教育系统2018年部门预算情况的说明
2018年部门预算编制说明
2018年部门预算编制说明根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等财政财务法规政策,以及市委市政府相关决策部署,编制2018年部门预算。
现将2018年部门预算(草案)编制的相关情况说明如下:一、2018年预算编制的指导思想和基本原则(一)指导思想以科学发展观为指导,深入贯彻党的十九大精神,按照中央、省、市关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求,紧紧围绕市委、市政府的决策部署,紧扣稳中求进的总基调,在紧密结合当前和今后一段时期财政收支形势的基础上,以现代财政管理理念深化预算改革,推进全口径预算,加强预算管理,坚持依法理财,统筹兼顾,厉行节约,量入为出。
盘活存量,用好增量,进一步完善预算决策和分配机制,提高预算编制的科学性和准确性;进一步健全预算约束和激励机制,增强预算执行的严肃性和有效性;进一步强化绩效评价和结果应用,提升预算资金的效益性和规范性。
(二)基本原则1、量入为出,勤俭节约。
部门预算的编制与部门履行行政职能及事业发展计划相协调,与市级财力相适应。
认真落实中央“八项规定”和省委、湘潭市委“九项规定”,勤俭办事,将厉行节约,真实准确的总体要求贯穿于预算编制的各个环节,压缩一般性支出,从严从紧编制预算。
2、保障重点,提升绩效。
预算编制紧密结合我市国民经济和社会发展规划,聚焦全市工作重点,切实保障经济建设和社会事业发展需要,保障市委、市政府明确的重大民生政策。
强化资金绩效意识,努力做到预算完成有评价、评价结果有应用,提升财政资金配置和使用效益。
3、科学规范,强化约束。
预算编制严格执行有关法律、政策规定,科学合理、真实完整地编制预算,履行规范的预算审核程序,确保预算质量,为预算公开夯实基础。
将预算执行放在更加突出的位置,加强预算执行管控,必须以经批准的预算为执行依据,未列入预算的坚决不得支出,维护预算的严肃性。
二、2018年预算编制的工作重点(一)明确责任主体,扎实做好预算编制工作。
东方民族中学2018年部门预算
东方市民族中学2018年部门预算目录第一部分:东方市民族中学概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分:东方市民族中学2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、项目支出绩效信息表第三部分:东方市民族中学2018年部门预算情况说明第四部分:名词解释第一部分东方市民族中学概况一、主要职能;实施中学学历教育,促进基础教育发展。
高中和初中学历教育及相关社会服务。
二、部门预算单位构成纳入东方市民族中学2018年部门预算编制范围预算单位仅为本部门(单位),不含下属二级预算单位。
第二部分东方市民族中学2018年部门预算表此部分内容即为部门预算公开表,详见《2018年海南省东方市部门预算表》。
第三部分东方市民族中学2018年部门预算情况说明一、东方市民族中学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明东方市民族中学2018年财政拨款收支总预算41451.4千元。
其中,收入总计41451.4千元,包括一般公共预算本年收入41451.4千元、上年结转0千元,政府性基金预算本年收入0千元、上年结转0千元;支出总计41451.4千元,包括教育支出29968.9千元、社会保障和就业支出6645.9千元、医疗卫生与计划生育支出2532.9千元、住房保障支出2303.7千元。
二、关于东方市民族中学2018年一般公共预算当年拨款情况说明(一)一般公共预算当年规模情况东方市民族中学2018年一般公共预算当年安排41451.4千元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况教育(类)支出29968.9千元,占72.3%;社会保障和就业(类)支出6645.9千元,占16.03%;医疗卫生与计划生育(类)支出2532.9千元,占6.11%;住房保障(类)支出2303.7千元,占5.56%。
2018年部门预算-西城经济科学大学
