无票据报销模版

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无票据费用报销说明范本

无票据费用报销说明范本

无票据费用报销说明范本
报销说明:
为了便于公司及时处理费用报销,特提供无票据费用报销说明范本如下:
一、报销人员姓名:XXX
二、报销事由:详细描述报销费用的发生原因及用途
三、费用明细:
1. 日期:费用发生日期
2. 费用类型:例如交通费、餐费、通讯费等
3. 金额:具体费用金额
四、费用说明:详细说明费用的用途及必要性
五、无票据说明:请说明为何无法提供相应票据
六、报销金额:根据实际费用填写报销金额
七、报销人签字:报销人员在此签字确认报销内容真实有效
八、审批人签字:审批人员在此签字确认费用报销情况
九、报销日期:填写报销申请的日期
请在填写报销说明时尽量详细清晰,确保报销内容真实有效。

如有任何疑问或需要进一步帮助,请及时与财务部门联系。

希望以上内容对您的无票据费用报销有所帮助。

费用报销单模板-通用版

费用报销单模板-通用版

部门 费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门
费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门 费 用 项 目
票据张数备注 报 销 金 额 合 计¥
金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
董事长审批: 总经理审核: 部门负责人: 财务: 报销人:金额(元)¥
金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
董事长审批: 总经理审核: 部门负责人: 财务: 报销人:费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日
报销日期 年 月 日金额(元)¥
金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
董事长审批: 总经理审核: 部门负责人: 财务: 报销人:
费 用 报 销 单
费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日金额(元)日照在天软件开发有限公司
R izhao Zaitiansoft Co.,Ltd。

财务费用报销单模板

财务费用报销单模板

财务费用报销单模板财务费用报销流程为加强公司内部管理,保持工作的规律和连贯性,根据实际运行情况特对报销流程作如下规定:第一条采购付款报销流程1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料、商品名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇、银行承兑汇票等),由门店经理签字确认,交财务审核签字盖审核章认可,并由董事长签字同意,方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等);2、采购完成后采购人员应在三天内报账,采购人员持有效单据到财务部结算,即必须附有正确及有效的票据来证实支出,收据、发票必须是正本,并加盖对方公章,复印件、白条原则上将不予受理。

第二条借款报销流程1、因工作需要向公司暂支借款,需先填写借款单,借据中需标明借款日期、还款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。

其中借款金额大小写须相符,且借据表面不得涂抹。

旧账未清应先核销旧账,否则不可以再借款。

2、借款人将填好的借据交由借款人所属的门店经理签字,门店经理需问明借款缘由,确认用途妥当后方可签字审批。

3、借款人将门店经理签字后的借据交由财务审核签章后,再报董事长签批后方可到财务部支付该款项。

4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后,方可付款。

如有一项签批手续不全,出纳员不予支付,否则按支付金额的5%处以罚款。

5、借款人需保证在借款出差之日起一周内报账还款(出差人员出发归来后的一周之内及时到财务部门结算,做到一次一清,不允许跨月结算和几个地方出差混合结算),否则不予报销并承担经济责任,如需延长时限报账,应提前通知财务部,无理由的延期还款报账,财务部须按每逾期1天,扣除报销总额的1%,超2天2%,依次类推。

结算方式:以现金归还或报销单抵扣。

对于借款人前账未清或跨月拖欠占用公款者,可按月息5%计收罚息并从工资中扣发。

6、个人借款流程如上,不能按时归还的,财务部从其工资中直接扣发。

第三条日常费用报销流程1、因工作需要购买物品,需先填写采购申请单或经请示后,经门店经理和董事长审核同意后方可采购;2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票、收据等),经门店经理签字确认,并由董事长签字同意,方可向出纳支取款项。

无票据费用报销说明范本

无票据费用报销说明范本

无票据费用报销说明范本
尊敬的财务部门,
我是XXX公司的员工,特此申请报销以下无票据费用,请查收相关材料及费用明细:
1.交通费:因出差期间,我未能取得交通发票,合计费用XXX元;
2.餐费:因开展业务活动需应酬客户,且餐厅未能提供发票,合计费用XXX元;
3.办公用品:因公司办公室存货不足,为了顺利完成工作,我购买了一些办公用品并未保留发票,合计费用XXX元。

为了保证公司财务报销的合规性,我特此说明:
1.无票据情况的发生是因为特殊的工作需要,出差期间及应酬时无法取得合法的交通和餐饮发票;
2.购买办公用品时,并未提前预计到需要保留发票的情况;
3.所有上述费用都是公司工作所需的合理开支。

