监理公司项目督导检查表
监理专项整治检查表
□基本符合
□不符合
11
隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况
1、按规定进行验收
2、未按规定进行验收
□符合要求
□基本符合
□不符合
12
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
1、质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全
2、未按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查
1、按要求和相关技术标准审查和验收
2、存在未审查的方案已投入施工
3、审查流程错误
4、方案内容存在错误不能指导施工
5、为监理验收工作
□符合要求
□基本符合
□不符合
15
隐患检查与整改(抽查安全监理整改通知2份,并结合现场检查)
1、有检查并整改到位
2、有检查但整改不到位
3、严重隐患未整改或未向主管部门报告
4、无检查
监理专项整治检查表
受检单位:日期:
序号
检查项目
检查内容
存在的主要问题
评价
1
单位资质情况
1、单位资质符合相应要求
2、单位资质不符合相应要求
□符合要求
□基本符合
□不符合
2
总监理工程师资格及履责情况
1、总监理工程师资格符合相应要求,且按规定到岗履责
2、总监理工程师资格不符合要求,不按规定到岗履责
□符合要求
□符合要求
□基本符合
□不符合
13
监理工程师是否按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理
1、按照工程监理规范的要求实施监理
2、未按照工程监理规范的要求实施监理
□符合要求
监理单位考核检查表
扣分原因
三、
安全
生产
与
廉政
建设
(10分)
6
廉政建设
5
3、是否有介绍施工队伍和材料供应商
一项(次)
未达要求扣0.5-2分,发生违法、违纪廉政事件扣3-5分
4、是否开展廉政教育和培训
24. 廉政资料(教育和培训、廉政监督员名单)
5、是否有廉政监督员
廉政建设扣分小计
安全生产与廉政建设实际得分小计
四、
科
一项(次)未达要求扣0.5-2分
29.督促施工单位履行合同的指令、措施
2、是否按规定对施工单位材料招标、采购进行审查/审批
30.材料招标、采购的审批文件
3、是否发现施工单位违规分包
4、施工单位分包是否经过认真审查,是否符合规定
合同管理扣分小计
9
内业管理
5
1、监理内业档案、资料、图表是否及时归档,是否完整、规范、真实、正确
一项(次)未达要求扣0.5-1分
31.监理内业档案、资料、图表
2、监理日志、旁站记录是否及时、规范
32.监理日志、旁站记录
3、月报、季报上报及时、准确
33.施工、监理报表
4、工地例会按时召开,记录齐全,及时发送
34.工地例会记要、记录
内业管理扣分小计
10
造价管理
5
1、工程计量是否及时,是否现场复核
一项(次)未达要求扣0.5-2分
10. 工程材料、设备的报验、验证、抽查资料
6、隐蔽工程是否验收及时,资料是否齐全
11. 隐蔽工程验收资料
7、监理旁站是否到位,记录是否准确、规范、真实
12. 监理旁站记录
续上表 监理表二
类别
对监理项目部检查表
对监理项目部检查表
监理项目部检查记录
备注: 检查项目以合同履行情况、监理到位情况、资料控制情况、监理人员行为规范、顾客反
馈意见为重点。
(第一页)
监理项目部检查记录
查监理日志、旁站记录内容是
否详细,是否真实反映现场情
况;是否完整记录了监理情况;
备注:
检查项目以合同履行情况、监理到位情况、资料控制情况、监理人员行为规范、顾客反馈意见为重点。
(第二页)
监理项目部检查记录
各阶段会议纪要,内容是否涵盖了“四控两管一协调”;会议提出的问题是否落实,在下次会议中是否体现;监理月报内容是否齐全,格式是否符合监理规范或业主要求
对施工过程中出现的质量缺陷,是否及时下达《监理工作联系单》或《监理工程师通知单》要求责任单位限期整改,完成整改后监理项目部是否有复检记录备注:
检查项目以合同履行情况、监理到位情况、资料控制情况、监理人员行为规范、顾
客反馈意见为重点
(第三页)
监理项目部检查记录
备注:
检查项目以合同履行情况、监理到位情况、资料控制情况、监理人员行为规范、顾客反馈意见为重点。
(第四页)
监理项目部检查记录
