技术文件管理制度范本

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公司技术文件及资料管理制度范例(5篇)

公司技术文件及资料管理制度范例(5篇)

公司技术文件及资料管理制度范例1、目的对于质量体系要求相关的文件和资料进行控制,确保使用的文件和资料为有效版本。

2、范围适用于公司与质量体系有关的文件和资料的控制,包括外来文件和资料。

3、职责3.1办公室和技术部负责文件和资料的统一发放、更改、作废、回收和归档的管理与控制工作,是文件和资料的主管部门。

3.2各有关部门积极配合办公室做好文件和资料的编制、发放、修改、作废、回收和归档的管理控制工作。

3.3总经理负责批准质量手册,生产厂长负责批准程序文件。

4、程序概要4.1文件和资料的分类和编码____公司文件和资料分为三层a层:质量手册b层:程序文件c层:其它质量文件4.1.2办公室和技术部负责。

4.2对文件和资料的编写、审核、批准。

4.2.1a层b层文件由公司总经理办公室组织编写、质量手册由生产厂长审核,总经理批准;程序文件由生产厂长批准。

4.2.2c层文件和资料由相关部门编写,总经理审核,生产厂长批准。

4.2.3各类质量记录、表格由质检部审核,生产厂长批准。

4.3文件和资料的发放要求和控制4.3.1确保质量体系运行的各个场所都使用加盖红色“受控”印章的相关文件的有效版本。

4.3.2从使用场所及时撤出失效或作废的文件和资料,并作出标识,防止误用。

4.4文件的修改、换版和作废4.4.1文件经多次(____次以上)修改后,已影响使用,必须重新换版和发布。

4.4.2因工作所需保留的作废文件,责任部门应进行标识归档。

4.4.3a层和b层文件的修改由总经理办公室组织修改,c层文件由相关部门组织修改,审批按4.2.1、4.2.2执行。

若指定其他部门审批时该部门应取得原审批部门的背景资料。

4.4.4外来文件和资料也必须由技术部进行整理、编目和归档,使用和发放要经过登记和批准。

4.4.5文件和资料应保存在适宜的环境中。

公司技术文件及资料管理制度范例(2)一、目的公司技术文件及资料管理制度旨在规范和完善公司技术文件及资料的管理流程,确保相关信息的安全性、有效性和可靠性,提高公司技术工作的效率和管理水平。

技术文件管理制度范文(三篇)

技术文件管理制度范文(三篇)

技术文件管理制度范文第一章总则第一条为规范技术文件的管理,提高文件服务质量,提高工作效率,加强技术文件的利用和保密,在全公司范围内制定本管理制度。

第二条本制度适用于全公司对技术文件的管理。

第三条技术文件是指公司内部产生的各类技术文件,包括但不限于技术规范、技术流程、技术标准、技术图纸、技术方案、试验报告等。

第四条技术文件的管理应遵循以下原则:(一)集中管理,建立统一的技术文件库,确保技术文件的集约化管理和存储;(二)分类管理,根据技术文件的性质和用途进行分类,确保技术文件的整理和检索方便;(三)审查备案,技术文件需经过定期审查备案,确保技术文件的准确性和有效性;(四)权限控制,对不同权限的人员进行技术文件的访问和使用控制,确保技术文件的保密和安全;(五)更新维护,定期对技术文件进行更新、修订和维护,确保技术文件的时效性和完整性。

第五条技术文件的管理主要包括技术文件的编制、审查备案、存储保管、查询检索、更新维护、安全保密等环节。

第二章技术文件的编制第六条技术文件的编制应根据相关规范和要求进行,确保技术文件的准确性和规范性。

第七条技术文件的编制应包括以下内容:(一)文件名称、编制单位、编制日期、版本号等基本信息;(二)技术文件的正文,包括技术规范、流程、标准、图纸、方案等内容;(三)技术文件的附加信息,包括相关参考资料、依据文件、验收标准等。

第八条技术文件的编制由专业技术人员进行,需定期进行技术文件的修订和更新。

第三章技术文件的审查备案第九条技术文件的审查备案应由专业人员进行,确保技术文件的准确性和有效性。

第十条技术文件的审查备案主要包括对技术文件的格式、内容、逻辑等方面进行审查和评审。

第十一条技术文件需经过正式的审查备案程序,并按照审查备案流程进行。

第十二条技术文件的审查备案应建立相应的备案档案,确保技术文件的审查结果和备案记录的可查询和追溯。

第四章技术文件的存储保管第十三条技术文件的存储保管应遵循以下原则:(一)技术文件应存放在统一的技术文件库中,确保技术文件的集中管理和存储;(二)技术文件应按照文件分类进行存放,确保技术文件的整理和检索方便;(三)技术文件应采取多重备份的方式进行存储,确保技术文件的安全和可靠性。

技术文件管理制度

技术文件管理制度

技术文件管理制度技术文件管理制度「篇一」为减少发文数量,提高办文速度和发文质量,充分发挥文件在各项工作中的指导作用,特制订本制度。

一、文件管理内容主要包括:上级函、电、来文,同级函、电、来文,本公司上报下发的各种文件、资料。

按照分工的原则,全公司各类文件由办公室归口管理。

二、公文的签收1.凡来公司公启文件(除公司领导订启的外)均由办公室登记签收。

2.公文的编号保管(1)、办公室对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”,并分类登记编号、保管。

(2)、公司外出人员开会带回的文件及资料应及时送交办公室进行登记编号保管,不得个人保存。

3.公文的阅批与分转(1)、凡正式文件均需由办公室根据文件内容和性质阅签后,由办公室分送承办部门阅办,重要文件应呈送公司领导(或分管领导)亲自阅批后分送承办部门阅办。

