成品出货检验流程图

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OQC出货检验流程图

OQC出货检验流程图

OQC出货检验流程图
作成日期: 批准 审核
作成
备货至出货区 OK 仓库 追溯同类不良 OQC
贴不良标识
OQC
出货报验
品质异常报告
ห้องสมุดไป่ตู้
OQC NG OQC 出货检验
置不合格物料区
仓库
不良原因分析 OK 制造 返工 OQC 重新检验 顾客特采 OQC 特采标识 业务 反馈给顾客 各相关部门 提出纠正预防措施 制造部 纠正预防措施实施 品管部 措施效果确认 项目部 特许出货 名词注解:1、 IQC 进料检验 2、 IPQC 制程检验 3、 PQC 半成品检验 4、 FQC 成品检验 5、 OQC 出货检验 效果标准化 出 货 仓库 报废 开具《出货检 验报告》

成品出货检验流程图

成品出货检验流程图

《捆包仕样书》制造课《捆包记录表》《加工连络票》《成品入(退)仓单》OQC《加工连络票》《抽样基准》《出货检验表》《成品入(退)仓单》《检验控制程序》《出货检验表》OQC《出货检验日报》《RoHS管理作业细则》《客户RoHS基准值》《出货RoHS记录表》OQC《检验控制程序》《出货检验表》《出货检验日报》《纠正及预防措施通知单》《不合格品控制程序》《纠正及预防措施程序》仓库《成品入(退)仓单》《完成品入库记录表》工作说明捆包外观班长根据《加工连络票》《捆包仕样书》对捆包好的制品进行确认客户名、品名、数量、P/O NO、LOT NO等确认,确认OK后交品质保证部OQC成品待检品区.OQC接到《加工连络票》,根据《加工连络票》确认外箱现品票、品名、数量、LOT NO等,无误后依据《抽样基准》抽样,抽样要分散以确保其具有代表性。

OQC检验根据《OQC SIP》《品质工程图》《制品图纸》及出货检验规范进行(若客户有特殊要求时,按客户的要求执行);检验项目:品名、使用材料、弯曲方向、形状、外观、尺寸等;并将测量的数据记录于《出货检验表》中,OQC人员检验完毕后,对检验结果进行判定,对合格品盖“合格”印章。

填写《出货检验日报》,经OQC班长确认签名后放置于成品中转处;若NG标识、隔离,由品质保证部负责填写好《纠正及预防措施通知单》,退货制造部处理;品质保证部复检至OK;仓库入库时,对成品的外箱现品票及每个小捆包体的现品票进行加总,确认数量;将成品入库,将结果记录于完成品入库记录表参考文件/记录成品出货检验流程图工序流程责任部门及人员NG退货返工挑选成品待检区成品入库保管NGOK承认确认作成出货检验抽取样本判定OK制造。

FQC流程

FQC流程

FQC流程:
1.FQC根据MIL-STD-105E II标准对待入库成品进行随机抽检验(参照〈〈检验抽样标准〉〉)。

1.1检查水平,AQL值的确定:依本公司相关<<出货检验标准>>进行;
1.2对产品的外观进行检验(整体色差、整体间隙、杂质、刮花等缺陷);
1.3对产品的功能进行检验(脱KEY、死KEY、整体偏斜、KEY偏斜);
1.4对产品的安全性进行检验(耐磨擦、耐汗水、盐雾测试);
1.5对客户包装要求进行检验(贴保护膜、加防护棉等)。

1.6在检验时要用3M胶纸做脱KEY拉力测试,抽本批移交的5%,发现1PCS脱KEY全部退
生产部门重工处理;
2.对检验结果作出判定。

2.1当检验批量产品或物料合格时,FQC在交接单上签字放行;
2.2当抽检样本数不良品超出AQL值不合格时,填写退货单由生产部门返工后重新检验;
2.3在样本数不良品超出AQL值不合格时,又特急时要填写《品质异常报告》交高层管理品
质部经理判决是否特采等措施。