备注:
检查项目以合同履行情况、监理到位情况、资料控制情况、监理人员行为规范、顾客反馈意见为重点。
(第五页)。
监理公司对项目部检查表
监理公司对项目部检查表监理公司对项目部检查表一、项目部基本情况1. 项目部名称:2. 项目部负责人:3. 项目部联系方式:4. 项目部人员配备情况:- 特种工作人员是否到位:- 监理人员是否到位:- 技术人员是否到位:- 劳动力是否充足:- 其他特殊人员配备情况:二、施工现场管理1. 施工现场是否设置明确的安全警示标识:2. 现场是否划定了安全区域和禁止区域:3. 施工现场是否存在明显的安全隐患:4. 施工现场是否存在违反规定的行为:5. 施工现场是否存在噪音、粉尘、振动等污染现象:6. 施工现场材料堆放是否规范:7. 施工现场是否存在消防设施和设备:8. 施工现场是否配备了必要的防护设备:9. 施工现场是否存在交通安全隐患:三、施工质量管理1. 施工过程中是否按照相关规范和标准进行操作:2. 施工过程中是否存在质量隐患:3. 施工过程中是否存在违反规范和标准的情况:4. 施工过程中是否进行了质量检验和验收:5. 施工过程中是否存在不合格的施工材料使用情况:6. 施工过程中是否存在施工方案和工艺变更的情况:7. 施工过程中是否存在施工图纸和设计文件的更改情况:四、施工进度管理1. 施工进度是否按照计划进行:2. 施工进度是否存在延误情况:3. 施工进度是否存在加快推进的措施:4. 施工进度是否存在工期索赔或变更的情况:5. 施工进度是否存在进度安排冲突的情况:6. 施工进度是否存在配套材料和设备的延误情况:7. 施工进度是否存在施工工序排队等待的情况:五、合同管理1. 合同是否按照相关规定签订:2. 合同支付款项是否按照合同约定进行:3. 合同执行过程中是否存在违反合同约定的情况:4. 合同执行过程中是否存在工程款项支付纠纷:5. 合同执行过程中是否存在变更和索赔的情况:6. 合同执行过程中是否存在合同违约行为:通过对项目部的检查,监理公司可以及时发现和解决项目部存在的问题和隐患,确保施工过程的安全、质量和进度的达标。
施工监理企业质量大检查系列用表样本
附件2 -1 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程原材料及构配件检查状况表第1页共1页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程资料抽查状况表第1页共3页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表第2页共3页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表第3页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程实体质量检查状况表第1页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表注:1、在建工程实体质量检查,按形象进度相应检查部位□处打√,并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打/。
2、参照《关于加强我市建筑工程实体质量控制关于事项告知》、《珠海市蒸压加气混凝土填充墙工程专项技术办法》和《抗震设防阐明》进行检查。
第2页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表抗震设防说明1、抗震级别一、二级划分:2、涉及柱净高两端加密箍筋和节点内箍筋3、拉结筋间距在有水平构造腰梁或系梁时可依照详细状况进行调节为600mm;4、钢筋锚固长度la应按混凝土强度级别不同而变化,详细应按设计文献规定执行。
可以参照下表:纵向受拉钢筋最小锚固长度lae注:1、B335斜线以上数字为钢筋直径≤25mm,斜线如下为钢筋直径>25mm时锚固长度;2、任何状况下锚固长度不得不大于250mm;3、钢筋在混凝土施工中易受扰动时,其锚固长度应乘以修正系数1.1。
第3页共3页附件2 -4 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑安装工程实体质量检查状况表注:1、在建工程实体质量检查,按形象进度相应检查部位□处打√,并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打/。
