安全环保检查记录表
项目管理定期安全质量环保检查及隐患整改记录表
项目管理定期安全质量环保检查及隐患整改记录表工程称号:开阳县环湖新区土地一级整理环湖小道、迎宾小道工程施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司项目部活期平安质量环保反省及隐患整改记载表工程称号:开阳县环湖新区土地一级整理环湖小道、迎宾小道工程施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司填表说明:«项目部平安反省及隐患整改记载表»一式二份,项目部、受检班组〔部门〕各一份。
工程称号:开阳县环湖新区土地一级整理环湖小道、迎宾小道工程施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司工程称号:开阳县环湖新区土地一级整理环湖小道、迎宾小道工程施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司填表说明:«项目部平安反省及隐患整改记载表»一式二份,项目部、受检班组〔部门〕各一份。
工程称号:开阳县环湖新区土地一级整理环湖小道、迎宾小道工程施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司填表说明:«项目部平安反省及隐患整改记载表»一式二份,项目部、受检班组〔部门〕各一份。
项目部活期平安质量环保反省及隐患整改记载表工程称号:开阳县环湖新区土地一级整理环湖小道、迎宾小道工程填表说明:工程称号:开阳县环湖新区土地一级整理环湖小道、迎宾小道工程施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司填表说明:«项目部平安反省及隐患整改记载表»一式二份,项目部、受检班组〔部门〕各一份。
工程称号:开阳县环湖新区土地一级整理环湖小道、迎宾小道工程施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司填表说明:«项目部平安反省及隐患整改记载表»一式二份,项目部、受检班组〔部门〕各一份。
工程称号:开阳县环湖新区土地一级整理环湖小道、迎宾小道工程施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司填表说明:«项目部平安反省及隐患整改记载表»一式二份,项目部、受检班组〔部门〕各一份。
质量安全环保部检查表
内审检查表HSE-JL3.10-03内审检查表(续页)HSE-JL3.10-03受审核部门质量安全环保部审核日期2011年11月20日审核依据Q/ SHS 0001.1-2001;有关法律法规及其他文件;公司管理手册、程序文件等HSE管理文件。
标准条款检查内容及方法审核记录结论3.9事故处理1、查阅本部门是否建立了事故快报和事故报告;2、查阅事故处理“四不放过”登记表;3、查阅(年)月事故统计表是否建立;4、查阅出现事故如何开展事故调查。
1、已经建立了事故快报和事故报告;2、无事故发生3、(年)月事故统计表建立;4、出现事故按国家规定开展事故调查。
合格合格合格合格3.10审核1、HSE年度内审计划;2、查阅HSE内审实施计划;3、查阅HSE内审检查表;4、查阅HSE内审不符合项报告;5、查阅内审首(末)次会议签到表;6、查阅HSE内部审核报告。
1\已经制定HSE年度内审计划;2、制定了HSE内审实施计划;3、编制了HSE内审检查表;4、尚未发现HSE内审不符合项报告;5、有内审首(末)次会议签到表;6、经查有HSE内部审核报告。
合格合格合格合格合格合格3.3.风险评价1、查阅环境因素识别和评价表,看其是否覆盖了本部门的所有活动和场所。
查看重要环境因素清单,是否有评价不准确的现象。
2、查阅危害因素识别和评价表,看其是否覆盖了本部门的所有活动和场所。
查看重大危害因素清单,是否有评价不准确的现象。
