不合格品评审处置记录表
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不合格品评审及处置记录
□其他:
责任部门提出处置方案:(不合格品的处置 +改进计划+如造成损失对责任部门(人)的处理意见)
责任部门负责人:日期:
批准意见:
批准人: 日期:
本次处置情况记果:
验证人:日期:
表
产品名称
规格型号
发现部门
批量数
检验数
不合格数
不合格来源
□进料检验;□生产加工;□成品检验;□库存产品;□客户退货;□客户投诉
不合格事实描述:
检验员:年月日时
不合格品原因分析:
分析人员签名:
责任部门:
参加评审部门
评审人员签名
评审结论:□一般不合格品;□重大不合格品:
评审处置意见:□返工返修;□让步接受;□报废;□拒收退货;
责任部门提出处置方案:(不合格品的处置 +改进计划+如造成损失对责任部门(人)的处理意见)
责任部门负责人:日期:
批准意见:
批准人: 日期:
本次处置情况记果:
验证人:日期:
表
产品名称
规格型号
发现部门
批量数
检验数
不合格数
不合格来源
□进料检验;□生产加工;□成品检验;□库存产品;□客户退货;□客户投诉
不合格事实描述:
检验员:年月日时
不合格品原因分析:
分析人员签名:
责任部门:
参加评审部门
评审人员签名
评审结论:□一般不合格品;□重大不合格品:
评审处置意见:□返工返修;□让步接受;□报废;□拒收退货;
不合格品评审处置记录
不合格品评审处置记录2
编号:
工程名称
不合格品名称
责任单位
不合格品情况描述:(可附页)
检验负责人(签字): 年 月 日
不合格品等级和评审处置意见:(可附页)
□质量缺陷; □质量事故
主要原因分析:(可附页)
取样未按照规范要求。
□仅采取纠正; □制定纠正措施并予以实施
□7日内完成; □15日内完成; □30日内完成; □完成时间超过30日
ห้องสมุดไป่ตู้评审人员(签字):
审批人(签字): 年 月 日
处置效果检验验收记录:
□纠正实施有效; □纠正实施无效
□纠正措施实施有效; □纠正措施实施无效
检验验收人(签字): 年 月 日
注:在所选项前的□中打“√”
编号:
工程名称
不合格品名称
责任单位
不合格品情况描述:(可附页)
检验负责人(签字): 年 月 日
不合格品等级和评审处置意见:(可附页)
□质量缺陷; □质量事故
主要原因分析:(可附页)
取样未按照规范要求。
□仅采取纠正; □制定纠正措施并予以实施
□7日内完成; □15日内完成; □30日内完成; □完成时间超过30日
ห้องสมุดไป่ตู้评审人员(签字):
审批人(签字): 年 月 日
处置效果检验验收记录:
□纠正实施有效; □纠正实施无效
□纠正措施实施有效; □纠正措施实施无效
检验验收人(签字): 年 月 日
注:在所选项前的□中打“√”
产品不合格评审及处置记录
产品不合格评审及处置记录1. 评审记录2. 处置记录根据评审结果,对不合格的产品进行相应的处置措施:2.1. 产品编号:001对于外包装破损的产品,我们将采取以下措施进行处置:- 维修破损的外包装,确保产品外观完好。
- 添加额外的保护材料,防止进一步损坏。
2.2. 产品编号:002对于使用说明书不清晰的产品,我们将采取以下措施进行处置:- 重新设计和制作使用说明书,确保内容清晰易懂。
- 替换所有已发布产品的使用说明书,以保证用户的使用体验。
2.3. 产品编号:003对于内容物与规格不符的产品,我们将采取以下措施进行处置:- 验证产品规格和内容物是否符合要求,确保产品质量和安全性。
- 向客户提供合适的解决方案,如更换产品或进行退款。
