不合格品评审处置记录表格格式
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不合格品评审及处置记录
□其他:
责任部门提出处置方案:(不合格品的处置 +改进计划+如造成损失对责任部门(人)的处理意见)
责任部门负责人:日期:
批准意见:
批准人: 日期:
本次处置情况记果:
验证人:日期:
表
产品名称
规格型号
发现部门
批量数
检验数
不合格数
不合格来源
□进料检验;□生产加工;□成品检验;□库存产品;□客户退货;□客户投诉
不合格事实描述:
检验员:年月日时
不合格品原因分析:
分析人员签名:
责任部门:
参加评审部门
评审人员签名
评审结论:□一般不合格品;□重大不合格品:
评审处置意见:□返工返修;□让步接受;□报废;□拒收退货;
责任部门提出处置方案:(不合格品的处置 +改进计划+如造成损失对责任部门(人)的处理意见)
责任部门负责人:日期:
批准意见:
批准人: 日期:
本次处置情况记果:
验证人:日期:
表
产品名称
规格型号
发现部门
批量数
检验数
不合格数
不合格来源
□进料检验;□生产加工;□成品检验;□库存产品;□客户退货;□客户投诉
不合格事实描述:
检验员:年月日时
不合格品原因分析:
分析人员签名:
责任部门:
参加评审部门
评审人员签名
评审结论:□一般不合格品;□重大不合格品:
评审处置意见:□返工返修;□让步接受;□报废;□拒收退货;
不合格品处置管理制度 附表-不合格品评审处置记录表
原水平 验证人:
200
年
月
日
200
年
月
日
200 评 审 处 置 人 员 单 位
年
月
日
职务/职称
验证:
□转为合格
签名: □转为一般不合格 □保持原水平 验证人:
200
年
月
日
200
年
月
日
不合格品评审处置记录表
编号: 不合格品 名 称 发生时间 责任单位 不合格品详细描述: 保存期:
型号/规格/数量/桩号/高程/ 检测编号/出厂编号/炉(批)号
发生地点 整改期限
严重程度
□严重
□一般
检查人员
200
年
月
日
不合格品原因分析:
签名: □进行返工返修,以达到规定要求 不合格 评审与 处置 □经返修或不经返修作为让步接收 □降级改作他用 □拒收或报废 □调整技术规范 处置结果: 姓 名
200 评 审 处 置 人 员 单 位
年
月
日
职务/职称
验证:
□转为合格
不合格品评审处置记录表
编号: 不合格品 名 称 发生时间 责任单位 不合格品详细描述: 保存期:
型号/规格/数量/桩号/高程/ 检测编号/出厂编号/炉(批)号
发生地点 整改期限
严重程度
□严重
□一般
检查人员
200
年
月
日
不合格品原因分析:
签名: □进行返工返修,以达到规定要求 不合格 评审与 处置 □经返修或不经返修作为让步接收 □降级改作他用 □拒收或报废 □调整技术规范 处置结果: 姓 名
200
年
月
日
200
年
月
日
200 评 审 处 置 人 员 单 位
年
月
日
职务/职称
验证:
□转为合格
签名: □转为一般不合格 □保持原水平 验证人:
200
年
月
日
200
年
月
日
不合格品评审处置记录表
编号: 不合格品 名 称 发生时间 责任单位 不合格品详细描述: 保存期:
型号/规格/数量/桩号/高程/ 检测编号/出厂编号/炉(批)号
发生地点 整改期限
严重程度
□严重
□一般
检查人员
200
年
月
日
不合格品原因分析:
签名: □进行返工返修,以达到规定要求 不合格 评审与 处置 □经返修或不经返修作为让步接收 □降级改作他用 □拒收或报废 □调整技术规范 处置结果: 姓 名
200 评 审 处 置 人 员 单 位
年
月
日
职务/职称
验证:
□转为合格
不合格品评审处置记录表
编号: 不合格品 名 称 发生时间 责任单位 不合格品详细描述: 保存期:
型号/规格/数量/桩号/高程/ 检测编号/出厂编号/炉(批)号
发生地点 整改期限
严重程度
□严重
□一般
检查人员
200
年
月
日
不合格品原因分析:
签名: □进行返工返修,以达到规定要求 不合格 评审与 处置 □经返修或不经返修作为让步接收 □降级改作他用 □拒收或报废 □调整技术规范 处置结果: 姓 名
不合格品处置评审表V1.0
不合格品处置评审记录表
不合格品名 称
发生时间
物品编码 发生地点 来料
规格/型 号
制程 售后
不合格问题描述:(描述包括不合格率)
不合格分类 不合格
致命不合格
参与评审人员
处理意见
所在部门
姓名
处理意见
不合格处理意见参考: ①加工,以达到要求 ②不加工,让步接受 ③拒收,退货 ④报废
