生产性物料标准采购流程.doc
制药厂物料采购管理规程,原材料采购工作流程与常用表单
XXX医药集团物料采购管理规程一、目的:阐述物料采购原则、计划、方案、程序,使物料的采购符合GMP要求。
二、范围:适用于公司物料采购的管理。
三、使命:物料管理部对本规程的实施负责。
四、规程:1.定义:物料:原料、辅料、包装材料等。
2.物料的采购原则:(1)物料采购必需执行“四不购原则〞:无标准不购、无合法经营资格的供应商不购、无批准的计划不购、无批准的方案不购。
(2)物料管理部采购员必需按质量标准要求采购物料。
(3)物料采购必需作好采购记录〔见附件一〕。
(4)中药材必需按质量标准购入,产地按公司GAP总体规划原则,坚持相对稳定,购入的中药材、中药饮片必需有具体记录〔见附件二〕。
(5)中药材、中药饮片每件包装上须附有显然标记〔见附件三〕,标明品名、规格、数量、产地、来源、采收〔加工〕日期等。
“来源〞项注明指药材原植〔动〕物的科名、植〔动〕物名、药用部位〔矿物药注明类、族、矿石名或岩石名、主要成分〕。
(6)药材、饮片的来源为进口的,供应商必需提供盖有单位红印章的“进口药品检验报告书〞,并由采购员在采购记录的“备注〞栏中注明“进口〞。
(7)物料供应商必需是符合法律法规规定的单位,应证照齐全;所采购物料有法定的批准文号〔没有实施批准文号管理的除外〕。
(8)主要物料〔主要原料、内包装材料、印刷性包装材料〕供应商必需通过质量管理中心的质量审计、评估。
如果主要物料供应商变更,必需由质量管理中心通过对样本检验、验证及对其质量体系审计、评估合格后方可采购。
(9)主要物料〔主要原料、内包装材料、印刷性包装材料〕和公司长期必需用的大宗物料的采购,应签定采购合同。
(10)采购记录由采购员填写,质量监督员复核。
(11)物料管理部在统一协调各部门采购请购单的基础上制定汇总后的采购请购单,经过物料管理部门负责人审核和总经理批准后,由采购员执行。
3.物料采购程序:(1)各部门按计划申请采购物料须填写“采购请购单〞〔见附件四〕,注明以下内容:物料名称、规格、定购数量、到货时限、物料供应商。
生产性物料、辅料请购流程
生产性物料、辅料请购流程一、背景在企业生产实践中,生产性物料和辅料采购是一个重要的环节。
保障物料的采购流程规范和高效是确保生产顺利进行的基础。
本文将介绍生产性物料和辅料请购流程,以提高采购的效率并确保物料的合理使用。
二、流程步骤步骤一:需求确定1.生产部门根据生产计划和物料清单确定所需的生产性物料和辅料种类和数量。
2.负责人员核对采购清单,确保物料的种类和数量与生产计划一致。
步骤二:编制请购单1.采购人员根据需求确定物料的规格、品牌和数量,填写请购单。
2.请购单中需注明生产部门、具体物料名称和数量、计划采购时间等信息。
步骤三:审批流程1.经办人员将请购单提交给相应主管审批。
2.主管审批后,将请购单转交给采购部门进行采购准备工作。
步骤四:采购1.采购部门根据请购单中的物料信息和数量寻找合适的供应商进行洽谈。
2.确定合适供应商后,签订采购合同,包括价格、交货时间等关键条款。
步骤五:收货验收1.采购部门确保供应商按照合同约定时间交付物料。
2.生产部门接收物料,并进行对比核对,确保物料种类和数量与合同一致。
步骤六:入库管理1.完成验收后,将物料送入仓库并进行入库管理,确保物料安全存放。
2.仓库管理员根据物料类别和规格进行分类,并建立详细的物料档案。
步骤七:结算付款1.采购部门对供应商提供的发票进行核对,确保金额与合同一致。
2.企业财务部门进行结算付款,维护与供应商的良好合作关系。
三、注意事项1.生产性物料和辅料的请购流程要严格按照版定的步骤进行,确保采购的准确性和及时性。
2.采购部门需要与供应商建立长期稳定的合作关系,以确保物料质量和供货及时性。
3.仓库管理员需要建立完善的物料档案管理制度,保障物料信息的准确性和便捷查找。
四、总结生产性物料和辅料的请购流程是企业生产的重要环节,本文介绍了请购流程的各个步骤及注意事项,希望对企业提高采购效率和保证生产顺利进行有所帮助。
企业应根据自身情况制定和完善请购流程,不断优化和提升采购管理水平。
生产企业采购手册(DOC61页)
```````````第一章采购手册的编订目的采购手册的编订目的为了使公司有关采购事务均能遵循制度办理,便于最适当时间、在可能范围内以最低价格,向最适当的供应商,购买品质最佳、数量最恰当的原料、辅料、商品或服务,特制订本手册。
第一章采购的定义采购的定义企业根据需求提出采购计划、审核计划、选好供应商、经过商务谈判确定价格、交货及相关条件,最终签订合同并按要求收货付款的过程。
第一章适用范围适用范围.原料:是指直接使用于生产之原材料,是构成产品最主要的成分。
通常,原料是在产品的制造成本中,所占比例最高的项目。
()()、()().辅料:在产品的制造过程中,除了原材料之外所耗用的材料均属之。
()油漆:()胶粘剂()包装:纸箱、热收缩膜、缠绕膜、珍珠棉、防潮膜、机用打包带、透明胶带、钢卷带、打包扣、托盘.燃料:煤.其它:()砂带()刀具第一章采购政策一.采购政策.本公司物料供应采用集中采购制度。
.本公司物料采购计划系根据物料需求计划而拟订。
.本公司对储备物料采用预购备用方式采购,对非储备物料采用现用现购方式采购。
.本公司采购人员应采取客观公正之态度并保持价值观念从事业务。
.本公司采购得经由供应商或制造商以询价、比价、议价方式办理。
.每一购案之供应商或制造商,除因采购金额微小或因事实上不可能外,应以指定两家或两家以上询价为原则。
.本公司采购在必要时以订立长期合约或短期采购合约方式办理。
是否以订约为宜,及订约有效期限之长短,应以与本公司最有利之因素考虑。
.本公司对物料采购应加强计划与预算之功能,以增进效率,降低成本。
.本公司对物料采购应实施市场调查工作,建立有关资料,作为选择供应商之依据。
.本公司对物料采购工作之进行,应实施独立之追踪制度,以增进工作效能。