2.4. 产品编号:004对于产品外观有划痕的产品,我们将采取以下措施进行处置:- 检查产品质量问题的原因,尽量避免再次出现类似情况。
- 根据实际情况,提供替换或修复产品的方案。
2.5. 产品编号:005对于包装密封不严的产品,我们将采取以下措施进行处置:- 检查并改进包装程序和工艺,以确保密封质量。
- 对已发布的产品进行检查,确保没有安全隐患。
2.6. 产品编号:006对于存在质量问题易损坏的产品,我们将采取以下措施进行处置:- 与供应商合作,对质量问题进行调查和处理。
- 客户如果发现质量问题,提供退货、更换或维修的方案。
3. 结论通过以上评审和处置措施,我们将确保产品质量的持续改进,并提供满足客户需求的高质量产品。
对于不合格的产品,我们将积极采取必要的措施,修复问题并避免再次出现类似情况。
同时,我们也将加强与供应商的合作,确保产品的质量和安全性。
不合格品处置记录
编制:审核:
验证结论:
验证人:日期:
①、部分梁、柱节点存在偏头、缩颈现象;②、部分框架柱根部烂根现象较严重;③、楼梯踏步高度不一、踏面不平整;④、部分门过梁搁置长度不符合规范要求;⑤、部分墙体过人洞拉结筋留置不规范;⑥、外墙存在透亮点现象。
检查人:日期:
处置方法:
①、已整改。②、已修补。③已整改。④、部分不合格的全部整改。⑤、不规范拉结筋已整改,现以符合要求。⑥、外墙透亮点已用砂浆抹实。
检查人:日期:
处置方法:①、已修补。②、已整改。③、已修补。④、临边及预留洞口已按规范进行防护。⑤、现以按规范搭设。
编制:审核:
验证结论:
验证人:日期:
安庆Байду номын сангаас第一建筑安装工程公司
不合格品处置记录
编号:B/CX04-01№
工程名称
桐城市幸福春天保障房小区15#楼公租房(A)标工程
项目经理
孙平安
不合格事实:
安庆市第一建筑安装工程公司
不合格品处置记录
编号:B/CX04-01№
工程名称
桐城市幸福春天保障房小区15#楼公租房(A)标工程
项目经理
孙平安
不合格事实:
①、部分梁、柱节点存在偏头、缩颈现象;②、部分框架柱根部烂根现象较严重;③、楼梯踏步高度不一、踏面不平整;④、临边及预留洞口周边安全防护设置不符合要求,存在安全隐患;⑤、施工安全通道设置不规范,存在安全隐患。
验证结论:
验证人:日期:
①、部分梁、柱节点存在偏头、缩颈现象;②、部分框架柱根部烂根现象较严重;③、楼梯踏步高度不一、踏面不平整;④、部分门过梁搁置长度不符合规范要求;⑤、部分墙体过人洞拉结筋留置不规范;⑥、外墙存在透亮点现象。
检查人:日期:
处置方法:
①、已整改。②、已修补。③已整改。④、部分不合格的全部整改。⑤、不规范拉结筋已整改,现以符合要求。⑥、外墙透亮点已用砂浆抹实。
检查人:日期:
处置方法:①、已修补。②、已整改。③、已修补。④、临边及预留洞口已按规范进行防护。⑤、现以按规范搭设。
编制:审核:
验证结论:
验证人:日期:
安庆Байду номын сангаас第一建筑安装工程公司
不合格品处置记录
编号:B/CX04-01№
工程名称
桐城市幸福春天保障房小区15#楼公租房(A)标工程
项目经理
孙平安
不合格事实:
安庆市第一建筑安装工程公司
不合格品处置记录
编号:B/CX04-01№
工程名称
桐城市幸福春天保障房小区15#楼公租房(A)标工程
项目经理
孙平安
不合格事实:
①、部分梁、柱节点存在偏头、缩颈现象;②、部分框架柱根部烂根现象较严重;③、楼梯踏步高度不一、踏面不平整;④、临边及预留洞口周边安全防护设置不符合要求,存在安全隐患;⑤、施工安全通道设置不规范,存在安全隐患。
不合格品处置记录表
不合格品处置记录表
编码:LHJL—CX23-2 (C/C01) 编号:
