2017年度服装城部门收支预算总表
2017年部门预算表
2017年部门预算表
高明区委统战部2017年收支预算总表
单位:万元
—1—
高明区委统战部2017年财政拨款支出预算表
—2—
注:本表按照政府收支分类科目列示到款级科目,其中:教育、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、农林水事务及保障性住房等民生支出要进一步细化到“项”级支出科目。
高明区委统战部2017年“三公”经费财政拨款预算表
单位:万元
2016年,高明区委统战部,“三公”经费财政拨款支出预算 11 万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。
因公出国(境)费是指部门工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食
补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务接待费支出 11 万元。
公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,包括出席会议、考察
调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报、对口支援等公务活动发生的接待支出。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
—3—
—4—。
2017年度部门决算表收入支出决算总表
第二部分2017年度部门决算表收入支出决算总表公开01表注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表收入决算表公开02表注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表支出决算表公开03表注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表财政拨款收入支出决算总表公开04表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表公开部门:彭阳县政务服务中心金额单位:元注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表金额单位:元注:彭阳县政务服务中心2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况(数据取自财决09表)。
第三部分2017年度部门决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计1323456.74元,支出总计1187623.72元。
与2016年相比,收入总计减少415347.91元,下降24%;支出总计减少227724.89元,下降16%。
收入下降的主要原因是采购资金减少,相比2016年,采购资金收入减少40万元,支出下降主要原因是采购资金减少,采购资金支出减少20万元。
二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计1000064.43元,其中:财政拨款收入1000003.92元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入60.51元,占0%。
三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计1187623.72元,全部为基本支出,占100%;项目支出0元,占0%;经营支出0元,占0%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入总决算1,323,396.23元。
2017部门决算表收入支出决算总表
第二部分2017年度部门决算表收入支出决算总表公开01表注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表收入决算表公开02注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表支出决算表公开03表财政拨款收入支出决算总表公开04表金额一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表公开部门:彭阳县会计核算中心金额单位:元注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表金额单位:元注:彭阳县会计核算中心2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况(数据取自财决09表)。
第三部分2017年度部门决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计8,387,264.75元,支出总计6809345.43元。
与2016年相比,收入增加1542912.58增长了22.54%、支总计增加1308316.81元,增长23.78%。
收入和支出增加的主要原因都是养老保险补助增加,因为社保清算2014.10月-2016.5月养老金及2017年全年职工养老金,所以安排资金比去年增加了12.98万元,年底所有结余资金全部支出。
二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计7,243,992.36元,其中:财政拨款收入6,546,823.98元,占90.38%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入697,168.38元,占9.62%。
三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计6,809,345.43元,全部为基本支出,占支出的100%;项目支出0元,占0%;经营支出0元,占0%。
2017年部门财务收支预算总表
2017年部门财务收支预算总表部门预算01表编报单位: 上海市嘉定区航务管理所单位:万元(保留两位小数)本年收入本年支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入3,749.68一般公共服务支出其中:一般公共预算3,749.68国防政府性基金公共安全支出国有资本经营教育二、其他财政资金收入714.40科学技术1.事业收入文化体育与传媒2.经营收入社会保障和就业193.613.上级补助收入714.40医疗卫生与计划生育76.304.其他收入节能环保城乡社区事务农林水事务交通运输4,154.30资源勘探信息等事务商业服务业等事务金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出39.87粮油物资储备支出国有资本经营预算支出预备费国债还本付息支出其他支出收入总计4,464.08支出总计4,464.082017年部门收入预算总表部门预算02表编报单位: 上海市嘉定区航务管理所单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称收入预算类款项合计财政拨款收入事业收入经营收入上级补助其他收入合计4,464.083,749.68714.40208社会保障和就业支出193.61193.6120805 行政事业单位离退休193.61193.612080502 事业单位离退休41.0141.012080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出109.00109.