.本公司对物料采购过程应保持完整之记录,以供充分参考运用。
二.采购政策之评估与修订采购政策之评估作业,应先依据公司现行的采购政策,对各采购项目的供应来源展开研究,并列出其优、缺点;其次再以“采购项目”为主,针对每一个项目的采购政策,予以检讨修正,进而消除现有政策对采购项目所既存的缺点。
(完整)采购业务流程及方案
(完整)采购业务流程及方案编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望((完整)采购业务流程及方案)的内容能够给您的工作和学习带来便利。
同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。
本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为(完整)采购业务流程及方案的全部内容。
采购业务流程及说明一、采购的内容本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料(原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品)和非生产性物料(办公劳保用品)的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。
二、采购流程三、采购流程说明❶由资产的使用部门提出采购申请,填制《采购申请单》;《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批;将经审批的《采购申请单》报经济运行部,由经济运行部进行审核并备案.由经济运行部开具《采购订单》,并将《采购订单》传递给采购部门。
采购部门据此制定采购计划;采购员根据采购计划具体安排采购作业,采购物资回来后,由采购员、对方销售人员(或运输人员)以及仓库管理人员负责办理材料入库。
并索取销售发票;仓库管理人员认真检验核实采购的物资后,开具《材料入库单》;将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门;请购人员填制《付款审批卡》,经请购部门主管领导审批后;财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理;四、关键控制点●各使用部门的需求和请购●采购申请的审批和审核●采购计划制定●采购定价●合同签订和审核●付款方式和程序●与供应商的对账五、部门设置与职责Ø采购部:直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排,规划采购部内部具体业务的管理模式;实施物资的采购、运输、仓储,相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理;定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工,充实基本数据库,提交相应报表,为管理部门提供多层次的决策信息支持;采购部内部设一名采购主管,采购员2-3名;Ø经济运行部:经济运行部是公司采购业务的归口管理部门;按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制,主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。
生产物料采购流程
生产物料采购流程一、采购需求分析在开始采购之前,企业需要进行采购需求分析,明确所需物料的种类、数量以及质量要求。
采购部门或相关部门负责人应与生产部门、质量管理部门等进行沟通,确保准确了解采购需求。
二、制定采购计划基于采购需求分析,采购部门制定采购计划。
采购计划包括确定采购时间、采购方式、采购预算、供应商选择等内容。
确保采购计划充分考虑物料的交付时间、质量要求和成本控制等因素。
三、供应商评估与选择采购部门根据采购计划,在市场上寻找有资质的供应商。
供应商的评估标准包括供货能力、产品质量、价格合理性、交付时间等方面。
采购部门可以通过投标、询价或与现有合作伙伴洽谈等方式来选择合适的供应商。
四、编制采购合同在确定供应商后,采购部门与供应商签订采购合同。
采购合同应明确双方的权利和义务,包括物料的规格、质量标准、数量、价格、交货日期、付款条件等内容。
合同的签订有助于确保双方的合作达到预期目标,并提供法律保障。
五、采购执行与监控一旦采购合同签订完成,采购部门开始执行采购计划。
执行过程中,采购部门应监控供应商的供货情况,及时与供应商进行沟通,确保物料按时交付,并保证质量符合要求。
同时,采购部门还需监控采购成本,确保在预算范围内进行采购。
六、验收与入库当供应商交付物料后,企业进行物料验收。
验收过程中,质量管理部门根据采购合同中的质量标准,对物料进行检查和测试。
合格的物料可以入库,不符合要求的物料需要与供应商进行沟通解决。
七、付款与结算在物料验收合格后,企业进行付款与结算。
采购部门根据采购合同约定的付款条件进行付款,将采购费用结算给供应商。
及时的付款与结算有利于维护与供应商的良好合作关系,并确保日常运营的顺利展开。
八、采购记录与分析为了管理与统计目的,采购部门需要做好采购记录与分析。
包括采购物料的种类、数量、供应商信息、采购费用等等。
通过对采购数据的分析,企业可以更好地掌握采购情况,优化采购流程,降低采购成本。
九、供应商绩效评估定期对供应商进行绩效评估是采购流程的重要环节之一。
采购制度及流程(3篇)