不合格品名称
不合格品编号
审理单号
处置方式
最终结果
处置人
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
编码:LHJL—CX23-2 (C/C01) 编号:
不合格品名称
不合格品编号
审理单号
处置方式
最终结果
处置人
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
不合格品评审记录
3、砼缺陷的找补,安排专门人员进行逐层进行找补,同时对施工工人进行找补技术交底
4、砌体缺陷未找补、或找补不彻底的,全部拆除重新进行砌筑
5、抹灰工程出现的质量问题,组织技术人员进行全数检查,发现超出允许偏差、观感质量差得全部铲除,重新进行抹灰
6、箱盘,线盒安装不正确全部拆除,重新安装,以保证安装质量
7、避雷用螺纹钢的全部割除,重新焊接圆钢,并做好隐蔽
批准人:
年月日
验证:
验证人:
年月日
3、重新效验轴线位置,对出现错误的基坑,全部重新进行垫层的浇注。对垫层尺寸有误差的全部进行找补处理。加强放线定位的准确性。
4、室内腻子对阴阳角不方正、不顺直、表面处理不到位的部位,全部返工进行重新处理。
5、三小间抹灰不合格成品,全部重新返工、清除,重新进行抹灰
6、对首先施工的管道井、电井腻子全数检查,不合格的部位全部重新找补、修改,待完全合格后再进行下道工序的施工。
年月日
验证:
验证人:
年月日
不合格品评审/处置记录
工程名称
嘉禾·世纪国宏1-5#楼
不合格情况:
1、现浇板面裂纹、渗水、处理方法不满足要求
2、屋面找平层裂纹、防水铺贴不符合要求,收口处理差泛水高度不够
3、砼缺陷找补验证差、(现场存在孔洞、夹渣、烂根、露筋等)
4、砌体灰缝处理不到位,墙体破坏找补粗糙,松动砌体未找补
3、钢板网满挂不严密的地方全部进行找补,保证接头处搭接10cm
4、开关插座线盒安装已按规范要求进行整改完毕,护口全部整改完成
5、对三小间打底已完成的用打磨机进行打磨,未施工的严格按照规范要求进行施工
6、板面返锈用打磨机进行清理,然后涂刷防锈漆,剪力墙烂根全部剔除,然后用1:3水泥砂浆进行找补
4、砌体缺陷未找补、或找补不彻底的,全部拆除重新进行砌筑
5、抹灰工程出现的质量问题,组织技术人员进行全数检查,发现超出允许偏差、观感质量差得全部铲除,重新进行抹灰
6、箱盘,线盒安装不正确全部拆除,重新安装,以保证安装质量
7、避雷用螺纹钢的全部割除,重新焊接圆钢,并做好隐蔽
批准人:
年月日
验证:
验证人:
年月日
3、重新效验轴线位置,对出现错误的基坑,全部重新进行垫层的浇注。对垫层尺寸有误差的全部进行找补处理。加强放线定位的准确性。
4、室内腻子对阴阳角不方正、不顺直、表面处理不到位的部位,全部返工进行重新处理。
5、三小间抹灰不合格成品,全部重新返工、清除,重新进行抹灰
6、对首先施工的管道井、电井腻子全数检查,不合格的部位全部重新找补、修改,待完全合格后再进行下道工序的施工。
年月日
验证:
验证人:
年月日
不合格品评审/处置记录
工程名称
嘉禾·世纪国宏1-5#楼
不合格情况:
1、现浇板面裂纹、渗水、处理方法不满足要求
2、屋面找平层裂纹、防水铺贴不符合要求,收口处理差泛水高度不够
3、砼缺陷找补验证差、(现场存在孔洞、夹渣、烂根、露筋等)
4、砌体灰缝处理不到位,墙体破坏找补粗糙,松动砌体未找补
3、钢板网满挂不严密的地方全部进行找补,保证接头处搭接10cm
4、开关插座线盒安装已按规范要求进行整改完毕,护口全部整改完成
5、对三小间打底已完成的用打磨机进行打磨,未施工的严格按照规范要求进行施工
6、板面返锈用打磨机进行清理,然后涂刷防锈漆,剪力墙烂根全部剔除,然后用1:3水泥砂浆进行找补