为避免文件积压误事,一般应在当天阅签完,紧急文件要立即办。

(2)、一般文、函、电等,分别由办公室直接分转处理。

(3)、为加速文件运转,办公室应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门,如关系到两个以上业务部门,应按批示次序依次传阅,最迟不得超过2天(特殊情况例外)。

4.文件的传阅与催办(1)、传阅文件应严格遵守传阅范围规定,不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所,也不得将文件转借其他人阅看。

对尚未传达的文件不得向外泄露内容。

(2)、阅读文件应抓紧时间,当天阅完后应在下班前将文件送回办公室,阅批文件一般不得超过2天,阅后应签名以示负责。

如有领导“批示”,“拟办意见”,办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。

(3)、文件阅完后,应送交办公室,切忌横传。

(4)、办公室对文件负有催办检查督促的责任,承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。

不得将文件压放分散,如需备查,应按照公司有关规定,并征得办公室同意后,予以复印或摘抄,原件应及时归档周转。

技术文件管理制度「篇二」第一章总则第一条为加强对公司各类文件、档案的规范管理,确保档案保管和使用安全,提高利用效率,更好的为公司经营管理服务,特制订本制度。

公司技术文件及资料管理制度(三篇)

公司技术文件及资料管理制度(三篇)

公司技术文件及资料管理制度一、总则为了规范公司技术文件及资料的管理,保证技术文件的完整性与安全性,提高技术文件的利用效率,制定本制度。

二、技术文件的定义技术文件指公司各类技术性文件、材料、图纸、规程、规范、标准、测试报告等一切记录有关技术性内容的载体。

三、技术文件和资料的分类根据用途和价值,将技术文件分为:保密文件、重要文件和一般文件。

资料分为:技术材料、技术图纸等。

四、技术文件和资料的收集和归档1.技术文件和资料由相关技术人员负责收集,负责人审核后进行归档。

2.技术文件和资料应当按照分类的要求存放,每个分类应当有明确的标识和编号。

3.技术文件和资料的归档应当按照时间顺序进行,新收集的文件和资料应当放在后面。

五、技术文件和资料的管理1.所有技术文件和资料的使用、查阅、复制、移交等行为均需申请,并填写相应的申请表。

2.技术文件和资料在使用时应当注意保护,防止损坏或丢失。

如果发现技术文件和资料损坏,应当及时报告,并进行修复或补充。

3.技术文件和资料的查阅应当遵守相应的权限和规定,未经许可不得查阅他人的技术文件和资料。

4.技术文件和资料的复制应当按照相应的规定进行,复制的文件和资料应当标明复制时间和复制者,并做好相应的记录。

5.技术文件和资料的移交应当按照相应的流程进行,移交后应当进行确认。

6.技术文件和资料的借阅应当填写借阅登记表,并按时归还,如有延期,应当提前申请延期并得到批准。

7.技术文件和资料的销毁应当按照相应的程序进行,销毁后应当做好相应的记录。

六、技术文件和资料的备份1.技术文件和资料应当定期进行备份,备份时应当做好备份记录。

2.备份的技术文件和资料应当存放在安全的地方,防止丢失或损坏。

3.备份的技术文件和资料应当按照相应的分类和编号存放,便于查找和使用。

七、技术文件和资料的保密1.保密文件和资料应当按照保密要求进行存放和管理,只有获得相应的权限才能查阅和复制。

2.保密文件和资料的查阅、复制和移交应当按照相应的保密流程进行,并做好相应的记录。

公司技术文件及资料管理制度模板模版(五篇)

公司技术文件及资料管理制度模板模版(五篇)

公司技术文件及资料管理制度模板模版第一章总则第一条为了加强公司技术文件及资料的管理,提高公司技术工作的效率和质量,避免遗失、泄露和损毁等情况的发生,制定本制度。

第二条公司技术文件及资料管理制度适用于公司内所有的技术文件和资料的管理。

第三条技术文件和资料是指公司技术工作中产生的文件和资料,包括但不限于技术规范、设计文件、实验数据、测试报告、专利文件等。

第四条技术文件和资料的管理应遵守法律、法规和公司的相关规定,保证文件和资料的安全、完整和可检索性。

第五条公司技术文件及资料的管理责任主体为技术部门和文件资料管理部门。

第六条技术文件和资料的归档应按照文件和资料的重要程度和保密级别制定相应的安全保密措施,并进行密级标记。

第七条技术文件和资料的使用应遵循合理、合法、及时和准确的原则,并经相关部门的审批和授权。

第八条离职人员应交接技术文件和资料,并签署相关保密协议。

未经许可,离职人员不得擅自复制、带走或泄漏技术文件和资料。

第九条技术文件和资料的借阅应填写借阅登记表,并经相关部门的审核和审批。

第十条技术文件和资料的销毁应按照公司相关规定进行,并做好销毁记录和报告。

第二章技术文件和资料的分类和命名第十一条技术文件和资料应按照内容和用途进行分类,包括但不限于设计文件、测试报告、标准规范等。

第十二条技术文件和资料的命名应规范、易于识别和检索,避免使用含糊不清的名称和缩写,原则上不得使用涉密信息作为文件和资料的名称。

第三章技术文件和资料的存储和保管第十三条技术文件和资料的存储应建立相应的电子数据库和实物档案室,保证文件和资料的安全和可靠性。

第十四条技术文件和资料的电子存储应进行备份,确保数据的完整性和可恢复性。

第十五条实物档案室应具备防火、防潮、防盗和防尘等基本条件,文件和资料应按照分类进行整理和存放,并做好登记和标识。

第十六条技术文件和资料的保管人应定期检查和保养存储设备和档案室,并做好相应的维护和保养记录。

第十七条技术文件和资料的借阅应经借阅人填写《技术文件和资料借阅登记表》和保管人的审批,并在指定时间内归还。

技术文件管理制度模版(4篇)