2.4作好检验报表记录。

3.FQC班长进行对成品的质量管控工作进行巡检。

3.1对FQC人员的管理及品质要求培训;
3.2对成品的质量进行监控;
3.3接收FQC所反应的不良因素进行分析归纳;
3.4就不良原因知会车间主管及生产班长与现场IPQC,并通知QE协助解决方案;
3.5就突发性严重不良因素开立车间品质异常报告,由上级进行处理;
3.6作好检验记录,及时向上级汇报工作。

4.FQC流程图:。

IQC--IPQC--FQC--OQC检验控制流程图

IQC--IPQC--FQC--OQC检验控制流程图

纠 正 及 预防 措 施 管
理程序
IQC 作业流程图
流程图
权责单位及人员
相关文件及窗体
供货商
《送货单》
物控部
《收料单》
N
品管单位
《料品免检管理办法》 资格认定
Y
《合格供货商名录》
抽样计划 MIL-STD-105E
品管单位 《MIL-STD-105E LEVEL II 》
《进料检验管理程序》
N
N
《进料验收单》 抽样检验
品管单位
《进料检验规范》 《外观检验规范》 《成品作业检验规范》 《QC PASS 章》 N
Y
《进料矫正措施单》 《不良品待处理单》 《质量异常处理办法》 《不合格料品管理程序》
N
相关单位主管
《进料验收单》
Y
品管单位
《进料验收单》 《条件允收标签》
物控单位 《进料验收单》
核准: 审核: 制定:
供应商


入库
M.R.B 会议 条件允收
核准:审核:制定:。

OQC出货检验程序(含表格)

OQC出货检验程序(含表格)

OQC出货检验程序(ISO9001-2015)1.0目的:为确保生产线所生产的成品品质符合客户品质要求,对整个出货检验过程进行有效的管理,特制定本程序.2.0范围:适用于汕头市万晖实业有限公司所有产品出货品质检验作业.3.0职责:3.1OQC:出货品质检验、品质判定、状态标识、异常反馈与跟踪、检验结果记录。

3.2QE:制定或修订出货品质检验标准、异常原因分析、异常跟踪及作业指导。

3.3生产部:出货待检通知、不合格批的重工作业、不合格品处理.3.4仓库:成品入库管理、库存超保质期成品再检通知。

3.5业务部:成品特采申请、重工作业安排.4.0定义无5.0作业内容5.1入库成品待检通知生产部入库待检的成品必须是经FQC全检并判定合格(需贴合格标识)的产品,入库前需核对入库数量与检验数量是否相符,最后将待检之成品移入成品仓库指定的出货待检区域。