处置方案描述:(包括风险点和监测点)
⑤调整技术规范
处置后的效果跟踪:
跟踪人:
跟踪时间:
发起人:
发起时间:
填表说明: 1.此表用于来料判定不合格,制程发现物料不合格时需要用料又紧急的情况,由需求部门发起填写 2.此表也用于售后不合格产品处置方式的评审记录。制造部发起填写。 3.此表也用于仓库呆滞物料及报废物料/产品处理方式记录表,此时由仓库发起填写
不合格品名 称
发生时间
物品编码 发生地点 来料
规格/型 号
制程 售后
不合格问题描述:(描述包括不合格率)
不合格分类 不合格
致命不合格
参与评审人员
处理意见
所在部门
姓名
处理意见
不合格处理意见参考: ①加工,以达到要求 ②不加工,让步接受 ③拒收,退货 ④报废
处置方案描述:(包括风险点和监测点)
⑤调整技术规范
处置后的效果跟踪:
跟踪人:
跟踪时间:
发起人:
发起时间:
填表说明: 1.此表用于来料判定不合格,制程发现物料不合格时需要用料又紧急的情况,由需求部门发起填写 2.此表也用于售后不合格产品处置方式的评审记录。制造部发起填写。 3.此表也用于仓库呆滞物料及报废物料/产品处理方式记录表,此时由仓库发起填写
不合格品评审表
□ 是
□ 否
简单叙述纠正预防措施的要求(如明确责任方和时间等)——品质部
以下栏位仅限于不合格品需要让步接收时填写
品质部评审意见
研发部(日期):
研发部(日期):
品质部(日期):
代表意见
签名(日期):
签名(日期):
顾客批准意见
签名(日期):
签名(日期):
规格/型号
数量
不合格品来源
□供方□本公司□顾客退货
顾客或供方名称
批次号:
不合格品情况描述:
检验员(日期):
检验员(日期):
□不合格品处置意见:
□1.退货; □2.返工/返修; □3.挑选;
□4.报废; □5.让步接收(需获得工程部的评审意见);
品质部主管(日期):
品质部主管(日期):
是否需要采取纠正预防措施
□ 否
简单叙述纠正预防措施的要求(如明确责任方和时间等)——品质部
以下栏位仅限于不合格品需要让步接收时填写
品质部评审意见
研发部(日期):
研发部(日期):
品质部(日期):
代表意见
签名(日期):
签名(日期):
顾客批准意见
签名(日期):
签名(日期):
规格/型号
数量
不合格品来源
□供方□本公司□顾客退货
顾客或供方名称
批次号:
不合格品情况描述:
检验员(日期):
检验员(日期):
□不合格品处置意见:
□1.退货; □2.返工/返修; □3.挑选;
□4.报废; □5.让步接收(需获得工程部的评审意见);
品质部主管(日期):
品质部主管(日期):
是否需要采取纠正预防措施
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□让步放行或接收
签名:
□返工或返修
□报废处理
□降级改作他用
□调换产品
□让步放行或接收
签名:
□返工或返修
□报废处理
□降级改作他用
□调换产品
□让步放行或接收
签名:
□返工或返修
□报废处理
□降级改作他用
□调换产品
□让步放行或接收
签名:
不合格品 处置结论
□返工或返修□降级改作他用□调换产品
□让步放行或接收□拒收□报废
返工后重新检验结果
□合格(数量)□不合格(数量)
检验部门
检验员
年 月曰
批准
年 月曰
不合格品评审处置记录
不合格品发生
□采购产品□过程在制品□成品□交付或开始使用后产品
不合格品名称
型号规格发生单位、部门
验证或检验者
发生日期
本批数量
不合格性质
生格
不合格现象描述:
检验员:
评审 意见 会签
供销部
工程部
生产部
品质部
□返工或返修
□报废处理
□降级改作他用
□调换符合要求产品
签名:
□返工或返修
□报废处理
□降级改作他用
□调换产品
□让步放行或接收
签名:
□返工或返修
□报废处理
□降级改作他用
□调换产品
□让步放行或接收
签名:
□返工或返修
□报废处理
□降级改作他用
□调换产品
□让步放行或接收
签名:
不合格品 处置结论
□返工或返修□降级改作他用□调换产品
□让步放行或接收□拒收□报废
返工后重新检验结果
□合格(数量)□不合格(数量)
检验部门
检验员
年 月曰
批准
年 月曰
不合格品评审处置记录
不合格品发生
□采购产品□过程在制品□成品□交付或开始使用后产品
不合格品名称
型号规格发生单位、部门
验证或检验者
发生日期
本批数量
不合格性质
生格
不合格现象描述:
检验员:
评审 意见 会签
供销部
工程部
生产部
品质部
□返工或返修
□报废处理
□降级改作他用
□调换符合要求产品