技术文件管理制度模版(4篇)

技术文件管理制度模版1、目的加强对洞口制梁场技术文件和资料的控制,确保施工技术管理所覆盖的所有场所都能获得及时有效的技术支持,减少工作失误,提高工作效率,以保证梁场管理体系正常、有效地运行。

2、适用范围洞口制梁场工程部有关文件和资料的控制。

3、术语和定义3.1受控文件和资料。

日常运行过程中对管理体系起重要指导作用的文件和资料。

3.2本管理制度引用公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》中的术语和定义,在此不另详叙。

4、职责梁场工程部负责本制度的制定并监督实施,负责梁场技术文件的归口管理。

5、工作程序5.1受控文件、资料范围5.1.1设计图纸文件5.1.2验收标准5.1.3技术标准5.1.4企业标准5.1.5施工组织设计中铁二十局集团第六工程有限公司洞口制梁场【技术文件管理制度】5.1.6工艺细则5.1.7各工序作业指导书5.1.8集团公司、局指、建设、设计、监理等上级单位发来的有关技术文件资料。

5.1.9变更设计文件。

5.2技术文件、资料的形式技术文件包括书面和电子管理影像两种形式。

5.3技术文件资料的起草、核稿、批准、发布5.3.1技术文件资料的起草、核稿(1)梁场企业标准、施工组织设计、工艺细则由工程部(部长)负责起草,试验、物资、设备等职能部室配合,由总工程师负责核稿。

(2)技术管理制度、技术文件管理制度由工程部负责起草、修改、核稿。

(3)分工序作业指导书、等由工程部负责起草、修改、核稿。

(4)文件拟稿人应对文件状态进行标识,属受控文件的在文件原稿上注明“受控”字样,所有文件必须要有编号。

5.3.2技术文件资料的批准、发布(1)梁场企业标准由场长批准、发布。

(2)施工组织设计、工艺细则由总工批准、发布。

(3)技术管理制度、技术文件管理制度和其它技术文件均由梁场总工程师批准、发布。

5.4技术文件资料的修改中铁二十局集团第六工程有限公司洞口制梁场【技术文件管理制度】5.4.1企业标准、施工组织设计、工艺细则的修改,由上级领导或梁场职能部室提出修改意见,场长批准,梁场总工负责下发修改通知单。

技术文件管理制度范文(4篇)

技术文件管理制度范文(4篇)

技术文件管理制度范文第一章总则第一条为规范和统一技术文件的编制、归档和使用,提高技术文件的质量、效率和安全性,充分发挥技术文件的价值和作用,制定本制度。

第二条技术文件是指用于记录、传递和应用各种技术信息和知识的文档、图纸、数据和软件等载体。

第三条技术文件管理制度适用于本单位的技术文件管理工作。

第四条技术文件管理工作包括技术文件的编制、审核、发布、交接、归档和使用等环节。

第五条技术文件的编制、归档和使用应遵循科学、规范、合理和安全的原则。

第六条技术文件管理工作由技术管理部门负责组织实施。

第二章技术文件的编制第七条技术文件的编制应根据需要和要求进行,主要包括以下内容:(一)技术方案和设计文件:包括技术规格、设计方案、图纸和计算书等。

(二)操作规程和工艺文件:包括设备操作方法、工艺流程、操作规范和工艺参数等。

(三)质量控制文档:包括质量标准、检测方法和质量控制程序等。

(四)维修和保养文件:包括设备维修保养方法、保养计划和维修记录等。

(五)安全管理文件:包括安全操作规程、事故应急预案和安全事故记录等。

第八条技术文件的编制应遵循以下原则:(一)准确性原则:技术文件应表述准确、清晰,避免模糊和歧义。

(二)完整性原则:技术文件应包含必要的信息和内容,不得遗漏重要的要素。

(三)可读性原则:技术文件应易于阅读和理解,符合读者的阅读习惯和理解能力。

(四)一致性原则:技术文件应保持一致性,避免矛盾和冲突的情况发生。

(五)保密性原则:技术文件应按照保密要求进行处理,确保技术文件的安全性。

第九条技术文件的编制人员应具备相关的技术和知识,能够胜任技术文件编制的工作。

第十条技术文件的编制工作由技术管理部门负责组织实施,相关部门提供必要的支持和配合。

第三章技术文件的审核和发布第十一条技术文件的审核和发布是确保技术文件的质量和可用性的重要环节。

第十二条技术文件的审核和发布应由技术管理部门负责组织和协调。

第十三条技术文件的审核工作应按照相关的规范和标准进行,确保技术文件的准确性和完整性。

公司技术文件及资料管理制度模板范文(4篇)

公司技术文件及资料管理制度模板范文(4篇)

公司技术文件及资料管理制度模板范文一、概述技术文件及资料是公司实施技术管理、保证技术质量和推动技术创新的重要依据和基础,为规范公司技术文件及资料的管理,加强信息共享和利用,提升公司技术水平和竞争力,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有技术文件及资料的管理,包括但不限于技术规范、设计图纸、测试报告、实验数据、研究报告、专利文件等。

三、责任主体1. 技术部门负责制定技术文件及资料管理的具体规定、流程,并对执行情况负责;2. 各相关部门负责按照技术部门的规定执行,保证技术文件及资料的完整性、准确性和安全性;3. 所有员工都有责任遵守本制度,认真履行技术文件及资料的保密义务。

四、技术文件及资料的分类和标识1. 技术文件及资料根据内容的不同,分为技术规范、设计文档、测试报告、实验数据等,每个类别都有专门的标识和编号;2. 技术文件及资料的标识应包括文件类别、文件名称、版本号、制定日期、生效日期等信息,以便快速查找和识别。

