GSP计算机系统内审表

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GSP内审表

GSP内审表
GSP 内审(首)末次会议记录
日期
地点
参加人员
会议内容:
备注:
内部审核不合格报告
编号: 受审核部门: 审核员: 不合格事实描述: 部门负责人: 审核日期: 第 页 共 页
不符合条款: 严重程度:严重 原因分析: 一般
审核员: 责任人:
年 年
月 月
日 日
采取的纠正措施:查表
受审核部门 审核人员 检查内容
受审核人员 时间 检查记录
GSP 内审(首)末次会议签到记录
姓 名 签 字 姓 名 签 字
请假人员
姓 名


批准人
备注:
内部质量评审检查表(表样) 年
序号

条款 检 查 内 容 自查评审内容及方式 检查结果、 (描述:涉及进销存风险点、风 险等级及可控性)整改要求 检查人



部门负责人: 纠正措施的验证:



审核员: 备注:



内部质量管理体系审核报告(可另附纸叙述)
年度
审核目的 审核范围 审核组长 受审核部门 审核过程综述:
审核日期 审核依据 审核员
不合格项统计与分析(包括:数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、 存在的主要问题等) :
对质量管理体系的评价(包括:文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进 体系运行的机制及措施等) :
结论:
纠正措施要求及审核报告分发对象:
审核组长:
日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
年度内审计划
审核目的 审核范围 审核依据 审核时间 审核成员
受审核部门
审核方式 审核组长

GSP内审检查表(专项)

GSP内审检查表(专项)
1经营方式经营范围发生变更2法定代表人企业负责人质量负责人质量机构负责人变更3经营场所迁址仓库新建改扩建地址变更4空调系统计算机软件更换5质量管理文件重大修订质管部质量管理体系00901企业应当对内审的情况进行分析依据分析结论制定相应的质量管理体系改进措施不断提高质量控制水平保证质量管理体系持续有效运行
质管部
质管部
质管部
质管部
质管部
质管部
4
18
江苏康惠药房连锁有限公司
大类 组织机构与质 量职责 组织机构与质 量职责
条款
检查项目
检查要点
涉及 部门 质管部
存在问题
检查人员
01701
01702
组织机构与质 量职责
*01703
组织机构与质 量职责
01704
组织机构与质 量职责
江苏康惠连锁GSP专项内审(2015.06.01-2015.06.05)
大类 条款 检查项目 检查要点 涉及 部门 存在问题 检查人员
总则
**00402
药品经营企业应当坚持诚实 守信,禁止任何虚假、欺骗 行为。
1.企业提供资料不得有虚假、欺骗的行为。 2.诚信等级评定为不诚信的。 质管部 3.不得存在执业药师挂证。 4.不得有法律、法规、部门规章、地方条例、规范性文件等规定的应进行处 罚的虚假、欺骗行为。 1.有质量管理领导组织任命文件,及时更新。组织成员至少应包括:企业负 责人\质量负责人、质量管理机构负责人、采购、储存、销售、运输、财务、 信息等业务部门负责人。 2.有质量管理组织机构框架图,应明确质量管理、采购、收货、验收、储存 、养护、销售、出库复核、运输、财务、信息管理等部门、岗位的职责、权 质管部 限和相互关系,注明相关负责人员的姓名,机构、部门、人员的设置与安排 应合理,符合企业实际,及时更新。 3.有与经营方式、经营范围和经营规模相适应的质量管理制度、部门和岗位 职责、操作规程、记录与凭证、档案等,及时更新。 有由企业负责人签发的质量方针正式文件,并按文件控制要求对其制订、批 准、评审和修改等予以控制。 有全员参与质量方针制定的相关文件或记录。

新GSP内审检查表--计算机系统(附录部分)

新GSP内审检查表--计算机系统(附录部分)