采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则,一般由总务后勤人员负责采购,也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请,交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时,采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料,有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票,金额小的索要收据,网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。
3.若撤销采购,应立即通知总务后勤人员或采购部人员,以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
生产制造型企业材料采购订单管理流程
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材料采购订单管理流程
1.目的
此流程规范了采购订单的签订与管理行为,确保了采购订单的有效性,并且保证有效订单完整正确的录入供应链系统。
2.适用范围
此流程适用于材料采购订单的管理,分为原材料和辅助材料的采购,原材料主要包括铜包铝母材,辅助材料主要为生产燃料、拉伸油、托盘和包装物等。
本流程涵盖了签订采购订单相关的信息流、单据流。
3.流程责任人
采购部长负责本文件的有效性。
4.相关文档
●《生产计划》—根据公司实际情况设计。
●《采购申请单》
●《供应商基本信息表》
●《材料价格清单》
●《采购订单》
●《公章使用登记表》
●《逾期订单统计表》—根据公司实际情况设计。
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5.流程说明
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生产性采购管理制度及流程
生产性采购管理制度及流程1. 引言生产性采购是指企业为了满足生产和运营需求而进行的采购活动。
针对这一类的采购活动,企业需要建立一套有效的采购管理制度及流程,以确保采购过程的高效性、透明度和合规性。
本文档旨在介绍生产性采购管理制度及其相关流程。
2. 采购管理制度2.1 采购政策企业应明确制定采购政策,包括采购目标、采购准则、采购优先级等内容。
采购目标应与企业发展战略相一致,采购准则应注重合理竞争、公平公正,采购优先级应根据业务需求和紧急程度进行确定。
2.2 供应商管理企业应建立供应商管理制度,包括供应商评估和选择、供应商绩效评估等方面。
供应商评估应从资质、信誉、质量管控能力等多个维度进行考察,供应商绩效评估应定期进行,及时反馈供应商表现。
2.3 采购合同管理企业应确保与供应商签订正式的采购合同,并明确采购物品的规格、数量、价格、交付时间、验收标准等重要条款。
采购合同应经过法务部门的审查和监督,以确保合同的合规性和法律约束力。
2.4 采购风险管理企业应建立采购风险管理机制,及时识别和评估采购过程中可能存在的各种风险,并制定相应的应对措施。
例如,供应商倒闭导致供货中断、价格波动导致成本增加等情况,都需要在制度中有相应的规定和预案。
3. 采购流程3.1 采购需求确认生产部门或相关部门提出采购需求,并明确物品的规格、数量和交付时间等要求。
3.2 供应商选择采购部门根据采购需求,在已评估的供应商中选择符合要求的供应商,并发送询价或招标邀请。
3.3 报价或投标供应商根据采购部门的询价或招标邀请,提供相应的报价或投标。
3.4 评标与谈判采购部门对报价或投标进行评审,并在需要的情况下进行供应商间的谈判,最终确定中标供应商。
3.5 签订采购合同采购部门与中标供应商签订正式的采购合同,明确双方的权利和义务。
3.6 采购执行与验收采购部门负责监督采购合同的执行过程,确保供应商按时供货,并进行合格的验收。
3.7 供应商绩效评估采购部门定期对供应商的绩效进行评估,并及时提供反馈和改进建议。
生产性物料辅料请购流程
生产性物料辅料请购流程一、请购申请1.1确定请购事项:生产性物料辅料请购申请人首先要明确申请的物料名称、规格、数量、用途等基本信息。
1.2填写请购单:申请人根据实际需求填写请购单,并注明所需物料的品名、规格、数量、预计使用日期等信息,并进行请购单的编号和日期。
二、请购单审核三、请购单审查3.1审查需求:请购单由采购科(或采购部门)根据请购物料的信息,核查供应商是否可以进行供应、是否符合财务预算、是否有特殊要求等。
3.2请购单修改:若请购单存在错误或不完整的信息,采购科(或采购部门)可要求申请人进行修改,并将修改后的请购单重新提交。
四、供应商选择4.1供应商调查:采购科(或采购部门)根据请购物料的需求,对现有的供应商进行评估和审核,排除不合格的供应商,并将合格的供应商列入备选名单。
4.2发送询价:采购科(或采购部门)向备选供应商发送询价函或询价单,询问物料价格、交货时间等相关信息。
4.3比较报价:收到供应商的报价后,采购科(或采购部门)进行报价比较和谈判,以确定最适合企业需求的供应商。
五、请购单批准5.1部门批准:采购科(或采购部门)将报价比较结果提交给申请人所属部门负责人,由其进行审批,并签署批准意见。
5.2预算批准:请购单经相关部门批准后,根据企业的财务预算和预算控制制度进行预算批准,并填写预算审批单。
六、请购单采购6.1签订合同:经过批准的请购单由采购科(或采购部门)与供应商进行合同谈判,并签订采购合同。
6.2物料采购:采购科(或采购部门)根据合同约定的价格和交货时间,向供应商进行物料采购,并及时跟进物料的交货进度。
七、入库管理7.1物料验收:物料到达企业后,由仓库人员对物料进行验收,比对物料的规格、数量是否与采购合同一致,并记录在入库单上。
八、流程监控8.1数据录入:采购科(或采购部门)负责将请购单、预算审批单、采购合同、入库单等相关流程信息进行汇总和录入,并建立相应的流程数据。
8.2进度跟踪:采购科(或采购部门)负责跟进请购物料的采购进度,及时报告采购进度和未完成的任务,以便上级进行监控和调整。