五、技术文件及资料的编写与修订1. 技术文件及资料应由专业人员编写,确保准确性和可操作性;2. 编写和修订技术文件及资料时,应注明修订日期和内容,同时保存原始版本及所有修订版本;3. 修订过的技术文件及资料应及时通知相关部门,并由技术部门进行统一管理。

六、技术文件及资料的存储和保管1. 技术文件及资料应以电子文档的形式进行存储,同时备份至安全的服务器或存储设备;2. 技术文件及资料的存储位置应明确,且只有授权人员可以访问和修改;3. 所有技术文件及资料的存储设备和服务器应有定期维护和备份计划,确保数据不会丢失或损坏;4. 技术文件及资料的保密性要求高,应采取技术控制和管理措施,防止泄露和不当使用。

七、技术文件及资料的使用和共享1. 技术文件及资料的使用应符合相关政策和法规要求,做到合法合规;2. 技术文件及资料的共享应在授权的范围内进行,需要对外共享的需经相关部门批准;3. 共享技术文件及资料时,应明确接收方的责任和义务,以确保信息安全和合理使用。

公司技术文件及资料管理制度范本(三篇)

公司技术文件及资料管理制度范本(三篇)

公司技术文件及资料管理制度范本第一章总则第一条为规范公司技术文件及资料的管理和使用,提高工作效率,保证公司知识产权的安全和保密,制定本制度。

第二条技术文件及资料包括公司的技术档案、技术资料、技术图纸、技术标准、技术规范、测试报告等与技术有关的文件和资料。

第三条公司技术文件及资料的管理应遵循合法、规范、科学、公开的原则。

第四条公司技术文件及资料的管理工作由技术部门负责,其他部门配合完成。

第五条在公司技术文件及资料管理过程中,应建立科学合理的分类和存档制度,确保各类文件和资料能够被快速准确的检索和获取。

第六条技术文件及资料的管理工作应严格遵守保密法律法规,确保知识产权的保护。

第七条公司技术文件及资料的管理工作应遵循及时、准确、完整、安全的原则,并利用信息化手段进行管理。

第二章技术文件的管理第八条公司技术文件应按照文件的性质、用途、权限等进行分类,并统一命名,建立文件编号和档案管理系统。

第九条公司技术文件的编制、审批和发布应按照规定程序进行,确保技术文件的真实性和准确性。

第十条公司技术文件应采取电子化存储,并配备相关的硬件和软件设备。

第十一条技术文件的变更、废止和修订应按照规定程序进行,并进行相应的更新和备份工作。

第十二条对于技术文件的查阅、复制、打印等操作,应严格控制权限,确保技术文件的安全和保密。

第十三条技术文件的归档和销毁应按照相关规定进行,并建立相应的档案追溯和销毁记录。

第十四条技术文件的借阅和外借应严格控制,并制定相应的借阅和外借管理制度。

第十五条技术文件的更新和维护应定期进行,并建立相应的更新和维护记录。

第十六条技术文件的安全备份和恢复工作应按照规定程序进行,确保技术文件不丢失和损毁。

第三章技术资料的管理第十七条公司技术资料应进行归类整理,并建立相应的资料库和检索系统。

第十八条公司技术资料的来源应合法、规范,确保技术资料的真实性和可靠性。

第十九条公司技术资料的采集和整理应按照规定流程进行,并建立相应的采集和整理记录。

技术文件档案管理制度范本

技术文件档案管理制度范本

第一章总则第一条为规范技术文件档案管理,确保技术文件档案的完整、准确、系统,提高档案利用率,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有技术文件档案的管理。

第三条技术文件档案管理应遵循以下原则:(一)真实性:档案内容必须真实、准确、完整。

(二)完整性:技术文件档案应包括项目从设计、施工、验收到维护等各个阶段的所有文件。

(三)系统性:技术文件档案应按项目分类,确保档案的有序性。

(四)保密性:严格保密技术文件档案,防止泄密。

(五)便于利用:技术文件档案应便于查找、借阅、使用。

第二章管理职责第四条技术文件档案管理部门负责技术文件档案的收集、整理、归档、保管、利用等工作。

第五条技术文件档案管理人员应具备以下职责:(一)负责技术文件档案的收集、整理、归档工作。

(二)负责技术文件档案的保管、维护工作。

(三)负责技术文件档案的查阅、借阅工作。

(四)负责技术文件档案的保密工作。

第三章管理程序第六条技术文件档案的收集(一)项目开始前,技术文件档案管理部门应与项目相关部门沟通,明确技术文件档案的收集范围和内容。

(二)项目实施过程中,项目相关部门应按照收集范围和内容,及时将技术文件档案报送技术文件档案管理部门。

第七条技术文件档案的整理(一)技术文件档案管理部门应根据项目分类,对收集到的技术文件档案进行分类整理。

(二)技术文件档案管理部门应对技术文件档案进行编号、编目、编卷等工作。

第八条技术文件档案的归档(一)技术文件档案管理部门应定期对整理好的技术文件档案进行归档。

(二)归档时,技术文件档案管理部门应按照档案编号、分类、保管期限等要求,对档案进行分类、排列、上架。

第九条技术文件档案的保管(一)技术文件档案管理部门应确保技术文件档案的完整、安全。

(二)技术文件档案管理部门应定期对技术文件档案进行清点、检查、维护。

第十条技术文件档案的利用(一)技术文件档案管理部门应设立档案查阅室,方便相关人员查阅。

(二)查阅技术文件档案时,应遵循保密原则,确保档案安全。

公司技术文件及资料管理制度范文(6篇)

公司技术文件及资料管理制度范文(6篇)