企业应当采用计算机系统对库存药品的有效期进 *08701 行自动跟踪和控制,采取近效期预警及超过有效 期自动锁定等措施,防止过期药品销售。 对质量可疑的药品应当立即采取停售措施,并在 *08901 计算机系统中锁定,同时报告质量管理部门确认 。 不合格药品的处理过程应当有完整的手续和记录 。
*08905
检查情况或存在问题
责任人
整改时限
5801
企业计算机系统应当有支持系统正常运行的服务 器和终端机。
*05805
企业计算机系统应当有符合《规范》要求及企业 管理实际需要的应用软件和相关数据库。
第 2 页,共 5 页
恒信药业内审检查表--计算机系统
条款号 检查项目 所对应附录检查内容
1.药品批发企业应当严格按照管理制度和操作规程进行系 统数据的录入、修改和保存,以保证各类记录的原始、真 实、准确、安全和可追溯。 2.各操作岗位通过输入用户名、密码等身份确认方式登录 系统,并在权限范围内录入或查询数据,未经批准不得修 改数据信息。 3.修改各类业务经营数据时,操作人员在职责范围内提出 申请,经质量管理人员审核批准后方可修改,修改的原因 计算机系统各类数据的录入、修改、保存等操作 和过程在系统中予以记录。 *05901 应当符合授权范围、操作规程和管理制度的要求, 4.系统对各岗位操作人员姓名的记录,根据专有用户名及 密码自动生成,不得采用手工编辑或菜单选择等方式录入 保证数据原始、真实、准确、安全和可追溯。 。 5.系统操作、数据记录的日期和时间由系统自动生成,不 得采用手工编辑、菜单选择等方式录入。 6.质量管理基础数据是企业合法经营的基本保障,须由专 门的质量管理人员对相关资料审核合格后,据实确认和更 新,更新时间由系统自动生成。 7.其他岗位人员只能按规定的权限,查询、使用质量管理 基础数据,不能修改数据的任何内容。 1.药品批发企业应当根据计算机管理制度对系统各类记录 和数据进行安全管理。 计算机系统运行中涉及企业经营和管理的数据应 *06001 当采用安全、可靠的方式储存并按日备份,备份 数据应当存放在安全场所。 2.采用安全、可靠的方式存储、备份。 3.按日备份数据。 4.备份记录和数据的介质存放于安全场所,防止与服务器 同时遭遇灾害造成损坏或丢失。 1.药品采购订单中的质量管理基础数据应当依据数据库生 成。 2.系统对各供货单位的合法资质,能够自动识别、审核, 防止超出经营方式或经营范围的采购行为发生。

药品批发企业GSP内审检查内容:计算机系统

药品批发企业GSP内审检查内容:计算机系统

计药品的数量、流向等信息,并可追溯。
审核结果
备注
05801 05802
计算机系统应有支持系统正
常运行的服务器和终端机。
与04001、05701 并查
综合管理部
企业计算机系统应当有安全 稳定的网络环境、固定接入 互联网的方式和安全可靠的 信息平台。
与04001、05701 、05801并查
综合管理部
并查
1、检查公司计算机系统,核实是否按照组织机构建立 了计算机系统的内部局域网;
2、对照公司组织机构图,抽查质量管理、采购、销售 □符合规定 、验收、收货、养护、出库复核等岗位,核实是否能够 □不符合规定
实现实时数据传输,并按照规定的权限实时进行数据查 询。
05804
企业计算机系统应当有药品 经营业务票据生成、打印和 管理功能。
□符合规定 □不符合规定
日备份;
4、检查公司数据备份介质的存放场所,核实是否与服
务器存放于不同场所。
质量管理体系内部检审查核人检查表(计算机系统)
检查时间

编号 条款
检查方法 被审核部门
检查内容及结果判定标准
*05701
企业应当建立能够符合经营全 过程管理及质量源自制要求的计 算机系统,实现药品可追溯。
1、检查公司计算机系统管理文件相关要求是否符合本
检查项目的内容;
2、检查公司计算机系统,核实是否与其经营范围和规
**05805
与04001、05701
、05801、05802 、05803、05804
综合管理部
并查
1、检查公司计算机系统,核实公司建立的应用软件和 相关数据库是否符合公司管理实际需要,并符合《规范 》的相关要求; 2、检查公司计算机系统,核实公司计算机系统建立的 质量管理基础数据信息是否符合本检查项目的相关要 求; 3、分别抽查供货单位、购货单位、经营品种、供货单 位销售人员、购货单位采购人员及提货人员等档案资料 至少各3分,核实计算机系统中相对应的经营范围、经 营方式、资质、文件有效期等质量管理基础数据信息, 是否符合本检查项目的内容,并与质量管理档案内容相 符,是否存在超过有效期的情况;

GSP药品经营行业管理体系内部审核检查记录(内审检查表)

GSP药品经营行业管理体系内部审核检查记录(内审检查表)
00503
企业应当制定质量管理体系文件,开展质量策划、质量控制、质量保证、质量改进和质量风险管理等活动。
1.应当按照GSP规范(2013年)第二章第四节的规定,制定质量管理体系文件。
2.有质量策划、质量控制、质量保证、质量改进和质量风险管理等活动的相关记录。
检查结果:
□符合
□不符合:
整改要求:请于个工作日内完成整改或提出整改方案
*00801
企业应当定期开展质量管理体系内审。
1.有成立内审领导小组的文件,领导小组组长应当为企业最高负责人。
2.有内审制度、计划、方案、标准。
3.应当明确规定内审周期,一般每年至少进行一次。
4.内审应当由质量管理部门组织实施现场检查,相关管理部门及业务部门应当共同参加。
5.有内审记录,包括内审现场评审记录、问题汇总记录、问题调查分析记录、纠正与预防意见、问题整改记录、整改跟踪检查记录等。
4.不得有法律、法规、部门规章、地方条例、规范性文件等规定的应当进行处罚的虚假、欺骗行为。
检查结果:
□符合
□不符合:
整改要求:请于个工作日内完成整改或提出整改方案
*00501
企业应当依据有关法律法规及本规范的要求建立质量管理体系。
1.有质量管理领导组织任命文件,及时更新。组织成员至少应当包括:企业负责人、质量受权人、质量负责人、质量管理机构负责人、采购、储存、销售、运输、财务、信息等业务部门负责人。
3.不得有法律、法规、部门规章、地方条例、规范性文件等规定的应当进行处罚的违法经营行为。
检查结果:
□符合1
□不符合:
整改要求:请于个工作日内完成整改或提出整改方案
**00402
药品经营企业应当诚实守信,禁止任何虚假、欺骗行为。