第1页共1页附件2 -5 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程竣工验收前实体质量检查状况表第1页共2页附件2 -5 施工、监理公司质量大检查系列用表注:1、在建工程竣工验收前实体质量检查,按相应检查部位□处打√,并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打/。
项目监理资料检查表 完整检查
项目称: 检查日期: 编号:
内 容
项 目
存 在 问 题
备 注
1
监理规划、安全规划
2
监理细则、安全细则、危大工程细则、节能细则、专项细则
3
监理中标书(或委托书)、监理合同、监理备案表、总监总代任命书、组织机构及体系表、见证人员授权书、资格证复印件、监理人员合同及社保证明
4
监理日志、安全日志
5
监理旁站记录、平行检验记录
6
监理通知单及回复单
7
监督站下达的整改通知及回复单
8
监理工作联系单
9
监理例会纪要、专题会纪要
10
监理月报
11
收文台帐、发文台账
12
材料设备进场台帐、施工机械进出场台账、见证取样台帐
13
隐蔽验收台账、商混台账、不合格品台帐
14
开工令/复工令/暂停令及报审资料
15
图纸会审记录、设计变更及洽商记录
检查人: 项目负责人:
监理资料检查问题回复单
项目名称: 编号:R
序号
问题描述
整改完成情况
未完成原因
备注
公司监理部意见:(签字)
年月日
项目经理意见:(签字)
年月日
总监理工程师意见:(签字)
年月日
项目监理资料检查表
16
地基验槽记录及地基专项验收记录
17
起重设备备案资料(塔吊、施工电梯、升降机等)
18
施工设备报验、计量检测设备报验资料
19
施工组织设计、施工方案、应急预案报审
20
特殊工种人员报审资料(电工、焊工、架子工、起重工等)
21
实验室、商混、沉降观测、总包、专业分包资质报审资料
监理项目质量监督检查记录表-山西移动生产基地工程
监理项目质量监督检查记录表-山西移动生产基地工程
1. 检查概况
本次检查时间为 2021 年 5 月 1 日,检查人员为技术监督员王先生、项目经理
李女士和施工单位负责人张先生。
检查地点为山西移动生产基地工程现场。
检查过程中,应检查的两项工程均已完成,具体检查情况如下。
2. 检查内容
2.1 基础工程
1.地面平整度
检查结果:地面平整度符合规范要求,无裂缝、起泡、沉降等现象。
2.基础墙体及地下室防水
检查结果:基础墙体和地下室防水工程进行了质量把关,未出现渗漏、漏水等
现象。
2.2 主体结构
1.垂直度和水平度
检查结果:该工程的垂直度和水平度均符合规范要求,无明显倾斜和歪曲现象。
2.钢筋混凝土结构
检查结果:钢筋混凝土结构的密实度、水泥砂浆的配合比、预应力张拉、抗裂
等工序均符合规范要求,无张拉失误,水泥砂浆的塌落度、坚硬度等符合标准。
3. 检查
经过本次检查,山西移动生产基地工程的基础工程和主体结构的完工情况均符
合施工图设计要求和国家相关规范和标准。
但是为了保证工程的质量,我们建议施工单位在后续的工程施工过程中,加强现场管理,规范自检和互检程序,及时发现和解决问题,确保工程的质量和安全。
项目监理组检查记录表
项目监理组检查记录表简介项目监理组检查记录表是用于记录项目施工过程中监理组对施工现场的检查记录的文档。
通过检查记录表,可以加强对施工现场的管理和监督,进一步提高施工质量。
检查时间检查日期检查时间2021/10/10 9:00-11:002021/11/15 14:00-17:00检查内容施工安全环境•检查施工现场的围挡是否完整,是否设置警示标志;•检查施工用电是否安全,是否使用防护设施;•检查施工现场是否存在明火、易燃易爆等危险情况;•检查监理人员是否佩戴安全帽,并进行了安全教育。
施工进度•检查施工进度是否符合计划,是否存在进度滞后的情况;•核对施工单位的施工计划,确认每个工序的完成时间;•检查施工现场的施工队伍是否充足;•了解施工现场的材料供应情况,是否满足施工需要。
施工质量•检查施工现场的施工质量是否符合设计要求;•检查施工过程中是否存在质量问题,并提出整改意见;•对重要的工序,进行复核检查,确保质量符合标准;•核对完工的工程质量验收情况。