2018年部门预算公开信息2018年部门预算公开目录第一部分说明 (1)2018年部门预算情况说明 (1)一、部门情况 (1)二、2018年预算安排情况及预算收支增减变化情况说明 (3)三、机关运行经费安排情况说明 (4)四、政府采购项目情况说明 (4)五、政府购买服务情况说明 (4)六、2018年“三公”经费安排情况及“三公”经费增减变化情况说明 (4)七、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出情况 (5)八、专项转移支付情况 (5)九、国有资产占用情况 (5)十、绩效考核情况 (5)第二部分附表 (6)附表1. 2018年部门收支总体情况表 (6)附表2. 2018年部门收入总体情况表 (7)附表3. 2018年部门支出总体情况表 (8)附表4. 2018年财政拨款收支总体情况表 (9)附表5. 2018年一般公共预算支出情况表 (10)附表6. 2018年一般公共预算基本支出情况表 (11)附表7. 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表 (12)附表8. 2018年政府性基金预算支出情况表 (12)附表10. 2018年专项转移支付预算表 (18)附表11. 2018年政府采购预算明细表 (19)第一部分说明2018年部门预算情况说明一、部门情况(一)部门主要职能北京市西城经济科学大学是北京市西城区人民政府举办,经北京市人民政府批准、教育部备案的独立设置成人高等学校,是成人高等教育机构和终身教育、构建学习型城区实施机构。
学校贯彻执行党的教育方针,按照教育部、北京市教委和西城区委、区政府的相关办学要求,实施北京市西城经济科学大学、西城区社区学院、西城区文明市民学校总校、北京开放大学西城分校、西城区学习型城区研究中心、西城区市民终身学习成果认证中心一体化建设,开展大学专科学历继续教育、非学历继续教育培训,以及社会文化生活教育。
作为区属成人高校,西城经科大紧密结合首都核心功能区发展定位,顺应西城区经济社会发展需求,以科学发展观为指导,坚持“面向地区、服务基层、办好百姓身边的大学”的办学宗旨,明确“以专科学历继续教育为基础,以非学历继续教育培训为重点,以社区教育为特色的新型地区性成人高等学校”的发展定位,完成区委区政府部署的各项教育服务任务,努力为社区成员提供全程、全方位的教育服务。
(关于对2018年财政预算编制的补充说明.doc
关于对2018年财政预算编制的补充说明根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》和中省市有关规定,我县2018年财政预算草案已经县第十八届人民代表大会第二次会议第四次大会同意并批复,现就有关编制说明补充如下:一、转移支付收入情况说明2018年我县本级一般公共预算收入55,201万元,一般公共预算支出215,535万元,转移性支出8883万元,差异数通过中省市转移支付补助收入予以平衡。
其中:返还性收入预算6608万元,较2017年执行数5631万元增加977万了,增长17.35%;一般性转移支付收入58,103万元,较2017年执行数59,938减少1835万元,下降 3.06%,主要是未预算脱贫攻坚及资源枯竭型城市转移支付收入(为一次性收入,所以2018年未预算);专项转移支付收入预算81010万元,较2017年执行数79295万元增加1715万元,增长2.16%;年初预算安排其他资金调入23,496万元,年终实现收支平衡。
二、“三公”经费及会议费、培训费预算安排情况说明2018年我县“三公”经费共安排预算858万元,其中因公出国(境)费预算安排0元;公务用车运行维护费预算安排619万元(其中机关公务用车运行维护费预算安排218万元,事业单位公务用车运行维护费预算安排401万元),较2017年预算数633.41万元减少14.41万元,下降 2.27%;公务接待费预算安排239万元,较2017年预算数245.41万元减少 6.41万元,下降 2.6%。
会议费2018年预算安排625万元,较2017年预算数658万元减少33万元,下降5.02%;培训费2018年预算安排133万元,较2017年预算数142万元减少9万元,下降 6.34%。
三、举借债务情况说明截止2017年底,我县债务限额117,441万元,其中一般债务限额96,044万元,专项债务限额21,397万元。
截止2017年底我县债券总额109,518万元,其中一般债券余额91,438万元,专项债券余额18,080万元。
宁夏回族自治区教育考试院
宁夏回族自治区教育考试院2018年部门预算目录第一部分单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、财政拨款支出总表三、一般公共预算支出表四、一般公共预算基本支出表五、一般公共预算“三公”经费支出表六、政府性基金预算支出表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表第三部分2018年部门预算情况说明第四部分名词解释宁夏教育考试院2018年部门预算——单位概况一、主要职能宁夏教育考试院成立于2006年2月,是自治区教育厅直属副厅级定额补助拨款的事业单位。
内设5个副处级机构,分别为:办公室、信息处、高等教育招生考试处(简称“高招处”)、学历文凭自学和非学历社会教育考试处(简称“自考处”)、普通高中学业水平考试处(简称“学考处”)。
目前我院人员编制为46人,实际在编在岗42人。
考试院领导班子由4人组成,其中,院长为副厅级,副院长为正处级。