然后开立《出货待检通知单》通知OQC进行出货检验。

5.3出货品质检验作业5.3.1检验依据OQC检验时依据《成品检验规范》、《产品检验标准书》、工程样办等对产品进行品质检验和判定,抽样作业时按照MIL-STD-105E普通Ⅱ级抽样,合格质量允收水准(AQL):致命缺陷(CRI):0、主要缺陷(MAJ):0.65、次要缺陷(MIN):1.5,若客户有特别要求按照客户要求的允收水准进行抽样作业,具体参照《抽样检验计划》执行.5.3.2检验项目检验项目包括:外观/尺寸/结构/特性/包装/标识等项目,具体检验项目参照《成品检验规范》中规定检验项目进行检验.5.3.3OQC出货检验作业时应按照抽样计划规定的抽检数量从待检批中的不同部位、不同箱号的箱子中抽取指定数量进行检验,尽量减少不量流入客户端.检验完成后需在《出货待检通知单》上进行品质判定,然后将《出货待检通知单》归还生产部.5.3.4正常情况出货检验需在6个工作小时内完成,急出货情形需在2个工作小时内完成检验.检验结果是否合格都需真实且详细的记录于《OQC成品检查报告》上,以便追溯和统计分析.5.3.5经OQC检验合格批次,由生产部门填写《成品入仓单》办理入库.5.4检验状态标识检验合格在标签上盖PASS印章,不合格贴红色REJECT标签,特采使用贴黄色特采使用标签.挑选或加工使用则贴挑选/加工使用标签.具体参考《产品标识与追溯性控制程序》.5.5品质异常反馈及处理经抽检判不合格批次,需在产品外箱上贴上红色的不合格(REJECT)标签,并将判定结果记录于《成品待检通知单》上并归还仓库,同时OQC开立《出货检验异常报告》给OQC组长确认/主管审核/经理核准,然后由业务/PMC/生产/品质/工程等相关单位会签评审.最终由(副)总经理批准,不合格批的处理方式按(副)总经理批准意见执行,会签完后将此单给责任单位进行原因分析和制定改善对策,至于检验发现之不合格品的处理方式参照《不合格品的控制程序》执行.5.6特采放行作业5.6.1经OQC检验不合格批产品,经公司(副)总经理批准决定特采使用的,由业务开立《特采申请单》并附上《出货检验异常报告》给品质部/工程部/生产部/PMC等相关单位会签评审,由公司(副)总经理批准执行,最后由OQC将不合格标签撕下,在标签上盖PASS印章,若是经客户同意特采使用需在外箱贴特采使用标识.5.7不合格批重工再检判重工的不合格批,OQC需对重工过程进行跟踪(包括重工项目是否与反馈之项目相符,重工之数量是否与判退的数量相符等内容),重工后生产部必须重新报验此批,并在《出货待检通知单》上注明”已重工”字样.重工再检OQC必须再次填写《OQC成品检查报告》,报告上需详细注明为”重工再检”字样,并详细记录《出货检验异常报告》编号和其他相关信息,以便于追溯.5.8库存成品再检所有库存成品超过保存期限,仓库必须重新提报给OQC重检和判定.重检后原标识需更换,若重检判不合格,需开立《出货检验异常报告》给相关单位会签评审,不合格批的处理参照5.5/5.6/5.7执行,不合格品参照《不合格品控制程序》执行.5.9控制计划的传递和执行5.9.1在新产品投产之前,由品质经理针对此项产品的特殊特性内容,对检查员进行培训,要求品管员严格按特殊特性的内容执行检查。

品质检验全套流程图

品质检验全套流程图

1.将成品检验明细记录 与成品检验记录表中
通知冲压生产 2.首件检验NG,冲压 首件送检单记录结果, 通知冲压重新调整送
首件 3.检验内容记录首件记
录表中
1.巡检频率为每1H巡 检1次,每2H记录一次
报表
2.外观检验:现场连续 抽验50模确认外观
3.尺寸检验:按照模穴 取样,每次测量5pcs
4.载带剥离力检验
1.检验内容录入系统进 行管控
OQC检验流程
成品送检
1.仓库开立成品送检单 给到OQC
2.送检记录表需填写完 整,否则IPQC拒绝检

检验
检验结果判定
制作出货报告
检验记录
1.根据图纸核对产品及 标签是否一致
2.根据图纸100%核对 每卷产品出货方向
3.检验产品外观 4.检验产品尺寸 5.产品功能性检验 6.检验载带剥离力
1.检验合格,送检单填 写检验结果,标签盖
IQC检验流程
接收来料送检单

原材取样
IQC检验
检验结果判定
录入系统
1.接收仓库提供的来料 送检单
2.送检单需填写完整, 否则IQC拒绝检验
1.确认来料是否有出货 报告、材质证明
2.根据进料检验标准书 核对物料标签及出货
报告是否一致 3.确认物料是否过期或
邻近过期 4.根据进料检验标准书
抽验数量取样
制程巡检
录入系统
1.冲压填写首件送检记 录表及送检产品首件
给到IPQC 2.送检记录表需填写完 整,否则IPQC拒绝检

