各项费用支出预算表

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费用支出预算表[7个附件]

费用支出预算表[7个附件]
1、折旧 2、维修费 3、租赁费 7、车辆使用费 8、工具用具使用费 9、保险费 10、税金 11、其他
间接费合计 二、管理费用 1、上级管理费 2、研发支出 3、业务招待费
管理费合计 三、财务费用 1、利息支出 2、利息收入 3、金融机构手续费 4、折现 5、贴现息
财务费合计 总计
预算控制额 实际支出额 负责部门
注:1、各费用支出大项下的明细支出项目可根据实际情况调整或增加 2、费用控制负责部门根据各公司实际管理情况确定
单位:元 备注
附件6
项目部费用支出执行情况表
项目 一、间接费用 1、人员经费
⑴、工资 ⑵、各项社会保、劳动保护费 ⑻、生活用品费 ⑼、取暖费 ⑽、其他 2、差旅费
⑴、职工出差及交通费 ⑵、职工探亲路费 3、办公费
⑴、办公文具、纸张、耗材 ⑵、通讯、邮寄费 ⑶、报刊费 ⑷、网络、信息化费用 ⑸、其他 4、办公水电燃气费 5、会议费 6、固定资产使用费

研发项目经费支出预算表(统计表)

研发项目经费支出预算表(统计表)
7
1、直接消耗的原材料、半成品、燃料和动力费用
8
2、达不到固定资产标准的模具、样品、样机及一般测试手段购置费
9
3、工艺装备开发制造费,设备调整检验费,试制产品检验费
10
4、用于研发活动的仪器设备简单维护费
11
12
三、折旧费用与长期待摊费用
13
1、专门用于研发活动的仪器、设备的折旧费或租赁费
14
2、研发仪器设备改装、修理过程中发生的长期待摊费用
研发项目经费支出预算表(统计表)
附件2:
()研发项目经费支出预算表
(计入无形资产成本的费用除外)
纳税人名称(公章):所属年度:
税务登记证号码: 金额单位:元
序号
研发费用项目
发生额
1
一、直接从事研发活动的本企业在职人员人工费用
2
1、工资、薪金
3
2、津贴、补贴
4
3、加班工资、奖金、年终加薪
5
6
二、研发活动直接投入的费用
28
29
七、勘探、开发技术的现场试验费
30
31
八、研发成果的论证、鉴定、评审、验收费
32
九、与研发活动直接相关的其他费用
33
1、技术图书资料费、资料翻译费
34
35
研发费用合计数(1+6+12+16+20+23+29+31+32)
36
由国家财政拨款并纳入不征税收入的研发费用
37
加计扣除额(35-36)×50%
2费142研发仪器设备改装修理过程中发生的长期待摊费用1516四设计费用171新产品设计费新工艺规程制定费182进行工序技术规范操作特性方面的设计等发生的其它费用1920五装备调试费211工装准备过程中研发活动发生的费用2223六专门用于研发活动的无形资产摊销费241研发软件252专利权263非专利发明技术274许可证专有技术设计和计算方法等专有技术发生的摊销费2829七勘探开发技术的现场试验费3031八研发成果的论证鉴定评审验收费32九与研发活动直接相关的其他费用331技术图书资料费资料翻译费3435研发费用合计数161216202329313236由国家财政拨款并纳入不征税收入的研发费用37加计扣除额353650注

行业协会收支预算表格

行业协会收支预算表格
60
-
政府提供的财政资助
其他收入
10
-
其他来源的收入
总收入
600-各项收源自总和人员费用-200
协会工作人员的薪资、福利等支出
租赁费用
-
50
办公场所、设备租赁费用
营销推广费用
-
80
协会品牌宣传与推广费用
会务费用
-
100
举办各类会议、研讨会的费用
印刷与发行费用
-
30
协会出版物的印刷与发行费用
差旅与交通费用
-
40
协会工作人员出差及交通费用
税费
-
50
各项税收及相关费用
其他管理费用
-
50
其他与协会管理相关的支出
总支出
-
550
各项支出总和
净收支
600
-550
收入净额减去支出净额
填表说明:
收入预算:列出各项收入预算,包括会费、赞助、广告、培训与会议、出版物销售、合作项目、政府资助等。
支出预算:列出各项支出预算,包括人员费用、租赁费用、营销推广费用、会务费用、印刷与发行费用、差旅与交通费用、税费、其他管理费用等。
行业协会收支预算表格
项目
收入预算(万元)
支出预算(万元)
备注
会费收入
150
-
会员单位缴纳的会费
赞助与捐赠收入
80
-
企业赞助与个人捐赠
广告收入
50
-
会刊、网站广告收入
培训与会议收入
120
-
会议、研讨会及培训的参与费用
出版物销售收入
30
-
协会出版物的销售收入
合作项目收入

