。

1部门收支总表

1部门收支总表

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附件26:
一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
单位名称:湖南省人民检察院 功能科目 功能科目名称 类 款 项 合计 201 201 201 204 204 204 204 02 02 04 02 04 04 01 一般公共服务支出 发展与改革事务 行政运行 公共安全支出 公安 一般行政管理事务 检察 其中: 204 204 204 204 204 204 204 205 205 205 208 208 208 05 05 04 08 08 03 04 04 04 04 04 04 04 01 02 06 07 08 50 99 行政运行 一般行政管理事务 侦查监督 执行监督 控告申诉 事业运行 其他检察支出 教育支出 进修及培训 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休 139,452.78 5,832.06 2,707.15 2,557.13 1,946.55 59.13 1,498.63 2,031.35 2,031.35 2,031.35 9,467.14 9,460.01 478.96 8,988.18 8,981.05 1,498.63 2,031.35 2,031.35 2,031.35 478.96 478.96 478.96 67,326.37 70,044.46 984.78 2,707.15 2,557.13 1,946.55 59.13 80.56 4,847.28 2,001.39 188,380.06 73.87 73.87 73.87 160,219.40 5.00 5.00 160,214.40 67,326.37 85,899.67 总 计 机关工资福利 支出 92,883.75 73.87 73.87 73.87 67,326.37 85,899.67 4,932.84 5.00 5.00 4,927.84 59.13 2,001.39 59.13 2,001.39 机关商品和服 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对企业资本 对个人和家 对社会保障 债务利息及 对企业补助 务支出 支出(一) 支出(二) 经常性补助 资本性补助 性支出 庭的补助 基金补助 费用支出 87,931.02 4,932.84 59.13 2,573.32 单位:万元 其他支出