检查结果检查内容检查日期检查结果整改意见施工安全环境2021/10/10 通过无施工进度2021/10/10 通过无施工质量2021/10/10 不通过检查到 xxx 工序出现质量问题,建议 xxx 部门尽快整改施工安全环境2021/11/15 不通过检查到施工现场存在危险行为,要求 xxx 部门加强安全管理施工进度2021/11/15 通过无施工质量2021/11/15 通过无通过监理组的检查,可以及时发现施工现场存在的问题,并及时提出整改意见。
同时,监理组的检查也起到了对施工单位的督促和推动作用,有助于保障项目的顺利完成。
但也要注意,监理组不是施工单位的兼职管理人员,应该遵循公正、客观、科学的原则进行检查,不得干涉施工单位的正常经营。
施工现场监理工作监督检查表
施工现场监理工作监督检查表江苏永勤工程管理有限公司施工现场监理工作监督检查表工程名称:建设单位:设计单位:施工单位:结构类型:工程地点:建设单位负责人:联系电话:受监单位:联系人:形象进度:总监理工程师:总监联系电话:总监代表:联系电话:对现场监理工作的综合评价(存在的主要问题及工作优点)检查组人员:被检查人员(总监)签名:日期:日期:施工现场监理工作监督检查表用表说明1、“检查项目”在呗检查项目监理组的工作中尚未发生或者没有的,该“检查项目”取消,在检查说明栏中注明,在最后折算成百分制的分数时,相应的应得分和实得分同时删减。
2、现场监理工作的检查由总工办负责实施。
检查时,检查人员根据具体情况,针对检查某一部分,或者其中几部分,或全部检查。
3、本表基本上按行业标准《南京市建设监理项目监理机构工作评价标准》(试行)执行,部分内容综合本公式的实际情况做了调整,增加了安全监理工作单项评分表。
4、现场监理工作的综合评价为主控项目,评价结果为优秀、良好、合格、不合格四个等级。
总体评价等级必须与现场综合评价等级相同。
其他检查项目按百分制计算,各项得分分成以下四等:得分90分以上80-89 60-79 60分以下等级优秀良好合格不合格5检查得分汇总表分项应得分对现场监理工作的综合评价监理机构与人员施工准备阶段工程施工阶段安全管理资料与信息管理考试应得分考试实得分考试折算成100分后得分—考试实得分/考试应得分单项考试等级总体评价等级6、对检查结果的整改要求:(1)一周内,项目总监组织监理所有成员,对检查中发现的问题,制定出整改计划。
整改计划,经总监理工程师或总监代表签名后,报总工办。
(2)凡综合评价为“不合格”的,整改完毕后,现场提出书面申请,经总工办复查后,可重新评定等级,仍然不合格的,按公司相关规定进行处罚。
一、监理机构与人员单项评分表评分(分)序号评价项目评价内容评分标准应得分扣减分实得分1-1中标通知书无监理项目中标通知书及复印件扣3分1-2监理合同无委托监理合同复印件扣3分1 项目监理机构应备文件1-2企业资质无监理资质证书、营业执照复印件共4分,每项扣2分102-1人员数量人员数量不满足现场监理工作需要及相关规定,人员变动无手续。
建设工程施工阶段监理工作专项检查表
3.监理取费低于《信息价格》60%的,不得分。
4.经市监理协会组织专家评审和书面同意,可不扣分。
三
监理人员装备(5分)
6.▲监理企业是否为现场监理人员配置样式统一、标有企业名称的安全帽和工作服。
7.现场监理人员是否按要求佩戴安全帽、穿着工作服。(5分)
1.未在施工单位《安全文明措施费用使用计划》上签字、盖章并签署意见的,扣1分。
2.安全文明措施费取费低于有关规定的,扣2分。
28.建设单位支付、施工单位使用安全文明措施费用滞后,监理单位是否正确处置的。(3分)
有1次未正确处置,扣1分。
29.▲竣工验收前,监理未对施工单位落实安全文明措施情况出具考评报告。
2.总监理工程师(总监代表)到岗率低于实际施工日60%、高于50%(含),扣3分;
3.总监理工程师(总监代表)到岗率低于实际施工日50%,扣5分。
13.专业监理工程师到岗率是否低于实际施工日的70%。(5分)
1.有1名专业监理工程师到岗率低于实际施工日70%、高于60%(含),扣1分;
2.有1名专业监理工程师到岗率低于实际施工日60%、高于50%(含),扣2分;
有1次未复查的,扣2分;
有1次复查的视频影像资料未上传的,扣1分。
25.▲伪造、篡改监理记录仪采集的影像资料。
26.▲施工单位落实安全文明施工措施不到位,对存在工程质量安全问题整改不到位,且拒不整改,监理未及时上报建设单位和属地工程质量安全监督机构处置 。
六
施工现场安全文明措施履约监管(10分)