茶楼预算表1范文

茶楼预算表1范文

茶楼预算表1范文茶楼预算表1范文
一、投资支出
1、投资支出预算
项目预算金额(元)
1.1投资建设费用4800万
1.2投资总金额7200万
2、土地预算
项目预算金额(元)
2.1土地建筑税1.3万
2.2国有土地使用费1.8万
2.3土地出租费0.8万
2.4土地购置支出
3.0万
二、建筑支出
1、建筑支出预算
项目预算金额(元)
1.1主体建筑费用3070万
1.2室外工程费用2000万
1.3成套建筑费用1000万
1.4装饰装修费用2400万
1.5动火作业费用100万
2、设备支出
项目预算金额(元)
2.1电气设备费用300万
2.2装饰装修费用500万
2.3空调设备费用800万
2.4防火消防费用200万
2.5安防设施费用400万
三、其他支出
1、其他支出预算
项目预算金额(元)
1.1广告推广费用400万
1.2营运成本1200万
1.3管理费用800万
1.4诉讼及担保费用100万
1.5其他费用100万
2、税收及财务支出
项目预算金额(元)
2.1增值税及个税600万
2.2关税支出200万
2.3财务费用400万
总投资支出281.1万
四、工程费用
1、工程费用预算
项目预算金额(元)
1.1施工管理费用500万。

支出计划(管理费用预算)表

支出计划(管理费用预算)表

支出计划(管理费用预算)表
单位:元 ×××项目 合计金额 说明 备注
×××项目
(4)退装修保证金 16
单位:元 一、支出项目 (5)绿化费 (6)清洁用品 (7)除虫费 4、财务费用 5、行政费用 (1)办公用品 21 行次 17 18 19 20 公司 ×××项目 ×××项目 ×××项目 ×××项目 合计金额 说明 备注来自(2)办公设备22
(3)招待费 (4)服装费 (5)燃油费 (6)年检费 (7)交通费 (7)不可预知 6、税金 支出合计 二、收入 三、结余 制表:
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 审核: 时间:

一、支出项目 1、薪金福利 (1)员工工资 (2)工会会费 (3)社保 (4)午餐补贴 2、系统维修及保养 (1)电梯 (2)空调 (3)宽带、电话 (4)工程材料 (5)给排水系统 (6)消防维保 (7)电气设备 (8)发电机系统 3、管理费用 (1)电费 (2)水费 (3)排污费 13 14 15 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 行次 公司 ×××项目 ×××项目

家庭生活开支预算明细表

家庭生活开支预算明细表

家庭生活开支预算明细表简介本文档旨在帮助家庭制定和管理生活开支预算,以提供财务规划和支出控制的参考。

通过明细列出不同方面的开支,家庭可以更好地管理资源,合理安排预算,实现经济目标。

开支类别下面是常见的家庭生活开支类别及其明细:1. 房屋开支- 房租/按揭费用- 水、电、煤气费用- 物业管理费- 维修和装修费用2. 食品和饮料- 购买食品和饮料的费用- 外出就餐费用- 生鲜食材费用- 预订外卖费用3. 交通和通讯- 交通费用(公共交通、汽车维护和油费)- 手机费用- 互联网费用- 车险和保养费用4. 娱乐和休闲- 观看电影和演出的费用- 旅游和度假费用- 娱乐设施和活动费用- 健身和运动费用5. 研究和培训- 学费和教育费用- 书籍和研究材料费用- 培训和进修费用- 社交和社团费用6. 医疗和保险- 医疗保险费用- 药品和治疗费用- 日常保健费用- 体检和医疗检查费用7. 杂项开支- 礼物和捐赠费用- 宠物相关费用- 慈善和社区费用- 其他个人消费编制预算1. 确定家庭收入总额。