GSP内审检查表

GSP内审检查表
质管部
查看资料
现场提问
1、质量管理部职责的文件是否明确本条款要求的职责内容。
2、本职责是否对应有岗位人员。查看相关人员岗位职责文件,询问履职情况。
3、岗位人员是否按企业业务操作流程履行工作职责。4、履行该工作职责是否有记录、档案。
29
*01710
质量管理部门应当负责指导设定计算机系统质量控制功能,负责计算机系统操作权限的审核和质量管理基础数据的建立及更新。
3、相关岗位人员履行该工作职责是否有记录、档案。
23
01704
质量管理部门应当负责质量信息的收集和管理,并建立药品质量档案。
质管部
查看资料
1、质量管理部职责的文件是否明确本条款要求的职责内容。
2、2、本职责是否对应有岗位人员。查看相关人员岗位职责文件,询问履职情况。
3、3、岗位人员是否按企业业务操作流程履行工作职责。
质管部
查看资料
现场提问
1、质量管理部职责的文件是否明确本条款要求的职责内容。
2、本职责是否对应有岗位人员。查看相关人员岗位职责文件,询问履职情况。
3、岗位人员是否按企业业务操作流程履行工作职责。4、履行该工作职责是否有记录、档案。
30
*01711
质量管理部门应当组织验证、校准相关设施设备。
质管部
查看资料
总经理
查看资料
1、检查质量方针、目标管理制度及相关考核检查记录
2、质量风险管理相关记录
6
*00601
企业制定的质量方针文件应当明确企业总的质量目标和要求,并贯彻到药品经营活动的全过程。
总经理
查看资料
现场提问
1、制定的质量方针和目标,各职能部门的质量目标,是否与企业总方针和目标相适应;

GSP认证内审表

GSP认证内审表
0501
企业应建立以主要负责人为首,包括进货、销售、储运等业务部门负责人和企业质量管理机构负责人在内的质量领导组织.
1、查总部设置质量领导组织的文件;
2、查总部质量领导组织的人员构成;
3、查文件或制度中是否明确质量领导组织的职责;
4、询问1—2名质量领导组织成员,是否清楚领导组织的职责。
质量领导组织:有□,无□;
本条与2901、3001条结合起来查。
制度中是否明确首营企业、首营品种需经质量管理机构审核: 是□,否□;
质量管理人员是否清楚审核内容:
是□,否□。
0605
企业质量管理机构应负责建立企业所经营药品并包括质量标准等内容的质量档案。
1、查质量管理机构职责,是否明确了本条职责;
2、查药品质量档案,包括:
(1)是否建立了质量档案;
(2)建档品种范围(应含首营品种、新产品、主营品种、质量不稳定品种、发生过质量问题的品种等);
(3)档案内容:药品质量档案表及该品种包括质量标准、合法性证明文件、质量状态记录等内容。
本条职责是否明确: 是□,否□;
是否建立了质量档案: 是□,否□;
档案内容是否完整:
完整□、一般□、不完整□
档案内容缺项有:
药品质量档案表□、质量标准□、合法性证明文件□、质量状态记录□、其它□。
*0606
企业质量管理机构应负责药品质量的查询和药品质量事故或质量投诉的调查、处理及报告。
1、查质量事故、质量查询和质量投诉的管理制度及质量管理机构职责;
2、查质量管理机构在实际经营活动中是否履行了职责。
本条可与4001、5601、7403条结合起来查.
说明:配送中心只准向本企业连锁门店配送药品,不得对企业外部进行批发、零售。门店不得自行采购药品.

