各种预算表模板

合集下载

工程预算表格Excel模板

工程预算表格Excel模板


1.00
500.00
500.00
17 卫生间填陶粒
m2 9.04 200.00
1808.00
18 生活阳台墙面贴瓷片
m2 7.50
68.00
510.00
(人工及辅料)
19 生活阳台面贴大理石
m
2.40
180.00
432.00
啡网纹
20 房间阳台面贴大理石
m 17.00 180.00
3060.00
啡网纹
小计
32978.28

墙面及木作工程
1 房间包双面实木门套
m 40.00 120.00
4800.00
泰柚木
2 卫生间包单面实木门套
m 10.00 120.00
1200.00
泰柚木
3 房间推拉门包单面实木门套 m 25.00 120.00
3000.00
泰柚木
4 房间做造型实木门扇

4.00 1100.00
19 客厅两侧艺术柜制作
m2 4.00 650.00
2600.00
20 饰面板喷家私漆
m2 160.00 120.00
19200.00
经典聚脂
小计
136126.00

天花工程
1
餐厅客厅造型天花(木龙骨 支架 双层夹板)
m2
57.30
160.00
9168.00
2 暗灯槽制作
m
主人房走廊及客厅走廊造型 3 天花(木龙骨支架,双层夹 m2
工程单位: 工程项目:
编号
分项工程名称
单位 数量 单价 金额(¥)
4 BV4m2铜芯线
扎 10.00 325.00

部门预算填报表模板

部门预算填报表模板

部门预算填报表模板
部门预算报表通常需要根据具体的要求和规定来填写,不同部门或不同用途的预算报表可能会有所不同。

下面是一个示例模板,您可以根据实际需求进行修改:
部门预算报表
一、部门基本信息
部门名称:XXX
负责人:XXX
联系电话:XXX
预算周期:XXXX年XX月至XXXX年XX月
二、收入预算
收入项目收入金额(人民币元)说明
----
财政拨款 XXX 包括基本支出和项目支出拨款
其他收入 XXX 如利息收入、捐赠收入等
合计 XXX
三、支出预算
支出项目支出金额(人民币元)说明
----
人员经费 XXX 包括工资、社保、公积金等
日常办公经费 XXX 包括办公用品、水电费、通讯费等
项目经费 XXX 用于特定项目或活动的经费
其他支出 XXX 如培训费、差旅费等
合计 XXX
四、预算调整与追加
如有预算调整或追加,请在此填写相关内容,包括调整或追加的原因、金额和用途等。

五、其他说明
请在此填写其他需要说明的事项,如预算执行的预期效果、可能存在的风险等。

六、负责人签字
负责人签字:XXX(签名)
日期:XXXX年XX月XX日
请注意,这只是一个示例模板,具体填写内容应根据实际需求进行修改。

在实际操作中,还需要根据相关的财务制度和法律法规进行编制和审核。

新房装修预算表全套模板(完整版)

新房装修预算表全套模板(完整版)

主材部分购买清单(供参考)
二 、全房主材(大项)
序号
1 2 3 4
项目
客厅瓷砖 阳台瓷砖 厨房瓷砖 卫生间瓷砖
单位
m2 m2 m2 m2
预算 预算 数量 单价
预算合计
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
已付 实际 订金 数量
实 际
实际开 销合计
购买时间
单 ¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
4
拖把池
5
阳台桌椅
6
摇椅躺椅
7
阳台花架
9
阳台洗衣柜
10
封阳台
11
其他
合计
六、灯具
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9
项目
客厅灯 餐厅灯 卧室灯 镜前灯 阳台灯 厨房灯 过道灯 射灯 其他

¥0.00

¥0.00

¥0.00

¥0.00

¥0.00

¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
莎琳达 好亿家 品美家居 宾雅
元匠 全部品牌
红兴家具 欧乐派 乐巢优品 慕江南 柏思诺 全部品牌
mwh家居 泽多 相约春天 阑珊阁 藤佳人 全部品牌
艺无止 新滢家居 艺难忘 木马人 mwh家居 全部品牌
心海伽蓝 帝宏 格雷诺 璐伊莎 菲斯朗格 全部品牌
单位 个
预算 数量
预算 单价
预算合计
¥0.00
已付 实际 订金 数量
¥0.00 ¥0.00
卡姆勒 福仑特