公司技术文件及资料管理制度范文一、总则及范围为了保持公司技术部的技术文件;项目资料;项目预算单、决算单的完整性,避免混乱,特制定本标准。

本标准适用于技术部的技术文件;项目资料;项目预算单、决算单的管理。

二、管理业务与分工1.技术部负责人。

负责本制度的制定及有关技术文件各项管理业务的审批及有关事项的确定。

2.技术员。

负责总则中所述文件的保管、收发及按本制度进行技术文件的管理工作。

三、管理内容与要求1.技术文件的种类(1)技术类文件由技术部负责的图纸及各类工艺规程、工艺卡片、作业指导书。

(2)管理类文件由技术部负责的项目的合同;项目资料;项目预算单、决算单等。

2.文件登记(1)技术部必须建立《技术文件管理台账》,掌握技术部全部文件的情况。

其台账应包括:编号、名称、数量、文件编制时间。

(2)文件接收后,技术员应及时对文件进行分类编号并作记录。

3.文件的归档及保管技术文件的保管由技术员按档案类型进行保管。

4.文件的借用(1)文件的借阅应开具借条并由技术部领导批准,方可借阅。

5.文件的修改与审批(1)当某专业的工程技术人员或使用单位的有关人员提出对不合理或者已经落后的技术文件时,由技术部该专业的工程师(或专业的业务负责人)分析确定是否需要修改。

(2)技术文件确定修改后,由技术部该专业工程师(或专业的业务负责人)填写《设计更改单》。

《设计更改单》应包括下列内容:(a)技术文件名称、编号、或图纸名称、图号;(b)更改理由;(c)会审意见、会审签名;(d)设计、工艺负责人签名;(e)修改内容和修改要求(以图纸和文档形式表现)。

(3)技术文件的审查与批准一般性的内容更改只须将填好的《设计更改单》交技术部负责人进行审查和签字批准即可。

重大内容的更改与涉及安全、质量、投资等影响面较大的内容更改由技术部召集有关人员参加审定,会议通过审定后,由技术部负责人签字后交公司批准。

(4)技术员接到《设计更改单》后,应立即着手工作,更改时,必须把已发出和保存、储备的技术文件一次全部修改完毕以保证技术文件的统一性(图纸更改后的发放除执行发放规定外,应同时将旧图纸收回并登记)。

技术文件管理制度范本(四篇)

技术文件管理制度范本(四篇)

技术文件管理制度范本1.技术文件分为“受控”个“非受控”文件两大类。

“受控”文件指与质量管理体系运行的有关文件。

2.文件的更改须填写《文件更改申请单》由负责人签字后方可更改并标识,文件更改幅度较大时,予以换版。

换版文件下发后,必须将原文件由行政部收回,以保证使用有效版本。

3.文件领用者,因文件丢失或者损坏需要领用新文件时,到行政部填写《文件处理单》,经常务副总审核、批准后方可领用。

4.文件管理者、文件持有者要派专人管理文件,并保持文字清晰,外来借阅者需填写《文件借阅登记表》,经常务总经理批准后方可借阅。

5.作废文件销毁时,由该部门填写《文件处理单》,由总经理审核、批准后统一销毁。

需要留用的加盖“作废留用章”后方可保留。

6.质量记录的格式和内容由使用部门设计,行政管理部门审查批准,统一编号控制。

质量记录表需要更改时,仍由原审批部门审批。

7.质量记录填写。

要求个部门质量记录填写人员在填写时要及时、完整、自己清楚、数据准确、使用中性笔或者圆珠笔笔填写。

质量记录原则上不准更改,如有失误或者计算错误时,在改动处划改并签名。

8.质量记录的借阅。

外来人员借阅质量记录经常务副总批准后办理借阅手续借阅,公司人员经行政部部长批准后,办理借阅手续。

9.质量记录的管理和保存。

质量记录由本部门制定专人负责保管,注意防潮、防腐、防盗、防火、防蛀、保存期按《质量记录清单》的要求实施。

10.各类质量记录由各部门指定专人手机、整理分类并装订,行政部负责归档并规定期限保存。

11.质量记录销毁。

对于超过保存期的质量记录,由行政部和使用部门负责签字,包常务副总审核批准后,进行销毁并填写《质量记录销毁清单》,需要保留的记录加盖“作废保留”章后由行政部统一保存。

12.行政部对质量记录的填写和使用情况进行检查。

并留有记录,填写《监督检查记录》,发现问题及时进行纠正。

技术文件管理制度范本(二)1.技术文件分为“受控”个“非受控”文件两大类。

“受控”文件指与质量管理体系运行的有关文件。

技术文件管理制度(4篇)

技术文件管理制度(4篇)

技术文件管理制度一、总则技术文件是企业进行技术开发、生产制造以及项目管理的重要依据,对于提高企业的技术水平和管理效能具有重要的作用。

为了保证技术文件的准确性和有效性,加强技术文件的管理,特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有技术文件的编制、审核、发布、变更、审批、存档和废止等管理活动。