附件中包含了相应的费用明细表和相关事项的详细说明,请贵部门审核并进行相应的报销。

如有任何问题,请随时与我联系,谢谢您的支持与配合!
祝好!
XXX
XXX年XX月XX日。

报销票据丢失情况说明

报销票据丢失情况说明
附件1
报销票据丢失情况说明
丢失人
பைடு நூலகம்姓名
工号
(学号)
手机
号码
丢失单位盖章(丢失责任在外部单位时)
丢失票据类型
[ ]增值税发票
[ ]火车票
[ ]飞机票
[ ]其它
丢失票据号码
(丢失增值税发票填写)
丢失票据金额
丢失情况说明(票据丢失时间、地点及经过、发票业务内容等):
丢失人:经费负责人:年 月 日
同意报销
计划财务部会计核算中心核算室负责人:年 月 日
办理流程说明:
1.发现丢失发票或收据后,向开票单位索取发票或收据的记账联复印件,加盖对方单位发票专用章;填写本说明,与盖章后的发票复印件一起预约报销。
2.丢失火车票或飞机票,提供网上订票及付款截图或票务中心证明,填写本说明与前述资料一起预约报销。
3.科研经费支出丢失票据由经费负责人签字知悉,非科研经费支出丢失票据由单位负责人签字知悉。

公司票据报销申请书模板

公司票据报销申请书模板

公司票据报销申请书
尊敬的财务部门:
您好!我是公司的一名员工,特此向贵部门提交票据报销申请。

以下是本人的报销事项及具体内容,请您予以审批。

一、报销事由
1. 因工作需要,我于本月前往XX地参加业务培训,期间产生的交通、住宿及餐饮费用共计人民币XX元。

2. 为了完成公司项目,我于本月购买了办公用品,包括笔记本、打印纸等,共计人民币XX元。

3. 因公司活动需要,我于本月租赁了一间会议室,费用为人民币XX元。

二、报销依据
1. 交通费用:提供往返火车票、长途汽车票等有效票据。

2. 住宿费用:提供酒店住宿发票。

3. 餐饮费用:提供餐厅消费发票。

4. 办公用品费用:提供购物发票。

5. 会议室租赁费用:提供租赁合同及发票。

三、报销金额
1. 交通费用:人民币XX元。

2. 住宿费用:人民币XX元。

3. 餐饮费用:人民币XX元。

4. 办公用品费用:人民币XX元。

5. 会议室租赁费用:人民币XX元。

四、申请日期
本人特此申请,望贵部门予以审批。

如有任何问题,请随时与本人联系。

联系电话:XXX-XXXXXXX
联系邮箱:*************
五、审批事项
请贵部门核实以上报销内容,并对票据进行审核。

如有需要,本人愿意提供相关证明材料。

敬请审批,谢谢。

工程费用报销单【范本模板】

工程费用报销单【范本模板】

费用报账单贴在本报账单的背面,报账流程及规定见背面。

2。

费用类别分为:招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费(机械、设备、材料、配件、房屋)、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、误餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等(须附明细).费用报账单粘贴在本报账单的背面,报账流程及规定见背面.2.费用类别分为:招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费(机械、设备、材料、配件、房屋)、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等(须附明细)。

报账流程及报账规定一、报账流程:报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交复核(证明)人→复核(证明)人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字→项目经理审核签字后返复核(证明)人转交财务审核人员审核、建账并签字→财务审核人员审核签字后交批准人审核签字→批准人支付相关报账款项,并将《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账.二、报账规定:1.所有费用开支实行“谁开支,谁报销,谁负责”的原则,预算外的较大开支必须实行“先申报后使用"的原则。

2。

费用报销必须按要求逐栏逐项填写《费用报账单》,所附原始票据信息(付款单位全称/纳税人识别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票专用章等)应填写完整.3。

有正规发票的项目单独填写《费用报账单》,其它类型的票据以及无票据的项目亦单独填写《费用报账单》,不可和有正规发票的项目混报;4。

报销明细模板

报销明细模板

您有元的报销权限,根据财务结算周期及财务制度要求,请您于月日前,履行完成您的报销权利,且所有报销都要按相关财务要求提供发票(票据要求如下),如果票据不对或时间延误,本月将无法报销,敬请谅解。

报销费用类发票明细
根据财务制度要求,只有开具日期在三个月内的以下费用发票可以做为合法的报销凭证使用,请各位报销时注意发票类型:
1、交通卡充值:每人每月不得超过xxx元
2、电话费:每人每月不得超过xxx元,总监及以上岗位每人每月不得超过1000元
3、加油票:每人每月不得超过xxx元(行程及事项明细)
4、广告费和业务宣传费(策划、咨询、服务类)
5、打车票、火车票、机票、住宿票
6、业务招待费(招待客户、内部团建的餐饮、烟、酒类发票)
部门负责人报销此类不得超过公司规定的限额(即部门总人数*100元/月)
7、房租租赁发票、培训类发票、体检类发票
8、网站咨询类发票、数据服务类发票、服务器租用类
注:
1、发票报销以个人为单位,不得几人合用一张发票;
2、请把报销单据先拿到人资部做初步审核报销,在到财务做审核报销。