2. 根据开支类别,估计每个月的开支费用。

3. 将预估的开支金额分配到各个类别,并根据具体情况进行调整。

4. 总结所有开支,确保开支总额不超过家庭收入总额。

5. 定期审核预算,根据实际情况进行调整和优化。

管理预算1. 每个月记录实际开支金额。

2. 比较实际开支和预算金额,找出超支的类别。

3. 对超支的类别进行调整,减少开支或重新分配预算。

4. 寻找节省开支的方法,如优惠券、团购和减少不必要的开销。

5. 始终保持预算和实际开支的平衡。

小结通过制定和管理家庭生活开支预算,家庭可以更好地掌控财务状况,理性消费,避免超支,并实现经济目标。

定期评估预算,并根据实际情况进行调整,是财务规划的关键。

希望本文档能为您提供一些有用的指导和参考。

婚礼费用预算表模板

婚礼费用预算表模板
费用总额
预计支出
¥5,270.00
实际支出
¥1,524.00
婚礼预算表
超额/不足
¥3,746.00
服装 订婚戒指 结婚戒指 新娘服装 面纱/头饰 鞋子 首饰 袜带 袜子 新郎的礼服 新郎的鞋子 其他 _____________________ 服装总额
预计支出 ¥5,200.00
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
实际支出 ¥10.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
¥0.00
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥10.00
超额/不足
¥500.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
¥3,000.00
超额/不足 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
超额/不足 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
超额/不足 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
交通 豪华轿车/手推车
停车
出租车 其他 _______________________ 运输费用总计 致谢卡 个人信纸 来宾签名簿
¥0.00 ¥0.00 ¥10.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥10.00
交通 豪华轿车/手推车 停车
出租车 其他 _______________________ 运输费用总计
预计支出 ¥10.00 ¥0.00 ¥0.00