三、技术文件的定义技术文件是指对于企业技术活动具有指导和约束作用的各类文件,包括但不限于技术规范、技术标准、工艺流程、质量控制文件、产品设计文件等。

四、技术文件的编制、审核、发布要求4.1编制要求:4.1.1技术文件的编制应按照国家相关的技术标准和规范进行,确保技术文件的准确性和可操作性。

4.1.2技术文件编制应由技术部门按照相关流程进行,由专业人员编制,并经过专业人员审核。

4.1.3对于涉及到重大技术决策的技术文件,应经过技术部门核准后才能发布。

4.2审核要求:4.2.1技术文件的审核应由专业人员进行,审核人员应具备相关技术知识和经验。

4.2.2审核人员应对技术文件的内容进行审核,包括技术参数、技术路线、工艺流程等。

4.2.3审核人员应对技术文件的准确性、合理性和完整性进行评估。

4.3发布要求:4.3.1技术文件的发布应由技术部门负责,确保技术文件的及时性和准确性。

4.3.2发布时应将技术文件的版本号、发布日期、发布人员等信息记录。

4.3.3技术文件的发布形式可以是纸质版或电子版,但应确保其完整性和可读性。

五、技术文件的变更、审批要求5.1变更要求:5.1.1对于技术文件的变更,应由负责相关技术工作的部门提出申请,并说明变更的原因和影响。

5.1.2技术文件的变更应经过相关部门的评估和审查,确保变更的合理性和可行性。

5.1.3对于涉及到重大技术决策的技术文件的变更,应经过技术部门核准后才能进行。

5.2审批要求:5.2.1技术文件的变更应经过相关部门的审批,审批人员应具备相关技术知识和经验。

5.2.2审批人员应对技术文件的变更内容进行审核,确保变更的合理性和可操作性。

技术文件管理制度范本(2篇)

技术文件管理制度范本(2篇)

技术文件管理制度范本1、目的明确技术文件的编制、签署、更改、保存等相关的内容,确保技术文件的正确性及实施有效的管理。

2、适用范围适用于公司的技术文件的管理。

3、职责3.1技术主管负责技术文件(工艺、检验规范)的编制、更改,审核。

3.2总经理负责对技术文件的适宜性进行审批。

3.3办公室负责技术文件的归档管理、发放等管理工作。

4、工作程序4.1硬件部针对产品的要求,通过策划,确定应有的技术文件(包括配方、工艺、检验规范等)。

4.2根据技术文件的要求相应落实到有关人员,收集有关资料,作为开发产品的依据,这些资料应由技术主管对其适宜性进行评审。

4.3通过评审,由开发人员对产品进行开发,编制相应的技术文件,这些文件在适当的阶段,由总经理____有关人员对其符合性进行评审,评审符合要求后,交技术主管审核、总经理批准后进行小样试验。

4.4通过批准后,进行产品特性的总体验证。

4.5在验证中如发现不符原开发要求,应由原开发人员负责对设计开发文件作更改,更改后仍应进行审批。

4.6通过验证,产品符合要求,可采用产品鉴定或顾客确认的方法对产品进行鉴定。

4.7通过鉴定,由开发人员对技术进行一次完整性的检查,正式定稿,定稿的文件由技术主管进行审核、总经理批准后,作为批量投产的依据。

4.8审批后的正稿,由生产设备科移交到办公室进行归档,根据需要,生产设备科负责指派专人对文件进行复制,发放到需使用的人员,进行使用。

4.9在使用中发现文件中有差错或需进行更改,由使用人员提出报总经理,总经理签注意见后,由原开发人员进行更改。

4.10更改后,应通过4.4、4.5、4.7、4.8程序后,由生产设备科负责原稿进行修改,对发下文件同时进行修改。

4.11任何人员、任何部门均不得擅自更改文件,对制订审批后的文件应严格执行。

4.12本制度由硬件部结合平时工艺执行情况一同监督实施情况。

4.13当发现擅自更改或不执行情况,硬件部将开出《纠正措施处理单》限期进行整改,严重的应按违反公司规定进行处理,对造成损失将追究经济责任,对造成事故的移交有关方面处理。

技术文件管理制度范本

技术文件管理制度范本

技术文件管理制度范本一、总则第一条为了加强技术文件的管理,确保技术文件的准确性和完整性,促进公司技术进步和可持续发展,根据国家有关法律法规和公司实际情况,制定本制度。

第二条本制度适用于公司范围内所有技术文件的编制、审核、发布、修订、废止及保密管理。

第三条公司技术文件管理应遵循科学、规范、完整、准确、及时的原则,确保技术文件在公司内部和外部环境中发挥应有的作用。

第四条公司设立技术文件管理组织,负责技术文件的归口管理,包括制定技术文件管理流程、组织技术文件的编制和审核、发布和修订技术文件、监督和检查技术文件的执行情况等。

二、技术文件的编制第五条技术文件编制应根据产品研发、生产、质量控制、市场营销等实际需要进行,确保技术文件的内容符合国家相关法律法规、标准和行业规定。

第六条技术文件编制应遵循规范的编写格式和表述方法,做到简洁明了、通俗易懂、逻辑严密、数据准确。

第七条技术文件编制过程中,应充分调研和分析国内外同类产品的技术特点和市场需求,吸收先进技术,提高产品竞争力。

第八条技术文件编制完成后,应进行技术文件的审核、发布、修订和废止等管理。

三、技术文件的审核第九条技术文件审核应按照公司设立的技术文件审核流程进行,确保技术文件的准确性和完整性。

第十条技术文件审核应由具有相应专业知识和经验的工程技术人员负责,确保审核的客观性和公正性。

第十一条技术文件审核过程中,审核人员应认真审查技术文件的内容,对不符合国家相关法律法规、标准和行业规定的技术文件,应提出修改意见。

四、技术文件的发布、修订和废止第十二条技术文件发布应按照公司设立的技术文件发布流程进行,确保技术文件在公司内部和外部环境中得到有效传播和应用。

第十三条技术文件修订应根据产品研发、生产、质量控制、市场营销等实际需要进行,确保技术文件的持续适应性。

第十四条技术文件废止应按照公司设立的技术文件废止流程进行,确保技术文件不再在公司内部和外部环境中应用。

五、技术文件的保密管理第十五条技术文件保密管理应按照公司设立的技术文件保密管理制度进行,确保技术文件不被非法泄露、使用和传播。

技术文件管理制度模板(六篇)

技术文件管理制度模板(六篇)