1、经过查阅环境因素识别和评价表,覆盖了本部门的所有活动和场所。
重要环境因素清单评价准确。
2、经过查阅危害因素识别和评价表,覆盖了本部门的所有活动和场所。
重大危害因素清单评价准确。
合格合格3.3隐患治理1、查阅本部门对发现的各种隐患是否登记和建立隐患治理台帐?2、是否组织隐患评估小组进行自评,填写隐患评估记录?3、是否建立重大隐患治理方案?4、是否对下发的《隐患整改通知单》存根和被检单位(部门)所返回的《隐患整改回执单》应妥善保管,定期进行复查?1、对发现的各种隐患已经登记和建立隐患治理台帐。
化工公司安全环保专项检查记录表
移动式电气设备是否装设漏电保护器
设备设施
1
设备管道是否振动、有异常响声、存在腐蚀现象,管道流向指示是否清晰,安全色标是否明显、正确
2
设备设施支撑座是否完好,基础可靠,无位移、沉降、倾斜开裂等缺陷,架空管道支架是否牢固合理
3
装置建筑物的防雷防静电设施是否完好
4
所有传动带、转轴、齿轮等危险部位是否设置安全防护装置
是否建立安全教育培训的管理制度,定期识别安全教育培训需求,制定各类人员的培训计划并建立培训档案
8
是否建立健全隐患排查治理信息档案
9
是否组织制定本公司的生产安全事故应急救援预案并开展演练
10
主要负责人和安全生产管理人员、特种作业、特种设备作业人员是否经培训考核合格后上岗
11
是否建立、健全职业健康管理档案
5
作业现场有无物料抛洒、有无积水、积灰
6
楼梯、平台、操作台是否保持清洁
7Байду номын сангаас
检修后现场废旧物料是否及时清理
8
风向标是否完好
9
运输、装卸、贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质的,是否采取有效处置措施
10
施工现场是否尘土飞扬,有无进行洒水降尘等措施
被检查单位责任人:检查人员:
3
是否执行“双人双锁”管理
4
应急药品是否在有效期内并能保证正常使用
5
储罐、法兰等相关附件设施是否完好,备用储槽是否满足应急要求
6
围堰、护堤、应急池是否防腐、无损坏、无渗漏、无积水、无杂物
7
视频监控是否清晰、完好,现场周知卡、告知牌等警示标识是否齐全,内容是否符合
现场作业
1
多工种、多层次同时作业,现场是否安排专人进行指挥和监护
节假日安全环保专项检查表
4、电气装置附近不得堆放,易燃、易爆、易腐蚀物品。
5、配电室应保证有足够的灭火器材并保证完好有效。
6、严禁将易燃、易爆危险物品带入配电间,严禁使用电炉,煤油炉等,严禁在配电室抽烟。
其他
其他
检查组员签字
备注
注1:情况正常的请打“√”,不符合的请打“×”,重大安全隐患事项的请标记“○”。
4、消防控制室应定期保存和归档设备运行状况、接报警记录、火灾处理情况、设备检修检测报告等资料,记录需完整准确。
5、检查手动火灾报警按钮。现场启动报警按钮时,控制设备能正确显示火灾报警信号;
6、检查消防电话通话情况。在消防控制室和水泵房、发电机房等处使用消防电话,消防控制室与相关场所能相互正常通话;
7、物品、商品、货柜、广告箱牌等的放置不应遮挡灭火器、手动火灾报警按钮的正常使用。
节假日安全环保专项检查表
被查单位(部位):年 月日
序号
检查项目
检查内容
检查情况
一
消防方面
1、值班人员每日开展“岗前安全十分钟”检查,并存有检查记录;
2、火灾自动报警系统应处于正常工作状态,能正常显示火灾报警信号和消防设施的动作、状态信号,能正确打印有关信息;
3、消防控制室应有值班记录、设备运行等情况记录;
2、厨房内消防设施、器材的维护、保养现状良好;
3、厨房员工是否熟悉并掌握灭火器、灭火毯等消防设备的使用。
4、检查厨房排烟系统管道的内外表面的清洗情况、烟罩相关组件、排烟风机、净化器及室内灶台、墙面、地沟的清洗情况;
5、重点检查食品的保质期,是否存在腐坏食品,存放过夜食品;
6、生熟食品的储存是否分开保存、以及厨房卫生情况是否干净整洁;