不合格品处置评审表V1.0
不合格品处置评审记录表
不合格品名 称
发生时间
物品编码 发生地点 来料
规格/型 号
制程 售后
不合格问题描述:(描述包括不合格率)
不合格分类 不合格
致命不合格
参与评审人员
处理意见
所在部门
姓名
处理意见
不合格处理意见参考: ①加工,以达到要求 ②不加工,让步接受 ③拒收,退货 ④报废
处置方案描述:(包括风险点和监测点)
⑤调整技术规范
处置后的效果跟踪:
跟踪人:
跟踪时间:
发起人:
发起时间:
填表说明: 1.此表用于来料判定不合格,制程发现物料不合格时需要用料又紧急的情况,由需求部门发起填写 2.此表也用于售后不合格产品处置方式的评审记录。制造部发起填写。 3.此表也用于仓库呆滞物料及报废物料/产品处理方式记录表,此时由仓库发起填写
不合格品名 称
发生时间
物品编码 发生地点 来料
规格/型 号
制程 售后
不合格问题描述:(描述包括不合格率)
不合格分类 不合格
致命不合格
参与评审人员
处理意见
所在部门
姓名
处理意见
不合格处理意见参考: ①加工,以达到要求 ②不加工,让步接受 ③拒收,退货 ④报废
处置方案描述:(包括风险点和监测点)
⑤调整技术规范
处置后的效果跟踪:
跟踪人:
跟踪时间:
发起人:
发起时间:
填表说明: 1.此表用于来料判定不合格,制程发现物料不合格时需要用料又紧急的情况,由需求部门发起填写 2.此表也用于售后不合格产品处置方式的评审记录。制造部发起填写。 3.此表也用于仓库呆滞物料及报废物料/产品处理方式记录表,此时由仓库发起填写
不合格处置单(不合格品评审及处理报告)
规格:
检查结果:
不合格描述:
检验员/日期:
评审意见:
□返工□返修□拒收□报废□回用
处பைடு நூலகம்意见:
品保处/日期 :
品管部/日期:
说明:1、严重或成批不合格,报废处置应报总经理批准。
2、轻微或少量不合格,由检验员确认即可。
不合格品评审及处理报告
来源:
产品名称:
部门:
规格:
检查结果:
不合格描述:
检验员/日期:
评审意见:
□返工□返修□拒收□报废□回用
处理意见:
品保处/日期 :
生产部/日期:
说明:1、严重或成批不合格,报废处置应报总经理批准。
2、轻微或少量不合格,由检验员确认即可。
不合格品评审及处理报告
来源:
产品名称:
部门:
检查结果:
不合格描述:
检验员/日期:
评审意见:
□返工□返修□拒收□报废□回用
处பைடு நூலகம்意见:
品保处/日期 :
品管部/日期:
说明:1、严重或成批不合格,报废处置应报总经理批准。
2、轻微或少量不合格,由检验员确认即可。
不合格品评审及处理报告
来源:
产品名称:
部门:
规格:
检查结果:
不合格描述:
检验员/日期:
评审意见:
□返工□返修□拒收□报废□回用
处理意见:
品保处/日期 :
生产部/日期:
说明:1、严重或成批不合格,报废处置应报总经理批准。
2、轻微或少量不合格,由检验员确认即可。
不合格品评审及处理报告
来源:
产品名称:
部门:
不合格品评审处置单
产品阶段 产品名称 发现地点
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不合格品评审处置单
□进货检验 □制造过程
□成品检验
□顾客退货
数量 日期
产品规格/型号 责任部门/人
不 合 格 描 述
签字/日期:
采购部□ 市场部□
1、处置意见:让步□ 2、纠正措施: 要□ 3、其它意见:
放行□ 不要□
返工□
返修□
挑选□
退货□
报废□
签字/日期:
评
1、处置意见:让步□ 放行□ 返工□ 返修□ 挑选□ 退货□ 报废□
审