技术文件管理制度模板1、目的明确技术文件的编制、签署、更改、保存等相关的内容,确保技术文件的正确性及实施有效的管理。

2、适用范围适用于公司的技术文件的管理。

3、职责3.1技术主管负责技术文件(工艺、检验规范)的编制、更改,审核。

3.2总经理负责对技术文件的适宜性进行审批。

3.3办公室负责技术文件的归档管理、发放等管理工作。

4、工作程序4.1硬件部针对产品的要求,通过策划,确定应有的技术文件(包括配方、工艺、检验规范等)。

4.2根据技术文件的要求相应落实到有关人员,收集有关资料,作为开发产品的依据,这些资料应由技术主管对其适宜性进行评审。

4.3通过评审,由开发人员对产品进行开发,编制相应的技术文件,这些文件在适当的阶段,由总经理组织有关人员对其符合性进行评审,评审符合要求后,交技术主管审核、总经理批准后进行小样试验。

4.4通过批准后,进行产品特性的总体验证。

4.5在验证中如发现不符原开发要求,应由原开发人员负责对设计开发文件作更改,更改后仍应进行审批。

4.6通过验证,产品符合要求,可采用产品鉴定或顾客确认的方法对产品进行鉴定。

4.7通过鉴定,由开发人员对技术进行一次完整性的检查,正式定稿,定稿的文件由技术主管进行审核、总经理批准后,作为批量投产的依据。

4.8审批后的正稿,由生产设备科移交到办公室进行归档,根据需要,生产设备科负责指派专人对文件进行复制,发放到需使用的人员,进行使用。

4.9在使用中发现文件中有差错或需进行更改,由使用人员提出报总经理,总经理签注意见后,由原开发人员进行更改。

4.10更改后,应通过4.4、4.5、4.7、4.8程序后,由生产设备科负责原稿进行修改,对发下文件同时进行修改。

4.11任何人员、任何部门均不得擅自更改文件,对制订审批后的文件应严格执行。

4.12本制度由硬件部结合平时工艺执行情况一同监督实施情况。

4.13当发现擅自更改或不执行情况,硬件部将开出《纠正措施处理单》限期进行整改,严重的应按违反公司规定进行处理,对造成损失将追究经济责任,对造成事故的移交有关方面处理。

技术文件管理制度范例(2篇)

技术文件管理制度范例(2篇)

技术文件管理制度范例1、目的明确技术文件的编制、签署、更改、保存等相关的内容,确保技术文件的正确性及实施有效的管理。

2、适用范围适用于公司的技术文件的管理。

3、职责3.1技术主管负责技术文件(工艺、检验规范)的编制、更改,审核。

3.2总经理负责对技术文件的适宜性进行审批。

3.3办公室负责技术文件的归档管理、发放等管理工作。

4、工作程序4.1硬件部针对产品的要求,通过策划,确定应有的技术文件(包括配方、工艺、检验规范等)。

4.2根据技术文件的要求相应落实到有关人员,收集有关资料,作为开发产品的依据,这些资料应由技术主管对其适宜性进行评审。

4.3通过评审,由开发人员对产品进行开发,编制相应的技术文件,这些文件在适当的阶段,由总经理组织有关人员对其符合性进行评审,评审符合要求后,交技术主管审核、总经理批准后进行小样试验。

4.4通过批准后,进行产品特性的总体验证。

4.5在验证中如发现不符原开发要求,应由原开发人员负责对设计开发文件作更改,更改后仍应进行审批。

4.6通过验证,产品符合要求,可采用产品鉴定或顾客确认的方法对产品进行鉴定。

4.7通过鉴定,由开发人员对技术进行一次完整性的检查,正式定稿,定稿的文件由技术主管进行审核、总经理批准后,作为批量投产的依据。

4.8审批后的正稿,由生产设备科移交到办公室进行归档,根据需要,生产设备科负责指派专人对文件进行复制,发放到需使用的人员,进行使用。

4.9在使用中发现文件中有差错或需进行更改,由使用人员提出报总经理,总经理签注意见后,由原开发人员进行更改。

4.10更改后,应通过4.4、4.5、4.7、4.8程序后,由生产设备科负责原稿进行修改,对发下文件同时进行修改。

4.11任何人员、任何部门均不得擅自更改文件,对制订审批后的文件应严格执行。

4.12本制度由硬件部结合平时工艺执行情况一同监督实施情况。

4.13当发现擅自更改或不执行情况,硬件部将开出《纠正措施处理单》限期进行整改,严重的应按违反公司规定进行处理,对造成损失将追究经济责任,对造成事故的移交有关方面处理。

技术文件管理办法制度范本

技术文件管理办法制度范本

技术文件管理办法制度范本第一章总则第一条为了加强技术文件的管理,确保技术文件的准确性和完整性,提高技术文件的利用效率,根据国家有关法律、法规和公司章程的规定,制定本办法。