27.是否审核施工单位《安全文明措施费用使用计划》并签署意见。(2分)
17.▲ 工程项目现场未配置监理记录仪。
项目监理部检查表(国务院安委会)0000000000000
3、与会人员须有签到表,发送对象须有发文记录
□符合口不符合
监理指令
1、恶劣气候、重大节日、分部分项工程施工前,安全预告单须签发达到100%;
2、发现未按专项施工方案施工的、存在安全施工隐患的,应签发监理通知单;
3、情况严重的,应签发工程暂停令,并及时报告建设单位;
□符合口不符合
旁站记录
1、危险性较大分部分项工程、重点部位、关键工序须填写旁站记录;
2、旁站记录起止时间、记录内容须真实并与对应资料一致;
3、记录人须符合要求,加盖项目监理机构印章;
4、项目监理部存档。
□符合口不符合
监理(安全)月报
1、按月编制,加盖项目监理机构印章,报送建设单位;2、项目监理部书面存档。
□符合
□不符合
设备、材料、特种作业人员
1、产品合格证、制造许可证等证件齐全;
2、钢管扣件等复试报告有效齐全;
3、特作业人员证书数量及有效期租符合;
4、起重机械安装告知、自检、验收、检测和公司报告手续齐全;
5、起重机械检测有效期、探伤报告、安全装置(防坠器、安全锁检测有效期、报废期须符合);
6、起重机械安拆、顶升旁站记录齐全有效。
1、施工单位编制的施工组织设计经施工单位技术负贲人审批同意并加盖施工单位公章后,与施工组织设计报审表一并报送项目监理机构。(应附施工单位内部审批记录);
2、有分包单位的,分包单位编制的施工组织设计或(专项)施工方案均应由施工单位按规定完成相关审批手续后,报项目监理机构审核审批;
3、超过一定规模危险性较大分部分项工程,应当由施工单位组织召开专家论证,施工单位应当根据论证报告修改完善专项方案,并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负贲人签字后,方可组织实施;
监理公司对项目部检查表
监理公司对项目部检查表一、引言监理公司在项目管理中扮演着重要的角色,其主要职责之一便是对项目部进行定期检查。
监理公司对项目部检查的目的是确保项目按照规范和要求进行,并及时发现和解决问题,以保证项目的顺利进行。
本文将从检查表的制定、具体检查内容和检查结果的处理等方面进行探讨。
二、检查表的制定2.1 制定背景监理公司对项目部进行检查时,需要有一个有组织、系统化的检查方法。
为此,制定一份相对完整的检查表是必要的。
检查表应包含项目管理中的各项要素,以便全面评估项目的执行情况。
2.2 检查内容制定检查表时应考虑以下几个方面的内容:2.2.1 项目合同和文件•是否具有合法有效的项目合同和工程文件;•项目合同和工程文件中是否包含必要的条款和附件;•项目合同和工程文件的执行情况如何。
2.2.2 施工组织设计和施工方案•施工组织设计和施工方案是否符合规范要求;•施工组织设计和施工方案的执行情况如何。
2.2.3 质量管理•质量管理体系是否健全;•质量管理文件和记录是否完备;•质量管理活动的执行情况如何。
2.2.4 安全管理•安全管理体系是否健全;•安全管理文件和记录是否完备;•安全管理活动的执行情况如何。
2.2.5 进度管理•进度计划的制定是否合理;•进度计划的执行情况如何。
2.2.6 成本管理•成本控制措施的合理性和有效性;•成本控制的执行情况如何。
2.3 编制方法检查表的编制应遵循以下原则:1.结合国家相关法律法规和行业标准,确定检查内容;2.将检查内容细化,确保全面覆盖项目管理各个方面;3.通盘考虑项目的特点和风险,制定相应的检查要求;4.适当参考已有的检查表,避免重复工作;5.经过试用和修订,形成最终版本。
三、具体检查内容监理公司对项目部的检查应包括以下内容:3.1 项目文件的审核审查项目合同、工程设计、施工组织设计、施工方案等文件是否符合要求,是否完备、准确、清晰。
3.2 现场施工的检查检查现场施工是否按照设计要求、施工方案进行,是否存在质量、安全等方面的问题。
质量监督项目管理行为检查表
仪器、设备配置与管理
符合相关规定和工程需要,不低于投标文件和合同文件要求
仪器标定规范,使用台账齐全
试验检测
原材料采购合同规范
材料进货、复试、使用台账齐全,更新及时,无未检先用现象
材料复试和标准试验工作符合要求
质量问题整改和质量事故处理
按要求及时整改落实,有书面记录
事故处理有制度,有应急预案,处理及时