1.核对图纸,确认产品 形状与图纸是否一致, 产品是否做反,产品 纹理及胶是否用错 2.检验产品外观 3.检验产品尺寸、厚度 及毛刺,包括产品尺 寸及布局尺寸 4.检验载带剥离力

产品检验抽样规定流程图

产品检验抽样规定流程图

1.目的:规范来料检验、成品检验之抽样水准、抽样方案以统一检验标准,确保来料及成品的质量稳定、良好。

2.范围:适用本公司IQC进料检验、OQC成品出货检验的所有产品。

3.职责:a)IQC、OQC负责执行本规定b)品管部负责监督执行并视产品实际情况制定、修改本规定4.程序:A.来料检验1)抽样标准:按MIL-STD-105E (等同GB2828-87)Ⅱ级检查水平一次抽样进行2)合格质量水准AQL规定:①电子料MAJOR:0.4;MINOR:2.5②组合料MAJOR:1.0;MINOR:4.03)检查严格度:正常检验4)抽样方式:随机抽样5)抽样批量:每一订单作为一个检查批次以上规定了来料检验通用抽样检验标准,部分物料特别规定的除外,参见具体物料检验标准,特殊情况由物料QE决定。

B.成品出货检验1)抽样标准:按MIL-STD-105E(等同GB2828-87)Ⅱ级检查水平一次抽样方案进行2)合格质量水准AQL规定:①内销有线产品、寻呼机:MAJOR:0.4;MINOR:2.5②内销无线产品:MAJOR:0.65;MINOR:2.5③外销产品:在客户验货标准规定的AQL轻重缺陷均加严一个等级,特殊情况由产品QE决定3)检验严格度:正常检验4)抽样方式:随机抽样5)抽样批量①一般以生产线每小时生产某机型的平均数量作为一个批量,有线电话一般以280PCS为一个批量②根据相应机型的质量控制计划来确定每批批量③生产清机尾数少于50PCS应全检6)抽样标准转移规则正常检验时,若连续五批中有两批经初次检验不合格,则从下一批检验转到加严检验加严检验时,若连续五批中有两批经初次检验合格,则从下一批检验转到正常检验正常检验时,若连续十批经初次检验合格,则从下一批检验转到放宽检验放宽检验时,若有一批不合格,则从下批检验转到正常检验抽样方案见附录1-4。

来料生产出货检验流程图.doc

来料生产出货检验流程图.doc

东莞市安哲罗电子科技有限公司
IQC 来料检验流程
管理: AZL-01-2017-12
部门名称质量管理部流程名称
部门行政部采购部品质部
来料通知
配合
组织验收
检验分析
合格
入库来料检验流程图
开发部
技术支持
不合格确认
分析
报告
不合格
发异常处理单退换货处理处理意见支会异常处理回复资料存档
拟制:审核:批准
日期:日期:日期
东莞鸿瑞包装制品有限公司
IPQC制程检验流程
部门名称质量管理部流程名称制程检验流程图部门生产部品质部开发部采购部
生产计划单改进

审核是
首件确认
技术支持
投产
生产监督
合格
下工序
改进
制程异常
研究、分析
异常分析
反馈、记录
资料存档
拟制:审核:批准日期:日期:日期
东莞鸿瑞包装制品有限公司OQC成品检验流程
部门名称
部门生产部质量管理部
仓储部
流程名称品
质部采购部
成品检验流程图
开发部
出货通知单
组织检验
不合格
返工
合格不


进仓、出货
分析、记录
仓储抽检
不合格不合格
工艺因素物料因素
场地因素
合格
改善
异常处
理回复
拟制:审核:批准日期:日期:日期:。

2. 最终成品(FQC品管)检验流程

2. 最终成品(FQC品管)检验流程

一范围
1.1FQC检验人员按照客人或工厂的标准对出货前的每订单PO、每款每色、每个出口国的大货产品进行抽样检验,判断产品检测结果是否通过,确保产品质量、包装等满足客户要求。