2019年部门收支总表

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2019年部门收支总表部门名称:勃利县人民政府办公室单位:万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入546 一、一般公共服务388二、财政专户资金二、外交三、事业收入三、国防四、事业单位经营收入四、公共安全五、其他收入五、教育六、科学技术七、文化体育与传媒八、社会保障和就业141九、医疗卫生十、节能环保十一、城乡社区事务十二、农林水事务十三、交通运输支出十四、资源勘探电力信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土资源气象等支出十九、住房保障支出16二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、国债还本付息支出二十三、其他支出二十四、转移性支出收入总计454 支出总计5462019年部门收入总表部门名称:勃利县人民政府办公室单位:万元收入项目预算数一、财政拨款收入546二、财政专户资金三、事业收入四、事业单位经营收入五、其他收入收入总计5462019年部门支出总表部门名称:勃利县人民政府办公室单位:万元支出项目预算数一、一般公共服务388二、外交三、国防四、公共安全五、教育六、科学技术七、文化体育与传媒八、社会保障和就业141九、医疗卫生十、节能环保十一、城乡社区事务十二、农林水事务十三、交通运输支出十四、资源勘探电力信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土资源气象等支出十九、住房保障支出16二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、国债还本付息支出二十三、其他支出二十四、转移性支出支出总计5462019年财政拨款收支总表部门名称:勃利县人民政府办公室单位:万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入454 一、一般公共服务388二、外交三、国防四、公共安全五、教育六、科学技术七、文化体育与传媒八、社会保障和就业141九、医疗卫生十、节能环保十一、城乡社区事务十二、农林水事务十三、交通运输支出十四、资源勘探电力信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土资源气象等支出十九、住房保障支出16 二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、国债还本付息支出二十三、其他支出二十四、转移性支出收入总计454 支出总计5462019年一般公共预算支出表(功能科目)部门名称:勃利县人民政府办公室单位:万元科目名称预算数备注一、一般公共服务388人大事务0行政运行一般行政管理事务机关服务人大会议人大立法人大监督人大代表履职能力提升代表工作人大信访工作事业运行其他人大事务支出政协事务0行政运行一般行政管理事务机关服务政协会议委员视察参政议政事业运行其他政协事务支出政府办公厅(室)及相关机构事务388行政运行266 一般行政管理事务机关服务专项服务专项业务活动政务公开审批法制建设信访事务参事事务事业运行其他政府办公厅(室)及相关机122 构事务支出发展与改革事务0行政运行一般行政管理事务机关服务战略规划与实施日常经济运行调节社会事业发展规划经济体制改革研究物价管理应对气象变化管理事务事业运行其他发展与改革事务支出统计信息事务0行政运行一般行政管理事务八、社会保障和就业支出141 人力资源和社会保障管理事务0行政运行一般行政管理事务机关服务综合业务管理劳动保障监察就业管理事务社会保险业务管理事务信息化建设社会保险经办机构劳动关系和维权公共就业服务和职业技能鉴定机构劳动人事争议调解仲裁其他人力资源和社会保障管理事务支出民政管理事务0行政运行一般行政管理事务机关服务拥军优属老龄事务民间组织管理行政区划和地名管理基层政权和社区建设部队供应其他民政管理事务支出补充全国社会保障基金0用一般公共预算补充基金行政事业单位离退休141 归口管理的行政单位离退休141 事业单位离退休离退休人员管理机构未归口管理的行政单位离退休十九、住房保障支出16 保障性安居工程支出0廉租住房沉陷区治理棚户区改造少数民族地区游牧民定居工程农村危房改造公共租赁住房保障性住房租金补贴其他保障性安居工程支出住房改革支出16住房公积金16提租补贴购房补贴城乡社区住宅0 公有住房建设和维修改造支出住房公积金管理其他城乡社区住宅支出二十、粮油物资储备支出0粮油事务0行政运行一般行政管理事务机关服务粮食财务与审计支出粮食信息统计粮食专项业务活动国家粮油差价补贴粮食财务挂账利息补贴粮食财务挂账消化款处理陈化粮补贴粮食风险基金粮油市场调控专项资金事业运行其他粮油事务支出食盐储备战略物资储备其他重要商品储备支出二十一、预备费二十二、债务付息支出0地方政府一般债务付息支出0地方政府一般债券付息支出地方政府向外国政府借款付息支出地方政府向国际组织借款付息支出地方政府其他一般债务付息支出二十三、债务发行费用支出0地方政府一般债务发行费用支出二十四、其他支出0年初预留其他支出支出合计5462019年一般公共预算基本支出表(部门经济科目)部门名称:勃利县人民政府办公室单位:万元类级科目款级科目预算数** ** **工资福利支出基本工资130 津贴补贴79 奖金17机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金16伙食补助费医疗费其他工资福利支出小计242商品和服务支出办公费25印刷费17手续费水费电费邮电费9取暖费物业管理费 