“校园周边环境安全隐患”自检自查(排查)记录表
“校园周边环境安全隐患”自检自查(排查)记录表
自查日期
自查结果 (是否)
是否 整改
自查人员
备注
1、校园周边小卖部、临时食品摊点的食品安全 隐患是否可控。
2、校园门前交通安全安全隐患是否可控。
3、校园周边社会闲散人员、精神病患者等有可 能危及学生安全的隐患是否可控。
4、校园周边是否存有销售不健康书籍的书店、 自查内容 网吧、茶室、KTV、黑诊所等危及学生身心健康
、安全的场所。
自查要求
1、各校园每月认真实地排查一次,不可流于形式;2、如实填写此 表,认真落实整改,形成闭环管理;3、此表定期装档备查。
中心学校实 地查看反馈
意见
根据该校的自查记录,结合中心学校本次校园安全实地查看的情况,
认定该校本月的校园安全自检自查工作为
。
本校园长签 字
中心学校 检查
复工复产安全环保专项检查表
现场检查
34
线路是否被埋压、浸泡
现场检查
35
开关是否固定、外观有无破损
现场检查
36
各类指示、标识是否正常、清楚
现场检查
37
是否运转正常
现场检查
38 仪器仪表 保护装置是否合理有效 、安全设
39 施、设备 有无安全操作指引
现场检查 现场检查
40
设备附件如平台、防护罩、防护栏等是否符合要求 现场检查
41
22
垃圾堆放是否分类放置,有无乱堆乱放
现场检查
23
厂区各类电线、灯光是否正常
现场检查
24
各类标识是否明显、清楚
现场检查
25
车辆停靠、设备摆放、物品堆放是否齐整规范
现场检查
26
消防设施设备配置到位,齐全、有效、合理
现场检查
27
灭火器置于设定位置,无障碍物,摆放稳固,没有 超(失)压
现场检查
28 消防安全 灭火器筒体完好,铅封完好、压力完好
51
环保设施运行是否正常
环保管理
52
废水、废气、固废排放、处置、贮存是否正常
检查结果:
检查方式 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查
检查结果
检查人员
检查时间
年月日
维护、保养、检查、检验记录齐全
现场检查
检查结果
序号 检查内容
检查标准
42
有无物品标识
43
堆放是否分类、分开
44
有无防漏措施、应急方法
45
防护用品是否配备到位
46
危废/危险 化学品
环保安全检查表
52
矿井需要临时贮存危险废物的未按国家标准和要求建危险废物暂存库
53
矿井需要建成危险废物暂存库的未编制危险废物介绍
54
矿井需要建成危险废物暂存库的未将危险废物介绍悬挂上墙
55
矿井需要建成危险废物暂存库的未编制管理制度并悬挂
56
矿井需要建成危险废物暂存库的未编制进出管理台账
14
存在污染物排放的矿井公开信息中没有特征污染物的名称
15
存在污染物排放的矿井公开信息中没有排放方式
16
存在污染物排放的矿井公开信息中没有排放口数量
17
存在污染物排放的矿井公开信息中没有排放口分布情况
18
存在污染物排放的矿井公开信息中没有排放浓度
19
存在污染物排放的矿井公开信息中没有排放总量
20
存在污染物排放的矿井公开信息中未公开超标情况
26
存在污染物排放的矿井未如实向社会公开其主要污染物名称
《环境保护法》第五十五条
27
存在污染物排放的矿井未如实向社会公开排放方式
28
存在污染物排放的矿井未如实向社会公开排放浓度
29
存在污染物排放的矿井未如实向社会公开排放总量
30
存在污染物排放的矿井未如实向社会公开超标排放情况
31
存在污染物排放的矿井未如实向社会公开防治污染物设施的建设情况
安全管理专业安全检查表----环保安全检查表
序号
检查项目
检查内容
检查依据
是
存在问题
1
一、手续证件
矿井新建项目未开展环境影响评价且未取得行政批复文件就开工建设
2
矿井新建项目在编制环境影响评价时未向可能受影响的公众说明情况及征求意见
安全环保检查检查记录表格
危化品管理:生产现场贮存、使用危险化学品是否符合相关要求,台帐记录是否完整。