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出43.6043.60210医疗卫生与计划生育支出76.3076.3021011 行政事业单位医疗76.3076.302101102 事业单位医疗76.3076.30214交通运输支出4,154.303,439.90714.40 21401 公路水路运输4,154.303,439.90714.40 2140112 公路运输管理1,539.411,539.412140136 水路运输管理支出2,590.891,876.49714.40 2140199 其他公路水路运输支出24.0024.00221住房保障支出39.8739.8722102 住房改革支出39.8739.872210201 住房公积金39.8739.872017年部门支出预算总表部门预算03表编报单位: 上海市嘉定区航务管理所单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称支出预算类款项合计基本支出项目支出合计4,464.081,849.192,614.89208社会保障和就业支出193.61193.6120805 行政事业单位离退休193.61193.612080502 事业单位离退休41.0141.012080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出109.00109.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出43.6043.60210医疗卫生与计划生育支出76.3076.3021011 行政事业单位医疗76.3076.302101102 事业单位医疗76.3076.30214交通运输支出4,154.301,539.412,614.89 21401 公路水路运输4,154.301,539.412,614.89 2140112 公路运输管理1,539.411,539.412140136 水路运输管理支出2,590.892,590.89 2140199 其他公路水路运输支出24.0024.00 221住房保障支出39.8739.8722102 住房改革支出39.8739.872210201 住房公积金39.8739.872017年部门财政拨款收支预算总表部门预算04表编报单位: 上海市嘉定区航务管理所单位:万元(保留两位小数)本年财政拨款收入本年财政拨款支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一、一般公共预算资金3,749.68一般公共服务支出二、政府性基金国防三、国有资本经营收入公共安全支出教育科学技术文化体育与传媒社会保障和就业193.61193.61医疗卫生与计划生育76.3076.30节能环保城乡社区事务农林水事务交通运输3,439.903,439.90资源勘探信息等事务商业服务业等事务金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出39.8739.87粮油物资储备支出国有资本经营预算支出预备费国债还本付息支出其他支出收入总计3,749.68支出总计3,749.683,749.682017年部门一般公共预算支出功能分类预算表部门预算05表编报单位: 上海市嘉定区航务管理所单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称一般公共预算拨款支出类款项合计基本支出项目支出合计3,749.681,849.191,900.49208社会保障和就业支出193.61193.6120805 行政事业单位离退休193.61193.612080502 事业单位离退休41.0141.012080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出109.00109.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出43.6043.60210医疗卫生与计划生育支出76.3076.3021011 行政事业单位医疗76.3076.302101102 事业单位医疗76.3076.30214交通运输支出3,439.901,539.411,900.49 21401 公路水路运输3,439.901,539.411,900.49 2140112 公路运输管理1,539.411,539.412140136 水路运输管理支出1,876.491,876.49 2140199 其他公路水路运输支出24.0024.00 221住房保障支出39.8739.8722102 住房改革支出39.8739.872210201 住房公积金39.8739.872017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表部门预算06表编报单位: 单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称政府性基金预算拨款支出类款项合计基本支出项目支出2017年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表部门预算07表编报单位: 单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称国有资本经营预算拨款支出类款项合计基本支出项目支出2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表部门预算08表编报单位: 上海市嘉定区航务管理所单位:万元(保留两位小数)项 目一般公共预算基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费类款合计1,849.191,345.94503.25 301工资福利支出1,285.161,285.1601基本工资123.58123.5802津贴补贴25.1625.1604社会保障缴费97.0197.0107绩效工资421.10421.1008机关事业单位养老保险缴费支出109.00109.0009职业年金缴费43.6043.6099其他工资福利支出465.71465.71 302商品和服务支出454.15454.15 09物业管理费91.9491.9411差旅费 3.00 3.0015会议费 3.50 3.5016培训费11.0011.0017公务接待费 1.00 1.0024被装购置费29福利费33.4833.4831公务用车运行维护费19.6019.6039其他交通费用★149.37149.3799其他商品和服务支出141.26141.26 303对个人和家庭的补助60.7860.7801离休费19.7919.7909奖励金 1.12 1.1211住房公积金39.8739.87310其他资本性支出49.1049.10 02办公设备购置49.1049.1013公务用车购置99其他资本性支出2017年嘉定区航务管理所预算编制说明一、主要职责嘉定区航务管理所主要承担:地方海事、水路运输、内河港口、内河航道、船员证件、船舶登记、船舶检验等行政执法和管理职能,依法进行规范征收和维护水上交通安全和水运市场秩序 。
2017年度部门收支决算总表
0.00 四、公共安全支出
Hale Waihona Puke 0.00 五、教育支出0.00 六、科学技术支出
0.00 七、文化体育与传媒支出
3,803,812.18 八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
73,343,132.24
本年支出合计
支出
七、用事业基金弥补收支差额 八、年初结转和结余