1差旅费36租赁费工会经费福利费其他交通费用21 税金及附加费用会议费培训费 1专用材料费被装购置费专用燃料费咨询费劳务费14委托业务费公务接待费因公出国(境)费用公务用车运行维护费11 维修(护)费18 其他商品和服务支出 2 小计155对个人和家庭的补助抚恤金生活补助 1 救济费医疗费补助奖励金助学金个人农业生产补贴离休费21退休费120 退职(役)费其他对个人和家庭的补助小计142债务利息及费用支出国内债务付息国外债务付息国内债务发行费用国外债务发行费用小计0转移性支出不同级政府间转移性支出同级政府间转移性支出小计0资本性支出(基本建设)房屋建筑物购建基础设施建设公务用车购置办公设备购置专用设备购置信息网络及软件购置更新大型修缮物资储备其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他基本建设支出小计0资本性支出房屋建筑物购建基础设施建设公务用车购置土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿办公设备购置 5专用设备购置信息网络及软件购置更新大型修缮物资储备其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他资本性支出小计 5对企业补助(基本建设)资本金注入其他对企业补助小计0对企业补助资本金注入政府投资基金股权投资费用补贴利息补贴其他对企业补助小计0对社会保障基金补助对社会保险基金补助补充全国社会保障基金小计0其他支出赠与国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出小计0 合计5462019年一般公共预算支出表(政府经济科目)部门名称:勃利县人民政府办公室金额:万元政府预算经济分类预算数类级科目款级科目机关工资福利支出工资奖金津补贴226社会保障缴费住房公积金16 其他工资福利支出小计242机关商品和服务支出办公经费123会议费培训费 1 专用材料购置费委托业务费公务接待费因公出国(境)费用公务用车运行维护费11 维修(护)费18 其他商品和服务支出 2 小计155机关资本性支出(一)房屋建筑物购建基础设施建设公务用车购置土地征迁补偿和安置支出设备购置大型修缮其他资本性支出小计0机关资本性支出(二)房屋建筑物购建基础设施建设公务用车购置设备购置 5 大型修缮其他资本性支出小计 5对事业单位经常性补助工资福利支出商品和服务支出其他对事业单位补助小计0对事业单位资本性补助资本性支出(一)资本性支出(二)小计0对企业补助费用补贴利息补贴其他对企业补助小计0对企业资本性支出对企业资本性支出(一)对企业资本性支出(二)小计0对个人和家庭的补助社会福利和救助助学金个人农业生产补贴离退休费141 其他对个人和家庭的补助 1 小计142对社会保障基金补助对社会保险基金补助补充全国社会保障基金小计0债务利息及费用支出国内债务付息国外债务付息国内债务发行费用国外债务发行费用小计0债务还本支出国内债务还本国外债务还本小计0转移性支出上下级政府间转移性支出援助其他地区支出债务转贷调出资金小计0预备费及预留预备费预留小计0其他支出赠与国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出小计0 合计5462019年政府性基金预算支出表(功能科目)部门名称:勃利县人民政府办公室单位:万元科目编码科目名称预算数* * *2019年政府性基金预算支出表(部门经济科目)部门名称:勃利县人民政府办公室单位:万元类级科目款级科目预算数** ** **工资福利支出基本工资津贴补贴奖金机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金伙食补助费医疗费其他工资福利支出小计0商品和服务支出办公费印刷费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费租赁费工会经费福利费其他交通费用税金及附加费用会议费培训费专用材料费被装购置费专用燃料费咨询费劳务费委托业务费公务接待费因公出国(境)费用公务用车运行维护费维修(护)费其他商品和服务支出小计0对个人和家庭的补助抚恤金生活补助救济费医疗费补助奖励金助学金个人农业生产补贴离休费退休费退职(役)费其他对个人和家庭的补助小计0债务利息及费用支出国内债务付息国外债务付息国内债务发行费用国外债务发行费用小计0转移性支出不同级政府间转移性支出同级政府间转移性支出小计0资本性支出(基本建设)房屋建筑物购建基础设施建设公务用车购置办公设备购置专用设备购置信息网络及软件购置更新大型修缮物资储备其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他基本建设支出小计0资本性支出房屋建筑物购建基础设施建设公务用车购置土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿办公设备购置专用设备购置信息网络及软件购置更新大型修缮物资储备其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他资本性支出小计0对企业补助(基本建设)资本金注入其他对企业补助小计0对企业补助资本金注入政府投资基金股权投资费用补贴利息补贴其他对企业补助小计0对社会保障基金补助对社会保险基金补助补充全国社会保障基金小计0其他支出赠与国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出小计0 合计02019年一般公共预算“三公”经费支出表部门名称:勃利县人民政府办单位:万元公室“三公”经费类别预算安排数备注合计11因公出国(境)经费0公务接待费公务用车购置及运行维护费11其中:公务用车运行维护费11公务用车购置0。