行为规范:员工是否正确穿戴劳动防护,是否遵守安全操作规程;现场通道是否畅通;工件摆放是否整齐。
危险作业:登高作业、动火作业等是否审批、现场防护措施是否落实、警示标识是否齐全
环境保护:环保设备是否运行、点检正常,现场是否存在跑、冒、滴、漏;危险废弃物是否按规定存放;“三废”排放是否符合规范。
其它情况
记录重大问题:
负责人签名:检查人员签名:
安全、环保日常检查记录表
年月日
检查内容检查情况来自整改意见备注电器安全:移动、手持电动工具是否定期检验;各种配电箱是否符合规范要求;漏电保护器是否灵敏;临时线审批、接线是否规范;警示标识;配电箱(板);电网系统接地装置是否可靠。
机械设备:设备的防护设施、保险装置是否完好;运行情况是否正常;液压系统是否正常;接地线是否完好。
环保检查记录表
各项记录是否记录正常,按时填写
是否按规定要求在停机时落实检查、维护工作,检查维护是否到位
是否按维护要求定期维护
设备运行有无异常或隐患
设备故障或隐患是否及时整改
操作人员防护装置是否齐全,如防护面具、防护手套等是否齐全
是否与生产设施同步运转
是否同时检修(包括大、中、小修)
关键备件及易耗件是否落实
设备及区域环境卫生
4
环保设施运行
系统运行参数是否符合要求
设施是否存在缺陷
作业区、班组日常管理是否到位
是否有环保设施停运或部分停运及排污未申报
5
作业区环保管理
查作业区环保检查记录,检查情况是否与现场相符合
作业区环保基础管理是否符合要求
6
各项环保制
××科技股份有限公司
环保检查记录表
检查单位:检查时间:
序号
检查项目
检查内容
落实情况
异常问题
处理措施
备注
1
环保岗位人员在岗工作状态
是否尽职尽责履行工作义务
是否存在脱岗情况
是否按照部门要求定期进行组织员工环保意识培训学习
2
达标排放
废水、废气排放是否按照要求使用环保设施有组织排放
现场无跑、冒、滴、漏
垃圾堆放标识明确、清晰,无泄露
度落实情况
喷涂工序管理规章制度落实情况
集团环保安全奖罚管理制度落实情况
喷漆设施管理规范落实情况
检查人员
环境检查记录表完整
15
专职检查
1、专职质量(检)员检查记录是否齐全;
2、质量问题整改是否形成闭环。
16
安、质、环教育培训
1、是否编制项目部教育培训计划;
2、三级安全教育培训记录是否齐全;
3、全员教育、考核率100%;
4、农民工教育、考核率100%;
5、复工、转岗教育、考核率100%;
2专职质量人员是否具有质量专业技术人员证书或质量(检)员证书;
3专职安全管理人员是否具有三类人员证书;
4关键工序人员是否持证上岗;
5特种作业人员是否持证上岗;
6是否建立项目部人员台帐。
5
业主或监理单位安、质、环要求
1、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求;
2、是否进行了安排部署并按要求回复。
4
法律法规及其他要求(安、质、环)
3、工作卡佩带情况
设备
1、工作器械是否保养
2、设备仪器周围是否及时清理
3、设备的标识是否完好
检查人: 日期: 2021 年 1 月 21 日
质量、环境和安全检查记录表
工程名称
开工日期
计划竣工日期
施工单位
项目负责人
技术负责人
建设单位
设计单位
监理单位
序号
检查项目
检查内容和方法
检查记录
整改建议
1
施工组织设计
灭火器有合格证、维修合格证有专人负责,按期检查有效,附件完好无损
应急灯安装位置符合规定并有效
6
车辆控制
车辆尾气排放达标
车辆按期年审、维修保养
车辆缴纳强制保险、商业保险
驾驶员持证操作
7
办公设施控制
施工单位质量安全环保体系检查表
是否结合“一岗双责”规定,规范开展安全生产责任制考核工作。
3
安全质量环保活动开展
项目是否深入组织开展月份安全质量环保检查;
安全检查日报表制度是否连续深入开展,签字、记录是否齐全;
各类检查隐患(含上级检查)是否按要求整改封闭;
较大隐患是否严格责任追究;
冬季施工项目“五防”措施是否落实到位。
11
现场安全防护和劳动保护用品使用情况