基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
0.00 二十四、结余分配
2,405,476.68
175,633.08 0.00 0.00
175,633.08 0.00
6,013,072.51 224,938.11
5,788,134.40 0.00
75,748,608.92
2017年度部门收支决算总表
编制单位:遂昌县人民政府(汇总)
收
入
项目
一、财政拨款
一般公共预算
政府性基金预算
二、上级补助收入
三、事业收入
四、经营收入
五、附属单位上缴收入
六、其他收入
本年收入合计
决算数
项目
69,539,320.06 一、一般公共服务支出
64,506,462.16 二、外交支出
5,032,857.90 三、国防支出
2017年度部门收支预算总表
团招商。
2、公务用车购置及运行费预算14.54万元,比上年减少57.85万元,同比下降79.91%。
主要原因是行政单位实行了公车改革,我委机关未保留公务用车。
运行费支出主要是按规定列支的外聘驾驶员相关费用及下属事业单位的车辆运行费用。
3、公务接待费预算128.11万元,比上年增加87.90万元,同比增长218.60%。
主要原因增加了世界物联网博览会的会务接待费用等。
4、会议费预算628.50万元,比上年增加349万元,同比增长124.87%。
主要原因增加了世界物联网博览会和2017年IEEE智慧城市第三次会议费用等。
5、培训费支出预算252.93万元,比上年增长211.06万元,同比增长504.08%。
主要原因为2017年新增全口径预算公开,是政府专项资金中的培训费用。
第三部分表 2017年综合财政预算收支总表
二十三、其他支出
(二)全县各项社会事业专项经费
14,636,700
8,251,800
6,384,900
二十四、转移性支出
其中:本级安排
14,636,700
8,251,800
6,384,900
其中:专项上解支出
其中:上级安排
三、上解支出
表二:2017年工资性支出预算明细表
功能科目编码 (单位编码)
功能科目名称 (单位名称)
工 资 福 利 性 支 出
合 计
工 资 性 支 出
社会保险缴费
其他工资福利支出
小计
基本工资
津贴补贴
奖金
绩效工资
预留正常晋升
小计
基本养老保险
职业年金
基本医疗保险
失业保险
工伤生育及其他保险
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
合计
1,736,261
1,292,287
714,132
7,167
7,167
7,167
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00ห้องสมุดไป่ตู้
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,167
7,167
0.00
2017年部门预算公开报表
3233.14 3233.14 3233.14 864.73 241.29 1253.11 874.01
2148.65 2148.65 2148.65 864.73
1293.63 1293.63 1293.63 467.42
227.92 227.92 227.92 123.80
627.10 627.10 627.10 273.51
对个人和家庭的 补助支出
项目支出
合计 一般公共服务支出 质量技术监督与检验检疫事务 行政运行(质量技术监督与检验检疫 事务) 一般行政管理事务(质量技术监督与 检验检疫事务) 事业运行(质量技术监督与检验检疫 事务) 其他质量技术监督与检验检疫事务支 出
2870.49
2148.65
1293.63
227.92
项目支出
合计 市质量技术监督局 市质量技术监督局本级 质监局稽查局 质监局高新区分局 质监局开发区分局 质监局清河区分局 计量测试所 特种设备检测所 信息中心 质量监督检验所
3233.14 3233.14 898.74 76.61 29.73 44.42 96.52 892.59 1000.67 30.81 163.05
专项收入
其他收入
纳入专户管理 政府性基金收 的行政事业性 入 收费收入 提前告知专项
附表10:
2017年
部门政府采购支出预算表
单位:万元 一般公共预算拨款收入
单位名称科目名称(类/款/项)
项目名称
项目内容
合计 小计
纳入预算管理 财政拨款(补 的行政事业性 助)收入 收费收入
专项收入
其他收入
提前告知专项
专项收入
其他收入
提前告知专 项
合计
2017年部门收支预算总表
30207
邮电费
基本支出
基本支出
72,000.00
0.00
30213
维修(护)费
镇级均衡性转移支付
项目支出
0.00
420,000.00
基本支出
基本支出
63,040.00
0.00
30216
培训费
基本支出
基本支出
65,000.00
0.00
30217
公务接待费
基本支出
基本支出
5,000.00
0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出
镇级均衡性转移支付
项目支出
0.00
农民集中居住小区物业管理费(按实核算)
项目支出
0.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助
村(社区)社干部报酬(按实核算)
项目支出
0.00
治保会巡逻队经费
项目支出
0.00
安全协管员经费
项目支出
0.00
村(社区)办公费
收入总计
11,572,207.00
支出总计
11,572,207.00
2017年一般公共预算支出预算表(功能科目)
单位:元
项目
项目性质
基本支出预算
项目支出预算
单位代码
单位名称(功能科目)
项目名称
合计:
4,637,459.00
6,934,748.00
334305
马家镇
4,637,459.00
6,934,748.00
项目支出
0.00
3,110,000.00
农民集中居住小区物业管理费(按实核算)
项目支出
第一部分2017年度部门决算报表
第一部分2017年度部门决算报表
收入支出决算总表
单位名称:单位:万元
1 / 24
3 / 24
4 / 24
5 / 24
6 / 24
7 / 24
8 / 24
财政拨款收入支出决算总表
9 / 24
10 / 24
11 / 24
12 / 24
一般公共预算财政拨款支出决算表
13 / 24
一般公共预算财政拨款支出决算表
14 / 24
15 / 24
一般公共预算财政拨款支出决算表
16 / 24
一般公共预算财政拨款支出决算表
17 / 24
18 / 24
一般公共预算财政拨款支出决算表
19 / 24
财政拨款基本支出经济分类决算表
20 / 24
单位名称:单位:万元
单位名称:单位:万元
23 / 24
财政拨款“三公”经费支出决算表单
位名
称:
注:
“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
政府采购情况表
单位名称: 单位:万元
24 / 24。
2017年部门收支总表01
支
一、本年收入 (一)一般公共预算拨款 (二)政府性基金预算拨 款 (三)其他资金 二、上年结转 (一)一般公共预算拨款 (二)政府性基金预算拨 款
57756699.0 一、本年支出
二、结转下年
收 入 总 计
58689172.6
支 出 总 计
年财政拨款收支总表
支 合计
58689172.6
出 一般公共预 政府性基金预算 算
50689172.6
其他资金 8000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 1452240 0 0 0 56389156.6 0 0 0 0 0 0 847776 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