全面预算表格(表格模板、doc格式)-14页精选文档

全面预算表格(表格模板、doc格式)-14页精选文档
89500
121250
152000
121250
485000
预计现金收入计算表(表二)
单位:元
季度
1
2
3
4
全年
期初应收帐款
31000
31000
第1季度销售收入
53700
35800
89500
第2季度销售收入
72750
48500
121250
第3季度销售收入
91800
61200
15300
第4季度销售收入
72750
销售预算(表一)
我国古代的读书人,从上学之日起,就日诵不辍,一般在几年内就能识记几千个汉字,熟记几百篇文章,写出的诗文也是字斟句酌,琅琅上口,成为满腹经纶的文人。为什么在现代化教学的今天,我们念了十几年书的高中毕业生甚至大学生,竟提起作文就头疼,写不出像样的文章呢?吕叔湘先生早在1978年就尖锐地提出:“中小学语文教学效果差,中学语文毕业生语文水平低,……十几年上课总时数是9160课时,语文是2749课时,恰好是30%,十年的时间,二千七百多课时,用来学本国语文,却是大多数不过关,岂非咄咄怪事!”寻根究底,其主要原因就是腹中无物。特别是写议论文,初中水平以上的学生都知道议论文的“三要素”是论点、论据、论证,也通晓议论文的基本结构:提出问题――分析问题――解决问题,但真正动起笔来就犯难了。知道“是这样”,就是讲不出“为什么”。根本原因还是无“米”下“锅”。于是便翻开作文集锦之类的书大段抄起来,抄人家的名言警句,抄人家的事例,不参考作文书就很难写出像样的文章。所以,词汇贫乏、内容空洞、千篇一律便成了中学生作文的通病。要解决这个问题,不能单在布局谋篇等写作技方面下功夫,必须认识到“死记硬背”的重要性,让学生积累足够的“米”。单位:元

企业通用全面预算表格模板

企业通用全面预算表格模板

企业通用全面预算表格模板表1:20×4年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元表3经营预算总表编制单位:A公司 20×4年度单位:万元表4。

1部门预算分解表编制单位:公司营销部 20××年度单位:万元表4.2部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表4。

3部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表4。

4部门预算分解表编制单位:公司财务部 20××年度单位:万元表4.5部门预算分解表编制单位:公司人力资源部 20××年度单位:万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元表4。

7门店预算分解表编制单位:A店 20×4年度单位:元表5:A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表部门:表8:投资预算指标表编制单位:A公司(门店)单位:元表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位:A公司单位:元表11:原材料采购预算表部门经理签名:财务部经理签名: 填表人签名:表12:生产预算表表13:预算利润表编制单位: 20××年度单位:元表14:年度现金流量预算表编制单位: 20××年度单位:元表15:年度预算资产负债表编制单位: 20××年12月31日单位:元表16:年度预算资本结构表表17:预算完成比例分析表表18:现金流量差异分析表附表1:销售现金回款账期分析表附表2:销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表表19:终端竞争力分析表附表4:付现采购品类分析表编制单位:A 公司 20××年×月 单位:元表20:销售同比/环比增减表表24:月度现金流量预算表编制单位:A公司 20××年×月单位:元。

各种预算表(模板)

各种预算表(模板)
项 第一季度 目 预 计销售量 (件) 加:预计期末 存货量 预计需要量 减:期初存货 量 预计生产量 第二季度 第三季度 第四季度 全年合计
直 接 材 料 采 购 表 年度 单位:元
项 第一季度 目 预计生产量 (件) 单件用料量 (kg) 材料需要量 直 (kg) 接 加:预计期末 材 材料存货量 料 预计需要量合 采 计 购 减:预计期初 预 材料存货量 算 预计材料采购 量 材料单价 预计采购材料 金额 第二季度 第三季度 第四季度 全年合计
销 售 预 算 表 年度
项 目 第一季度 预计销售量(件) 销售单价(元/件) 预计销售收入 应收账款(年 初) 一季度销售收 预 入 计 二季度销售收 现 入 金 三季度销售收 收 入 入 四季度销售收 入 现金收入合计 第二季度 第三季度
单位:元
第四季度 全年合计
生 产 预 算 表 年度 单位:元
预 计 现 金 支 出
应付账款(年 初余额) 一季度采购材 料款 二季度采购材 料款 三季度采购材 料款 四季度采购材 料款 合 计
直 接 人 工 生产量 (件) 单位产品直接 人工小时 需要直接人工 小时 每小时平均工 资率 直接人工总额 第二季度 第三季度 第四季度 全年合计
资 年 初 数 产 流动资产 现金 应收账款 材料存货 产成品存货 流动资产合计 固定资产 土地 房屋及设备 减:累计折旧 固定资产合计 资产合计 期 末 数 负债及所有者权 年 初 数 益 流动负债 短期借款 应付账款 负债合计 股东权益 普通股股本 留存盈利 年 末 数
所有者权益合计 负债及所有者权 益总计
现 金 预 算 表 年度 单位:元
项目 第一季度 期初现金 25000 加:现金收入 可动用现金合 计 减:采购直接 材料 支付直接人工 支付制造费用 支付销售及管 理费用 交纳税金 购置固定资产 支付股利 现金支出合计 现金余缺 借入现金 偿还借款 支付利息 期末现金余额 第二季度 第三季度 第四季度 全年合计

