关于审计报告征求意见书的复函

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审计报告征求意见稿回复意见的函p

审计报告征求意见稿回复意见的函p

对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)对××市审计局《报告征求意见书》的回复贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。

现就《报告》提出如下意见:一、审计工作是依法进行的,报告基本是实事求是的。

本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。

二、公司基本情况及对“处理意见”的几点要求和意见。

我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。

公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、两大投资公司投资××省的业务,以及国家计委对××省的投资业务。

公司成立时省、省都没有安排启动资金,通过几年来的努力,公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴所得税×××万元,上缴流转税××万元。

目前公司正投资×××院建设××省农业高新技术推广大楼,项目建成后对促进××省农业产业化发展有着深远的影响。

审计报告征求意见稿回复意见的函p

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取国家投资××省的项目×××多个,资金××多亿元,其中农、林、牧、渔、乡镇企业等资金××亿元,以工代赈资金×亿元,飞来峡水利枢纽工程××亿元。

根据公司的实际情况及《审计报告》提出的存在问题和处理意见,部分申述我们的要求和意见,希望审计组能够采纳。

1.对“账外公款”发生额处以×%的罚款。

我们要求将“账外公款”中个人存款××万元及应归入大账的应收货款×××××××元不计入罚款发生额。

对调整后的余额×××××××元处以1×%的罚款计××××××元,减少罚款××××××元。

2.要求“账外公款”中发放的福利、节日补贴在大账中“工资”费用列支,然后调整应纳所得额。

因为“应付福利费”科目只列文职工的医疗费用及困难补助等。

同时“应付福利费”科目的余额只有××万元,如果列入该科目会出现很大的红字。

3.我公司××××年至××××年免征企业所得税。

××××年至××××年账外公款中收取的资金占用费、咨询费××××××元扣除费用××××××元和应缴营业款×××××元后余额××××××元,应相应调减应纳税所得额××××××元。

对审计报告征求意见书的回复

对审计报告征求意见书的回复

对审计报告征求意见书的回复
审计报告征求意见回执
***被审单位:
审计组对***同志任期(离任)经济责任审计报告现已完成。

按照中华人民共和国审计署6号令的要求,现将审计报告交与你单位和***同志,征求对审计报告的意见。

如对该报告有异议,请及时反馈给审计组,审计组将核实并做出书面说明。

你单位自收到审计报告之日起10日内提出书面意见,如在规定期限内未提出书面意见,则审计组视同无异议,审计组将正式报告上报审计部门。

单位:(被审单位盖章)
现任责任人(签字):
被审济领导干部(签字)。

【参考文档】关于审计报告的回复-推荐word版 (21页)

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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==关于审计报告的回复篇一:关于审计报告征求意见书的复函关于审计报告征求意见书的复函县审计局:你局于201X年3月20日至201X年8月11日对我单位201X年度预算执行及其他财政收支情况的审计报告征求意见书于201X年8月12日收悉。

我单位党组高度重视,详细阅读了征求意见书。

在你们的辛勤努力下,审计了工会经费收支账目和送温暖资金的使用情况。

反应的基本情况真实、清楚,特别是预算执行情况、财政财务收支情况和工会经费各项收支情况的真实、完整、合法,指出的存在问题实事求是。

经党组研究,同意你局对我单位201X年度预算执行及其他财政收支情况的审计意见。

阜南县总工会201X年8月12日篇二:审计报告回复范文对审计报告(征求意见稿)的意见回复单说明:1、本单随《审计报告(征求意见稿)》附发;2、征询意见栏不够时,可附同样规格的纸张。

书写时请用钢笔或毛笔,字迹请勿潦草。

3、经济责任人请在单位公章处签字。

对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。

现就《审计报告》提出如下意见:一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。

本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。

审计报告回复范文

审计报告回复范文

对审计报告(征求意见稿)的意见回复单说明:1、本单随《审计报告(征求意见稿)》附发;2、征询意见栏不够时,可附同样规格的纸张。

书写时请用钢笔或毛笔,字迹请勿潦草。

3、经济责任人请在单位公章处签字。

对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。

现就《审计报告》提出如下意见:一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。

本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。

二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。

我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。

公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资××省的业务,以及国家计委对××省的投资业务。

公司成立时省、省都没有安排启动资金,通过几年来的努力,公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴所得税×××万元,上缴流转税××万元。