东阳市林业局(主管) 单位:元
2017年财政拨款收支总表
收
入 项目 预算数 项目
49756699 (一)一般公共服务支出 0.0 (二)外交支出 8000000 (三)国防支出 (四)公共安全支出 932473.6 (五)教育支出 932473.6 (六)科学技术支出 (七)文化体育与传媒支出 (八)社会保障和就业支出 (九)医疗卫生与计划生育 支出 (十)节能环保支出 (十一)城乡社区支出 (十二)农林水支出 (十三)交通运输支出 (十四)资源勘探信息等支 出 (十五)商业服务业等支出 (十六)金融支出 (十七)援助其他地区支出 (十八)国土海洋气象等支 出 (十九)住房保障支出 (二十)粮油物资储备支出 (二十一)其他支出 (二十二)债务还本支出 (二十三)债务付息支出 (二十四)债务发行费用支 出
0 0 1452240 0 0 0 48389156.6 0 0 0 0 0 0 847776 0 0 0 0 0
2017年度部门收支决算总表
2017年度部门收支决算总表金额单位:万元编制单位:宁波市综合行政执法局(城市管理局)公开01表收 入支出项 目决算数项目决算数一、财政拨款71,265.10一、一般公共服务支出15.00 一般公共预算70,396.20二、外交支出政府性基金预算868.90三、国防支出二、上级补助收入四、公共安全支出三、事业收入五、教育支出 3.00四、经营收入8,847.76六、科学技术支出24.00五、附属单位上缴收入七、文化体育与传媒支出六、其他收入1,145.01八、社会保障和就业支出2,870.34九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出83,596.94十二、农林水支出500.00十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出110.00十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出2,636.24二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出959.61二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计81,257.87本年支出合计90,715.13七、用事业基金弥补收支差额2,900.28二十四、结余分配2,152.84八、年初结转和结余27,207.80 交纳所得税基本支出结转243.35 提取职工福利基金项目支出结转和结余26,964.45 转入事业基金2,152.84 经营结余 其他二十五、年末结转和结余18,497.98基本支出结转250.69项目支出结转和结余18,247.29经营结余收 入 总 计111,365.95支 出 总 计111,365.952017年度部门收入决算总表(分单位)金额单位:万元编制单位:宁波市综合行政执法局(城市管理局)公开02_1表单位名称总计上年结转财政拨款事业收入经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额合计一般公共预算政府性基金预算栏 次1234567891011合 计111,365.9527,207.8071,265.1070,396.20868.908,847.761,145.012,900.28宁波市城市管理局本级27,430.6816,951.7810,456.0110,456.0169.73-207.12160.28宁波市综合行政执法支队直属大队2,666.14107.432,556.982,556.98 1.73宁波市公用事业监管中心1,171.41 1.351,169.20877.93291.270.86宁波市市政公用工程安全质量监督站1,983.44 2.391,862.201,862.2093.8525.00宁波市市政管理处51,596.217,763.7832,042.5331,464.90577.638,847.76512.412,429.73宁波市城区内河管理处2,822.291,014.311,719.681,719.6815.5172.79宁波市市容环境卫生管理处3,594.81481.533,063.453,063.45 4.3645.47宁波市园林管理局11,306.59552.9210,031.9310,031.93443.11100.00178.63宁波市智慧城管中心2,663.06332.262,254.092,254.09 3.3760.0013.34宁波市生活垃圾分类管理中心6,131.320.056,109.036,109.030.0822.120.042017年度部门收入决算总表(分科目)金额单位:万元编制单位:宁波市综合行政执法局(城市管理局)公开02_2表科目编码科目名称总 计上年结转财政拨款事业收入经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额合计一般公共预算政府性基金预算类款项1234567891011合计111,365.9527,207.8071,265.1070,396.20868.908,847.761,145.012,900.28201一般公共服务支出15.0015.0015.0020117质量技术监督与检验检疫事务15.0015.0015.002011702 一般行政管理事务15.0015.0015.00205教育支出 3.00 3.00 3.0020599其他教育支出 3.00 3.00 3.002059999 其他教育支出 3.00 3.00 3.00206科学技术支出24.0024.0024.0020604技术研究与开发24.0024.0024.002060402 应用技术研究与开发 5.00 5.00 5.002060403 产业技术研究与开发19.0019.0019.00208社会保障和就业支出2,870.342,870.342,870.3420805行政事业单位离退休2,854.622,854.622,854.622080504 未归口管理的行政单位离退休43.1643.1643.162080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,589.761,589.761,589.762080506 机关事业单位职业年金缴费支出★635.90635.90635.902080599 其他行政事业单位离退休支出585.80585.80585.8020808抚恤15.7215.7215.722080801 死亡抚恤15.7215.7215.72212城乡社区支出104,239.6527,203.6564,142.9564,142.958,847.761,145.012,900.28 21201城乡社区管理事务23,792.111,892.9121,081.2621,081.26151.31666.63 2120101 行政运行2,383.4995.042,288.452,288.452120102 一般行政管理事务681.60541.61139.99139.992120104 城管执法2,311.37107.432,202.212,202.21 1.732120107 市政公用行业市场监管699.670.47698.34698.340.862120199 其他城乡社区管理事务支出17,715.981,148.3615,752.2715,752.27148.72666.63 21203城乡社区公共设施49,063.8914,593.4622,896.9322,896.938,847.76492.092,233.65 2120399 