工序验收资料齐全,签字无代签和越权签字现象
监理指令和报告制度
及时制止各类违法违规行为,下达书面指令,拒不整改的及时上报
对照质量隐患及时报告建设单位
定期向监督部门报告
施工单位项目管理行为检查表
检查内容
标准或要求
检查结果
检查情况
施工单位资质
检查施工单位纸质文本
项目管理人员
人员配备符合投标文件和合同要求,人员变动手续齐全
工期管理
工期规范、合理
工期变更经论证,有措施,有技术措施费
合同管理
合同签订及时、规范
合同变更程序规范、手续齐全
支付及时、专项经费专款专用全
项目管理人员
项目管理人员配备合理、现场到位率有保证
安全质量事故及重大隐患处理
有制度,有应急预案,且处理及时到位
对其他参建单位自查情况的复查
有具体措施,有书面痕迹,无走过场现象
监理单位项目管理行为检查表
检查内容
标准或要求
检查结果
检查情况
监理单位资质
检查监理单位纸பைடு நூலகம்文本
监理人员
监理人员配备(数量和资质)符合投标文件和合同要求,有变更时手续齐全
总监、总监代表、专业监理工程师现场到位率有保证,人员注册情况符合要求
监理单位综合检查表格
监理单位质量管理行为检查内容表工程名称:单位名称:施工阶段检查内容检查结果施工初期1、监理机构设置及人员到位情况是否符合合同要求2、监理工作规划及实施细则的制定是否完善、有针对性,质量责任是否落实到人3、监理工地试验室人员、设备及场地条件是否符合合同要求及有关规定4、是否对施工单位施工组织设计进行审查、批复是否及时5、标准试验、配合比设计验证审批是否及时规范、资料齐全施工过程1、主要监理人员变更是否经业主同意、手续齐全,变更后人员资格有无降低2、旁站、巡视是否到位、记录齐全准确3、日志、记录是否齐全,人手一册4、质量监理指令督促执行是否有效,监理指令是否闭合5、独立抽检是否及时规范、资料齐全,独立抽检的频率、方法是否符合规范要求,检测记录、报告是否齐全6、是否建立了不合格试验处理台帐7、关键部位、工序的旁站是否到位,相关记录是否完整被检查人:检查人:检查时间:年月日监理单位安全管理行为检查表工程名称:监理单位:阶段检查内容检查结果施工初期1、安全管理组织是否建立,安全管理责任是否层层落实到人2、安全管理制度制定是否完善3、是否有安全管理工作记录4、安全巡视检查是否记录齐全5、监理日志中是否有安全管理记录施工过程1、安全监理指令督促执行是否有效,监理指令是否闭合2、监理工程师是否经过安全教育和培训3、对施工单位制定的施工组织设计中的专项安全技术措施是否审查4、对施工单位进行的安全技术交底是否进行检查5、对施工单位编制的各项安全生产应急救援预案是否审查6、是否组织安全检查并记录齐全7、检查中发现的安全隐患是否及时上报业主并及时督促整改8、监理日志中是否有安全管理记录被检查人:检查人:检查时间:年月日监理单位质量安全保证人员核查记录表工程名称:监理单位:监理单位资质等级证书编号职务投标时投标澄清时实际进场姓名职称持证情况姓名职称持证情况姓名职称持证情况证书号本人签字总监理工程师专业监理工程师工程师安全工程师监理员被检查人:检查人:检查时间:年月日。
监理公司对项目管理工作 度检查记录表
监理公司对项目管理工作度检查记录表XXX项目管理工作月度检查记录表编号:JL-A06-01日期:2016年07月份项目名称:威海乳山下初110kV变电站主变增容工程工程投资总额:未提供建筑结构类型:主变增容合同工期:6个月建设单位:国网山东省乳山场施工单位:XXX检查内容、记录:一、办公及内业管理:1、办公及生活场所是否清洁、有序,各类管理制度是否上墙、规范。
是或否。
2、是否进行员工考勤管理,请/休假制度是否落实。
是或否。
3、监理资料整理存档是否达到公司管理要求,各类文件格式是否符合认证体系的要求。
是或否。
4、《监理日志》、《安全旁站记录》等是否连续,内容是否完整,字迹是否工整。
是或否,需要改进。
5、是否进行工程平行检查、实体检验、隐蔽工程项目旁站,记录是否完整。
是或否,需要改进。
6、是否进行了危险源排查,施工安全监理台账是否及时更新、跟进。
是或否,需要改进。
7、是否进行工程阶段性验收,是否有评估报告及验收工作记录。
是或否。
二、施工现场管理:1、是否达到标准化工地要求,五牌一图及各类安全警示标志是否设立到位。
是或否,需要改进。
2、各类安全警示标志、密目网人为及自然损坏更换/补充工作是否及时。
是或否,需要改进。