单位审计征求意见书回复

单位审计征求意见书回复

单位审计征求意见书回复
尊敬的单位:
非常感谢您在最近的审计中向我们征求意见。

经过仔细考虑和分析,我们在此回复您的意见如下:
首先,我们非常赞赏您对审计工作的重视,并且对我们的工作提出了建设性的意见。

我们将会认真对待您提出的问题,并在今后的工作中予以改进和完善。

关于您对我们审计报告中的某些发现提出质疑的问题,我们已经重新对相关数据进行了核实和分析。

经过再次排查,我们确认了审计发现的准确性,并对相关问题提出了具体的改进措施。

我们会尽力确保我们的工作出现的错误率最低,并提供最准确的审计结果。

同时,我们也注意到您对我们的审计程序提出了一些建议。

我们对这些建议深表认同,并将其视为对我们工作的鞭策和激励。

我们会加强内部沟通,提高工作效率,并且在审计过程中进一步优化我们的方案,以确保我们的审计能够更加专业、准确和高效。

另外,我们也非常感谢您对我们工作的认可和支持。

您给予我们肯定的评价对我们来说是非常重要的。

我们会一直努力工作,为您提供更好的审计服务,并不断吸取经验教训,提高我们的工作质量和水平。

最后,我们再次感谢您给予我们的意见和支持。

我们将会按照您的要求,对审计结果进行进一步处理和解释,并提供解决方案。

我们期待与您保持密切合作,为您提供更好的服务。

祝好!
此致
敬礼
(XXX审计公司)。

审计报告征求意见函(共8篇)

审计报告征求意见函(共8篇)

篇一:关于审计报告征求意见书的复函关于审计报告征求意见书的复函县审计局:你局于2014年3月20日至2014年8月11日对我单位2013年度预算执行及其他财政收支情况的审计报告征求意见书于2014年8月12日收悉。

我单位党组高度重视,详细阅读了征求意见书。

在你们的辛勤努力下,审计了工会经费收支账目和送温暖资金的使用情况。

反应的基本情况真实、清楚,特别是预算执行情况、财政财务收支情况和工会经费各项收支情况的真实、完整、合法,指出的存在问题实事求是。

经党组研究,同意你局对我单位2013年度预算执行及其他财政收支情况的审计意见。

阜南县总工会2014年8月12日篇二:审计报告征求意见书(单位)审计报告征求意见书(单位)╳审╳征()╳号:对你单位的现场审计工作已结束,请于收到审计报告(征求意见稿)之日起╳╳╳日内将你单位对审计报告(征求意见稿)签署的如下意见,连同审计报告(征求意见稿)一并送(寄)回我。

在上述期限内没有提出书面意见的,视为对审计报告(征求意见稿)没有异议。

审计组长签名:年月日附:审计报告(征求意见稿)被审计单位对审计报告反馈意见单篇三:审计报告征求意见稿回复意见的函3p篇四:审计报告征求意见书(新)《审计报告》征求意见书××××单位:我们接受委托,对贵公司××年的资产状况进行了核查审计。

现将审计报告(征求意见稿)呈贵公司,请于收到之日起五日内反馈书面意见。

如对审计报告无异议,请签署“同意”;如对审计报告有不同意见或建议,请具体写明并附相应证明材料。

如五日内未提出书面意见,则视同无异议。

企业负责人(签字)企业公章×××事务所(公章)年月日篇五:审计报告征求意见书(个人)审计报告征求意见书(个人)╳审╳征()╳号:对你任* * *(单位名称及职务)期间经济责任履行情况的现场审计工作已结束,请于收到审计报告(征求意见稿)之日起╳╳╳日内将你单位对审计报告(征求意见稿)签署的如下意见,连同审计报告(征求意见稿)一并送(寄)回我。

关于审计报告征求意见书的复函

关于审计报告征求意见书的复函

关于审计报告征求意见书的复函
县审计局:
你局于2014年3月20日至2014年8月11日对我单位2013年度预算执行及其他财政收支情况的审计报告征求意见书于2014年8月12日收悉。