采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图1 采购过程1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制,确保所采购的产品或服务符合规定的要求.PMC部是采购过程的归口管理部门.1.2 公司确保按如下要求预先评定供方:A、根据公司的需要,按提供产品或服务的能力评价和选择供方;B、明确各类供方的评定方式和评审程度;C、根据公司的需要,按规定的周期选定或重新选定或评价供方;D、评定合格的供方列表明确,以便公司采购时选定;E、形成并保留相关的记录或资料,包括可能要求采取的纠正措施要求。
2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件,在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求.2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格.2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求:A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求;B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求;C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。
2.4 按要求保存有关的记录和资料。
3 采购验证3。
1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》,按照经批准的检验文件,对所有采购物料实施进货检验或验证,以验证采购物料是否符合采购文件的要求。
3。
2 公司可以根据合同或协议,派代表到货源处进行复查或验收,或在本公司的顾客有要求时,由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证,但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任,也不能排除其后的复验和拒收.3.3 公司应做好进货检验或验证记录,以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。
还应保存各批物料的标识记录,以实现可追溯性。
一、采购流程图(略)二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定,提报材料申购计划,由所在部门主管同意后,到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定,由系统财传至务总监、总经理批准(根据权限),然后至采购部采购内勤,采购内勤进行整理建单,系统自动分流至各采购人员,除五金、小品种直接采购外,其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商,要求客户进行报价,客户的报价经内勤整理后登记进入系统,采购人员负责进行议价,经过与供应商的几轮的洽谈,与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表,相关部门:申购部门主管确认、采购主管或总经理(根据权限)在系统里签字确认后,采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议,合同及协议的原件送办公室存档,复印件采购内勤保管并扫描进入系统,并进行整理登记,价格审核人员进行核价,采购人员按合同要求通催促供应商送货,内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理,材料到公司后,由采购内勤开具收料单,由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收,验收合格后入库,五金仓库保管员进行分类登记,开具入库单,并通知申购人员,采购内勤根据入库登记,进行消单。
生产性物料采购流程
流程索引
文档控制
更改记录
查阅
目录
生产性物料采购流程 (1)
业务描述 (1)
适用范围 (2)
控制目标 (2)
控制点 (2)
涉及部门及岗位 (2)
特定政策 (2)
业务流程图 (2)
流程说明 (3)
产品配置、关键预配置参数 (4)
生产性物料采购流程
业务描述
本业务就是生产性企业业务中得一个重要环节,就是保证生产正常进行得基础。
适用范围
生产部门、库房、采购部门、质量管理部门、财务
控制目标
为企业正常得生产运营提供所需物料,保证及时供应,同时注意不要造成物料得积压,避免占压有限得运营资金。
控制点
采购订单、价格、数量、采购发票
涉及部门及岗位
部门:生产部门、库房、采购部门、质量管理部门、财务
岗位:车间计划员、库管员、采购员、质检人员、财务会计
特定政策
业务流程图
流程图
流程图中得数字对应流程说明中得顺序号
业务流程图流程说明
1、业务流程输入前提条件:
标准流程,用于生产性物料得采购。
2、业务流程输出结果及后续影响:
产品配置、关键预配置参数(1)产品配置
(2)关键预配置参数。
生产性物料采购操作流程
生产性物料采购操作流程1.定义采购需求:确定所需物料的种类、数量、规格等采购需求,并编制采购计划。
2.选择供应商:通过市场调查、比较不同供应商的价格、质量、服务等因素,选择合适的供应商。
3.编制采购合同:与供应商协商达成一份正式的采购合同,明确双方责任、交付日期、价格、质量要求等条款。
4.采购申请:将采购需求传达给采购部门,填写采购申请表,包括物料名称、数量、规格等详细信息。
5.采购审批:采购申请提交相应的审批层级,依据公司的规定或采购预算限制,经过审批流程后获得批准。