其他城乡社区公共设施支出49,063.8914,593.4622,896.9322,896.938,847.76492.092,233.65 21205城乡社区环境卫生19,800.76714.8918,678.1118,678.11407.762120501 城乡社区环境卫生19,800.76714.8918,678.1118,678.11407.7621206建设市场管理与监督1,582.89 2.391,486.651,486.6593.852120601 建设市场管理与监督1,582.89 2.391,486.651,486.6593.8521208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出10,000.0010,000.002120803 城市建设支出10,000.0010,000.00213农林水支出500.00500.00500.0021308普惠金融发展支出500.00500.00500.002130899 其他普惠金融发展支出500.00500.00500.00215资源勘探信息等支出110.00110.00110.0021506安全生产监管 3.50 3.50 3.502150699 其他安全生产监管支出 3.50 3.50 3.5021599其他资源勘探电力信息等支出106.50106.50106.502159999 其他资源勘探信息等支出106.50106.50106.50221住房保障支出2,644.35 4.152,640.202,640.2022102住房改革支出2,644.35 4.152,640.202,640.202210201 住房公积金2,420.82 4.122,416.702,416.702210202 提租补贴213.630.03213.60213.602210203 购房补贴9.909.909.90229其他支出959.61959.6190.71868.9022904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出868.90868.90868.902290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出868.90868.90868.9022999其他支出90.7190.7190.712299901 其他支出90.7190.7190.712017年度部门支出决算总表(分单位)金额单位:万元编制单位:宁波市综合行政执法局(城市管理局)公开03_1表单位名称总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出人员支出日常公用支出栏 次1234567合 计90,715.1322,704.772,077.8859,236.556,695.93宁波市城市管理局本级13,860.512,392.70385.6111,082.20宁波市综合行政执法支队直属大队2,556.992,135.51385.9835.50宁波市公用事业监管中心1,168.60742.8456.00369.76宁波市市政公用工程安全质量监督站1,967.551,430.3087.63449.62宁波市市政管理处46,294.659,033.01605.2529,960.466,695.93宁波市城区内河管理处1,991.92782.6246.661,162.64宁波市市容环境卫生管理处3,594.271,431.45123.602,039.22宁波市园林管理局10,818.133,509.79262.817,045.53宁波市智慧城管中心2,331.19823.8291.181,416.19宁波市生活垃圾分类管理中心6,131.32422.7333.165,675.432017年度部门支出决算总表(分科目)金额单位:万元编制单位:宁波市综合行政执法局(城市管理局)公开03_2表科目编码科目名称总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出人员支出日常公用支出类款项1234567合计90,715.1322,704.772,077.8859,236.556,695.93201一般公共服务支出15.0015.0020117质量技术监督与检验检疫事务15.0015.002011702 一般行政管理事务15.0015.00205教育支出 3.00 3.0020599其他教育支出 3.00 3.002059999 其他教育支出 3.00 3.00206科学技术支出24.0024.0020604技术研究与开发24.0024.002060402 应用技术研究与开发 5.00 5.002060403 产业技术研究与开发19.0019.00208社会保障和就业支出2,870.342,870.3420805行政事业单位离退休2,854.622,854.622080504 未归口管理的行政单位离退休43.1643.162080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,589.761,589.762080506 机关事业单位职业年金缴费支出★635.90635.902080599 其他行政事业单位离退休支出585.80585.8020808抚恤15.7215.722080801 死亡抚恤15.7215.72212城乡社区支出83,596.9417,198.192,072.2157,630.616,695.93 21201城乡社区管理事务21,874.8216,159.141,984.083,731.602120101 行政运行2,287.411,901.80385.612120102 一般行政管理事务139.99139.992120104 城管执法2,202.221,681.61385.98134.632120107 市政公用行业市场监管697.73563.2450.3384.162120199 其他城乡社区管理事务支出16,547.4712,012.491,162.163,372.8221203城乡社区公共设施37,114.6130,418.686,695.93 2120399 其他城乡社区公共设施支出37,114.6130,418.686,695.93 21205城乡社区环境卫生19,156.2219,156.222120501 城乡社区环境卫生19,156.2219,156.2221206建设市场管理与监督1,567.081,039.0588.13439.902120601 建设市场管理与监督1,567.081,039.0588.13439.9021208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出3,884.213,884.212120803 城市建设支出3,884.213,884.21213农林水支出500.00500.0021308普惠金融发展支出500.00500.002130899 其他普惠金融发展支出500.00500.00215资源勘探信息等支出110.00110.0021506安全生产监管 3.50 3.502150699 其他安全生产监管支出 3.50 3.5021599其他资源勘探电力信息等支出106.50106.502159999 其他资源勘探信息等支出106.50106.50221住房保障支出2,636.242,636.2422102住房改革支出2,636.242,636.242210201 住房公积金2,412.792,412.792210202 提租补贴213.55213.552210203 购房补贴9.909.90229其他支出959.61 5.67953.9422904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出868.90 