新版GSP连锁总部——实施情况内部评审表

新版GSP连锁总部——实施情况内部评审表

连锁总部GSP实施情况内部评审表(一)
1、内部评审为期一天,检查人员分成三组,每组负责检查三大块内容:组织机构的管理(00401
—01701)、人员的管理(01901—03002)、记录与凭证的管理(03101—04201)。

2、各检查人员逐条检查并记录检查结果,合格的打“√”,不合格的打“×”,并将具体情况记
录在《GSP实施情况评审检查不合格项目表》中。

连锁总部GSP实施情况内部评审表(二)
1、内部评审为期一天,检查人员分成三组,每组负责检查三大块内容:设施与设备的管理(04301
—05601)、计算机管理(05701—06001)、购进的管理(06101—07101)。

2、各检查人员逐条检查并记录检查结果,合格的打“√”,不合格的打“×”,并将具体情况记
录在《GSP实施情况评审检查不合格项目表》中。

连锁总部GSP实施情况内部评审表(三)
1、内部评审为期一天,检查人员分成三组,每组负责检查三大块内容:收货与验收的管理(07201
—08301)、储存与养护的管理(08501—09001)、出库与运输的管理(09301—12201)。

2、各检查人员逐条检查并记录检查结果,合格的打“√”,不合格的打“×”,并将具体情况记
录在《GSP实施情况评审检查不合格项目表》中。

6、新GSP内审记录表(设施与设备)

6、新GSP内审记录表(设施与设备)
3.冷库设计应当符合国家相关标准要求(F1.2.1);
4.按照企业经营需要,合理划分冷库收货验收、储存、包装材料预冷、装箱发货、待处理药品存放等区域,并有明显标示(F1.2.2)。
合格□
不合格□
107
**04902
储存疫苗的,应当配备两个以上独立冷库。
储存疫苗的,应当配备两个以上独立冷库。
、出库复核的工作场所和设备。
合格□
不合格□
100
04707
库房应当有包装物料的存放场所。
应设置包装物料储存场所,与药品储存区域相对分开。
合格□
不合格□
101
04708
库房应当有验收、发货、退货的专用场所。
1.应设置验收、发货、退货的专用库房或区域;
2.药品待验区域应有明显标识,并与其他区域有效隔离(F4.7.1);
108
*04903
冷库应当配备温度自动监测、显示、记录、调控、报警的设备。
1.冷库具有自动调控温湿度的功能(F1.2.1);
2.冷藏、冷冻储设施设备配置温湿度自动监测系统(F1.2.5);
3.温湿度自动监测系统可实时采集、显示、记录、传送储存过程中的温湿度数据(F1.2.5);
4.具有远程及就地实时报警功能(F1.2.5);
1.经营冷藏、冷冻药品的应当配备与其经营规模和品种相适应的冷藏车;
2.冷藏车的配置符合国家相关标准要求(F1.2.3);
3.冷藏车厢具有防水、密闭、耐腐蚀等性能(F1.2.3);
4.冷藏车厢内部留有保证气流充分循环的空间(F1.2.3)。
合格□
不合格□
112
库房应建立门禁、登记等安全防护措施,对无关人员进入库房实行可控管理。
合格□

新版GSP关于更换计算机系统专项内审报告

新版GSP关于更换计算机系统专项内审报告

新版GSP关于更换计算机系统专项内审报告更换计算机系统专项内部审计报告
一、专项审计背景
本次审计是切实完善信息化管理的重要组成部分,目的是确保我们的
计算机系统更换按照法律法规、行政规章和企业规范要求进行。

其主要内
容包括:审核计划范围、组织单位、审核实施原则、审核依据、审核程序,以及审核结果等。

二、审计过程
1.审核范围
本次审计主要围绕计算机系统更换活动涉及的各项管理活动,包括计
算机系统需求分析、计算机系统选型、供应商管理、计算机设备配置、计
算机安装及==调试、计算机系统安全控制等内容。

2.审核组织
本次审计由公司内部审计部组织审计,审计主要由负责人和审计组成。

另外,本次审计还邀请专家对该项目进行审核。

3.审核实施原则
本次审计实施原则遵循审计工作人员职业精神,坚持客观、公正、全
面的原则,坚持严格执行审计程序,坚持实事求是,及时、有效地完成审
计职责,坚持发现问题,及时实施整改措施。

4.审核依据
本次审计遵循《企业信息安全管理规范》、《IT系统安全审计准则》、《计算机系统管理规定》等法律法规和企业规范要求审计。

GSP计算机系统专项内审检查表

GSP计算机系统专项内审检查表

案; (2)网络设备:交换机、路由器等;(3)终端设备:根据企业具体情况,遵照各岗位人员配置标准,在质量管理、采购、收货、验收、储存、养护、出库复核、销售等岗位配备专用的终端设备,如电脑、打印机等;(4)其他:如手持终端、无线基站、RF系统、不间断电源、温湿度采集器,用于数据备份的磁带机或刻录机等;2.软件:企业ERP系统,温湿度自动监控系统,办公软件,增值税开票系统等;3.有实现部门之间、岗位之间信息传输和数据共享的局域网,有宽带接入。