3、施工现场安全通道是否畅通,文明施工及环境保护工作是否达标。
是或否,需要改进。
4、脚手架搭设、临时用电设施是否达标,是否有“已验收”标示牌。
是或否。
5、施工临边防护是否到位,连墙件设置是否达标。
是或否,需要改进。
6、塔吊/物料提升机安装使用验收、运行、维修工作记录督促是否到位。
是或否。
7、按图施工监理督查工作是否执行到。
是或否。
8、现场检查/旁站/巡查工作的力度是否与工程建设同步。
是或否。
9、质量通病/质量缺陷技术处理是否进行方案报审。
是或否。
10、工程进度计划落实情况与合同工期要是否相符,是否有弥补滞后进度的措施。
是或否。
11、其他。
三、整改要求:限监理部于2016年07月21之前完成整改,将整改结果书面上报公司报,由公司工程安质部门进行现场复检、考评。
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工程复工令
内容:查暂停令、复工令、发文登记、监理日志(或安全);
要求:暂停令应用正确;发文及时,日志中应正确记录签发及复工审核情况。
3.6
会议纪要
内容:查会议纪要、会议签到单、发文登记、监理日志;
要求:工地会议总监主持,会议纪要发文及时(原则上会议结束后1天内应整理发出),会议有关于质量、安全、进度、投资控制等方面的监理内容,对已签发监理指令或拒不整改的问题,会议纪要中应予以记录;日志中应记录会议情况。
4.7
施工报验
内容:查报审表、检验批、隐蔽单、技术复核单、浇筑令、基准点复核、沉降观测、试验记录及分部分项质量验收记录;
要求:施工报验及时(沉降观测主体结构阶段一层一次,二结构每月一次,装修阶段每两月一次)。
4.8
安全物资
内容:查报审表、合格证(包括灭火器、钢管、扣架、密目网、配电箱及开关箱、电缆电线等,其中钢管、扣架须复试)。
要求:妥善保管,建立收文台账(详细签收时间)。
2
监理单位资料
2.1
监理资质
内容:查企业法人营业执照、监理资质;
要求:合法、有效、加盖公章。
2.2
监理合同
内容:查监理中标通知书(招投标项目)、监理合同及备案表;
要求:合法、加盖公章。
2.3
监理人员
内容:查组织机构图、总监任命书、总代授权书、专业监理任命通知、监理人员调动通知、人员岗位资格证书、监理人员岗位职责交底记录、出勤情况表;
4.9
安全验收记录
内容:查大型机械设备安装及顶升检测报告、合格证、安装拆除单位资质及方案;查脚手架搭设验收记录;
要求:脚手架及大型机械设备(设施)使用前安装、验收、核查资料齐全,包括桩机、塔吊、施工升降机、井架、吊篮(电动葫芦)、移动脚手平台、悬挑卸料平台、脚手架等。
4.10
特种作业人员
内容:查特种作业人员上岗证(含健康证);
要求:任命合法、调离有甲方同意、岗位证书有效、岗位职责交底及时、无越权签字、出勤情况表真实上墙。
3
监理行为资料
3.1
监理规划
内容:查监理规划、审批表、交底记录;
要求:审批手续及日期合规,总监首次工程会议已交底,监理规划工程概况描述正确、监理依据引用无误、监理人员保持动态更新、工作流程及控制措施方法到位、监理质量策划分析到位(含编制监理细则计划、平行检测计划、旁站范围)、表格应用正确、包含施工安全监督方案(方案中需含对危险性较大分部分项工程、危险源的分析)。
4
施工报审资料
4.1
施工总承包
单位资格
内容:查报审表、营业执照、资质证书、安全生产许可证、三类人员安全考核证书、项目经理任命书及建造师证、专职安全员任命书及其他管理人员岗位证书、施工中标通知书、施工合同及合同备案表、安全生产协议书;
要求:合法、有效。
4.2
专业分包
单位资格
内容:查报审表、营业执照、资质证书、安全生产许可证、二类人员安全考核证书、项目经理任命书及建造师证、专职安全员任命书及其他管理人员岗位证书、分包合同及合同备案表、安全生产协议书;
要求:人证对应,有效。
4.11
进度报审
内容:查进度计划报审表、联系单、会议纪要;
要求:当项目进度出现偏差时,应要求施工单位进行调整。
5
监理评价资料
5.1
质量评估报告
内容:查分部工程、单位工程质量评估报告;
要求:签发前质量控制资料齐全,有发文登记(发甲方)。
5.2
竣工预验收
报告
内容:查竣工预验收报告;
4.5
施工组织设计
(方案)
内容:查施工组织设计、专项施工方案;
要求:施组、方案齐全,总承包单位企业技术负责人已签署同意意见,总监已审批批准。
4.6
材料报审