部门收支总表财决01表

部门收支总表财决01表
(二)单价50万元以上通用设备(台,套)
(三)单价100万元以上专用设备(台,套)
1 1Biblioteka 15 3,800 2016年度
CS05表 金额单位:元
项 目 栏 次 二、机关运行经费 (一)行政单位 (二)参照公务员法管理事业单位 行次 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 统计数 3
统计数 2 —
171,135.17 三、国有资产占用情况 171,135.17 (一)车辆数合计(辆) 341,832.00 1.部级领导干部用车 341,832.00 2.一般公务用车 3.一般执法执勤用车 4.特种专业技术用车 5.其他用车
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
编制单位:宁乡沩山风景名胜区管理委员会
项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 (一)支出合计 1.因公出国(境)费 2.公务用车购置及运行维护费 (1)公务用车购置费 (2)公务用车运行维护费 3.公务接待费 (1)国内接待费 其中:外事接待费 (2)国(境)外接待费 (二)相关统计数 1.因公出国(境)团组数(个) 2.因公出国(境)人次数(人) 3.公务用车购置数(辆) 4.公务用车保有量(辆) 5.国内公务接待批次(个) 其中:外事接待批次(个) 6.国内公务接待人次(人) 其中:外事接待人次(人) 7.国(境)外公务接待批次(个) 8.国(境)外公务接待人次(人) 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