建立跟踪检查记录;3.质量管理基础数据包括:供货单位信息、购货单位信息、经营品种信息、供货单位销售人员信息、购货单位采购人员与购货单位提货人员信息等,基础数据必须由质量管理部门建立并及时更新,其他部门或岗位不得赋予基础数据新增及更改权限,质量管理部门应对录入系统的基础数据进行动态跟踪管理,。

新版GSP内审记录簿表

新版GSP内审记录簿表
信息管理等岗位和相互关系;
企业应当全员参与质量管3.机构或岗位的设置应结合企业实际,与经营范围
*01201
理,各部门、岗位人员应当和经1.营应规明模确相各适部应门。、岗位的质量责任; 正确理解并履行职责,承担 2.企业员工均应熟悉自己的质量责任。
相应质量责任。
三、质量管理体系
内审员:
审核日期:
实用文档
作。
收员等岗位。
1.质量管理文件中应明确规定:其他部门及人员不
*01602 企业质量管理部门的职责 得代其行使质量职权;
20
不得由其他部门及人员履
2.质量管理文件、记录等应能体现质量管理部门履
行。
行职责的痕迹。
实用文档
1.质量管理制度应有对各部门和岗位的监督检查
质量管理部门应当督促相 管理内容;
关部门和岗位人员执行药
实用文档
一、总则
序号 1
条款号
** 00201
检查内容 企业应当在药品采购、储存、销售、 运输等环节采取有效的质量控制措 施,确保药品质量,并按照国家有关 要求建立药品追溯系统,实现药品可 追溯。
检查细则
内审员:
应当在药品采购、储存、销售、运输等环 节采取有效的质量控制措施,确保药品质 量,并按照国家有关要求建立药品追溯系
日常管理,负责提供必要的
主要责任人,全面负责企业日常管理,为保证质量
17
条件,保证质量管理部门和 管理部门和质量管理人员有效履行职责提供必要
*01401 质量管理人员有效履行职
条件;
责,确保企业实现质量目标 2.企业负责人不得干预质量管理人员依法从事质
并按照《药品经营质量管理
量管理活动。
规范》(以下简称《规范》)

新GSP内审检查表--计算机系统

新GSP内审检查表--计算机系统

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恒信药业内审检查表--计算机系统
条款号 检查内容 检查情况或存在问题 1.有数据备份、存放管理制度。 2.计算机系统数据应由专人负责、按日备份,可采用直接备 份、数据库系统备份工具备份等不同方式,不得存在漏备、备 份工具本身出差错或不工作的现象。 计算机系统运行中涉及企业经营和管理的 3.应有防止断电的备用电源,防止突然断电而导致数据库文 *06001 数据应当采用安全、可靠的方式储存并按 件丢失和损坏。 日备份,备份数据应当存放在安全场所。 4.备份数据的储存设备应与原数据储存设备设在不同地点。 5.数据储存场所应具备防火、防盗、防磁、防外部入侵盗取 的保护设施。 6.电子记录数据的保存时间应与文件规定一致,不少于GSP 规范04201所规定的时限。
5803 5804
企业计算机系统应当有符合《规范》要求 8.应有与软硬件供应商签订的服务协议或合同,能保证计算 **05805 及企业管理实际需要的应用软件和相关数 机系统及时进行升级、改造或调整,以满足企业发展和国家新 据库。 的法规、政策要求。 1.有计算机系统数据管理、操作授权管理等制度。 2.应根据不同岗位、职责、操作功能等制定明确的标准操作 规程,确保各岗位操作过程中录入、修改、删除和保存各类数 据的原始、真实、准确、安全和可追溯。 3.系统管理员给岗位操作人员的计算机授权应进行审批并建 计算机系统各类数据的录入、修改、保存 立审批记录。不得未经批准随意给岗位操作人员授权。 等操作应当符合授权范围、操作规程和管 4.系统内质量控制权限只能授权给质量管理人员。 *05901 理制度的要求,保证数据原始、真实、准 5.系统管理员应根据岗位操作人员的工作职责建立相对应的 确、安全和可追溯。 功能授权(被授权操作某一功能模块)和数据授权(被授权查 阅某一数据模块),并给予相应的账号密码。不得存在越权、 使用他人账号密码进行操作。 6.计算机系统应有用户登陆使用系统和使用功能的日志(包 括各用户登陆时间、退出时间等)。 7.增加、更改和删除数据应能在计算机系统记录中体现。

