收入支出预算总表

收入支出预算总表

公开01表部门:单位:万元收入支出

项 目行次预算数项 目行次预算数

栏 次1栏 次2

一、财政拨款收入12836.89 八、社会保障和就业支出14381.68

二、上级补助收入2九、医疗卫生与计划生育支出1583.58

三、事业收入3十二、农林水支出162284.40

四、经营收入4十九、住房保障支出1787.23

五、附属单位上缴收入518

六、其他收入619

720

821

本年收入合计92836.89 本年支出合计222836.89 用事业基金弥补收支差额10 结余分配23

年初结转和结余11 年末结转和结余24

1225

合计132836.89 合计262836.89 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入预算表

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出预算总表

公开04表部门:单位:万元收入支出

项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算

财政拨款

栏 次1栏 次234

一、一般公共预算财政拨款12836.89 八、社会保障和就业支出15381.68 381.68

二、政府性基金预算财政拨款2九、医疗卫生与计划生育支出1683.58 83.58

3十二、农林水支出172284.40 2284.40

4十九、住房保障支出1887.23 87.23

519

620

721

822

本年收入合计92836.89 本年支出合计232836.892836.89年初财政拨款结转和结余10年末结转和结余24

一般公共预算财政拨款1125

政府性基金预算财政拨款1226

1327

合计142836.89 合计282836.892836.89

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表3

“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门(单位)名称:单位:万元

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

收支预算总表

一、收支预算总表 收支预算总表 单位:万元收入支出 收入项目 2016年预 算支出功能分类 2016年预 算 一、预算拨款166.72 一、一般公共服务166.72 一般公共预算166.72二、外交 预算安排拨款166.72三、国防 非税支出拨款四、公共安全 基金预算拨款五、教育 六、科学技术

二、财政专户拨款七、文化体育与传媒 八、社会保障和就业 三、其他资金九、社会保险基金支出 事业收入十、医疗卫生 事业单位经营收入十一、节能环保 其他收入十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土资源气象等事务 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备事务

二十二、预备费 二十三、国债还本付息支出 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 本年收入合计166.72 本年支出合计166.72 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入结转下年 六、用事业基金弥补收支差额 收入总计166.72 支出总计166.72 二、2017年部门预算支出计划表 2017年部门预算支出计划表 单位:万元单位项目名称(单位总计预算拨款财政其他资金

编码/科目) 合计 一般公共预算 基金预 算拨款 专户 拨款小计 预算安排 拨款 非税支 出拨款 130 166.72 166.72 166.72 166.72 三、2017年部门预算项目支出明细表 2017年部门预算项目支出明细表 单位:万元单位编 码项目名称(单位/科目) 总计 预算拨款 财政专 户拨款 其他资 金 类款项合计 一般公共预算基金 预算 拨款小计 预算安 排拨款 非税支 出拨款

财政一般预算收支决算总表_工作表

财政一般预算收支 收 入 预 算 科 目调整预算数决 算 数 一、增值税3082229903 二、营业税1936523485 三、企业所得税1746015541 四、企业所得税退税 五、个人所得税32133833 六、资源税584627 七、固定资产投资方向调节税1313 八、城市维护建设税81068344 九、房产税37664269 十、印花税651668 十一、城镇土地使用税740552 十二、土地增值税2 十三、车船使用和牌照税343294 十四、屠宰税1060678 十五、筵席税 十六、农业税1043511082 十七、农业特产税1321 十八、牧业税 十九、耕地占用税323193 二十、契税767877 二十一、国有资产经营收益28122261 二十二、国有企业计划亏损补贴 二十三、行政性收费收入38804778 二十四、罚没收入69498799 二十五、海域场地矿区使用费收入6039 二十六、专项收入67626790 二十七、其他收入609843 本 年 收 入 合 计118733123892 本年收入123892 上级补助收入122375 税收返还补助44780 所得税基数返还补助18470 专项拨款补助19932 一般性转移支付补助2800 农村税费改革转移支付补助8292 其中:中小学教师工资转移支付补助 增发国债补助6144

增加工资专项补助20147 专项结算补助826 调整收入任务增加或减少补助984 其他补助 国债转贷收入17020 国债转贷资金上年结余 上年结余收入14916 调入其他资金4703 1.调入预算外资金3292 2.调入基金资金515 3.其他896 合 计282906