工程预算表格模板

工程预算表格模板
分部分项工程量清单
单项工程
工程名称: 1#厅工程
一.地面工程
一.地面工程
序号
项目编码
项目名称
单位
数量
单价
合计
备注
1
0201001
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
分部分项工程量清单
单项工程
工程名称: 1#厅工程
一.地面工程
一.地面工程
序号
项目编码
项目名称
单位
数量
单价
合计
备注
1
0201001
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
分部分项工程量清单
单项工程
工程名称: 1#厅工程
一.地面工程
一.地面工程
序号
项目编码
项目名称
6
7
8
9
10
11
12
13

公司费用预算表格模板(详细版)精选全文完整版

公司费用预算表格模板(详细版)精选全文完整版

用预算表
年(季、月)结 余
备注
用预算表
年(季、月)结 余
备注
用预算表
年(季、月)结 余
备注
用预算表
年(季、月)结 余
备注
13 其他费用
合计
1
签字笔
2 A4办公用纸
3
修正液
4
笔记本
5
订书机
6
美工刀
7
票据夹
8
回形针
9
文件夹
10
档案盒
办 11
资料册
公 12 现金日记账本
耗 13 材
收据
人事部
研发部
测试部
市场部
行政部
其它单位
年(季、月)预算 公共费用 人数/数量: 人数/数量: 人数/数量: 人数/数量: 人数/数量: 人数/数量:
1
薪资
2
五险一金
人3
劳务费用
事4
通讯费
费5
证件年检
用 6 员工外出培训费
7 总部接待费
8 员工礼仪培训费
9
其他费用
合计
1
员工餐费
2
员工福利
公司管理费用预算表
项目
科序 目号
费用明细
3
外联礼品
4
招待费用
5 办6 公7 行8 政9
水电费 物业费 宽带费 报刊杂志 印刷费
10 名牌卡片费
11 办公电话
12 日杂费用
合计
1
台式电脑
2 笔记本电脑 3 打复印机传真机
4 WIFI路由器
5
电源插排
6
电话机
7
数码相机
8
饮水机

企业通用全面预算表格模板

企业通用全面预算表格模板

企业通用全面预算表格模板表1:20×4年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元表3经营预算总表编制单位:A公司 20×4年度单位:万元表4.1部门预算分解表编制单位:公司营销部 20××年度单位:万元表4.2部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表4.3部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表4.4部门预算分解表编制单位:公司财务部 20××年度单位:万元表4.5部门预算分解表编制单位:公司人力资源部 20××年度单位:万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元表4.7门店预算分解表编制单位:A店 20×4年度单位:元表5:A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表部门:表7:薪酬预算表表8:投资预算指标表编制单位:A公司(门店)单位:元表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位:A公司单位:元表11:原材料采购预算表编制单位:A公司采购部单位:元部门经理签名:财务部经理签名:填表人签名:表12:生产预算表表13:预算利润表编制单位: 20××年度单位:元表14:年度现金流量预算表编制单位: 20××年度单位:元表15:年度预算资产负债表编制单位: 20××年12月31日单位:元表16:年度预算资本结构表表17:预算完成比例分析表表18:现金流量差异分析表附表1:销售现金回款账期分析表附表2:销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表附表4:付现采购品类分析表表19:终端竞争力分析表表20:销售同比/环比增减表。

公司费用预算表格模板(详细版)

公司费用预算表格模板(详细版)


公 耗


项目
科目 序号 费用明细
17
借款单
18
印台
19
垃圾桶
20
垃圾袋
21 洁厕灵600ml
22 消毒液2.5l
23
洗手液
24 拖把、水桶
25 扫把、簸箕
合计
总计
公司管理费用预算表
年(季、月)预算 公共费用
人事部
研发部
测试部
市场部
行政部
其它单位
人数/数量: 人数/数量: 人数/数量: 人数/数量: 人数/数量: 人数/数量:
20
差旅费
21
交通费
22 物业前期费用
23
会务费
24 咨询审计费
25 房租物业费
26 人事用工费
27
修理费
28
水电费
29 其它费用
合计
1
薪资
2
五险一金
人3
劳务费用
事4
通讯费
费5
证件年检
用 6 员工外出培训费
7 总部接待费
8 员工礼仪培训费
9
其他费用
合计
1
员工餐费
2
员工福利
3
外联礼品
4
招待费用
年(季、月)预算
公1
车辆保险
车 辆 使
2 3 4
用5
费6
用7
8
车辆保养 车辆维修 车辆燃油 车辆折旧 停车费 通行费 年检费
9
其他费用
合计
1
台式电脑
2 笔记本电脑
3 打复印机传真机
4 WIFI路由器
5
电源插排
6