新版GSP内审表-计算机系统

新版GSP内审表-计算机系统
是□否□
结合对购进、销售、储存等环节现场检查,核查实际业务和质量控制环节对计算机系统应用状况是否属实
是□否□
检查药品电子监管码操作人员的具体操作过程和信息交换方式是否熟悉
是□否□
检查结果:
风险描述:系统风险
风险等级:高风险
整改要求:
05801
企业计算机系统应当符合以下要求:(一)有支持系统正常运行的服务器和终端机;(二)有安全、稳定的网络环境,有固定接入互联网的方式和安全可靠的信息平台;
有多少台服务器:有多少台终端机:
是□否□
检查企业制度及对计算机系统的维修、保养有记录
是□否□
可以保证随着企业的发展和国家新法律、法规、政策的颁布,确保计算机系统进行升级、改造或调整。
是□否□
检查结果:
风险描述:系统风险
风险等级:高风险
整改要求:
*05901
各类数据的录入、修改、保存等操作应当符合授权范围、操作规程和管理制度的要求,保证数据原始、真实、准确、安全和可追溯。
对照各岗位人员的实际操作是否与本企业制度际操作是否与本企业业务流程相符
是□否□
检查各岗位人员的操作是否与授权范围相符,户登陆使用系统和使用功能的日志是否相符
是□否□
检查数据保存的方法、时限是否符合要求
是□否□
检查结果:
风险描述:系统风险
风险等级:高风险
整改要求:
是□否□
检查结果:
风险描述:系统风险
风险等级:高风险
整改要求:
第七节:计算机系统
检查员:
编号
条款
检查要点
检查结果、风险点、风险等级、整改要求
备注
*05701
企业应当建立能够符合经营全过程管理及质量控制要求的计算机系统,实现药品质量可追溯,并满足电子监管的实施条件。

gsp质量体系内审表 包含附录部分

gsp质量体系内审表 包含附录部分

装车前应当检查冷藏车辆的启 1.使用冷藏车运送冷藏、冷冻药品的,启运前应当按照经过验证的标准操
动、运行状态,达到规定温度 作规程进行操作。
后方可装车。
2.提前打开制冷机组和温度监测设备,对车厢内预热或预冷至规定的温度
运输过程中,药品不得直接接
触冰袋、冰排等蓄冷剂,防止 保温箱内使用隔热装置将药品与低温蓄冷剂进行隔离。
过程管理及质量控制要求的计 够实时控制并记录药品经营各环节和质量管理全过程,并符合药品追溯的
算机系统,实现药品可追溯。 实施条件。
企业计算机系统应当有支持系 1.有支持系统正常运行的服务器。
统正常运行的服务器和终端机 2.质量管理、采购、收货、验收、储存、养护、出库复核、销售等岗位配

备专用的终端设备。
企业应当采用计算机系统对库
存药品的有效期进行自动跟踪 和控制,采取近效期预警及超 过有效期自动锁定等措施,防
药品批发企业系统应当对库存药品的有效期进行自动跟踪和控制,具备近 效期预警提示、超有效期自动锁定及停销等功能。
止过期药品销售。
对质量可疑的药品应当立即采 1.药品批发企业系统应当对经营过程中发现的质量有疑问药品进行控制。
采购订单确认后,系统自动生成采购记录。
容,采购中药材、中药饮片的
还应当标明产地等。
药品到货时,收货人员应当核
实运输方式是否符合要求,并 对照随货同行单(票)和采购 记录核对药品,做到票、账、
药品到货时,药品批发企业系统应当支持收货人员查询采购记录,对照随 货同行单(票)及实物确认相关信息后,方可收货。
度记录、运输时间等质量控制 3.查看冷藏车或冷藏箱、保温箱到货时温度数据,导出、保存并查验运输
状况进行重点检查并记录,不 过程的温度记录,确认全过程温度状况是否符合规定。
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附件药品经营质量管理规范现场检查指导原则(修订稿)说明一、为规范药品经营企业监督检查工作,根据《药品经营质量管理规范》,制定《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》。

二、本指导原则包含《药品经营质量管理规范》的检查项目和所对应的附录检查内容。

检查有关检查项目时,应当同时对应附录检查内容。

如果附录检查内容存在任何不符合要求的情形,所对应的检查项目应当判定为不符合要求。

三、本指导原则检查项目分三部分。

批发企业检查项目共256项,其中严重缺陷项目(**)10项,主要缺陷项目(*)103项,一般缺陷项目143项;零售企业检查项目共176项,其中严重缺陷项目(**)8项,主要缺陷项(*)53项,一般缺陷项115项;体外诊断试剂(药品)经营企业检查项目共185项,其中严重缺陷项目(**)9项,主要缺陷项(*)70项,一般缺陷项106项。

四、药品零售连锁企业总部及配送中心按照药品批发企业检查项目检查,药品零售连锁企业门店按照药品零售企业检查项目检查。

五、药品生产企业销售药品,以及药品流通过程中其他涉及药品储存、运输的,参照本指导原则有关检查项目检查。

注:缺陷项目比例数=对应的缺陷项目中不符合项目数/(对应缺陷项目总数-对应缺陷检查项目合理缺项数)×100%。

药品经营质量管理规范认证现场检查标准计算机系统部分序号条款号检查内容对应检查方法方法11*00901企业应当对内审的情况进行分析,依据分析结论制定相应的质量管理体系改进措施,不断提高质量控制水平,保证质量管理体系持续有效运行。