6.询价与比价:采购部门向选定的供应商发送询价函或询价电邮,要求提供物料的价格、交货期和付款条款等。
对多个供应商的报价进行比较,选择最有利的供应商。
7.签订合同:根据比价结果和选择的供应商,与供应商签订正式采购合同,确保双方权益得到保护。
8.接收货物:根据合同约定的交货日期和交货地点,及时准确地接收货物,并进行数量、质量、规格等方面的验收。
9.支付款项:按照合同约定的付款方式和款项结算周期,及时支付货款给供应商。
10.物料入库:验收合格的物料进行入库操作,并及时进行入库记录,确保库存管理的准确性。
11.物料出库:根据生产计划和库存管理的需要,将需求物料从仓库中取出,交付给生产部门。
12.库存管理:对物料进行统一管理,确保库存数量和安全库存水平符合公司的要求,及时补充库存以满足生产需求。
13.跟踪供应商绩效:定期评价供应商的交货准时性、产品质量、售后服务等绩效指标,与供应商保持良好的合作关系。
14.数据分析与优化:根据采购记录和供应商绩效评估结果,进行数据分析,寻找优化采购流程的机会,提高物料采购的效率和效益。
以上是一个常见的生产性物料采购操作流程,不同公司和行业有时会有所差异,可以根据实际情况进行相应的调整和优化。
mm_生产性物料标准采购流程
第十三章-MM13_生产性物料标准采购流程1.流程说明此流程适用于所有标准生产性物料及辅料的采购作业。
所有的标准生产性物料及辅料采购都必须遵循由系统进行自动转换,原则上不开放手工输入订单作业。
(上述作业前提:所有各区域工厂及采购组织都必须确保所采购的物料的采购信息记录、货源清单及供应商主档已经完整正确地维护在系统中)。
若需要手工输入订单(如供应商返利、罚扣;仓库不良品退厂维修、仓库呆滞品退厂等),必须有线外手工的单据做辅证,如:供应商返利订单必须具有供应商原则主管签核的对帐单;供应商罚扣必须具有〈供应商罚扣单〉;仓库不良品退厂维修必须有经仓库主管签核的〈维修清单〉;仓库呆滞品退厂必须有经仓库主管签核的领料单据。
采购部各课指定专人每日在系统中检查采购申请单4次(8:30、10:30、13:30、15:30),并在线执行采购申请单自动指派(ME57)及系统自动转换采购订单(ME59)的动作。
为确保当天所有采购申请单都能全部转换完成,要求采购专人每日与生产计划人员确定当天PR的首张号码及末张号码。
采购订单执行线外签核,因此所有采购订单必须从系统中打印出来,依权责层呈签核。
经MRP 转换生成的订单,签至采购部主管;各区域之采购订单,则授权于区域采购主管签核。
海外订单必须呈至物流处主管签核。
在所有订单发注至供应商后,各采购员必须追踪所有订单的回复状况。
所有厂商回复要求必须在4个工作小时内完成。
采购员确认厂商回复的交期是否符合订单需求,若有差异,则必须进行线外答交,即开立〈交货异常通知单〉(标注采购申请单号码及递延的交货时间)给计划人员,同时在系统中针对采购订单交期做修正。
在完成所有确认及答交动作后,采购人员必须全程进行订单交期管控作业(ME2L ,以及query “采购订单入库查询”,以确保物料按时入仓。
2. 流程图生产性物料标准采购流程MM13MM10生产性物料、辅料请购流程采购申请单采购申请单自动指派供应商TC:ME57自动产生采购订单TC:ME59打印采购订单TC:ME9F采购订单依权责进行采购订单审核是否通过修改采购订单TC:ME22N以FAX方式将采购订单发送至厂商No确认交期并予以回复A物流处采购部YesB厂商C物料/物料描述数量,单价,交期1/2AMM13采购部生产性物料标准采购流程是否修改采购订单交期B答交采购申请单交期是否符合要求会同产销、供应商重新确认交期C生产交货MM22国内采购订单收货流程YesNoNoYes需求部门厂商修改采购订单TC:ME22NMM23国外采购订单收货流程确定交期是否符合要求2/2采购部3.系统操作3.1.操作范例例一:在FP00(总部及华东区生产采购组织)及FW00工厂(嘉定仓)下,维护采购信息记录及货源清单(注意:货源清单适用与针对物料只有唯一一家供应商,若一种物料如钢板,同时存在几个供应商供货时,不启动货源清单这项系统功能)例二:在FPOO(总部及华东区生产采购组织)下,由系统自动分配处理采购申请单例三:在FPOO(总部及华东区生产采购组织)下,由系统自动执行采购订单生成例四:在FPOO(总部及华东区生产采购组织)下,对已生成的采购订单进行交期更改例五:在系统中执行采购订单追踪(清单显示):交期(应入未入状况)、发票等状况3.2.系统菜单及交易代码后勤?物料管理?采购?主数据?信息记录?创建交易代码:ME11后勤?物料管理?采购?主数据?信息记录?更改交易代码:ME12后勤?物料管理?采购?主数据?信息记录?显示交易代码:ME13后勤?物料管理?采购?主数据?货源清单?后继功能?生成交易代码:ME05后勤?物料管理?采购?采购申请?后继功能?分配和处理交易代码:ME57后勤?物料管理?采购?采购订单?创建?由采购请求自动产生交易代码:ME59后勤?物料管理?采购?采购订单?更改交易代码:ME22N后勤?物料管理?采购?采购订单?清单显示?按供应商交易代码:ME2L3.3.系统屏幕及栏位解释例一:在FP00(总部及华东区生产采购组织)及FW00工厂(嘉定仓)下,创建、修改、显示采购信息记录(ME11,ME12,ME13)栏位名称栏位说明资料范例供应商必输项,输入提供物料的供应商10000071物料必输项101118采购组织必输项FP00(总部及华东区采购组织)工厂必输项FW00嘉定仓信息类别必输项,确定对供应商的采购类型标准注意:“管道线”不适用于我方目前生产性采购作业按或<Enter>键进入下一个画面。
(完整版)采购业务流程及方案