我单位党组高度重视,详细阅读了征求意见书。

在你们的辛勤努力下,审计了工会经费收支账目和送温暖资金的使用情况。

反应的基本情况真实、清楚,特别是预算执行情况、财政财务收支情况和工会经费各项收支情况的真实、完整、合法,指出的存在问题实事求是。

经党组研究,同意你局对我单位2013年度预算执行及其他财政收支情况的审计意见。

阜南县总工会
2014年8月12日。

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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==如何回复工程审计报告征求意见书篇一:关于审计报告征求意见书的复函关于审计报告征求意见书的复函县审计局:你局于201X年3月20日至201X年8月11日对我单位201X年度预算执行及其他财政收支情况的审计报告征求意见书于201X年8月12日收悉。

我单位党组高度重视,详细阅读了征求意见书。

在你们的辛勤努力下,审计了工会经费收支账目和送温暖资金的使用情况。

反应的基本情况真实、清楚,特别是预算执行情况、财政财务收支情况和工会经费各项收支情况的真实、完整、合法,指出的存在问题实事求是。

经党组研究,同意你局对我单位201X年度预算执行及其他财政收支情况的审计意见。

阜南县总工会201X年8月12日篇二:审计意见回复单对审计报告(征求意见稿)的意见回复单新疆永佳有限责任会计师师事务所:贵单位出具的【201X】129号阿勒泰地区道路运输管理局原局长努拉厚.玉素甫同志经济责任审计报告(征求意见稿)收悉,我单位对审计报告的意见如下:单位:阿勒泰地区道路运输管理局法定代表人:被审计人时间:篇三:对审计报告(征求意见稿)的意见回复单对审计报告(征求意见稿)的意见回复单说明:1、本单随《审计报告(征求意见稿)》附发;2、征询意见栏不够时,可附同样规格的纸张。

书写时请用钢笔或毛笔,字迹请勿潦草。

3、经济责任人请在单位公章处签字。

对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。

对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)

对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)
对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)
?????????????????对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复
贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。现就《审计报告》提出如下意见:
1.设立账外公款是违反财经纪律的行为。以前我们对“账外公款”从思想上、认识上以及操作上只是作为公司的另一套账,统一纳入公司预算来司的经营活动。这是由于我们对财经法规的学习不够,理解不深刻所造成的,未充分认识到设立账外公款的违规问题,从而违反了国家财经法规及其他有关规定。今后将吸取教训不再发生类似问题。
5.对资金管理不善问题。我们认为,公司投资××市、××市等项目的资金,都是国家有关部门投资或向银行拆借的投资资金,投资前都是经过项目论证和可行性研究分析,经有关部门审批批准建设的。对于资金回收困难和达不到预期效益,主要是经济形势及市场发生变化的风险问题,不应作为违规拆借资金和资金管理不善问题。
三、通过这次审计,使我们进一步认识到:
2.要求“账外公款”中发放的福利、节日补贴在大账中“工资”费用列支,然后调整应纳所得额。因为“应付福利费”科目只列文职工的医疗费用及困难补助等。同时“应付福利费”科目的余额只有××万元,如果列入该科目会出现很大的红字。
3.我公司××××年至××××年免征企业所得税。××××年至××××年账外公款中收取的资金占用费、咨询费××××××元扣除费用××××××元和应缴营业款×××××元后余额××××××元,应相应调减应纳税所得额××××××元。
?????????????????××公司(章)
???????????????????××××年×月×日