1.2 FQC检验人员主要涉及到原物料检测、复杂款和新款产品试做与首件确认、过程巡线检验和
最终产品抽验、出货及报告交流等。

二参考文件:
2.1客人要求文件:
2.1.1客人生产部操作手册
2.1.2 不良率指导说明及分类
2.1.3包装/标签手册
2.1.5 金属污染物控制政策
2.1.6 客人品质政策
2.1.7 化性测试
2.2工厂文件:
2.2.1不合格品管制程序
2.2.2纠正、预防措施程序
2.2.3产品标示与可追溯性程序
2.2.4成品检验规范
2.2.5计数值抽样计划使用准则
三术语和定义:
3.1检验标准:
3.1.1业务员(含)以上干部签名确认的样包或顾客提供的样品、原物料确认卡、订单通知与反馈单、顾客原始订单、工艺单、包装资料。

3.1.2生产副总签名确认的《成品检验规范》、《计数值抽样计划使用准则》。

3.1.3客人要求的验收水准和本厂的验收水准。

批准:审核:编写:。

出货检验作业流程

出货检验作业流程
Y 贴标签
1. 检验产品的外包装完好,无水浸、脏晰完整,并确认对标签有要求的客户
标签是否与要求一致。
3. 检验物料外箱标签与出货单、及箱内实物一
致性,检查内箱包装方式,数量与要求一致性。
4. 针对产品外观根据 MIL-STD-105E II 级抽样
水准 AQL=1.0 参照《外观检验规范》、实物样品、
求提供出货检验报告的客户,需将检验报告附
置于产品包装箱内,并在外箱标识“内附检验
报告”。
7. 根据检验结果判定 OK 材料贴附良品标签出
库,判定 NG 视异常情况上报品质课长,根据情
况确定产品是否出货。并对异常开出品质异常
通知单进行追踪改善。
8. 将出货检验记录表及品质异常通知单存档。
出库 存档
仓储
XXX 有限公司
出货检验作业流程图
工序流程
责任工位
作业要点
文件/记录
成品出货 报检
仓储
1.按照出货单要求备货,包装,并打印标签、 出货单;对标签有要求的客户按照客户要求打 印贴附相应标签。 2.备货 OK 后将出货单交于 OQC 报检。
出货单 库存记录单
抽样检验
填写报表
N 开异常单
判定 Y
N 课长审核
1. 对 OQC 判定 OK 的成品,放置于待出货区域。 2. 对 OQC 判定 NG 的成品放置于判退区,并根 据品质异常单上的处理方案通知相关单位对判 退产品进行及时处理。 3. 将出货的相关单据及记录存档。
物料登记卡 出货单
审核:
制作:
《物料承认书》进行抽样检查。
5. 异常改善后首次出货,针对改善内容加严抽
查,根据 MIL-STD-105E II 级抽样水准 AQL=0.4 外观检验规范