项目一般劳动防护用品和特种劳动防护用品是否规范发放,现场作业人员是否穿戴规范;
基坑、孔桩、高墩、高边坡及高空、悬空作业临边防护措施是否到位;
高墩、作业平台梯步设置规范,铺板是否满铺、搭接可靠,无探头板等;
现场关键部位、隐患易发位置(如:便道、拌合站、作业台架等),安全防护、警示标识是否设置到位。
桩基混凝土、预应力张拉、压浆是否旁站,记录完整、计算准确;封锚及封端混凝土是否规范、美观;
梁板安装是否按规范进行横向连接;支座或临时支座安装是否规范;临时支座方案是否安全且利于体系转换拆除;体系转换方案是否符合要求;
各种预应力预留孔道是否有保护措施、防漏浆措施、位置正确、孔道通畅;
体系转换方案是否安全,质量保证措施是否合规;
“落实责任 严格管控 确保安全无事故”活动是否部署开展,并按要求行程相关记录。
检查单位及检查组人员(章):被检查单位项目负责人: 日期:年月日
12
爆破器材管理
库房消防、警报装置是否设置到位,动作灵敏,库存爆破器材是否超量;
爆破器材的审批、领用、运输、临时存放及退库是否规范,签字是否及时、齐全;仓储管理是否规范;
现场爆破器材是否由被委托人专人领取,手续合规;
安全检查点检表
检查
内容序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
检查时间检查人备 注起重器具环保设
施运行
防护用品使用现场管理隐患整改记录资料档案管理 1.安管员在日常的管理工作中,应认真履行职责、规范行为、从严执法,确保公司安全生产工作正常进行。
2.巡查(视)员应加强现场监管,按照管理制度,立即纠正员工违规违纪,及时整改隐患、排除危险源等。
3.巡检工作要实事求是,记录准确。
制表:孙发文 审核:敖明昌 符合要求:√ 不符合要求:文字说明 BJAFQ-W00024A 管理制度安 环 卫标识标志关键装置重点部位消防设施消防通道压力管道燃气管道变配电设施、线路旋转设施防护装置。
安全、绿色检查记录表
安全、绿色检查记录表1. 背景为了确保工作场所的安全和绿色环境,我们需要建立一个检查记录表,记录工作场所的安全和环保情况。
这将帮助我们及时发现和解决安全和环保问题,保护员工的健康和环境的可持续发展。
2. 安全检查记录2.1 工作区域安全- 确保工作区域的通道畅通无阻- 确保紧急出口标识清晰可见- 检查火灾报警器和灭火设备是否正常运行- 检查电气设备是否正常使用和维护- 检查是否有明火、易燃物品等安全隐患2.2 个人防护措施- 确保员工佩戴个人防护装备:安全帽、防护眼镜、口罩等- 检查个人防护装备的使用情况和维护状态- 员工是否接受过必要的安全培训和指导2.3 事故报告和紧急预案- 检查是否有事故报告和记录- 检查是否制定了紧急预案,并进行了演练和培训- 确保员工了解紧急预案,并知道如何应对突发事件3. 绿色检查记录3.1 资源使用和节约- 检查是否有合理使用资源的规范- 观察是否存在浪费资源的行为,如长时间不关闭灯光、不关闭空调等- 宣传节约资源的重要性,提醒员工正确使用资源3.2 废物管理- 确保废物分类和妥善处理- 检查是否有合规的废物存储和处理方法- 宣传废物管理的重要性,提醒员工正确处理废物3.3 环保宣传和教育- 开展环保宣传活动,提高员工对环保的认识和意识- 组织环保培训和讲座,加强员工对环保知识的研究- 设置环保奖励机制,激励员工积极参与环保行动4. 总结通过建立安全、绿色检查记录表,我们可以及时发现和解决工作场所存在的安全和环保问题,保护员工的健康和环境的可持续发展。
建议定期进行检查并记录结果,及时改进和完善相关工作。
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4.防火
(1)爆破器材管理制度键全,易燃易爆处所按规定配齐防火防爆、避雷等防护设施 并保持良好状。(不规范扣10分)
防爆
(2)爆破作业符合规程,爆破人员持证上岗。(无证1人扣10分)