部门收支总表

部门收支总表

单位自筹 国有资源 政府性 国有资本 (资产) 上年结转 基金 经营收益 有偿使用 收入成本 补偿 15 16 17 18 小计 19 事业收 入 20 事业单位 经营收入 21 其他收入 22
本级财力 专项收入 10
121.00 35.00 18.62 0.40 39.44
财政专户 执法办案 收费成本 管理的收 补助 补偿 入 12 13 14
6-13 部门政府采购情况表
单位名称:云南省动物疫病预防控制中心 资金来源 预算项目 采购 计量 采购项目 目录 单位 数量 面向中小 基本支出/ 企业预留 项目支出 资金 6 7
项目支出 项目支出 项目支出 基本支出 项目支出
单位:万元
一般公共预算 合计 小计 9
121.00 35.00 18.62 0.40 39.44 35.00 18.62 0.40 39.44
定仪 财务凭证装 医疗 会计 订机 石墨炉原子 机械 其他 吸收分光光 医疗
1
动物疫病防冶与能 力建设专项经费 动物疫病防冶与能 力建设专项经费 动物疫病防冶与能 力建设专项经费 基本支出公用经费 饲料和生鲜乳质量 安全监测专项经费
2
仪器设备全 自动医 设备 其他 不另 其他
4
1 1 1 1 1
5
套 批 台 台 台
8
121.00
11

部门收支总表

部门收支总表

部门收支总表部门收入总表单位名称:始兴县农业局 单位:元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计8,682,756.00 8,682,756.00208社会保障和就业支出3,834,440.00 3,834,440.0020805行政事业单位离退休3,763,640.00 3,763,640.002080501归口管理的行政单位离退休2,797,979.00 2,797,979.002080502事业单位离退休959,160.00 959,160.002080599其他行政事业单位离退休支出6,501.00 6,501.0020808抚恤70,800.00 70,800.002080801死亡抚恤70,800.00 70,800.00210医疗卫生与计划生育支出151,463.00 151,463.0021011行政事业单位医疗151,463.00 151,463.002101101行政单位医疗53,151.00 53,151.002101102事业单位医疗98,312.00 98,312.00213农林水支出4,339,984.00 4,339,984.0021301农业4,339,984.00 4,339,984.00第 2 页,共 12 页第 3 页,共 12 页部门支出总表单位名称:始兴县农业局 单位:元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出其他支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计8,682,756.00 8,382,756.00 300,000.00208社会保障和就业支出3,834,440.00 3,834,440.0020805行政事业单位离退休3,763,640.00 3,763,640.002080501归口管理的行政单位离退休2,797,979.00 2,797,979.002080502事业单位离退休959,160.00 959,160.002080599其他行政事业单位离退休支出6,501.00 6,501.0020808抚恤70,800.00 70,800.002080801死亡抚恤70,800.00 70,800.00210医疗卫生与计划生育支出151,463.00 151,463.0021011行政事业单位医疗151,463.00 151,463.002101101行政单位医疗53,151.00 53,151.002101102事业单位医疗98,312.00 98,312.00213农林水支出4,339,984.00 4,039,984.00 300,000.00 21301农业4,339,984.00 4,039,984.002130101行政运行2,427,508.00 2,427,508.002130104事业运行1,612,476.00 1,612,476.002130199其他农业支出300,000.00 300,000.00 221住房保障支出356,869.00 356,869.0022102住房改革支出356,869.00 356,869.002210201住房公积金356,869.00 356,869.00部门基本支出表附件2-5部门项目支出表财政拨款收支总表单位名称:始兴县农业局 单位:元收 入支 出项 目行次预算数项目(按功能分类)行次预算数小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、公共预算财政拨款18,682,756.00一、一般公共服务支出31二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科学技术支出367七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出383,834,440.00 3,834,440.009九、医疗卫生与计划生育支出39151,463.00 151,463.0010十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出424,339,984.00 4,339,984.0013十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出49356,869.00 356,869.0020二十、粮油物资储备支出5021二十一、国债还本付息支出5122二十二、其他支出522353本年收入合计248,682,756.00本年支出合计548,682,756.008,682,756.002555年初财政拨款结转和结余26年末财政拨款结转和结余56一、公共预算财政拨款27基本支出结转57二、政府性基金预算财政拨款28 项目支出结转和结余582959收入总计308,682,756.00支出总计608,682,756.008,682,756.00一般公共预算支出表单位名称:始兴县农业局 单位:元项目科目名称一般公共预算支出支出功能分类科目编码小计基本支出项目支出类款项合 计8,682,756.00 8,382,756.00 300,000.00 208社会保障和就业支出3,834,440.00 3,834,440.0020805行政事业单位离退休3,763,640.00 3,763,640.002080501归口管理的行政单位离退休2,797,979.00 2,797,979.002080502事业单位离退休959,160.00 959,160.002080599其他行政事业单位离退休支出6,501.00 6,501.0020808抚恤70,800.00 70,800.002080801死亡抚恤70,800.00 70,800.00210医疗卫生与计划生育支出151,463.00 151,463.0021011行政事业单位医疗151,463.00 151,463.002101101行政单位医疗53,151.00 53,151.002101102事业单位医疗98,312.00 98,312.00213农林水支出4,339,984.00 4,039,984.00 300,000.00 21301农业4,339,984.00 4,039,984.002130101行政运行2,427,508.00 2,427,508.002130104事业运行1,612,476.00 1,612,476.002130199其他农业支出300,000.00 300,000.00 221住房保障支出356,869.00 356,869.0022102住房改革支出356,869.00 356,869.002210201住房公积金356,869.00 356,869.00一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表单位名称:始兴县农业局单位:元注:1.本表应填写的资金为一般公共预算安排资金。