最新张先生家庭的资产负债表和收支储蓄表资料

作业:编制张先生家庭的资产负债表和收支储蓄表,其中收入资产负债表要编制出X 年8月底和9月底的资产负债表,收入储蓄表的时间段为X年9月。并检验资产负债表和收支储蓄表的勾稽关系。 35岁的张先生是双薪家庭,夫妻两人月薪合计10000元。8月底,张先生家庭资产有存款50000元;股票投资成本100000元。9月初为筹首付款以110 000元出售,赚了10000元;买入自用房地产市价500000元,负债有房贷350000元。往后每月支出除生活费5 000元外,还有3 000元须缴房贷本息,其中本金1 000元,利息2000元。表8-7是张家活期存款账户在9月的记录。 表8-7 张先生家庭的活期存款户记录(单位元) 会计分录: (1)9月1日,收入工资薪金 借:活期存款10000 贷:薪资收入10000 (2)9月1日,出售股票 借:活期存款110000 贷:股票投资100000 资本利得10000 (3)9月1日,入自用房地产 借:自用房产500000 贷:活期存款150000 住房按揭贷款350000 (4)9月1日,9月生活费支出 借:生活支出5000 贷:活期存款5000 (5)9月30日,还房贷 借:住房按揭贷款1000

利息支出2000 贷:活期存款3000 2、张先生家庭x年8月底和9月底的资产负债表如下: 3、张先生家庭9月份的收支储蓄表如下:

4、已知家庭资产负债表和收支储蓄表的的勾稽关系为: 资产负债表中的本期增加净值=收支储蓄表中的储蓄 根据上面所编的资产负债表,本期净值增加额=期末净值—期初净值 =163000—150000=13000根据上面所编的收支储蓄表,储蓄=130000 因此满足上述的家庭资产负债表和收支储蓄表的的勾稽关系: 资产负债表中的本期增加净值=收支储蓄表中的储蓄=13000

2019年部门预算表

第二部分2019年部门预算表 B2-1表 收支总体情况表 单位名称:广东省农民专业合作推广中心(广东省农民教育培训工作站)单位:万元收入支出 项目预算项目预算 一、财政拨款935.75 一、一般公共服务支出 二、财政专户拨款二、外交支出 三、其他资金三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出105.67 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出830.08 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出 本年收入合计935.75 本年支出合计935.75 四、上级补助收入二十三、对附属单位补助支出 五、附属单位上缴收入二十四、上缴上级支出 六、用事业基金弥补收支差额二十五、结转下年 收入总计935.75 支出总计935.75 注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 B2-2 表 收入总体情况表 单位名称: 广东省农民专业合作推广中心 (广东省农民教育培训工作站) 单位: 万元功能分类科目 合计 财政拨款收入 财政 专户 拨款 收入 其他 资金 收入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 科目编码科目名称 一般公 共预算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 教 育 收 费 其 他 专 户 收 入 拨 款 事 业 收 入 经 营 收 入 其 他 收 入 合计 935.7 5 935.75 208 社会保障和就业支出105.6105.67

2015年部门预算支出明细表基本支出及其他支出.doc

2015 年部门预算支出明细表(基本支出及其他支出) 单位:元 资金来源车辆数或人数支出项目类别合计预算拨款 财政专户拨款其他资金名称数目 小计公共预算基金预算 基本支出合计28433920 28433920 28433920 一、工资福利支出20214400 20214400 20214400 1 、基本工资4356000 4356000 4356000 在职人数375 2 、津贴补贴15608400 15608400 15608400 3 、其他工资福利费250000 250000 250000 二、对个人和家庭的补助 支出4675920 4675920 4675920 1 、离休人员经费离休人数 1 2 、退休人员经费退休人数43 3 、离退休人员公用经费2904000 2904000 2904000 4 、住房公积金1771920 1771920 1771920 5、生活补助 6、其他 三、一般商品和服务支出3543600 3543600 3543600 1 、日常公用经费1605000 1605000 1605000 2 、车改补贴1113600 1113600 1113600 3 、车辆经费825000 825000 825000 车辆数21

2015 年部门预算支出明细表(项目支出) 单位:元 资金来源 序 支出项目合计预算拨款 号财政专户拨款其他资金 小计公共预算基金预算 合计1400000 1400000 1400000 1 大型修缮600000 600000 600000 2 办公设备购置300000 300000 300000 3 车辆购置500000 500000 500000 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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