(1)按规定配发劳动防护用品。
5.安全
防护
(2)作业人员、管理人员进入施工现场,按规定佩戴防护用品
(3)避免和消除平行、交叉作业,各类工程危险区有针对的防护设施。
(2)领导及管理人员日常巡回安全E 对危险作业坳采取脚,实行
6.承包合同 及民工管理
(1)分包工程合问符合国家规定的条款及内容。对分包工程施工技术、职业健康
安全、质量管理措施落实,责任明确。(不符合规定扣10分)
(2)使用劳务工须经上级批准, 并按规定办理手续, 经培训考核合格后方准上岗。
(3)劳务工安全培训落实,有记录和资料。
2、表内所歹0项目有扣分标准的检查人员应据实检查,不符合要求的按标准扣分。
3、表内项目未列扣分标准的,检查人员视实际检查情况,不符合项扣1〜5分。
4、 检查表扣分汇总应将业主检查评比通报加分的分数扣除(单独反映)。
5、检查结束后每个工地的检查表交安质部汇总。
检查人:日期: 年 月 日
项目负责人:
(2)临边、预留孔洞防护规范。
(3)电梯、塔吊等提升设施经检验合格,操作人员持证上岗。
(4)进场人员按规定佩戴防护用品。
(5)基坑开挖边坡防护符合安全规定。(防护不到位扣10分)
9.营业线 施工
(1)上线作业人员经培训考核合格,“四员一经培训考试持"岗。(未经培训上岗扣20分)
(2)确保营业线行车安全防护措施到位,施工工点安全防护牌、防护员按规定设置 正确。(防护不规范扣10分)
可证齐全并取得安全合格标志。(未取得检验标志1台扣5分)。特种作业
人员操作证在有效期内,100%持证上岗。外协队伍的特种作业人员经安全技术培
训,100%持证上岗。(1人无证扣5分)
9.安全奖惩
有奖惩制度及安全与经济挂钩制度,并落实。
10.交通
安全
(1)司助人员证、照齐全,符合规定,认真执行(交规)。
(3)施工现场及驻地排水畅通,防洪防汛措施落实
(4)施工便道符合设计要求,确保全天候畅通。
五 职业 健康 环保
工地和驻地
(1)驻地环境整洁有序、食堂卫生、生活用水符合国家规定。
(2)有适当的文化体育活动场所,开展职工业余活动。
(3)作业场所有毒、有害气体或物质定期监测并符合国家规定。(不符合规定扣10分)
2.安全责任 制
〈〈安全生5任制》健全并落实到领导、各部门及个人。(不落实扣20分)
3.安全
技术
(1)开工前有经审批的安全设计或专项安全技术交底,旬、月作业计划中有安全 措施。(不规范扣10分)
(2)安全技术措施经费落实、使用合理。
(3)分部分项工程安全技术交底针对性强、可操作性强。(不规范扣10分)
(2)高处作业平台、施工场所奸防护符合要求,作业人员按规定佩戴防护用品。(防护不至脸扣10分)
(3)缆索吊、起重设施、挂篮大临设施按规定经检验或鉴定验收。脚手架搭设符合
规定。(未经鉴定扣10分)
(4)桥梁及墩台给外观质量良好,无严重缺陷。
8.房建
施工
(1)脚手架搭设、绿网封闭符合规定,架板满铺。(不规范扣10分)
(3)隧道通风良好,照明充足,电线路架设上墙规范,风、水管布置整齐规范。(不
规范扣10分)
(4)洞内排水畅通,材料堆码整齐,道路畅通无积水。
(5)拱墙混fez土衬砌外观质重良好。
(6)斜井提升机经鉴定验收,防溜措施有效,信号联络指挥正确。(不符合安全规定扣10分)
7.桥梁
施工
(1)深水桩基、水上运输、水上作业平台安全防护符合安全设计要求。(安全防护不规范扣10分)
(2)车辆管理制度健全并落实,资料齐备。
(3)车况良好,无带病运行。
11.内业资料
安全、质量及有关台帐清楚,资料齐全。(资料不规范扣10分)
三 工 程 质 量 管 理
内业资料、
施工现场
(1)创优目标明确、措施落实3)落实“三检制”(自检、互检、交接检)和“四大检查制度”(开工前、施工中、 隐蔽工程、定期检查),检查有记录、整改有反馈。
用电
(2)按规定安装漏电保护器。(不规范扣10分)
一
(3)手持电动工具绝缘良好。
施
(1)按规定安装安全防护装置,接零接地良好。
3.