研发项目经费支出预算表

研发项目经费支出预算表

研发项目经费支出预算表经费支出预算表通常包括以下几个方面的内容:1.人员费用:包括研发团队成员的工资和福利待遇。

根据项目的规模和时长,可以确定所需的人员数量和薪资水平。

这部分经费的支出是项目中最大的一块,需要合理评估每个团队成员的工作量和薪酬标准。

2.设备费用:包括项目所需的设备和工具的购买和维护费用。

根据项目的需求,可以列出所需设备的种类和数量,并评估其购买和维护的成本。

这部分经费的支出是项目前期的一项重要投入,需要根据实际情况进行合理的预算。

3.材料费用:包括项目所需的各种材料和耗材的购买费用。

根据项目的具体需求,可以列出所需材料的种类和数量,并评估其购买的成本。

这部分经费的支出通常是按照实际使用量进行核算,需要根据项目进展进行动态调整。

5.差旅与会议费用:包括团队成员参加会议和出差的相关费用。

根据项目的需求,可以列出团队成员的出差频率和成本,并评估其费用。

这部分经费的支出通常是按照实际情况进行报销,需要进行合理的预算和管理。

6.其他费用:包括项目中出现的其他各类支出,如办公费用、通讯费用、保险费用等。

根据项目的具体情况,可以列出其他费用的种类和数量,并评估其费用。

这部分经费的支出通常是按照实际情况进行核算,需要进行合理的预算和管理。

在制定研发项目经费支出预算表时,需要考虑以下几个因素:1.项目的目标和范围:项目的目标和范围将直接影响到经费的支出。

对于规模较大的项目,需要考虑更多的人力和物力资源,因此经费支出也会相应增加。

2.项目的时程计划:项目的时程计划将决定经费的分配和使用情况。

一般而言,项目越长,需要的经费也越多。

在制定经费支出预算表时,需要根据项目的时程计划合理安排经费的使用时间和比例。

3.项目的风险和不确定性:项目的风险和不确定性将影响到经费的使用情况。

一些风险和不确定因素可能导致经费超支或未能充分使用。

在制定经费支出预算表时,需要对项目的风险和不确定性进行充分评估,并进行相应的预算和控制。

部门月度经费预算表

部门月度经费预算表

部门月度经费预算表1.引言本文档旨在为部门的月度经费预算做出详细的规划和安排。

通过对各项开支的准确估计和适当的调整,确保经费能够合理地使用和分配,提高经费利用效率,为部门的正常运营和发展提供有力支持。

2.预算目标2.1提供各项员工福利和培训的资金支持。

2.2支出办公设备和维护的相关费用。

2.3微型费用和差旅费的统筹使用。

2.4开展市场推广和宣传的相关费用。

2.5其他未列明的支出。

3.经费预算分类3.1员工福利及培训为员工提供良好的工作环境和福利待遇是部门的优先考虑。

预计每月员工福利及培训费用为xxxx元。

3.2办公设备及维护办公设备和维护是保证部门日常工作顺利进行的重要保障。

预计每月办公设备及维护费用为xxxx元。

3.3微型费用及差旅费用微型费用和差旅费用是部门运转过程中不可或缺的开支。

预计每月微型费用和差旅费用为xxxx元。

3.4市场推广及宣传市场推广和宣传是扩大部门影响力和业务范围的重要手段。

预计每月市场推广及宣传费用为xxxx元。

3.5其他费用其他费用是难以具体归类的支出,可能包括部门突发事件应急费用等。

预计每月其他费用为xxxx元。

4.预算执行监控机制4.1预算执行根据各项具体预算的要求和经费使用情况,及时安排预算的执行,确保各项开支按照计划进行。

4.2预算调整根据部门的实际情况和变化,对预算进行适当调整。

在确保正常运营的前提下,为部门的发展提供更加有力的支持。

4.3预算监控设立专门的预算监控机制,定期对预算执行情况进行核查和分析。

对于超出预算或未使用完的经费,及时进行调整和安排,以确保预算能够更好地服务于部门的需求。

5.结论本月度经费预算表旨在为部门的日常运营和发展提供参考依据。

通过对各项开支的合理规划和监控,确保经费的有效使用和合理分配,提高经费利用效率。

希望本预算表能够为部门的工作提供有力支持,以保证部门的迅速发展和持续壮大。

研发项目经费支出预算表(统计表)

研发项目经费支出预算表(统计表)
注:对委托给外单位开发的项目,受托方应依照本归集表逐项填列,由委托方将归集表汇总后报主管税务机关,并将受托方归集表附后。
附件2:
()研发项目经费支出预算表
(计入无形资产成本的费用除外)
纳税人名称(公章):所属年度:
税务登记证号码: 金额单位:元
序号
研发费用项目
#
发生额
1
一、直接从事研发活动的本企业在职人员人工费用
2
1、工资、薪金
'
3
2、津贴、补贴
4
3、加班工资、奖金、年终加薪
5

6
二、研发活动直接投入的费用
7
1、直接消耗的原材料、半成品、燃料和动力费用
*
15
16
四、设计费用
~
17
1、新产品设计费、新工艺规程制定费
18
2、进行工序、技术规范、操作特性方面的设计等发生的其它费用
19
)
20
五、装备调试费
21
1、工装准备过程中研发活动发生的费用
|
22
23
六、专门用于研发活动的无形资产摊销费
24
<
1、研发软件
25
2、专利权
26
3、非专利发明(技术)

27
4、许可证、专有技术、设计和计算方法等专有技术发生的摊销费
28
;
29
七、勘探、开发技术的现场试验费
30
31

八、研发成果的论证、鉴定、评审、验收费
32
九、与研发活动直接相关的其他费用
33
1、技术图书资料费、资料翻译费
34
35
研发费用合计数(1+6+12+16+20+23+29+31+32)