第二条本办法适用于公司内部的技术文件管理,包括技术标准、设计图纸、技术资料等。

第三条技术文件管理应遵循准确、完整、规范、安全的原则。

第四条公司应设立专门的技术文件管理部门,负责技术文件的归口管理。

第二章技术文件的编制与审核第五条技术文件的编制应按照公司的技术文件编制规范进行,确保技术文件的准确性和完整性。

第六条技术文件的编制应由具有相应资质和经验的人员进行,确保技术文件的质量。

第七条技术文件编制完成后,应由技术文件编制人员自行校对,确保技术文件的准确性。

第八条技术文件编制完成后,应提交给技术文件审核部门进行审核。

技术文件审核部门应由具有相应资质和经验的人员组成。

第九条技术文件审核部门应在收到技术文件后的一定时间内完成审核,并向技术文件编制人员反馈审核意见。

第十条技术文件编制人员应根据审核意见进行修改,并将修改后的技术文件重新提交给审核部门进行审核。

第三章技术文件的发布与使用第十一条技术文件经审核合格后,由技术文件管理部门进行发布。

第十二条技术文件发布时,应进行编号和加盖受控文件章,以确保技术文件的唯一性和可追溯性。

第十三条技术文件的使用单位应按照技术文件的要求进行使用,确保技术文件的正确实施。

第十四条技术文件的使用单位应建立技术文件的接收、分发、使用、保管和归档制度,确保技术文件的安全和保密。

第十五条技术文件的使用单位应定期对技术文件进行审查和修订,以确保技术文件的准确性和完整性。

第四章技术文件的修改与废弃第十六条技术文件在实施过程中,如发现错误或不适用的,应进行修改。

第十七条技术文件的修改应按照编制、审核、发布流程进行。

第十八条技术文件在修改后,应重新发布并通知使用单位。

第十九条技术文件在废弃前,应进行审查和评估,以确保废弃的技术文件不影响公司的生产和经营。

技术文件档案管理制度范本

技术文件档案管理制度范本

第一章总则第一条为加强本企业技术文件档案的管理,确保技术文件档案的完整、准确、系统、安全,提高技术文件档案的利用率,特制定本制度。

第二条本制度适用于本企业内部所有技术文件档案的管理工作。

第三条本制度所称技术文件档案,是指与企业生产经营活动有关的各种图纸、规范、标准、手册、工艺文件、试验报告、技术总结、技术标准、技术交流资料等。

第二章管理机构与职责第四条本企业设立技术文件档案管理部门,负责技术文件档案的收集、整理、保管、利用等工作。

第五条技术文件档案管理部门的主要职责:(一)负责制定技术文件档案管理制度,并组织实施。

(二)负责技术文件档案的收集、整理、立卷、归档工作。

(三)负责技术文件档案的保管、维护和修复工作。

(四)负责技术文件档案的查阅、复制和提供利用工作。

(五)负责技术文件档案的鉴定、销毁和统计工作。

第三章收集与整理第六条技术文件档案的收集范围:(一)企业内部产生的技术文件档案。

(二)与企业生产经营活动有关的外部技术文件档案。

(三)与企业技术创新、技术改造、技术引进等相关的技术文件档案。

第七条技术文件档案的整理要求:(一)分类:按照技术文件档案的性质、用途、形成时间等进行分类。

(二)编目:对技术文件档案进行编目,建立档案目录。

(三)立卷:将同一项目或同一类别的技术文件档案组成一卷。

(四)归档:按照档案目录,将技术文件档案归档到档案室。

第四章保管与维护第八条技术文件档案的保管要求:(一)存放:技术文件档案应存放在通风、干燥、防潮、防尘、防盗、防火的档案室。

(二)保护:定期对技术文件档案进行检查,发现破损、褪色等问题,应及时修复或复制。

(三)安全:严格执行档案室的安全管理制度,确保技术文件档案的安全。

第九条技术文件档案的维护要求:(一)定期对技术文件档案进行清洁、消毒。

(二)定期对技术文件档案进行整理、归档。

(三)定期对技术文件档案进行数字化处理,提高档案的利用效率。

第五章利用与提供第十条技术文件档案的查阅:(一)查阅技术文件档案应填写查阅申请表,说明查阅目的、内容。

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内部管理制度系列
技术文件管理制度(标准、完整、实用、可修改)
编号:FS-QG-59897
技术文件管理制度
Technical Document Management System
说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。

一、管理职现
1、技术部负责技术文件(工艺、检验规范)的编制、更改、负责人负责审核。

2、总经理负责对技术文件的适宜性进行审批。

3、品控部负责技术文件的归档管理、发放等管理工作。

二、工作程序
1、生产行政部针对产品的要求,通过,确定应有的技术文件(包括配方、工艺、检验规范等)。

2、根据技术文件的要求相应落实到有关人员,收集有关资料,作为开发产品的依据,这些资料应由技术部负责人对其适宜性进行评审。

3、通过评审,由开发人员对产品进行开发,编制相应的技术文件,这些文件在适当的阶段,由生产行政部对其符合
性进行评审,必需时由质量负责人如今有关部门一同进行评审。

评审符合要求后,交技术部负责审核、总经进批准后进行小样试验。

4、通过批准,由化验室负责小亲试样,对小样进行产品特性的总体验证。

5、在验证中如发现不符原开发要求,应由原开发人员负责对设计开发文件作更改,更改后仍应进行审批。

6、通过验证,产品符合要求,可采用产品鉴定或顾客确认的方法对产品进行鉴定。

7、通过鉴定,由开发人员对技术进行一次完整性的检查,正式定稿,定稿的文件由质量负责人员进行审核、总经理批准后,作为批量投产的依据。

8、审批后的正搞,由品控部移交到技术部进行归档,根据需要,技术部负责指派专人对文件进行复制,发放到需使用的部门,进行使用。

9、在使用中发现文件中有差错或需进行更改,由使用部门提出报技术部,负责人签注意见后,由原开发人员进行更尽管,当指定其它人员更改,应取得相应的背景资料。

10、更改后,应通过4.4、4.5、4.7、4.8程序后,由技术部负责原稿进行修改,对发下文件同时进行修改。

11、任何人员、任何部门均不得擅自更改文件,对制订审批后的文件应严格执行。

12、本制度由生产行政结合平时工艺执行情况一同监督实施情况。

13、当发现擅自更改或不执行情况,质检部将开出《纠正措施处理单》限期进行整改,严重的应按违反厂纪厂规进行处理,对造成损失将追究经济责任,对造成事故的移交有关方面处理。

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