采购业务流程及说明一、采购的内容本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料(原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品)和非生产性物料(办公劳保用品)的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。
二、采购流程三、采购流程说明❶由资产的使用部门提出采购申请,填制《采购申请单》;❷《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批;❸将经审批的《采购申请单》报经济运行部,由经济运行部进行审核并备案。
❹由经济运行部开具《采购订单》,并将《采购订单》传递给采购部门。
采购部门据此制定采购计划;❺采购员根据采购计划具体安排采购作业,❻采购物资回来后,由采购员、对方销售人员(或运输人员)以及仓库管理人员负责办理材料入库。
并索取销售发票;❼仓库管理人员认真检验核实采购的物资后,开具《材料入库单》;❽将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门;❾请购人员填制《付款审批卡》,经请购部门主管领导审批后;❿财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理;四、关键控制点各使用部门的需求和请购采购申请的审批和审核采购计划制定采购定价合同签订和审核付款方式和程序与供应商的对账五、部门设置与职责➢采购部:直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排,规划采购部内部具体业务的管理模式;实施物资的采购、运输、仓储,相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理;定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工,充实基本数据库,提交相应报表,为管理部门提供多层次的决策信息支持;采购部内部设一名采购主管,采购员2—3名;➢经济运行部:经济运行部是公司采购业务的归口管理部门;按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制,主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。
对采购合同进行法律条款审定,协调仲裁采购纠纷,采购催交和检验,并负责最后合同签章。
生产性物料采购流程
生产性物料采购流程随着现代企业发展的不断深入,生产性物料采购的重要性日益突显。
对于企业来说,高效的生产性物料采购流程可以确保原材料的及时供应,降低成本,提高生产效率,从而增加企业的竞争力。
本文将围绕生产性物料采购流程进行详细阐述。
一、物料需求计划物料需求计划是采购流程的起点,它是根据生产计划和库存状况制定的对物料需求的计划。
企业需要根据销售计划和生产计划,预测出未来一段时间内所需物料的数量和时间,并根据当前库存情况进行合理安排。
二、物料采购计划物料采购计划是根据物料需求计划,制定采购计划的依据。
根据物料需求计划,采购部门需要编制物料采购计划,确定采购的时间、数量和供应商等具体细节,同时进行物料的评估和选择。
三、供应商选择和评估供应商选择和评估是采购流程中至关重要的一步。
企业需要根据物料的特性和供应商的实力,选择合适的供应商。
此外,供应商的价格、质量、交货期等方面也需要进行评估,以最大程度地满足企业的需求。
四、询价和谈判在确定了供应商之后,企业需要与供应商进行进一步的询价和谈判。
通过采购部门与供应商之间的沟通,确保物料的价格和交货期等具体细节与企业的要求相符,并最终达成物料采购协议。
五、合同签订和订单下达在谈判达成一致后,企业与供应商进行合同的签订。
合同需要明确规定物料的种类、数量、价格、交货期等具体条款,以保证供应商按照合同规定履行物料的供应义务。
六、物料配送和验收物料配送和验收是物料采购流程的最后一步。
供应商按照合同规定的交货期将物料送到企业,采购部门需要对物料进行验收,确保物料的质量和数量与合同规定相符。
在验收合格后,采购部门需要及时通知仓库将物料存放妥善。
七、供应商绩效评价供应商绩效评价是企业对供应商性能进行定期评估的过程。
通过评估供应商的价格、质量、交货期等绩效指标,企业可以了解供应商的表现,并根据评估结果进行相应调整。
以上就是生产性物料采购流程的主要步骤,在实际操作过程中,企业可以根据自身情况进行适当的调整和优化。
物料管理相关程序与制度
物料管理相关程序与制度一、物料管理程序1. 采购流程:a. 根据生产计划和库存情况,制定采购计划。
b. 确定供应商,并与供应商协商价格、交付日期等细节。
c. 下达采购订单并监督供应商的交货。
d. 收到供应商发来的物料后,进行验收并与采购订单进行比对。
e. 将验收合格的物料入库。
2. 入库流程:a. 根据采购订单和供应商发来的物料,将物料进行入库登记。
b. 按照品类、批次等特征进行物料分类存放。
c. 执行先进先出原则,确保库存中的物料保持新鲜和优质。
3. 出库流程:a. 根据生产计划和领料需求,将需要出库的物料进行登记。
b. 由出库人员按照要求提供物料,并进行必要的记录。
c. 出库物料的移交必须由仓库管理员和领料人员共同确认。
4. 盘点流程:a. 定期进行全面的库存盘点,以确保库存数据的准确性。
b. 对库存中的物料进行分类盘点,比对盘点结果与系统数据,发现差异及时调整。
5. 报废流程:a. 对于过期、损坏或无法使用的物料,进行报废处理。
b. 报废的物料必须按照公司制定的程序进行记录和处理。
二、物料管理制度1. 定期制定和修订的物料管理制度,确保各个环节的流程标准化和规范化。
2. 设立专门的物料管理部门或岗位,负责物料的采购、入库、出库、盘点及报废等事务。
3. 建立完善的物料档案,对物料进行分类管理,包括物料的编码、名称、规格、供应商信息等。
4. 设立库存上限和下限,及时调整库存,避免库存积压或物料短缺。