主要工作职责是:贯彻执行党和国家以及自治区党委、政府关于教育考试和招生工作的各项方针、政策和法律法规;根据国家中等以上各类教育考试和招生工作规定,研制自治区相关教育考试和招生工作规定;组织实施全区中等及中等以上各类教育考试的命题、报名、施考、评卷、录取等工作;开展招生、考试的政策研究和宣传工作;承担非学历证书考试、资格考试及其他社会考试的组织实施,开展面向社会的考试服务等。
二、部门预算单位构成对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。
如:从预算单位构成看,宁夏回族自治区教育考试院部门预算包括:宁夏回族自治区教育考试院本级预算、所属事业单位预算。
纳入宁夏回族自治区教育考试院2018年部门预算编制的二级预算单位包括:1、宁夏回族自治区教育考试院宁夏回族自治区教育考试院2018年部门预算——预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位:万元注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表一般公共预算支出表一般公共预算基本支出表单位:万元五、一般公共预算“三公”经费支出表一般公共预算“三公”经费支出表单位:万元六、政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表单位:万元七、部门收支预算总表部门收支预算总表单位:万元注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
2018年部门预算编制说明
2018年部门预算编制说明一、部门情况(一)部门机构设置、职责2018年西城城市管理综合行政执法监察局按照职责分工及工作需要机关内设科室11个,下设2个分队及督察队和指挥中心。
根据国务院和市人民政府关于相对集中处罚权的决定,我市(西城区)城管执法机关行使法律、法规、规章规定的包括市容环境卫生管理方面、市政管理方面、公用事业管理方面、城市节水管理方面、园林绿化管理方面、环境保护管理方面、城市河湖管理方面、施工现场管理方面、城市停车管理方面、交通运输管理方面、工商行政管理方面、城市规划管理方面以及对流动无照经营行为、违法建设、无导游证从事导游活动行为等13个方面全部或部分处罚权,涉及违法案由311个。
(二)人员构成情况西城区城市管理综合行政执法监察局单位行政编制_96人;事业编制__人;工勤编制_5名;实际101人;长期聘用临时工_30人。
离退休人员_200人,其中:离休__人,退休_200人。
(三)本预算年度的主要工作任务西城区城管执法监察局将紧密围绕党的十九大提出的新思想、新论断、新要求,深入贯彻落实北京市新《总规》,抓牢“疏解非首都功能”牛鼻子,不断推进城市“精治、共治、法治”,以首善标准将党的十九大精神在京华大地形成生动实践,努力建设“安宁祥和、舒适典雅、古朴大方、现代文明”的首都功能核心区。
二、收入预算说明2018年收入预算69,734,593.57元。
其中:财政拨款_ 65,880,493.57元,财政专户资金安排0元,其他资金安排0元,市级提前下达专项转移支付项目资金安排3,854,100.00元。
三、支出预算说明(一)2018年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算36,299,456.45元,其中公用支出4004729.41_元。
(2)项目支出预算_29,581,037.12__元。
主要项目是①_聘请保安服务费__②_办公用房租赁费_③_物业管理费等_。
(二)2018年涉及政府采购项目_9个,预算资金5947514元。
汕头澄海汇璟小学2018年预算公开
汕头市澄海汇璟实验小学2018年预算公开二○一八年目录第一部分汕头市澄海汇璟实验小学概况一、部门职能二、部门预算单位构成第二部分汕头市澄海汇璟实验小学 2018年部门预算情况说明一、收支预算说明二、“三公经费”说明三、其他事项说明第三部分专业名词解释第四部分汕头市澄海汇璟实验小学2018年部门预算表表1 财政拨款收支总体情况表表2 一般公共预算支出情况表表3 一般公共预算基本支出情况表表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表表5 政府性基金预算支出情况表表6 部门预算基本支出明细表表7 部门预算项目支出明细表表8 部门收支总体情况表表9 部门收入总体情况表表10 部门支出总体情况表第一部分汕头市澄海汇璟实验小学部门概况一、部门职能(一)本部机构基本情况1. 部门机构设置、职能汕头市澄海汇璟实验小学是一所全日制公办学校,属于全额拨款事业单位。
下设有校长室,其职能是领导学校行政班子及主持学校教育教学全面工作;办公室,其职能是协助校长室做好各处的协调工作及人事管理工作;德育处,其职能是抓好精神文明建设和校园文化建设,全面管理学校德育工作;教务处,其职能是全面管理学校教学工作;总务处,其职能是管理学校财务工作及负责物资保障。