内容:查报审表、质保资料、复试报告、监理台账(含平行检测监理台账)、标养室监理抽查记录;
要求:材料报审及时,质保资料齐全、有效(一般有效期1~2年内),有复试要求的材料,须检测合格后方可签字确认。标养室监理每周抽查不少于一次,有记录。
3.7
旁站记录
内容:查旁站记录;
要求:旁站关键部位或工序,与监理规划中旁站范围相符,记录为手写;
3.8
危险性较大的分部分项工程巡视检查记录
内容:查危险性较大的分部分项工程巡视检查记录;
要求:危险性较大的分部分项工程实施期间(包括安装、使用、拆除)每日巡查不少于1次。
3.9
带班生产情况记录表
内容:查监理单位总监(总监代表)带班生产情况记录表;
编号
检查项目
检查内容和要求
检查结果
符合
不符合
3.4
监理通知单
通知单回复单
内容:查监理通知单、通知单回复单、发文登记、监理日志(或安全);
要求:通知单应用正确;发文及时,日志中应正确记录签发及回复整改复查情况。监理要定期组织安全检查,节假日、复工前、自然灾害期间要强化检查频次,以通知单形式督改。
3.5
3.2
监理实施细则
内容:查监理实施细则、审批表、交底记录;
要求:审批手续及日期合规,无误、工作流程及控制要点到位、表格应用正确。
3.3
工作联系单
内容:查工作联系单、发文登记、监理日志(或安全);
要求:联系单应用正确(仅用于事前告知、提醒及工作联系用);发文及时,日志中应正确记录签发情况。
要求:记录本月(周)施工形象进度及偏差原因分析,质量、安全、投资、资料控制情况及监理工作描述(重点反映监理工作措施及成效:指出问题、签发指令及整改情况)。
3.12
安全达标考核
监理报告
(网络)
内容:查每月安全达标考核、监理月报、监理专报情况;
要求:安全达标考核每月及时完成;监理月报、监理专报项目留存备查,监理月报中应重点反映监理工作措施及成效:指出问题、签发指令及整改情况。
要求:从业人员与监理规划、组织机构人员匹配,如变动应有调动通知。
1.3
审图报告
内容:查审图报告、其他主管部门对图纸审查意见(如有);
要求:合法。
1.4
图纸
内容:查图纸、变更(或修改、核定)、图纸会审、设计交底;
要求:妥善保管,建立收文台账(详细签收时间)。
1.5
建设单位其他应提供的资料
内容:查勘察报告、地形管线图、测量成果报告、甲方代表授权书、项目管理人员名单(如有);
要求:总监或总代签名,存在的问题应在安全日志中有记录。
3.10
监理日志
(含安全)
内容:查监理日志、安全监理日志;
要求:日志当天记录,总监或总代定期审核签字;记录包括日期、气象情况,主要施工情况;重点记录监理工作情况(巡查、验收、问题处理、材料见证、工程检测、资料签认等)。
3.11
监理月报
监理周报
内容:查监理月(周)报、发文登记;
要求:合法、有效。
4.3
劳务作业
单位资格
内容:查报审表、营业执照、资质证书、安全生产许可证、劳务作业合同及合同备案表、安全生产协议书;
要求:合法、有效。
编号
检查项目
检查内容和要求
检查结果
符合
不符合
4.4
开工报告
内容:查报审表、开工报告;
要求:符合条件签发(施工许可证、总包资质、人员、施工组织设计、施工准备等齐全)。
6
监理作业环境
6.1
工作环境
要求:监理办公室整洁,监理人员佩戴胸卡上岗,进驻施工现场佩戴安全帽。
6.2
监理资源
要求:监理检测仪器妥善保管,有建立台账;技术规范妥善保管,有清单记录;顾客提供产品有验证记录。
二
现场安全质量检查(详见督导单)
签收人:记录人:年月日
要求:预验收报告中有关于现场质量、资料控制方面的问题描述,有发文登记(发甲方)。
5.3
合格证明书
内容:查监理单位合格证明书;
要求:签发前质量控制资料齐全,有发文登记(发甲方)。
5.4
监理业务手册
内容:查监理业务手册;
要求:甲方已签署评价。
5.5
监理工作总结
内容:查监理工作总结;
要求:内容包含合同履行、监理措施及成效情况,有发文登记(发甲方)。
监理公司项目督导检查表
项目监理机构:编号:2014-
编号
检查项目
检查内容和要求
检查结果
符合
不符合
一、内业资料检查
1
建设单位资料
1.1
施工许可证
内容:查施工许可证、规划许可证(如有);
要求:凡报建报监项目必须有施工许可证,如无施工许可证已施工,应签发工程暂停令或报告。
1.2
报监手续
内容:查建设从业人员资格审查表、安质监备案登记表、安质监首次会议纪要(如有)、安质监监督方案(如有);