(2)落实持证操作,定人定机定责及交接班制度
工
设备
(3)安全操作规程齐全并挂牌。
机具
(4)按规定检修和保养,保持设备完好状态。
现
(5)大临设施按规定经鉴定检验使用。(未鉴定扣10分)
(4)落实《施工技术管理条例》和《项目施工技术管理实施细则》
4.安全
教育
(1)项目负责人按规定经过安全技术瑜II、考核,取得上岗资陶E书。(血1人扣10分)
(2)新工及变换工种相应的安全教育面达100%。
5.安全
检查
(1)定期安全大检查制使实,对查出的隐患定人定H饨措施及时整改,有信息反馈、有记录。
(4)现场混凝土、沙浆拌合设备齐备、严格皿。不得偷工减料(无计量一处扣10
分)
(5)严格按设计文件、施工规范、技术交底组织施工,无违章作业行为,无明显质量 通病。
(6)原材料、成品、半成品进场有合格证,使用前经检测试验。
(7)测量、放线是否严格执行“双检”制。(未执行扣10分)
(8)严格执行设计标准,消除不良行为。(有不良行为扣20分)
(4)污染源经治理后达标排防。(未经处理排放扣10分)
六、
劳务
管理
劳务台帐
1.项目部应建立劳务队伍台帐和劳务人员花名册,摸清所使用劳务队伍技术管理、专业
特长等基本情况,并对其进行能力评价。
费用支出
1、是否按规定与外协队伍、材料供应商、设备出租方签订相关合同。
2、是否及是对分包方进行计量并严格按规定支付,是否超额计量或超额支付。
(3)顶涵、扣轨、便桥、便线施工,搭设方案须经有关部门审批。(手续不全扣10分)
(4)材料堆码、临房搭建,机具停放应确保稳固不侵限。
分类
项目
检查 内 容
检 查 记 录
扣分记录
二
安
全
管
理
1.组织机构 及保证体系
(1)安全质量保证体系健全,党、政、工、团齐抓共管各有侧重并开展行之有效 活动。
(2)安全质量管理机构健全、专职人员配齐并经培训取得上岗资格证。(无专职 人员扣20分)
(9)内业资料及时完整、符合规定。
(10)严格工序控制,按规定汇报质量事故。(隐瞒不报扣20分)
分类
项目
检查 内 容
检 查 记 录
扣分记录
四
文明
施工
工地和驻地
(1)施工场地按设计布直,临时设施、机械设备、料库料场、材料棚牛等头仃XE重管理。
(2)道路、风、水、电等管线路布局合理、无跑、冒、滴、漏现象。
3、是否按规定及时支付职工和民工工资。
七、
业主
评价
业主检查评比
查看业主综合检查评比通报(第一名加30分,第二名加20分,第三名加10分,倒数
第一名扣30分,倒数第二名扣20分,倒数第三名扣10分)
不良行为业主 通报
发生安全质量不良行为受到业主通报视其严重程度扣30 - 50分
说明:
1、 检查人员应严格按表内所列项目逐条查对,每个工地填写1份。
项 目管理和安全质量重点内容检查记录表
受检单位:
工地名称:
分类
项目
检查 内 容
检
查记
录
扣分记录
1.安全质量
(1)工地有“工程简介”、“安全须知”、“创优规划”有关安全质量规定设置
醒目。
宣传
(2)危险作业场所设有醒目的安全警示牌
(3)有较固定醒目的安全标语,现场安全气氛浓。
2.施工
(1)电线路架设符合“三相五线制”规定,配电、用电设施安装符合规定,闸刀 完好有箱有锁。(不规范扣10分)
分类
项目
检查 内 容
检 查 记 录
扣分记录
一
施
工
现
场
6.隧道
施工
(1)初期支护严格按设计施工,锚杆及喷层厚度符合设计要求。(不符合设计要求 扣10分)
(2)瓦斯隧道、软弱破碎富水围岩隧道、岩溶、流沙等不良地质和特殊岩土隧道的瓦 斯监测、地质超前预报准确及时,安全防护设计和预防措施符合规范要求;软弱围岩、 断层地段临时支护紧跟掌子面。(不规范扣10分)。
7.事故处理
严肃事故报告制度,对已发生的事故和未遂事故,坚持“四不放过”原则,认真追
查处理,资料齐备。(隐瞒不报扣20分)
分类
项目
检查 内 容
检 查 记 录
扣分记录
二 安 全 管 理
8.特种设备和
人员管理
特种设备制造、安装维修许可证有效期内容与所承担的施工项目相符。特种设备经
特种设备检验机构检验,并取得安全合格标志。租赁的特种设备制造、安装维修许