在澄海区教育局的领导下具体履行如下职能:(1)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行市教育局的行政规章制度。
(2)组织开展本校的教学及教研工作。
指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,按照国家课程标准,开齐课程,开足课时,认真实施小学的教育教学管理,全面推进素质教育,提高教育教学质量。
(3)按照干部和教师的职数、编制和管理权限,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
(4)负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作,为师生提供优美和谐的学习和工作环境。
维护教职工利益,保障教职工合法权益。
唐山海港中学2018年部门预算公开说明
唐山市海港中学2018年部门预算公开说明根据海港开发区关于做好2018年预算公开工作的通知要求,我单位围绕重点工作,结合预算、决策和管理制度,不断调整和优化财政支出结构,保证重点支出,严格规范编制预算,提高预算资金分配、支付和使用过程中的规范和合理性,切实做好本部门预算工作。
一、部门概况及机构设置情况(一)基本情况我单位属于事业单位,实有人数57人,其中行政编制0人,事业编制26人,其中有1人去海港二中任教,2人为海港二中编制在我校任教,其他30人。
(二)主要职责我单位的主要职能是:推进义务教育均衡发展,建立中学校舍安全保障机制,改善薄弱学校办学条件。
(三)机构设置情况校长主持全校工作,下设三个部门:综合事务保障处、教育教学管理处、校长办公室。
二、部门预算收支情况(一)部门收支预算编制的依据及测算说明1、人员经费按照国家规定的工资福利政策标准核定。
2、日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。
3、对个人和家庭补助依据住房公积金标准及退休人员生活补助标准填报。
(二)2018年预算收支情况2018年收入预算总计1038.96万元。
2018年支出预算1038.96万元,按用途划分为:工资福利支出666.27万元;对个人家庭补助支出3万元;公用经费支出78.54万元;专项项目支出291.15万元。
(三)增减变化分析比2017年预算减少79.46万元,主要支出项目增减原因分析:工资福利支出较上年减少,原因为2017年养老保险估计过多,2018年严格按照2017年决算数编制;公用经费支出减少,原因为公用项目需求减少;项目支出增加,原因为部分设备更换、维修。
三、“三公”经费预算说明2018年我部门“三公”经费预算安排0万元,较上年预算增0万元。
具体安排情况为:(一)公务用车购置及运行费。
共计安排0万元,较上年增0万元,原因为我单位不涉及此项业务活动。
1.公务用车购置安排0万元,较上年增0万元,原因为我单位不涉及此项业务活动。
南昌大学人民武装学院2018年部门预算
南昌大学人民武装学院2018年部门预算目录第一部分南昌大学人民武装学院概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分南昌大学人民武装学院2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分南昌大学人民武装学院2018年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》第四部分名词解释第一部分南昌大学人民武装学院概况一、部门主要职责南昌大学人民武装学院是主管高等教育工作的省政府(省委)组成部门(直属机构),主要职责是负责培养全省基层武装干部工作的大专院校。
在省政府办公厅和省军区司令部的双重领导下,培养基层武装干部;承担拟选配到乡(镇)、街道人民武装部工作的地方大专院校毕业生和党政干部的岗前专业培训。
二、部门基本情况2018年南昌大学人民武装学院共有预算单位1个。
编制人数90人,其中:全部补助事业编制90人。
实有人数59人,其中:在职人数57人,包括全部补助事业人员57人、退休人员2人。
在校学生1648人,其中:高等学校1648人。
第二部分南昌大学人民武装学院2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况2018年南昌大学人民武装学院收入预算总额为1917.56万元较上年减少239.05 万元,其中:一般公共预算拨款收入845.6万元,较上年预算安排增加0.4万元;事业收入1032万元,较上年预算安排增加0万元;国有资产出租出借收入27万元,较上年预算安排减少102.6万元;上年结转12.96万元,较上年预算安排减少136.85万元。