附录(二)药品经营企业应当根据有关法律法规、《规范》以及质量管理体系内审的要求,及时对系统进行升级,完善系统功能。

⑥定期内审记录⑦专项内审记录30*01710质量管理部门应当负责指导设定计算机系统质量控制功能,负责计算机系统操作权限的审核和质量管理基础数据的建立及更新。

附录(二)药品批发企业质量管理部门应当履行以下职责:1.负责指导设定系统质量控制功能。

2.负责系统操作权限的审核,并定期跟踪检查。

3.监督各岗位人员严格按规定流程及要求操作系统。

4.负责质量管理基础数据的审核、确认生效及锁定。

5.负责经营业务数据修改申请的审核,符合规定要求的方可按程序修改。

6.负责处理系统中涉及药品质量的有关问题。

⑮由质量管理部门履行的计算机系统管理职责的履职记录(对应附录2的六款履职记录)。

方法74*03701信息管理部门及岗位职责附录(二)药品批发企业负责信息管理的部门应当履行以下职责:1.负责系统硬件和软件的安装、测试及网络维护。

2.负责系统数据库管理和数据备份。

3.负责培训、指导相关岗位人员使用系统。

4.负责系统程序的运行及维护管理。

5.负责系统网络以及数据的安全管理。

6.保证系统日志的完整性。

7.负责建立系统硬件和软件管理档案。

②质量体系文件127*05701企业应当建立能够符合经营全过程管理及质量控制要求的计算机系统,实现药品可追溯。

(附录二)1.药品经营企业应当建立与经营范围和经营规模相适应的计算机系统,能够实时控制并记录药品经营各环节和质量管理全过程,并符合药品追溯的实施条件。

2.药品经营企业应当按照《规范》相关规定,在系统中设置各经营流程的质量控制功能,与采购、销售以及收货、验收、储存、养护、出库复核、运输等系统功能形成内嵌式结构,对各项经营活动进行判断,对不符合药品监督管理法律法规以及《规范》的行为进行识别及控制,确保各项质量控制功能的实时和有效。

现场检查系统提问系统功能系统功能演示方法12805801企业计算机系统应当有支持系统正常运行的服务器和终端机。

附录(二)1.有支持系统正常运行的服务器。

2.质量管理、采购、收货、验收、储存、养护、出库复核、销售等岗位配备专用的终端设备。

现场检查设施设备132**05805企业计算机系统应当有符合《规范》要求及企业管理实际需要的应用软件和相关数据库。

附录(二)有符合《规范》及企业管理实际需要的应用软件和相关数据库。

1.药品批发企业应当将审核合格的供货单位、购货单位及经营品种等信息录入系统,建立质量管理基础数据库并有效运用。

2.质量管理基础数据包括供货单位、购货单位、经营品种、供货单位销售人员资质、购货单位采购人员资质及提货人员资质等相关内容。

3.质量管理基础数据与对应的供货单位、购货单位以及购销药品的合法性、有效性相关联,与供货单位或购货单位的经营范围相对应,由系统进行自动跟踪、识别与控制。

4.系统对接近失效的质量管理基础数据进行提示、预警,提醒相关部门及岗位人员及时索取、更新相关资料;任何质量管理基础数据失效时,系统都自动锁定与该数据相关的业务功能,直至数据更新和生效后,相关功能方可恢复。

现场检查系统各项质量控制功能,检查系统信息与档案资料的一致性等。

方法133*05901计算机系统各类数据的录入、修改、保存等操作应当符合授权范围、操作规程和管理制度的要求,保证数据原始、真实、准确、安全和可追溯。

附录(二)1.药品批发企业应当严格按照管理制度和操作规程进行系统数据的录入、修改和保存,以保证各类记录的原始、真实、准确、安全和可追溯。

2.各操作岗位通过输入用户名、密码等身份确认方式登录系统,并在权限范围内录入或查询数据,未经批准不得修改数据信息。

3.修改各类业务经营数据时,操作人员在职责范围内提出申请,经质量管理人员审核批准后方可修改,修改的原因和过程在系统中予以记录。

4.系统对各岗位操作人员姓名的记录,根据专有用户名及密码自动生成,不得采用手工编辑或菜单选择等方式录入。

5.系统操作、数据记录的日期和时间由系统自动生成,不得采用手工编辑、菜单选择等方式录入。

6.质量管理基础数据是企业合法经营的基本保障,须由专门的质量管理人员对相关资料审核合格后,据实确认和更新,更新时间由系统自动生成。

7.其他岗位人员只能按规定的权限,查询、使用质量管理基础数据,不能修改数据的任何内容。

现场检查系统提问系统功能系统功能演示方法134*06001计算机系统运行中涉及企业经营和管理的数据应当采用安全、可靠的方式储存并按日备份,备份数据应当存放在安全场所。