质量检验控制流程图

质量检验控制流程图
1.仓库见合格报告和合格标签才可入库。
10
提料
过程检验
N
技术分析
1.IPQC(制程检验员)对半成品工艺材质和作业手法进 行。2.有品质异常时技术部进行技术分析出矫正方案
1.装配组按照配置清单领料。2.对物料进行自检合格才
11
成品装配
可装配。3.现场加工部位要通知检验员确认。4.严格按
照作业指导书的工艺作业。
N产品损坏或其他异常
4.检验不合格请生产部重工后再送检。
15
装柜发货
1.样品确认后根据订单可进行外购件的批量采购普和半 成品加工; 2.自检物料合格才可生产,严格按规范操作; 3.过程不良时要按技术部的方案进行重工处理,并通知 质检员确认。 1.对供应商物料核对数量及规格查看包装完整性必须标 识有送货单,2.报检给IQC(进料检验)。3.实物不符 或检验不合格时请通知采购与供应商联络办理退货手续 。 1.核对确认样品以及技术图纸。2.按检验规范和技术参 数的要求进行检验。3.合格后在实物包装上贴上“合格 ”标签并通知仓库入库。4.有不合格品超出允收水准, 通知仓库要求退货。5.将不合格事件知会采购,通知供 应商改善。
1.根据技术参数要求外购件样品购买; 2.购买的样品要有说明书,出厂检验报告,安全器件要 有注册检验报告或者认证证书,特殊要求材料要有第三 方检验材料成份报告; 3.进行制样或者小批量生产。
1.技术员对样品进行全面的试验; 2.符合技术要求的要贴合格标签并签名; 3.样品不符合返回图纸设计到制样重新跟踪解决。
质量检验控制流程图
步 骤 采购
仓库
部门 质量
生产
技术
说明
1
图纸设计 1.根据订单要求设计产品
2

产品检验流程图

产品检验流程图
产品检验工作流程说明:
文件编号:
序号
节点检验
责任部门
相关检验内容说明
文件/记录
1
生产检验
任务单
技术部门
采购部门
质检部门
生产、技术、质检进行合同评审,图纸审核发放,制定相应的采购进度计划,生产计划,技术工艺检验标准实施
《采购物料清单》
图纸技术工艺文件
检验标准发放
2
编制实施质检计划标准文件
检验部门
依据采购物料单与生产计划表编制产品检验计划
6
缺陷分析与修订
检验部门
技术部
检验过程中发现的问题,做出质量问题纠正和预防措施,及时修订技术检验标准
《纠正和预防措施程序》
《检验标准》
产 品 检 验工 作流 程 图
生产部门
检验合格后,流入下道工序生产
5
成品检验
检验部门
根据产品出货检验程序实施检验 并做好记录
《出货检验程序》
《产品出货检验单》
《质量问题返馈单》
《不合格品处置单》
成品出库单
技术部门
发现不合格品由技术部审核按《不合格品控制程序》执行
采购部门
经技术判定不合格品需通知返修与退货处理
库管人员
经检验合格的产品,需办理入库,准备发货
采购部
经技术部判定不符合的产品通知返修与退货处理
库管人员
检验合格的材料与外协件,交仓库人员办理入库
4
控制点工
序检验
检验部门
根据过程检验程序,实施首检 巡检记录,发现问题填写质量问题反馈单,
《过程检验程序》
《产品巡检记录表》
《质量问题反馈单》
《不合格品控制程序》
技术部门

检测方式及不合格品处理流程图

检测方式及不合格品处理流程图

供应商来料 仓库收料 仓库清点数量 IQC抽检
合格品 报表记录
IQC作业流程
不合格品 特采/挑选 良品入库
采购退货 不良区 拒收 异常反馈单
IPQC作业流程
OK 首样制作/自检
NG
NG 品质异常单
OK IPQC确认
批量生产
判定 OK
OK IPQC巡回检验
生产实施纠正
NG
OK
IPQC确认
成品检验 OK
不合格品控制程序
1.目的:
为了对不合格品进行标识、记录、评价、隔离 (可行时)和处置的控制,以防止不合格品的非 预期使用和交付。可疑品将作为不合格品予以 控制直到最终状态被确认。
为了降低不合格品的数量过多的流入生产,因 此检测的方式及作业流程如下:
①减量抽检 ②正常抽检 ③加严抽检 ④IQC作业流程
AQL减量抽检表
当来料及成品检测连 续5-10批合格后,可 以作为减量抽检,但 若有出现1批不良时, 立即改为正常抽检
AQL正常抽检表
一般情况下,不管是 来料还是成品检测中, 都以单次二级正常抽 检表为主
AQL加严抽检表
当来料或者成品正 常抽检当中,连续3 批出现不良状况时, 应当以加严抽检为 主,直到检测合格 批次连续为3批后, 方能回到正常抽检
生产成品
成品检验
库存三个月成品
合格
成品检验
不合格
报废
老化