经费预算表格模板

经费预算表格模板

经费预算表格模板一、概述经费预算表格是企业管理预算的重要工具,用于清晰地展示企业各项支出和收入的情况,有助于企业进行财务规划和决策。

本文将介绍一个经费预算表格模板,供大家参考和使用。

二、表格结构经费预算表格通常包含以下几个部分:1. 封面:包括企业名称、项目名称、预算年度等信息。

2. 支出类别:分为人员经费、公务经费、业务经费等。

3. 预算金额:根据上一年度的实际支出情况,填写各项支出的预算金额。

4. 支出明细:逐项填写各项支出的金额和用途。

5. 差异分析:分析预算与实际支出的差异,提出改进措施。

三、表格填写说明1. 封面:填写企业名称、项目名称和预算年度等信息,确保信息准确无误。

2. 支出类别和支出明细:根据企业实际情况选择合适的支出类别和细分项,逐项填写预算金额和实际支出金额。

如果实际支出金额与预算金额存在差异,需要详细分析原因,并制定相应的改进措施。

3. 预算金额:根据上一年度的实际支出情况,逐项填写各项支出的预算金额,以确保预算的准确性和可行性。

4. 差异分析:分析预算与实际支出的差异,查找原因并制定改进措施。

差异分析可以通过表格颜色、图标等方式突出显示,以便关注重点。

下面是一个实际的经费预算表格模板:企业名称:ABC公司项目名称:新产品研发项目预算年度:20XX-X-X至20XX-X-X支出类别预算金额(万元)实际支出金额(万元)差异分析人员经费工资、奖金、福利等 200 200 无差异公务经费差旅费、招待费等 50 45 (节约5万元)分析原因,如出差审批流程优化等业务经费设备购置费、场地租赁费等 70 75 (增加5万元)说明增加的原因,如设备更新、场地扩容等其他费用水电费、办公费等 30 25 (节约5万元)分析原因,如节能减排措施实施等总计 450 450 无差异根据上述表格,可以看出各项费用的预算和实际支出情况,以及差异分析。

为了提高预算的准确性和可行性,建议企业在进行经费预算时,充分考虑市场变化、政策调整等因素,并对各项费用进行合理评估和预测。

年度预算费用明细表

年度预算费用明细表

2023年度预算费用明细表
一、财务预算情况
1、工资福利
(1)基本工资:管理人员8200元/月,职员工资6000元/月,实习生3000元/月,共计人数200人;
(2)社会保险费:每月社会保险费3000元;
(3)其他福利:节日福利每人1000元,旅游补贴每月500元,共需支出20万元。

2、办公费
(1)水电费:每月支出4000元;
(2)办公用品:每月支出3000元;
(3)招待费:每季度支出10万元;
(4)日常维修及改装费用:每月支出5000元。

3、会议费
(1)国内会议费:每季度支出5万元;
(2)国外会议费:每季度支出10万元。

4、品牌营销
(1)纸制广告物料:每月支出2.5万元;
(2)电子广告物料:每月支出1.2万元;
(3)广告宣传费:每月支出1.8万元。

5、技术研发
(1)设备折旧及维护费:每年支出250万元;(2)技术研发人员费用:每月支出10万元;(3)技术改造费用:每季度支出20万元;(4)软件开发费用:每季度支出5万元。

6、其他支出。

[精选]项目支出预算明细表

[精选]项目支出预算明细表

[精选]项目支出预算明细表项目支出预算明细表一、引言项目支出预算明细表是项目预算的重要组成部分,它详细列出了项目所需的各项支出,包括人员费用、材料费用、设备费用、差旅费用等。

通过项目支出预算明细表,可以全面了解项目的费用构成和预算分配情况,有助于进行项目成本控制和资金管理。

二、项目支出预算明细表的内容项目支出预算明细表通常包括以下内容:1.人员费用:包括项目组成员的工资、奖金、津贴、福利等费用。

这些费用根据项目组成员的职称、级别和工作量等因素进行计算。

2.材料费用:包括项目所需的原材料、辅助材料、低值易耗品等费用。

这些费用根据材料的种类、规格、数量和质量等因素进行计算。

3.设备费用:包括项目所需的设备购置费、租赁费、维修费等费用。

这些费用根据设备的种类、规格、数量和使用时间等因素进行计算。

4.差旅费用:包括项目组成员因项目需要而发生的交通费、住宿费、伙食补助费等费用。

这些费用根据出差的目的、时间、地点和标准等因素进行计算。

5.其他费用:包括项目所需的其他支出,如会议费、培训费、专家咨询费等。

这些费用根据实际需求进行计算。

三、项目支出预算明细表的编制方法编制项目支出预算明细表需要遵循以下步骤:1.收集数据:收集与项目相关的各种数据,包括人员构成、材料需求、设备需求、差旅计划等。

这些数据可以通过调查、咨询、估算等方式获得。

2.确定各项费用的计算方法:根据不同费用的特点,选择合适的计算方法,如人员费用的计算需要考虑职称、级别和工作量等因素,材料费用的计算需要考虑材料的种类、规格、数量和质量等因素。

3.编制预算表:根据收集到的数据和确定的计算方法,编制项目支出预算明细表。

表格中需要列出各项费用的名称、计算方法和金额等信息。

4.审核与调整:对编制好的预算表进行审核和调整,确保各项费用的合理性和准确性。

如果发现有不合理的支出,及时进行修正。

5.提交审批:将编制好的项目支出预算明细表提交给相关部门进行审批。

在审批过程中,需要对各项费用进行详细的解释和说明,以便获得批准。

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