5.67863.232290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出868.90 5.67863.2322999其他支出90.7190.712299901 其他支出90.7190.712017年度部门财政拨款收支决算表金额单位:万元编制单位:宁波市综合行政执法局(城市管理局)公开04表收 入支出项 目决算数项目(按功能分类)决算数一、本年收入71,265.10一、一般公共服务支出15.00(一)一般公共预算拨款70,396.20二、外交支出(二)政府性基金预算拨款868.90三、国防支出四、公共安全支出二、上年结转19,428.54五、教育支出 3.00(一)一般公共预算拨款9,428.54六、科学技术支出24.00(二)政府性基金预算拨款10,000.00七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出2,870.34九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出69,209.43十二、农林水支出500.00十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出110.00十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出2,636.24二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出959.61二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年支出合计76,327.62二十四、结转下年14,366.02收入总计90,693.64支出总计90,693.642017年度部门一般公共预算支出决算表金额单位:万元编制单位:宁波市综合行政执法局(城市管理局)公开05表总 计基本支出项目支出备注科目编码科目名称1234类款项合 计71,574.5123,984.0847,590.43201一般公共服务支出15.0015.0020117质量技术监督与检验检疫事务15.0015.002011702 一般行政管理事务15.0015.00205教育支出 3.00 3.0020599其他教育支出 3.00 3.002059999 其他教育支出 3.00 3.00206科学技术支出24.0024.0020604技术研究与开发24.0024.002060402 应用技术研究与开发 5.00 5.002060403 产业技术研究与开发19.0019.00208社会保障和就业支出2,870.342,870.3420805行政事业单位离退休2,854.622,854.622080504 未归口管理的行政单位离退休43.1643.162080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,589.761,589.762080506 机关事业单位职业年金缴费支出★635.90635.902080599 其他行政事业单位离退休支出585.80585.8020808抚恤15.7215.722080801 死亡抚恤15.7215.72212城乡社区支出65,325.2218,477.5046,847.7221201城乡社区管理事务21,079.6117,350.753,728.862120101 行政运行2,287.412,287.412120102 一般行政管理事务139.99139.992120104 城管执法2,202.222,067.59134.632120107 市政公用行业市场监管697.73613.5784.162120199 其他城乡社区管理事务支出15,752.2612,382.183,370.0821203城乡社区公共设施24,080.8424,080.842120399 其他城乡社区公共设施支出24,080.8424,080.8421205城乡社区环境卫生18,678.1118,678.112120501 城乡社区环境卫生18,678.1118,678.1121206建设市场管理与监督1,486.661,126.75359.912120601 建设市场管理与监督1,486.661,126.75359.91213农林水支出500.00500.0021308普惠金融发展支出500.00500.002130899 其他普惠金融发展支出500.00500.00215资源勘探信息等支出110.00110.0021506安全生产监管 3.50 3.502150699 其他安全生产监管支出 3.50 3.5021599其他资源勘探电力信息等支出106.50106.502159999 其他资源勘探信息等支出106.50106.50221住房保障支出2,636.242,636.2422102住房改革支出2,636.242,636.242210201 住房公积金2,412.792,412.792210202 提租补贴213.55213.552210203 购房补贴9.909.90229其他支出90.7190.7122999其他支出90.7190.712299901 其他支出90.7190.712017年度部门一般公共预算基本支出决算表金额单位:万元编制单位:宁波市综合行政执法局(城市管理局)公开06表人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出18,210.77302商品和服务支出2,017.24 30101基本工资3,306.0130201办公费96.54 30102津贴补贴1,016.5830202印刷费 6.46 30103奖金4,233.4030203咨询费7.00 30104其他社会保障缴费1,119.6830204手续费0.03 30106伙食补助费30205水费7.94 30107绩效工资5,132.8530206电费92.25 30108机关事业单位基本养老保险缴费1,589.7630207邮电费77.79 30109职业年金缴费635.9030208取暖费30199其他工资福利支出1,176.5930209物业管理费27.23 303对个人和家庭的补助3,701.0930211差旅费49.61 30301离休费75.9130212因公出国(境)费用53.46 30302退休费461.1730213维修(护)费66.79 30303退职(役)费30214租赁费46.54 30304抚恤金182.8130215会议费 4.20 30305生活补助139.3230216培训费16.77 30306救济费30217公务接待费24.80 30307医疗费92.3830218专用材料费0.85 30308助学金30224被装购置费58.41 30309奖励金0.9230225专用燃料费30310生产补贴30226劳务费40.44 30311住房公积金2,415.2130227委托业务费41.28 30312提租补贴213.5530228工会经费316.88 30313购房补贴15.4830229福利费591.42 30314采暖补贴30231公务用车运行维护费118.01 30315物业服务补贴30239其他交通费用145.84 