2、纠正措施: 要□ 不要□
意 生产部 3、其它意见:
见
品管部
1、处置意见:让步□ 2、纠正措施: 要□ 3、其它意见:
放行□ 不要□
返工□
签字/日期: 返修□ 挑选□
退货□
报废□
签字/日期:
1、处置意见:让步□ 放行□ 返工□ 返修□ 挑选□ 退货□ 报废□
2、纠正措施: 要□ 不要□
评 审 结
3、其它意见: 技术部
论签字/日期:Fra bibliotek更多免费资料下载请进:
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仲 副总经理意见: 裁 意 见
总经理意见:
德信诚培训网
备 注
发放
技术□ 品管□ 生产□ 采购□ 市场□ 车间□ 仓库□ 包装□
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不合格品评审处置单
□进货检验 □制造过程
□成品检验
□顾客退货
数量 日期
产品规格/型号 责任部门/人
不 合 格 描 述
签字/日期:
采购部□ 市场部□
1、处置意见:让步□ 2、纠正措施: 要□ 3、其它意见:
放行□ 不要□
返工□
返修□
挑选□
退货□
报废□
签字/日期:
评
1、处置意见:让步□ 放行□ 返工□ 返修□ 挑选□ 退货□ 报废□
审
2、纠正措施: 要□ 不要□
意 生产部 3、其它意见:
见
品管部
1、处置意见:让步□ 2、纠正措施: 要□ 3、其它意见:
放行□ 不要□
返工□
签字/日期: 返修□ 挑选□
退货□
报废□
签字/日期:
1、处置意见:让步□ 放行□ 返工□ 返修□ 挑选□ 退货□ 报废□
2、纠正措施: 要□ 不要□
评 审 结
3、其它意见: 技术部
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仲 副总经理意见: 裁 意 见
总经理意见:
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备 注
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技术□ 品管□ 生产□ 采购□ 市场□ 车间□ 仓库□ 包装□
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原辅料不合格品评审及处理记录表
品管经理/配方师:年 月 日
采购部/生产部意见
采购经理/生产经理:年 月 日
处置结果及验证:
处理时间(段)
处理数量及批次
对应品种
执行人
验证合格
验证不合格
验证人
验证不合格意见:
验证人: 月 日
原辅料不合格品评审及处理记录表
批次编号
物料名称
供应商
数量/基数
物料位置
不合格品(项)情况描述
□原料标准□合同标准
具体指标不合格情况:
原料品管/化验员:年 月 日
品管部意见
1)存在影响可能:
□安全危害 □降低产品营养价值 □影响产品感观 □降低产能
□影响适口性 □其他:
2)具体处置措施:
□让步接收 □退货
采购部/生产部意见
采购经理/生产经理:年 月 日
处置结果及验证:
处理时间(段)
处理数量及批次
对应品种
执行人
验证合格
验证不合格
验证人
验证不合格意见:
验证人: 月 日
原辅料不合格品评审及处理记录表
批次编号
物料名称
供应商
数量/基数
物料位置
不合格品(项)情况描述
□原料标准□合同标准
具体指标不合格情况:
原料品管/化验员:年 月 日
品管部意见
1)存在影响可能:
□安全危害 □降低产品营养价值 □影响产品感观 □降低产能
□影响适口性 □其他:
2)具体处置措施:
□让步接收 □退货
相关主题