5. 建立与供应商的良好合作关系,定期进行供应商评估,提升物料的供应质量和服务水平。
6. 使用信息化系统进行物料管理,提高工作效率和数据准确性。
7. 建立库存报表和相关指标,定期进行统计和分析,及时发现问题并采取措施。
8. 培训员工,提高物料管理意识和专业素质,确保物料管理工作的顺利进行。
通过以上物料管理程序与制度的建立和执行,可以提高物料管理工作的效率和精确性,减少库存成本和物料的浪费,确保生产计划的顺利进行。
第十章生产性物料辅料请购流程
第十章-MM10_生产性物料、辅料请购流程1.流程说明本流程适用于生产性物料、辅料之请采购作业,包含经MRP展开后之系统请购需求、客诉换货而产生之系统请购需求、仓库维修、研发新品打样之人工请购需求。
MRP展开后之采购请求,由生产计划人员经计划订单检查完毕后,籍由系统自动释放出来,并直接自动转成采购订单(转入MM13生产性物料标准采购流程)。
客诉处理及仓储部、产销部之采购请求,经所属部门主管确认后,由相关人员在系统中人工开立采购申请单(ME51或ME51N),转入标准采购流程作业。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一:手工在系统中创建采购申请,并要求交货在FW00工厂例二:在系统中执行对采购申请的修改例三:在系统中显示采购申请3.2.系统菜单及交易代码例一:后勤→物料管理→采购→采购申请→创建交易代码:ME51/ME51N例二:后勤→物料管理→采购→采购申请→更改交易代码:ME52/ME52N例三:后勤→物料管理→采购→采购申请→显示交易代码:ME53/ME53N3.3.系统屏幕及栏位解释例一:手工在系统中创建采购申请单(me51/ME51N)栏位名称栏位说明资料范例凭证类型必输项,可以依据采购申请性质,确定凭证类型,如下:NB生产性物料采购申请NB采购申请RU生产性物料具有框架协议要求的采购申请ZB总务类采购申请ZZ分公司向总部进行内部购买的采购申请采购申请非输项,此栏位适用于外部人工给号,因目前采购申请确定为系统自动内部赋号,所以此栏位不予采用货源清单若为生产类采购订单,此栏位必须维护,以确保系统能够自动分配采购申请单打v项的缺省数据此栏位的所有项目都为可选项。
若在此屏上输入各项数据,则在下一屏之行项目中,都会由系统自动维护成缺省数据。
例如:若此屏的“交货工厂”维护为FW00,则在下屏中所有行项目中的交货工厂都为FWOO(请参考下屏视图)“需求追踪号”为非选项,可以由申请人员自行编号便于及时追踪确认单据状况交货工厂:FW00采购组:106需求跟踪号:0按或<Enter>键进入下一个画面。
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12.生命中有一些人与我们擦肩了,却来不及遇见;遇见了,却来不及相识;相识了,却来不及熟悉,却还要是再见
13.对自己好点,因为一辈子不长;对身边的人好点,因为下辈子不一定能遇见
14.世上总有一颗心在期待、呼唤着另一颗心
15.离开之后,我想你不要忘记一件事:不要忘记想念我。想念我的时候,不要忘记我也在想念你
在执行系统自动分配后,屏幕上会自动显示所维护的采购信息记录,如上图。存盘后,退出此画面,结束任务。
例三:在FPOO(总部及华东区生产采购组织)下,由系统自动执行采购订单生成(ME59)
栏位名称
栏位说明
资料范例
采购组织
为必输项,以利在系统中自动抓取特定采购区域下的采购申请
FP00:总部及华东区采购组织
2、依据“每发货日期”进行同一供应商、同一交货日期的物料合并在同一订单上等。
每个公司代码
其它参数
为可选项,依据实际需求点选相关项目作业。建议只点选测试运行栏。
按 或<Enter>键进入下一个画面。
上图中红圈所标示的采购订单即为例二中采购申请单经系统自动生成。
若系统提列“由于项目错误采购订单没有生成“则表示有例外信息,可以双击此条目,进入系统进一步
因上述两屏仅提供显示功能,不能对任何栏位进行修改。查询完毕后,按换档+F3退出此屏,结束任务。
例二:在FPOO(总部及华东区生产采购组织)下,由系统自动分配处理采购申请单(ME57)
按上图红圈标记或F8,进入下一画面。
点选取需求系统分配的采购申请单,并按上图之“自动分配”键,进入下一画面
要使所有采购申请单(PR)能够顺利在系统内执行“自动分配”的前提条件是必须在系统内完全维护供应商资料、采购信息记录,否则只能执行手工维护。
查询问题。
按换档+F3退出此屏,完成任务。
例四:在FPOO(总部及华东区生产采购组织)下,对已生成的采购订单进行交期更改(ME22)
栏位名称
栏位说明
资料范例
采购订单
为必输项,输入需求修改的采购订单
4500000353
按 或<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称
栏位说明
资料范例
PO数量
为可修改项
注意:如果由MRP运行所产生的采购订单数量不得随意更改,除非紧急或异动订单。
16.有一种缘分叫钟情,有一种感觉叫曾经拥有,有一种结局叫命中注定,有一种心痛叫绵绵无期
17.冷战也好,委屈也罢,不管什么时候,只要你一句软话,一个微笑或者一个拥抱,我都能笑着原谅
18.不要等到秋天,才说春风曾经吹过;不要等到分别,才说彼此曾经爱过
19.从没想过,自己可以爱的这么卑微,卑微的只因为你的一句话就欣喜不已
栏位名称
栏位说明
资料范例
参考
非必输项,若该供应商有报价单,则将报价单号码输入此栏位,并填注报价生效日期
报价单:6000000023
生效日期:2001/04/01
按 或<Enter>键进入下一个画面。
确定是否有文本需求,确认存盘,结束任务,系统提示采购信息记录已经建立完成,如下屏:
输入ME12,执行采购信息记录修改:
系统提供采购凭证的多种查询方式,采购人员可以依据实际业务需求进行栏位填写,以选取查询范围
栏位名称
栏位说明
资料范例