30399其他对个人和家庭的补助支出104.3430240税金及附加费用0.0130299其他商品和服务支出126.69304对事业单位的补贴30401企业政策性补贴30402事业单位补贴30403财政贴息30499其他对企事业单位的补贴310其他资本性支出54.9831001房屋建筑物购建31002办公设备购置21.7431003专用设备购置31005基础设施建设31006大型修缮31007信息网络及软件购置更新33.2431008物资储备31009土地补偿31010安置补助31011地上附着物和青苗补偿31012拆迁补偿31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出399其他支出39906赠与2017年度部门政府性基金收入支出决算表金额单位:万元编制单位:宁波市综合行政执法局(城市管理局)公开07表科目编码科目名称年初结余和结转本年收入本年支出年末结余结转小 计基本支出项目支出类款项合 计12345610,000.00868.904,753.11 5.674,747.446,115.79212城乡社区支出10,000.003,884.213,884.216,115.79 21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出10,000.003,884.213,884.216,115.79 2120803 城市建设支出10,000.003,884.213,884.216,115.79 229其他支出868.90868.90 5.67863.2322904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出868.90868.90 5.67863.232290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出868.90868.90 5.67863.232017年度一般公共预算“三公”经费决算表金额单位:万元编制单位:宁波市综合行政执法局(城市管理局)公开08表(一)项目支出预算数决算数(二)相关统计数—“三公”经费支出326.54206.86 1.因公出国(境)团组数(个) 4.00 1.因公出国(境)费59.0053.46 2.因公出国(境)人次数(人)13.00 2.公务用车购置及运行维护费200.90126.81 3.公务用车购置数(辆)(1)公务用车购置费 4.公务用车保有量(辆)54.00 (2)公务用车运行维护费200.90126.81 5.公务接待批次(个)139.00 3.公务接待费66.6426.59 6.公务接待人次(人)1,138.00注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
2017年部门预算收支总表
2017年部门预算收支总表
单位:万元
2017年部门预算收入总表
单位:
万元
2017年部门预算支出总表
单位:万
元
2017年部门预算财政拨款收支总表
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)
单位:万元
2017年部门预算政府性基金收支总表
单位:万元
2017年项目支出预算表
单位:万元
2017年部门预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位:万元。
2017年部门预算表
上级补助收入
医疗保障
附属单位上缴收入
四、交通运输
从其他部门取得的收入
石油价格改革对交通运输的补贴
从不同级政府取得的收入
五、住房保障
3.16
六、其他收入
住房改革支出
本年收入合计
78.57
本年支出合计
78.57
七、用事业基金弥补收支差额
六、事业单位结余分配
八、上年结转
其中:转入事业基金
其中:事业单位经营亏损
七、结转下年
其中:事业单位经营亏损
收入总计
78.57
支出总计
78.57
富顺县直工委2017年财政拨款支出预算表(表2)
单位:万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
类
款
项
合计
78.57
43.57
35
201
一般公共服务支出
38.83
38.83
35
201
36
01
行政运行
3.83
3.ห้องสมุดไป่ตู้3
201
36
99
2017年部门预算表
富顺县直工委2017年收支预算总表(表1)
单位:万元
收入
支出
项目
2017年预算数
项目
2017年预算数
一、当年财政拨款收入
78.57
一、一般公共服务
73.37
二、行政单位教育收费收入
财政事务
三、事业收入
二、社会保障和就业
四、事业单位经营收入
行政事业单位离退休
五、转移性收入
三、医疗卫生
其他共产党事务支出
2017年部门收支预算总表
表01
2017年部门收支预算总表
编报部门:宁波市机构编制委员会办公室单位:万元
表02
2017年市级部门收入预算总表
编报部门:宁波市机构编制委员会办公室单位:万元
表03
2017年市级部门支出预算总表
编报部门:宁波市机构编制委员会办公室单位:万元
表04
2017年部门财政拨款收支预算表
编报部门:宁波市机构编制委员会办公室单位:万元
表05
2017年部门一般公共预算支出表
编报部门:宁波市机构编制委员会办公室单位:万元
表06 2017年部门一般公共预算基本支出表
表07
2017年部门政府性基金预算支出表
编报部门:宁波市机构编制委员会办公室单位:万元
编委办没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。
表08部门一般公共预算“三公”经费预算表
编报部门:宁波市机构编制委员会办公室单位:万元项 目2017年预算数
合 计29.90
1.因公出国(境)费用14.40
2.公务接待费11.00
3.公务用车购置及运行费
4.50 其中:公务用车购置0.00 公务用车运行维护费 4.50。
2017年级部门收支预算总表
附件2:市级部门预算公开表格样式2017年市级部门收支预算总表部门名称:温州大学(含宏德幼儿园)单位:万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款52445.73 合计85499.44一般公共预算36900.46 教育支出65134.18 政府性基金预算15545.27 普通教育65134.18二、专户资金33053.71 学前教育1246.66三、单位结余高等教育63887.52四、事业收入(不含专户资金)医疗卫生与计划生育支出2096.31五、事业单位经营收入行政事业单位医疗2096.31六、其他收入事业单位医疗2096.31城乡社区支出15545.27国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支15545.27出其他国有土地使用权出让收入安排的支出15545.27住房保障支出2723.68住房改革支出2723.68住房公积金2652.86购房补贴70.82本年收入合计85499.44七、上级补助收入八、附属单位上缴收入九、用事业基金弥补收支差额十、上年结转其中:专项结转政府性基金结转其他结转收入总计85499.44 支出总计85499.441 / 82017年市级部门财政拨款预算表部门名称:温州大学(含宏德幼儿园)单位:万元科目编码科目名称总计基本支出项目支出备注** 1 2 6 7 合计52445.73 29309.40 23136.33205 教育支出32080.47 24489.41 7591.0620502 普通教育32080.47 24489.41 7591.062050201 学前教育594.97 577.17 17.802050205 高等教育31485.50 23912.24 7573.26210 医疗卫生与计划生育支出2096.31 2096.31 0.0021011 行政事业单位医疗2096.31 2096.31 0.002101102 事业单位医疗2096.31 2096.31 0.00212 城乡社区支出15545.27 0.00 