2019年部门收支总体情况表

2019年部门收支总体情况表

01表2019 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表单位:万元本年收入合计53.14一、本年支出合计53.14一、本年支出合计53.141、财政拨款53.141、基本支出53.14【201】一般公共服务支出 (1)经费拨款(补助)53.14(1)工资福利支出48.13【202】外交支出 (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 (2)商品和服务支出 3.91【203】国防支出 (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 (3)对个人和家庭补助支出 1.10【204】公共安全支出 (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款2、项目支出【205】教育支出 (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款【206】科学技术支出 (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款【207】文化体育与传媒支出【208】社会保障和就业支出2、专户管理的事业收入【209】社会保险基金支出(1)?位往来收入【210】医疗卫生与计划生育支出(2)事业单位经营收入【211】节能环保支出(3)教育收?收入【212】城乡社区支出53.14(4)上年结余结转【213】农林水支出【214】交通运输支出3、捐赠收入【215】资源勘探信息等支出4、公共预算上年结转资金【216】商业服务业等支出【217】金融支出单位名称:市建工质量检测站预 算 数预 算 数收 入 项 目预 算 数经 济 分 类 支 出 项 目功 能 分 类 支 出 项 目01表2019 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表单位:万元本年收入合计53.14一、本年支出合计53.14一、本年支出合计53.14单位名称:市建工质量检测站预 算 数预 算 数收 入 项 目预 算 数经 济 分 类 支 出 项 目功 能 分 类 支 出 项 目【219】援助其他地区支出【220】国土海洋气象等支出【221】住房保障支出【222】粮油物资储备支出【223】国有资本经营预算支出【224】灾害防治及应急管理支持【227】预备费【229】其他支出【230】转移性支出【231】债务还本支出【232】债务付息支出【233】债务发行费用支出二、结转下年二、结转下年2019 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表专 户 管 理 的 事 业 收 入****12345678*********14合计53.1453.1453.14经济建设科53.1453.1453.144407市建工质量检测站53.1453.1453.14单位名称:市建工质量检测站教育收费收入单位代码单 位 名 称财政拨款小计纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款本年收入合计财 政 拨 款经费拨款(补助)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款纳入预算管理的罚没收入安排的拨款纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款纳入预算管理的专项收入安排的拨款专户管理的事业收入小计单位往来收入事业单位经营收入上年结余、结转捐赠收入03表2019 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表单位:万元****123456789合计53.1453.1448.13 3.91 1.10212城乡社区支出53.1453.1448.13 3.91 1.10 21206建设市场管理与监督53.1453.1448.13 3.91 1.10 2120601 建设市场管理与监督53.1453.1448.133.911.10科目代码科目名称单位名称:市建工质量检测站本 年 支 出 合 计基 本 支 出本年支出合计合 计工资福利支出商品和服务支出项目支出上缴上级支出预备费对个人和家庭补助支出不可预见费04表2019年财政拨款收支预算总表单位:万元本年收入合计53.14一、本年支出合计53.14一、本年支出合计53.141、财政拨款53.141、基本支出53.14【201】一般公共服务支出 (1)经费拨款(补助)53.14(1)工资福利支出48.13【202】外交支出 (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 (2)商品和服务支出 3.91【203】国防支出 (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 (3)对个人和家庭补助支出 1.10【204】公共安全支出 (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款2、项目支出【205】教育支出 (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款【206】科学技术支出 (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款【207】文化体育与传媒支出【208】社会保障和就业支出2、捐赠收入【209】社会保险基金支出3、公共预算上年结转资金【210】医疗卫生与计划生育支出【211】节能环保支出【212】城乡社区支出53.14【213】农林水支出【214】交通运输支出【215】资源勘探信息等支出【216】商业服务业等支出【217】金融支出【219】援助其他地区支出单位名称:市建工质量检测站预算数预算数收 入 项 目预 算 数经 济 分 类 支 出 项 目功 能 分 类 支 出 项 目04表2019年财政拨款收支预算总表单位:万元本年收入合计53.14一、本年支出合计53.14一、本年支出合计53.14单位名称:市建工质量检测站预算数预算数收 入 项 目预 算 数经 济 分 类 支 出 项 目功 能 分 类 支 出 项 目【220】国土海洋气象等支出【221】住房保障支出【222】粮油物资储备支出【223】国有资本经营预算支出【224】灾害防治及应急管理支持【227】预备费【229】其他支出【230】转移性支出【231】债务还本支出【232】债务付息支出【233】债务发行费用支出二、结转下年二、结转下年05表2019年一般公共预算支出情况表(财政拨款)单位:万元****123456789合计53.1453.1448.13 3.91 1.10212城乡社区支出53.1453.1448.13 3.91 1.10 21206 建设市场管理与监督53.1453.1448.13 3.91 1.10 2120601建设市场管理与监督53.1453.1448.133.911.10单位名称:市建工质量检测站科目代码科目名称本 年 支 出 合 计项目支出本年支出合计基 本 支 出上缴上级支出预备费不可预见费合 计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭补助支出06表2019年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)单位:万元**123456789合计53.1453.1453.14工资福利支出48.1348.1348.13 基本工资17.6817.6817.68 绩效工资13.6813.6813.68 机关事业单位基本养老保险 6.27 6.27 6.27 职业年金缴费 2.51 2.51 2.51 职工基本医疗保险缴费 4.23 4.23 4.23 住房公积金 3.76 3.76 3.76商品和服务支出 3.91 3.91 3.91 办公费0.500.500.50 印刷费0.100.100.10 水电费0.500.500.50 邮电费0.200.200.20经济科目单位名称:市建工质量检测站经费拨款(补助)纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款公共预算上年结转安排的拨款本年支出合计财 政 拨 款纳入预算管理的罚没收入安排的拨款纳入预算管理的政府性基金安排的拨款纳入预算管理的专项收入安排的拨款纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款小 计物业管理费(租赁) 1.00 1.00 1.00 差旅费0.200.200.20 工会经费0.630.630.63 福利费0.780.780.78对个人和家庭的补助 1.10 1.10 1.10 退休公用部分0.300.300.30 医疗费补助0.800.800.8007表2019年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)单位:万元财政拨款安排“三公”经费支出项目合计商品和服务支出项目支出“三公”经费合计1、因公出国境费用2、公务用车购置和运行费公务用车购置费公务用车运行费3、公务接待费08表2019 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表单位:万元****123456789单位名称:市建工质量检测站科目代码科目名称本 年 支 出 合 计项目支出本年支出合计基 本 支 出上缴上级支出预备费不可预见费合 计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭补助支出。

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