(附录)二1.药品批发企业应当根据计算机管理制度对系统各类记录和数据进行安全管理。

2.采用安全、可靠的方式存储、备份。

3.按日备份数据。

4.备份记录和数据的介质存放于安全场所,防止与服务器同时遭遇灾害造成损坏或丢失。

提问数据库管理检查数据库备份135**06101企业采购药品应当确定供货单位的合法资格;确定所购入药品的合法性;核实供货单位销售人员的合法资格。

附录(二)1.药品采购订单中的质量管理基础数据应当依据数据库生成。

2.系统对各供货单位的合法资质,能够自动识别、审核,防止超出经营方式或经营范围的采购行为发生。

23首营企业审批表及相关证照资料27药品质量档案*采购订单操作演示14706801采购药品应当建立采购记录,包括药品的通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等内容,采购中药材、中药饮片的还应当标明产地等。

附录(二)采购订单确认后,系统自动生成采购记录。

检查系统记录方法 154 *07301 药品到货时,收货人员应当核实运输方式是否符合要求,并对照随货同行单(票)和采购记录核对药品,做到票、账、货相符。

附录(二)药品到货时,药品批发企业系统应当支持收货人员查询采购记录,对照随货同行单(票)及实物确认相关信息后,方可收货。

提问收货员检查收货员的现场操作是否16908001 验收药品应当做好验收记录,包括药品的通用名称、剂型、规格、批准文号、批号、生产日期、有效期、生产厂商、供货单位、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容。

附录(二)验收人员按规定进行药品质量验收,验收人员应当对照药品实物在系统采购记录的基础上录入药品的批号、生产日期、有效期、到货数量、验收合格数量、验收结果等内容,确认后系统自动生成验收记录。

提问验收员检查系统记录179 *08302 企业应当按包装标示的温度要求储存药品,包装上没有标示具体温度的,按照《中华人民共和国药典》规定的贮藏要求进行储存。

附录(二)药品批发企业系统应当按照药品的管理类别及储存特性,自动提示相应的储存库区。

检查仓库现场,检查系统功能186 *08309 药品与非药品、外用药与其他药品分开存放。

检查仓库现场检查系统功能 187 *08310 中药材和中药饮片分库存放。

188 *08311 特殊管理的药品应当按照国家有关规定储存。

18908312 拆除外包装的零货药品应当集中存放。

方法19808405养护人员应当按养护计划对库存药品的外观、包装等质量状况进行检查,并建立养护记录。

附录(二)药品批发企业系统应依据质量管理基础数据和养护制度,对库存药品按期自动生成养护工作计划,提示养护人员对库存药品进行有序、合理的养护。

41一般养护记录42重点养护记录203*08501企业应当采用计算机系统对库存药品的有效期进行自动跟踪和控制,采取近效期预警及超过有效期自动锁定等措施,防止过期药品销售。

附录(二)药品批发企业系统应当对库存药品的有效期进行自动跟踪和控制,具备近效期预警提示、超有效期自动锁定及停销等功能。

提问养护员检查系统功能205*08701对质量可疑的药品应当立即采取停售措施,并在计算机系统中锁定,同时报告质量管理部门确认。

附录(二)1.药品批发企业系统应当对经营过程中发现的质量有疑问药品进行控制。

2.各岗位人员发现质量有疑问药品,按照本岗位操作权限实施锁定,并通知质量管理人员。

3.被锁定药品由质量管理人员确认,不属于质量问题的,解除锁定,属于不合格药品的,由系统生成不合格记录。

40不合格药品处理记录209*08705不合格药品的处理过程应当有完整的手续和记录。

附录(二)批发企业的计算机系统应对质量不合格药品的处理过程、处理结果进行记录,并跟踪处理结果。

40不合格药品处理记录方法213*09001企业应当严格审核购货单位的生产范围、经营范围或者诊疗范围,并按照相应的范围销售药品。

附录(二)1.药品批发企业销售药品时,系统应当依据质量管理基础数据及库存记录生成销售订单,系统拒绝无质量管理基础数据或无有效库存数据支持的任何销售订单的生成。

2.系统对各购货单位的法定资质能够自动识别并审核,防止超出经营方式或经营范围的销售行为的发生。

检查系统自动拦截功能21509201企业应当做好药品销售记录,应当包括药品的通用名称、规格、剂型、批号、有效期、生产厂商、购货单位、销售数量、单价、金额、销售日期等内容。

附录(二)销售订单确认后,系统自动生成销售记录。

检查系统记录220*09401药品出库时应当对照销售记录进行复核。

附录(二)药品批发企业系统应当将确认后的销售数据传输至仓储部门提示出库及复核。

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