(二)支出预算情况2018年南昌大学人民武装学院度支出预算总额1917.56万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出1469.48万元较上年预算安排增加47.47万元,包括:工资福利支出1306.98万元、商品和服务支出48万元、对个人和家庭的补助7万元、资本性支出107.5万元;项目支出448.08万元,较上年预算安排,减少286.52万元,其中:商品和服务支出401.48万元、对个人和家庭的补助18.9万元、资本性支出27.7万元。
自贡市自流井区教育局2018年部门预算编制的说明
自贡市自流井区教育局年部门预算编制的说明一、基本职能及主要工作(一)基本职能、贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规;负责拟订全区教育工作的政策和规范性文件,并监督实施;、拟订全区教育事业发展规划和教育体制改革政策;提出教育事业的发展重点、结构、发展速度建议;、负责管理区级教育经费;、负责管理全区基础教育、职业教育、成人教育、社会力量举办的中初等学历教育等工作;、负责全区教师队伍建设工作;负责全区教师继续教育工作;、负责下属事业单位领导班子和干部队伍建设工作;、指导全区各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作;、负责全区基础教育学历教育及考试工作;、负责全区教育系统教育教案教研工作;、指导全区教育系统党建工作;、负责教育督导评估工作;、负责全区教育系统信息的统计、分析及信息系统的开发和建设工作;、负责管理全区勤工俭学工作,制定全区勤工俭学计划和相关政策,指导学校开展勤工俭学活动;、承担区政府公布的有关行政审批事项;、承办区政府交办的其他事项。
(二)年重点工作、大力推进项目建设,提高优质教育资源供给水平;、全面实施质量提升工程;、着力实施教育民生工程、持续加强党风廉政和教育行风建设;、切实抓好安全稳定工作。
二、部门简况教育局局机关个,下属二级单位个。
其中行政单位个,其他事业单位个。
纳入年部门预算编制的二级单位为:(塘坎上小学、檀木林小学、东方小学、育英小学、光大街小学、第六中学、大湾井小学、特殊学校、曾家岩小学、鸿鹤小学、檀木林幼儿园、机关幼儿园、第一幼儿园、舒坪镇小学、仲权小学、荣边小学、中学、中学校、农团小学、漆树小学、德铭中学、基础教育中心、职教中心、后产办、少年宫、职教中心)。
教育局机关机构设置情况为:共计个内设股室包括局办公室、人事股、教育股、安发办、计财股、政教股、监察室、党办、督导室。
三、收支预算总体情况教育局年收支总预算万元,比年收支预算总数增加万元,主要因是项目经费增加。
2018部门预算支出经济分类科目详细说明
科目说明 反映单位按规定提取或安排的工会经费。 反映单位按规定提取的职工福利费。 反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过 路费、保险费、安全奖励费用等支出。 反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如 公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃 料费、维修费、保险费等。 反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用, 包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。 反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组 织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离 退休人员公用经费等。 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休 费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务 补贴等补贴。 反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休 费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补 贴。 反映机关事业单位退职人员的生活补贴,一次性支付给职 工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助,一次 性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费,按月支 付给自主择业的军队转业干部的退役金。 反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性 和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员 的各项抚恤金,以及按规定开支的机关事业单位职工和离退 休人员丧葬费。 