包装
出货
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iqc作业流程aql减量抽检表当来料及成品检测连续510批合格后可以作为减量抽检但若有出现1批不良时立即改为正常抽检aql正常抽检表一般情况下不管是来料还是成品检测中都以单次二级正常抽检表为主aql加严抽检表当来料或者成品正常抽检当中连续3批出现不良状况时应当以加严抽检为主直到检测合格批次连续为3批后方能回到正常抽检iqc作业流程供应商来料仓库收料仓库清点数量iqc抽检不合格品合格品报表记录良品入库拒收异常反馈单不良区采购退货特采挑选ipqc作业流程首样制作自检ipqc确认批量生产ipqc巡回检验判定品质异常单生产实施纠正ipqc确认成品检验okokokokokokokokngngokokngngngngokok成品检验库存三个月成品生产成品成品检验合格不合格报废老化产品返工特许放行fqcoqc包装出货此课件下载可自行编辑修改供参考

成品出入库管理制度及工作流程,规范成品仓库的运作程序 - 成品仓库

成品出入库管理制度及工作流程,规范成品仓库的运作程序 - 成品仓库

成品出入库治理制度及流程1.目的:规范成品仓库的运作程序,明确成品出入库的流程,保证成品出入库期及存仓期间的安全与正确。

2.范围:本流程适用于公司成品出入库的工作。

3.职责:(1)生产部负责开具成品入库单,将成品送到成品仓库办理入库手续。

(2)仓库成品仓负责办理成品的入库接收,存放以及出货发送。

(3)其他部门借用、入库由当事部门负责开具其它出库和其它入库单据,并完成相关流程。

(4)销售部负责开具成品提货通知单,并通知内勤安排物流公司和成品库。

(5)物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。

4.流程图:5.流程5.1成品入仓5.1.1经检验合格的产品,由生产线包装后,由生产线成品入库治理员开具成品入库单,送成品到成品仓办理成品入库手续。

5.1.2仓管员依据“成品入库单”或“其它入库单”跟入仓人员一起核对入库数量。

5.1.3仓管员还必须检查外包装的外观状况:要求包装不能破损。

5.2入库成品的搬运5.2.1生产包装人员将成品装入包装袋,放在指定存放地点,保证有规则存放,用叉车或者其他方式将成品运移至成品仓。

5.2.2成品在入库或出货前首先要确认搬运工具是否符合要求,人员身体状况是否适合搬运。

(严禁酒后或者身体不适时进行搬运)5.2.3成品在雨天出入库时必须做好防护措施,避开成品淋雨或者接触到其他液体。

5.2.4成品在摆放过程中必须轻拿轻放,禁止野蛮作业。

5.3成品储存5.3.1成品存放应保持入库时的包装状况,仓管员应保持成品外包装的整洁和贴在上面的各种标识的完整。

5.3.2不通规格、型号的成品应分开存放,禁止将不同批号的货物混放在一起。

5.3.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识要方便查看。

5.3.4如因工作需要,检验员来成品仓做最后抽检工作,待一切完成并按规定包装完毕后,经成品检验员与仓管员确认数量后才能接收成品实物。

5.3.5发现有包装损坏情况,仓管员应及时通知生产线、品质等部门予以处理。

生产过程检验流程图

生产过程检验流程图

物资供应计划工作流程
生产过程组织设计流程
生产过程各职能模块配合流程
生产制程控制流程
退







劳动定额管理程序
说明:完善劳动生产定额管理,对于一车间这样的装备制造型车间尤为重要。

劳动工时消耗构成图
全部时间消耗
定额时间
非定额时间
作业时间
照管工作地时间
休息和生理需要时间
准备和结束时间
基本时间
辅助时间
机动时间
机手动时间
手动时间
非生产工作时间
非工人造成的损失时间
工人造成的损失时间
返工处理作业流程图
外协计划编制流程图
设备管理流程与责任图

