锅炉安装造维修管理制度
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
.. .
.
特种设备(锅炉安装)管理制度
呼和浩特铁路康达建筑工程有限责任公司
2012年5月
目录
施工工艺管理制度 (3)
技术文件和记录管理制度 (5)
档案管理制度 (8)
合同管理制度 (9)
图纸审核管理制度 (9)
材料采购管理制度 (10)
焊接工艺管理制度 (12)
质量检验管理制度 (14)
设备管理和维修保养制度 (15)
计量管理制度 (17)
不合格品管理制度 (18)
用户服务管理制度 (20)
职工教育管理制度 (21)
施工组织管理制度 (22)
开箱验收制度 (25)
焊接管理制度 (26)
无损检测及理化试验管理制度 (28)
施工检验验收管理制度 (30)
焊接工艺评定管理制度 (32)
质量信息反馈管理制度 (34)
起重与吊装管理制度 (35)
筑炉工程管理制度 (37)
施工工艺管理制度
1 总则
1.1为加强工艺管理,肃工艺纪律、明确工艺工作的职责与分工,特制定本制度。
1.2工艺文件要做到简明、准确、完整统一,并切实可行。
2 工艺管理的分工。
2.1工程部负责如下工作。
2.1.1负责锅炉修理改造的工艺案编制、工艺审查、工艺规程和材料定额等技术文件。
2.1.2制定通用工艺守则,通用技术条件
2.1.3组织开展新工艺、新技术的试验研究,不断提高工艺水平。2.1.4设计工艺案中规定的工艺装备,实现工艺装备标准化,通用化。
2.1.5协调解决锅炉安装、修理改造过程中的技术问题。
2.2工艺员负责如下工作。
2.2.1贯彻执行《安全技术监察规程》及有关的规标准和工艺守则,工艺规程。
2.2.2编制锅炉修理改造工艺守则及工艺案。
2.2.3设计专用工艺设备,参加工艺装备的检验工作,并解决修
理改造过程中的各项技术问题。
3、工艺技术文件的编制。
3.1工艺审查容。
3.1.1施工图及技术要求的完整性;统一陡。
3.1.2修理改造的工艺性。
3.1.3技术条件和验收标准的可行性。
3.1.4试压、试车的可靠性。
3.1.5确定主要受压元件。
3.2修理改造工艺案是施工的指导性文件,主要容。3.2.1修理改造工艺过程。
3.2.2焊接工艺。
3.2.3关键项目投产前要求。
3.2.4总装、试验、检验要求。
3.3焊接工艺的制定。
根据要求及生产需要按照标准做出焊接工艺定,技术部门管理,并陆续补充新完成的评定项目。
4 工艺文件的签发手续。
4.1工艺文件和施工图纸统一编号。
4.2工艺文件按下列手续审批。
4.2.1工艺案。
编制——审核——批准——监督部门审批。
4.2.2一般产品的施工工艺由技术负责人审批。
4.2.3较重大的改造案,由技术负责人审核,经理批准。
5 工艺规程的验证与贯彻。
5.1工艺人员要常深入第一线,听职工意见,若修定可下技术文件更改通知。
5.2检验人员必须格按工艺规程、工艺案技术要求进行工序检验,对不按工艺规程操作的应立即提出。
技术文件和记录管理制度
1文件分类
1.1外来文件,包括施工图纸、技术文件、设计变更文件、安全技术规、国标、行业标准、技术条件、行业标准图集、用户提供的样件等。
1.2编文件,包括质量手册、管理制度、作业性文件、工艺文件、施工组织
设计等。
2文件的编号、标识、发放、回收
2.1外来文件已有的编码予以保留,不实行再编码。
2.2文件分为“受控”和“非受控”两大类,凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为“受控”文件,受控文件是本公司部使用的有效版本,应在其封面加盖“受控“印章。非受控文件一般不作标识。
2.3所有已作废的或被代替的文件和资料应加盖“作废”印章,并
由文件与记录责任人收回经批准后销毁,以防止误用,作为资料而保存的已作废的文件和资料另加盖“参考资料”印章。
2.4对于公司使用的外来文件,应予以标识并控制其分发。2.5文件形成后,由文件批准人规定发放围,文件与记录责任人负责文件的发放。
2.6任人不得在受控文件上乱涂乱改,文件未经有关授权人批准不得外借,应确保文件的清晰、整洁和完好。
2.7文件与记录责任人按期发布文件有效目录,并定期核查所使用标准的有效性。
2.8文件与记录责任人及时收回调离工作岗位人员领取的质量文件3文件修改
3.1应定期对文件进行评审,必要时进行修改和重新批准。质量手册和管理制度由文件与记录责任人汇总评审和修改意见,经质保工程师审核,经理批准后统一组织更改并下发。其它质量文件的更改由各相应责任人进行更改,经原审批人员审批。
3.2文件变更后,与修改文件不协调的其它文件必须同时修改,以保证相关文件的有效性和一致性。
3.3一般文件的更改可采用换页、局部修改、划改等式,如发生重大修改,则应进行文件评审,评估该修改对于全局的影响。当文件经多次变更后,审批人员应考虑换版,重新印制和发布。
4记录的围
4.1与工程(产品)质量有关的记录:各种原材料、半成品的质量证明文件、检验和试验记录、顾客提供财产的记录、产品质量信息反馈及顾客投诉和服务记录等。
4.2质量体系运行记录:质量体系审核记录、管理评审记录、人员培训记录等。
5记录的填写、收集、归档、贮存、保管
5.1记录应采用统一格式或用统一的表格,如需设计使用专用表格,应得到质保工程师批准。与工程(产品)质量相关的记录应直接引用行业或上级主管部门规定的表格。
5.2记录的填写应当及时,容真实完整准确,字迹清晰。不得随意更改、涂抹。如发现数据填写错误,要用划线的式进行更正,并签名注上日期。
5.3质量记录的标识按《文件和记录编码系统》执行。应保证每一种记录具有唯一的编号。
5.4旅工队、各责任人及时收集所形成的各种质量记录,于工程结束后一移交文件与记录责任人归档。
5.5记录归档后,由记录与文件责任人按要求进行组卷、
便于检索。认真整理并根据需要编目、建立台帐,以便于检索。5.6归档后的记录应存放在专用档案柜。档案柜保持清洁,做到防火、防盗、防潮、防照射、防蛀和防变质。
6质量记录保存期限
a)除管理评审以外的质量管理体系运行记录:四年
b)一般工程(产品)及过程记录:八年;
c)重点工程、代表性工程(产品)及其过程记录,管理评审记录:永久保存。
质量管理体系运行记录保存到期后,根据需要经质保工程师同意可以办理延期保存。