反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军 人生活补助费,机关事业单位职工遗属生活补助,长期赡养 人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农 牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部 的补助支出,人犯的伙食费、药费等。 反映按规定开支的城乡困难群众、灾民、归侨、外侨及其 他人员的生活救济费,包括城乡居民的最低生活保障金,随 同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体 企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费,特困救助 供养对象、临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济 费,精简退职老弱残职工救济费,福利、救助机构发生的收 养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。 反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医 疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资 助居民参加城乡居民医疗保险以及资助农民参加新型农村合 作医疗、城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城 乡贫困家庭的医疗救助支出。
2018年部门预算公开情况说明
2018年部门预算公开情况说明按照《预算法》有关规定和《邯山区财政局关于批复2018年部门预算的通知》文件要求,现将邯山区林业局2018年部门预算公开如下:一、部门职责(一)负责全区林业及其生态建设的监督管理;(二)组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作;(三)承担全区森林资源保护发展监督管理工作;(四)组织、协调、指导和监督全区湿地保护、荒漠化防治、陆生野生动植物资源保护及林业系统自然保护区管理工作。
二、单位构成部门机构设置情况(一)收入说明:本部门2018年度财政拨款收入总额为447.4万元,(二)支出说明:总支出为447.4万元。
全部为基本支。
(三)机关运行经费安排情况:基本支出预算总计447.4万元,其中人员经费支出374.69万元,同比去年有所增长,增长原因是2017年机关事业单位统一提高了工资标准,增加了公务交通补贴、通讯补贴。
日常公用经费支出为472.71万元,日常公用经费主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、培训费、工会经费、福利费等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化2018年我局严格按政策编制“三公”经费预算,“三公”经费总额3万元,其中无车辆购置费和出国费预算,公务用车运行维护费3万元,无公务接待费用。
五、工作活动绩效目标部门职责-工作活动绩效目标活动名称活动描述绩效目标绩效指标绩效描述8 9 11 12 13造林绿化组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。
制定全县造林绿化指导性计划,贯彻落实国家及省市有关标准和规程,指导植树造林工作;指导监督全民义务植树工作;承担邯郸县绿化委员会办公室的日常工作增加有林地面积,提高全县绿化水平和森林覆盖率,改善生态环境。
全县完成造林绿化1.001万亩反映森林森林覆盖率造林绿化组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。
制定全县造林绿化指导性计划,贯彻落实国家及省市有关标准和规程,指导植树造林工作;指导监督全民义务植树工作;承担邯郸县绿化委员会办公室的日常增加有林地面积,提高全县绿化水平和森林覆盖率,改善生态环境。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
教育系统2018年部门预算情况的说明一、基本情况
(一)部门机构设置
教委机关行政编制43人,实际42人,工勤编制15人,实际4人;所属事业编制5622人,实际4956人。
离退休人员2504人,其中:离休9人,退休2489人。
(二)主要职责
1.贯彻落实国家和本市有关教育方面的法律、法规、方针、政策,研究提出本区教育工作的发展战略,组织编制本区教育事业发展规划、计划并组织实施。
2.统筹、协调和指导全区教育工作。