15545.2721208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出15545.27 0.00 15545.272120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出15545.27 0.00 15545.27221 住房保障支出2723.68 2723.68 0.00 22102 住房改革支出2723.68 2723.68 0.00 2210201 住房公积金2652.86 2652.86 0.00 2210203 购房补贴70.82 70.82 0.00— 2 —2017年市级部门一般公共预算支出表部门名称:温州大学(含宏德幼儿园)单位:万元科目编码科目名称总计基本支出项目支出备注** 1 2 6 7合计36900.46 29309.40 7591.06205 教育支出32080.47 24489.41 7591.0620502 普通教育32080.47 24489.41 7591.062050201 学前教育594.97 577.17 17.802050205 高等教育31485.50 23912.24 7573.26210 医疗卫生与计划生育支出2096.31 2096.31 0.0021011 行政事业单位医疗2096.31 2096.31 0.002101102 事业单位医疗2096.31 2096.31 0.00221 住房保障支出2723.68 2723.68 0.0022102 住房改革支出2723.68 2723.68 0.002210201 住房公积金2652.86 2652.86 0.002210203 购房补贴70.82 70.82 0.00— 3 —2017年市级部门政府性基金预算支出表部门名称:温州大学(含宏德幼儿园)单位:万元科目编码科目名称总计基本支出项目支出备注** 1 2 6 7 合计15545.27 0.00 15545.27212 城乡社区支出15545.27 0.00 15545.2721208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出15545.27 0.00 15545.272120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出15545.27 0.00 15545.27— 4 —2017年市级部门一般公共预算基本支出表部门名称:温州大学(含宏德幼儿园)单位:万元经济分类科目金额科目编码科目名称合计29,309.40 301 工资福利支出23,384.30 30101 基本工资7,264.94 30102 津贴补贴8,899.28 30104 社会保障缴费364.43 30108 机关事业单位基本养老保险费4,896.89 30109 职业年金缴费1,958.76 302 商品和服务支出597.37 30217 公务接待费 1.00 30299 其他商品和服务支出596.37 303 对个人和家庭的补助5,327.73 30301 离休费278.43 30304 抚恤金43.91 30307 医疗费2,096.31 30311 住房公积金2,652.86 30313 购房补贴70.82 30399 其他对个人和家庭的补助支出185.40— 5 —2017年市级部门收入预算总表部门名称:温州大学(含宏德幼儿园)单位:万元单位名称总计上年结转财政拨款专户资金事业收入(不含专户资金)事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额合计一般公共预算政府性基金预算合计85499.44 0.00 52445.73 36900.46 15545.27 33053.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 温州大学84172.33 0.00 51770.31 36225.04 15545.27 32402.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 温州大学附属宏德实验幼儿园1327.11 0.00 675.42 675.42 0.00 651.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006 / 82017年市级部门支出预算总表部门名称:温州大学(含宏德幼儿园)单位:万元单位名称总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出人员支出日常公用支出合计85,499.44 42,172.96 2,543.75 40,782.73 0.00 0.00 0.00 温州大学84,172.33 41,562.84 2,496.25 40,113.24 0.00 0.00 0.00 温州大学附属宏德实验幼儿园1,327.11 610.12 47.50 669.49 0.00 0.00 0.00— 7 —2017年市级部门“三公”经费表部门名称:温州大学(含宏德幼儿园)单位:万元项目2017年预算数其中一般公共预算安排数合计301.00 1.001.因公出国(境)费用0.00 0.002.公务接待费151.00 1.003.公务用车购置及运行维护费150.00 0.00其中:公务用车购置费0.00 0.00公务用车运行维护费150.00 0.00 — 8 —。
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表一
2017年度服装城部门收支预算总表
表二
单位:万元
2017年度服装城部门收入预算总表
填报部门:江苏常熟服装城管理委员会
表三
2017年度服装城部门支出预算总表
表四
2017年度服装城部门财政拨款收支预算总表
表五
2017年度服装城部门财政拨款支出预算表
表六
2017年度服装城部门财政拨款基本支出预算表
表七
2017年度服装城部门政府性基金收支预算总表
表八
2017年度服装城部门政府性基金支出预算表
表九
2017年度服装城部门一般公共预算收支预算总表
表十
2017年度服装城部门一般公共预算支出预算表
表十一
2017年度服装城部门一般公共预算基本支出预算表
表十二
2017年度服装城部门一般公共预算机关运行经费
支出预算表
填报部门:江苏常熟服装城管理委员会单位:万元
注:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
表十三
2017年度服装城部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
填报部门:江苏常熟服装城管理委员会单位:万元
公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。
(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。
(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(4)会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出。
(5)培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。
表十四
2017年度服装城部门政府采购预算表
填报部门:江苏常熟服装城管理委员会单位:万元
注:1、采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。
2、采购物品名称根据《政府采购目录》品目名称填写。
表十五
2016年末服装城部门国有资产占用情况表
填报部门:江苏常熟服装城管理委员会金额单位:万元。