设备使用的管理程序
原材料验收管理流程
成品出货质检流程图
产品生产质量控制流程
生产制程质量检验流程图
进料过程检验操作流程
进货检验不合格处理程序
仓储管理工作的基本流程
生产废料入库处理管理流程
包装物及其它废料处理工作流程图
企业物资消耗定额构成图
物资消耗定额制定流程
采购作业流程
物资请购作业流程。

工厂出货检验流程图及工作细则

工厂出货检验流程图及工作细则
各种表单需经相关部门领导审批后方可生效。
流程责任部门工Fra bibliotek内容相关文件/表单
商务部
商务部、仓库
仓库
OQC检验员
OQC检验员
OQC检验员
仓库
保安
1、商务部根据出货计划安排,在OA上公布具体出货明细。
2、商务制定《发货单》,并督促销售和财务审核,由仓库打印、仓管员签名确认。仓管员确认单据明细无误后,由仓库账务员做销售出库单,将帐调出仓库,打印《销售出库单》并由仓管员和OQC共同签名确认。
3、仓库依据发货通知单上的产品型号、规格、数量进行备货。
4、OQC根据《发货单》,按《组件出货检查表》进行检验检查。
5、OQC检验完毕,填写《组件出货检查表》进行检验检查。
6、OQC检验合格,在发货单上签名(须签全名,不允许只签姓名或者一个字、或字迹潦草—详见范本一);如发现不符合项,处理流程参见《不合格品控制程序》。
7、仓管员在得到OQC检验员确认货物合格之后,尽快装箱发货,不得以各种理由推迟发货。
8、该批产品在厂门检查,保安人员须确认《发货单》上具备可识别的OQC人员的签名,否则不得放行出货。
《发货单》
《销售出库单》
《组件出货检查表》、《唛头打印规范》、《组件成品检验标准》
《不合格品控制程序》、《HOLD单》、《重工作业程序》、《重工单》
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生 重工
不良 知悉
处理 意见
特采 申请
特采 使用
特采 特采 结果 结果
FQC 检验
入库
待检 验
OQC 检
REJ. REJ. 开立
不良 知悉
PASS
标示 PASS
记录成 品检验
报告 清点 数量
1.经过FQC PASS后成 品 入库,放置于待验区. 2.OQC根据P/I﹑ECN﹑ BOM﹑销管联络文等, 对该批完成品进行抽 检,依检验规范检验. 3.如抽检OK,PASS标示 之. 4.记录成品检验报告, 仓库清点数量,方可出 货. 5.如抽检NG,立即通知 生产线﹑资管﹑销管 ﹑成品仓等相关单位, 开立重工单交于生产 线. 6.重工后,OQC再次抽 检,直到OK后,仓库清 点数量出货. 7.此批货,若不良原因 为次缺点,则事业部可 经由特采程序填写特 采申请单,且经由工程 、PQA、销管等单位会 签,再经总经理批示, 决定此批可否特采出 货. 8.如不允许特采,退回 事业部进行重工处理, 依原OQC检验程序处理 之. 9.经总经理批示特采 时,OQC记录入成品检 验报告,标示PASS,允 许出货. 10.生产线通知资管、 PQA﹑FQC、销管该批 经标示特采信息.
出货
成品出货检验流程图
文件名称
成品检验程序
文件编号
COP320 页次 1/1
制定单位
品保处OQC课
发行部门
系统品保课 版本/版
制定日期
发行日期

总经理 室
销管课
PQA课
工程课 资管课 生产线 品管课OFra bibliotekC课成品课
备注

允 许
不良
特 知悉

处理 处理 结果 意见
允 许 特 采
特采 结果
处理 意见
特采 结果
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