统一管理全区学前教育、中小学教育、职业教育、成人教育以及其它各类教育事业;负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平;统筹、协调、指导教学和教育改革工作;负责教育教学质量的评估和监控工作;制定招生计划并组织实施;负责各类学校在校生的学籍管理。
3.管理、指导本区各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作;指导和协调各类学生的社会实践和校外教育工作。
4.按照管理权限,对社会力量举办的学前教育、普教、成人教育学校事宜进行审批。
5.统筹、协调和指导本区学习型社会、终身学习服务体系建设工作。
6.会同有关部门对教育建设投资、年度预决算等进行研究、协调和落实;负责统筹管理区本级教育基本建设投资、教育事业经费;管理区本级教育国有资产和教育基本建设项目;负责教育经费的预决算、落实,监督教育经费预算的执行情况。
7.负责编制和落实教育机构的设立、调整、撤并的规划;落实本区教育系统人事制度改革工作;
指导学校内部管理体制改革;主管全区学校教师和管理人员的队伍建设、初中及以下级别教师资格认定、教育系统专业技术职务管理工作。
8.统筹规划、指导学校后勤改革工作;协调组织有关部门做好校内外环境整治工作,维护学校正常秩序。
9.负责本区教育系统国际合作与交流工作;规划、指导本区教育科学研究、教育教学研究和现代化信息技术发展工作;负责本区语言文字规范化和推广普通话工作。
10.依法对本区教育系统的安全工作承担管理责任,对以区教委名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。
11.承办区政府交办的其他事项。
二、收支总体情况
收入预算166776.54万元,比上年的141227.1万元增加25549.44万元,增长18.09%;
支出预算166776.54万元,比上年的141227.1万元增加25549.44万元,增长18.09%。
三、财政拨款支出情况
一般公共预算财政拨款支出166730.54万元,比上年的141227.1万元增加25503.44万元。
其中:基本支出预算105749.4万元,占总支出预算63.43%,比上年的93954.9万元增加11794.5万元,增长12.55%,主要原因是政策性增资、社会保障缴费和住房公积金增加等。
项目支出预算60981.14万元,占总支出预算36.57%,比上年的47272.2万元增加13708.94万元,增长29%,
主要原因是市级投入增加。
政府性基金财政拨款支出46万元,比上年的0万元增加46万元。
项目主要为乡村少年宫支持项目。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
2018年一级单位汇总(含本级和二级预算单位)“三公”经费财政拨款预算673.7万元。
比上年“三公”经费财政拨款预算668.35万元增加5.36万元。
其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平。
公务接待费0.35万元,比上年预算增加0.35万元。
公务用车运行维护费673.35万元,比上年预算增加5.35万元, 主要原因是新增延庆区第七幼儿园公务用车预算。
公务车运行维护费2017年度预算中公务用车购置0万元,与上年持平。
五、部门政府采购预算说明
2018年政府采购预算总额207.9万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算207.9万元,政府采购工程预算0万元。
六、机关运行经费或日常公用经费情况
机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年一级预算单位汇总(含本级和二级事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计15116.47万元,比上年减少77.73万元,主要原因学生人数减少导
致按学生人数进行预算的综合教学经费减少。
七、部门预算绩效情况说明
2018年预算中涉及部门预算项目绩效目标的项目有1个,涉及金额5150万元。
项目主要用于学校基础设施设备改善,人员培训、学生活动三个方面,进一步提升区域整体教育教学质量,打造区域教育特色。
八、行政事业性收费重点项目信息
本部门涉及的行政事业性收费项目13类,其中主要项目为职称评审费,设立的依据为京发改【2013】2512号,收费标准为高级职称评审费700元/人,中级职称评审费500元/人,初级职称评审费200元/人,收费对象为参加职称评审教师。
九、其他需要重点说明的事项
1.2017年度专项转移支付项目申报情况:未涉及。
2.目前国有资产占有使用情况:固定资产总额169975.12万元,其中:汽车148辆,2640.43万元;单价100万元以上的专用设备5台(套),808万元。