报销收据模板-报销凭证模板

报销收据模板-报销凭证模板

报销收据模板-报销凭证模板
1. 概述
本文档提供报销收据模板,用于报销凭证的填写。

2. 报销凭证模板
以下是报销凭证的模板格式:
3. 报销凭证填写说明
- 日期:填写报销发生的日期。

日期:填写报销发生的日期。

- 报销事由:填写报销的具体事由,例如出差费用、差旅费用等。

报销事由:填写报销的具体事由,例如出差费用、差旅费用等。

- 报销金额:填写报销的金额,以人民币元为单位。

报销金额:填写报销的金额,以人民币元为单位。

- 报销人:填写报销人的姓名。

报销人:填写报销人的姓名。

4. 使用示例
例如,报销一次出差费用的情况下,填写如下表格:
5. 注意事项
- 填写时请确保填写内容准确无误。

- 按照公司规定,报销凭证需附上相关票据和单据作为依据。

以上为报销收据模板-报销凭证模板的内容,请根据实际情况进行填写。

如有疑问,请及时与财务部门联系。

最完整各种费用报销单模板-通用版(可打印)

最完整各种费用报销单模板-通用版(可打印)

部门 费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门
费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门 费 用 项 目
票据张数备注 报 销 金 额 合 计¥
金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
董事长审批: 总经理审核: 部门负责人: 财务: 报销人:金额(元)¥
金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
董事长审批: 总经理审核: 部门负责人: 财务: 报销人:费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日
报销日期 年 月 日金额(元)¥
金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
董事长审批: 总经理审核: 部门负责人: 财务: 报销人:
费 用 报 销 单
费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日金额(元) 日照在天软件开发有限公司
R izhao Zaitiansoft Co.,Ltd。

报销发票丢失说明模板

报销发票丢失说明模板

报销发票丢失说明模板
尊敬的领导:
我是XXX,由于我的疏忽,报销发票已经丢失。

我深感自责,也非常抱歉给您和财务部门带来不便。

事情发生的原因是我在整理发票时,没有将报销发票和其他发票分开存放,导致报销发票混入其他文件中,无法找回。

我意识到这是我的失误,我应该更加谨慎地处理报销事宜。

为了避免类似的事情再次发生,我决定采取以下措施:
1. 在以后的工作中,我将更加仔细地处理报销事宜,确保发票的准确性和完整性。

2. 我会定期对发票进行整理和检查,以避免类似的问题发生。

3. 如果遇到任何问题,我会及时向领导和财务部门汇报,寻求帮助和建议。

我深知我的失误给您和财务部门带来的不便和麻烦,我再次表示诚挚的歉意。

如果您有任何其他建议或要求,我将随时准备配合处理此事。

谢谢您的理解和支持!
此致
敬礼!
XXX。

差旅费报销特殊情况说明模板

差旅费报销特殊情况说明模板

中医药差旅费报销特殊情况说明模板差旅费报销特殊情况说明模板:1、车票不全(出差人)于年月日至年月日到出差,在出差过程中,因车票不慎丢失,(不予报销,/现附购票信息及支付信息予以证明,本人承诺原始票据尚未报销)特此说明!2、自驾车(有过路过桥费)(出差人)于年月日至年月日到出差,过路过桥费作为出差时间的佐证,本人承诺对本次出差的真实性负责,特此说明!自驾车(无过路过桥费)(出差人)于年月日至年月日到出差,因未取得过路过桥费,本人承诺对本次出差的真实性负责,特此说明!3、租车(出差人)于年月日至年月日到出差,因,统一租车出行,本次出差/去程/回程不领取交通补贴,特此说明!4、乘坐飞机按照火车票报销(飞机票高于火车票报销)(出差人)于年月日至年月日到出差,乘坐飞机公务出行,按照同程火车票元报销,特此说明!5、无住宿费(出差人)于年月日至年月日到出差,因(单位名称/亲戚/同学/朋友)提供住宿,未取得住宿费票据,特此说明!6、住宿+0.5天(出差人)于年月日至年月日到出差,因,超过12点退房,实际按天收取住宿费元/天* 天= 元,特此说明!7、无会务费(出差人)于年月日至年月日到出差,因(为会议专家),未收取会务费,特此说明!8、少收取会务费(出差人)于年月日至年月日到出差,因(学生按元收取等),减按元收取会务费,特此说明!9、退票费(出差人)于年月日至年月日到出差,因予以退票,产生退票费,(该单位退票费发票抬头是能是个人)特此说明!10、起始地点非济南(出差人)于年月日至年月日到出差,因,去程起始点为,济南至票价为元,按元报销,特此说明!11、回程终点非济南(出差人)于年月日至年月日到出差,因,回程终止点为,济南至票价为元,按元报销,特此说明!12、参会时间与会议通知不一致(早到会或晚离会)(出差人)于年月日至年月日到出差,会议通知报到/离会时间为月日,因导致参会时间与会议通知不一致,住宿费报销元/天* 天= 元,特此说明!13、无会议通知(出差人)于年月日至年月日到出差,因,电话/邮件/短信通知,无纸质会议通知,特此说明!。

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