供应商
可选项,可以查询指定供应商的采购凭证状况
10000075
采购组织
可选项,可以将查询范围指定在某特定采购组织下
FPOO:总部及华东区采购
凭证类型
可选项,依据实际业务需求查询相应的采购凭证,可以籍由系统辅助资料进行查询
10000071
物料
必输项
101118
采购组织
必输项
FP00(总部及华东区采购组织)
工厂
必输项
FW00嘉定仓
信息类别
必输项,确定对供应商的采购类型
注意:“管道线”不适用于我方目前生产性采购作业
标准
按 或<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称
栏位说明
资料范例
供应商数据
可选项,如果在系统中完成供应商主档相关资料之维护,则将在此屏中可以由系统自动带出
20.当我为你掉眼泪时,你有没有心疼过
采购订单执行线外签核,因此所有采购订单必须从系统中打印出来,依权责层呈签核。经MRP转换生成的订单,签至采购部主管;各区域之采购订单,则授权于区域采购主管签核。海外订单必须呈至物流处主管签核。
在所有订单发注至供应商后,各采购员必须追踪所有订单的回复状况。所有厂商回复要求必须在4个工作小时内完成。采购员确认厂商回复的交期是否符合订单需求,若有差异,则必须进行线外答交,即开立〈交货异常通知单〉(标注采购申请单号码及递延的交货时间)给计划人员,同时在系统中针对采购订单交期做修正。
原产地数据
非必输项
订单单位(采购)
必输项,指实际下达采购订单时所用的物料单位
若订单单位与物料主数据单位不相符时,必须维护相应换算公式
“可变订单单位”激活后,可以允许实际下单时的单位与采购信息记录不相符。
若要设定订单单位与采购单价的单位不相同,则点击“条件”进入计划价格有效时间内,修改价格生成时间后,输入相应采购单价的单位,存盘后回到第一屏,再次进入,在“一般数据”中执行数量转换
应商供货时,不启动货源清单这项系统功能)
例二:在FPOO(总部及华东区生产采购组织)下,由系统自动分配处理采购申请单
例三:在FPOO(总部及华东区生产采购组织)下,由系统自动执行采购订单生成
例四:在FPOO(总部及华东区生产采购组织)下,对已生成的采购订单进行交期更改
例五:在系统中执行采购订单追踪(清单显示):交期(应入未入状况)、发票等状况
栏位名称
栏位说明
资料范例
供应商、物料、采购组织、工厂
若无法确认采购信息记录号码状况下,此部分栏位为必输项,不能缺其一
供应商:10000071
物料:101118
采购组织:FP00
工厂:FWOO
采购信息记录
在无法确认供应商、物料、采购组、工厂的资料状况下,采购信息记录的号码为必输项
按 或<Enter>键进入下一个画面。
WE103:未清收货
采购组
可选项,可以将查询范围指定在某特定采购组下
106
工厂
可选项,可以将查询范围指定在某特定工厂下
FW00:嘉定仓
交货日期
可选项,依据实际业务需求,提列相关查询有效期限
2001/04/20-2001/04/25
按 或<Enter>键进入下一个画面。
在此屏上可以看出还需要收货的数量、还需要开发票的数量
按 或<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称
栏位说明
资料范例
计划交货时间
必输项,输入与供应商确认的采购导期
10天
采购组
必输项,输入与此供应商维持业务往来的采购员代码
106
净价
必输项,输入供应商对此物料的报价(未税价)
454RMB
国际贸易条件
可选项,若供应商为海外厂商,则在此栏位中输入国际贸易条件
按 或<Enter>键进入下一个画面。
根据实际需求,执行栏位项目更改。确认后存盘,系统自动提示采购信息记录已更改,如下屏:
在系统中显示采购信息记录(ME13)
栏位名称
栏位说明
资料范例
供应商、物料
若无法确定采购信息记录号码时,为必输项
供应商:10000071
物料:101118
采购信息记录
若无法确定供应商及物料时,为必输项
按 或<Enter>键进入下一个画面。
若需要手工输入订单(如供应商返利、罚扣;仓库不良品退厂维修、仓库呆滞品退厂等),必须有线外手工的单据做辅证,如:供应商返利订单必须具有供应商原则主管签核的对帐单;供应商罚扣必须具有〈供应商罚扣单〉;仓库不良品退厂维修必须有经仓库主管签核的〈维修清单〉;仓库呆滞品退厂必须有经仓库主管签核的领料单据。
采购部各课指定专人每日在系统中检查采购申请单4次(8:30、10:30、13:30、15:30),并在线执行采购申请单自动指派(ME57)及系统自动转换采购订单(ME59)的动作。为确保当天所有采购申请单都能全部转换完成,要求采购专人每日与生产计划人员确定当天PR的首张号码及末张号码。
在完成所有确认及答交动作后,采购人员必须全程进行订单交期管控作业(ME2L,以及query“采购订单入库查询”,以确保物料按时入仓。
2.
3.
3.1.
例一:在FP00(总部及华东区生产采购组织)及FW00工厂(嘉定仓)下,维护采购信息记录及货源清
单(注意:货源清单适用与针对物料只有唯一一家供应商,若一种物料如钢板,同时存在几个供
若想具体查询收货或发票作业状况,则将光标点到物料号或短文本上,并点取“采购订单历史“便可以查看相关资料
按换档+F3,退出此屏,结束任务。
情感语录
1.爱情合适就好,不要委屈将就,只要随意,彼此之间不要太大压力
2.时间会把最正确的人带到你身边,在此之前,你要做的,是好好的照顾自己
3.女人的眼泪是最无用的液体,但你让女人流泪说明你很无用
交货日期
为可修改项,依据与供应商最终确认的交货日期,执行修改
2001/04/20修改为2001/4/25净价系统自动带出不得修改,除非为单价0.01之订制品;前提是在系统中必须维护采购信息记录的价格条件
确认修改项目后按 键,完成任务,系统提示采购订单已更改,如下屏:
例五:在系统中执行采购订单追踪(清单显示):交期(应入未入状况)、发票等状况(ME2L)