审计报告征求意见书回复

审计报告征求意见书回复

审计报告征求意见书回复尊敬的审计委员会:我代表[公司名称]衷心感谢您对我们公司审计报告的关注和审查。

非常感谢您在[日期]提交的征求意见书,我们已经认真研究并针对您提出的问题给出了明确的回复。

以下是我们对您的关注点和问题的回复。

1.关注点1:关于经营成果的真实性和准确性的验证。

回复:在审计过程中,我们严格按照国际审计准则进行了审计工作,并对公司账面上体现的经营成果和相关财务指标进行了详尽的核实和验证。

我们通过抽样检验、分析比较等方法,获取了全面、真实的经营数据,并通过与管理层核实以及与第三方进行对比等手段,确保了经营成果的可靠性和准确性。

2.关注点2:关于财务报表编制过程中的会计估计合理性的确认。

回复:在编制财务报表过程中,公司采用了符合相关会计准则的会计估计方法,并在合理的假设和合理的根据下进行了核算。

我们对会计估计是否准确、合理进行了审计,并与公司的管理层进行了讨论和确认。

我们认为,公司所采用的会计估计方法和操作过程是符合客观实际、公正合理的。

3.关注点3:关于内部控制的合规性和完整性的评估。

回复:我们在审计过程中对公司的内部控制进行了全面评估和测试,并获取了充分的证据。

我们发现,在公司的内部控制体系中,各项内部控制措施的设计和执行都较为完备和规范,符合相关法律法规和内部规章制度的要求。

尽管如此,我们还是对一些已发生的内部控制缺陷提出了改进建议,并希望公司能积极采纳并加以改正。

4.关注点4:关于财务报告公允性的确认。

回复:我们通过对公司财务报告所涉及的关键会计估计和重大账户的审计,以及对比公司相关交易的真实性和主要对手方的财务报告等资料的核对,确认了公司财务报告的真实性和公允性。

最后,感谢审计委员会对我们报告的仔细审查。

我们将根据您的建议和关注点,进一步完善公司的内部控制体系,提高财务报告的质量和透明度。

在今后的工作中,我们将更加注重全面客观地审计和披露信息,以更好地回报投资者和社会的期望。

再次感谢您的关注和意见,祝好!此致敬礼[您的姓名]。

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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==审计回函范文篇一:关于审计报告征求意见书的复函关于审计报告征求意见书的复函县审计局:你局于201X年3月20日至201X年8月11日对我单位201X年度预算执行及其他财政收支情况的审计报告征求意见书于201X年8月12日收悉。

我单位党组高度重视,详细阅读了征求意见书。

在你们的辛勤努力下,审计了工会经费收支账目和送温暖资金的使用情况。

反应的基本情况真实、清楚,特别是预算执行情况、财政财务收支情况和工会经费各项收支情况的真实、完整、合法,指出的存在问题实事求是。

经党组研究,同意你局对我单位201X年度预算执行及其他财政收支情况的审计意见。

阜南县总工会201X年8月12日篇二:工程决算审计回复函工程决算审计回复函陕西省审计厅审计组:由贵审计组审计的宝鸡市陈仓区钓渭镇朱家滩小学教学宿舍楼工程决算于201X 年5月14日,向我校发出的审计取证单,回复如下:问题一:检测报告中的土质来源与签证单中土质来源不一致:回复:因原地基础开挖后,连续阴雨40多天,现场土方含水量太大,无法满足灰土施工要求,因工期需要,经请示有关部门共同协商要求,外购干黄土,外购的干黄土是本地原土。

问题二:检测报告中取样日期与签证单的施工日期不一致,且取样日期早于签单中的施工日期。

回复:因原地基础开挖后,连续阴雨40多天,现场土方含水量太大,无法满足灰土施工要求,因工期需要,经请示有关部门共同协商要求,外购干黄土,外购的干黄土是本地原土。

所以做试验用的土样在前外购黄土在后,等施工完后,按外购黄土量才签证,在工程签证单002中误将施工时间写为签证时间外。

建设单位:监理单位:施工单位:201X-5-23篇三:审计征求意见稿回复关于对县审计局任期经济责任审计组审计报告(征求意见稿)的答复意见贵局关于《对××乡经济责任审计报告(征求意见稿)》(以下简称“征求意见稿”)已收悉。

审计报告答复函

审计报告答复函

关于审计报告征求意见书的复函
XX市审计局:
贵局送来的《濮阳市审计局关于中共XX市XX区委书记XXX同志经济责任审计报告征求意见书》(X审经责征〔2019〕13号)已收悉。

区委对审计报告高度重视,我带领区委常委班子召开专题会议,对提出的问题逐一分析。

我认为审计报告事实清楚、客观全面、处理准确,对存在的问题已责成相关部门按照审计报告要求进行整改。

感谢贵局对我任职期间的经济责任审计,这次审计非常有助于我们改进工作、加快发展,也是我个人增强意识、提高管理水平的机遇。

我将以本次审计为契机,进一步加强制度建设,提高管理水平,推动工作科学化、规范化和精细化。

年月日。

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