公司年度财务预算表excel模板

公司年度财务预算表excel模板
1、车辆购置
2、办公设备购置
3、员工制服购置 4、清洁设备及器材购置 5、安管物品购置 7、工程设备购置
8、消防器材购置 9、宿舍家私购置 (三)、公共设施设备维护保 养费 (四)、固定资产维修保养费 (五)、房屋维护费 (六)、节补贴费用 三、税金
合计
编制:
审核:
务预算表excel模板
四季度
预算项目 一、经营收入
1、管理酬金
2、营业费用支出
二、主营业务成本
(一)、人员经费 1、工资 1.1、工资
1.2、加班工资
1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费
4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴 (二ห้องสมุดไป่ตู้、日常行政经费
合计
万元
说明
单位:
批准:
1、办公费
一季度
公司年度财务预算表excel
二季度
三季度
2、差旅费 3、通信费 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费
9、电费及水费
10、租金及管理费 11、原材料
11.1设计费 11.2、宣传品印刷费 13、其他 13.1、招聘费 (三)、奖金 1、奖金 2、安全奖 二、专项经费预算 (一)、固定资产购置

建筑工程预算表格(标准模板)

建筑工程预算表格(标准模板)

1073.34
5.59
5.59 2.06 66.52
66.52
920
614.62 8573.97 73
27.22 82.79 14.48
8.87
0.81 40.01 5.59
5.59
10.64
21.29 16.4 1243.61
1072.67
5.59
567.7
486.6 353.3 15501.3 259.608 111.96
基价
3267.96 3148.94 277.73 275.33
266.46
249.06 241.03 21.67 3265.04 3146.01
268.66 17.77 3115.67
314.33 41.6
3555.38 277.73 275.33
233.04
132296.81
215.64 207.61 12.77 2890.22
0.51
104930.42 73348.61 197951.6 750324.23
57.1
第 2 页,共 9 页
机械费(元)
单价 80.75
合价 36.18
80.75
11.14
5.59
77.7
5.59
229.41
5.59
279.32 330484.43
2691.04 467963.89 101255.78 118316.27
53372.71
257087.12
199755.29
136555.98 385335.54 903272.26 1727425.42
284034.99 630.85 614.69
人工费(元)

公司预算表模板

公司预算表模板

521.13.01 业务招待费
521.13.02 团队建设费
521.13.03 客户保养费
521.14 水费 521.14.01 自来水水费
*****(***)公司****年1月-****年2月XX部门管理费用预算表
年月日
****/1/1
****/2/1
****/3/1
****/4/1
****/5/1
备注
0.00
公司管理部门费用(除直接工程 管理部门、市场策划营销部门、 客服部外的部门)
职工工资、加班工资
月度、季度、年度及专项奖金 职工体检、医疗、慰问金等福利 开职支工养老保险金中公司承担的部 分职工医疗保险金中公司承担的部 分职工失业保险金中公司承担的部 分 公司缴纳的职工工伤保险 符合国家计划生育政策的职工生 育职保工险住房公积金中公司承担的部 分职工工服、防暑降温费、劳动保 护品采购等 职工餐费补贴
编制单位: XX部门
项目
月份
521.14.02 521.15 521.16 521.17 521.18 521.19 521.20 521.21
桶裝饮用水水费 电费 燃气费 物业费 招聘费 保险费 税金 董事会费
521.22 上级管理费
521.பைடு நூலகம்3 521.24 521.25
劳务费 评估费 咨询费
521.09 会议费
521.10 培训费
521.11 差旅费
521.12 车辆使用费
521.12.01 521.12.02 521.12.03 521.12.04 521.12.05 521.12.06 521.12.07 521.13
油料费 保养费 修理费 保险费 养路费 车船使用税 其他 招待费

年度预算表模板范文

年度预算表模板范文

预算表模板
一、年度总预算
预算期间:XXX年XX月XX日至XX年XX月XX日预算经费:XXX万元
二、预算支出
1.人员费用
(1)基本工资:XXX万元
(2)社会保险及公积金:XXX万元
(3)绩效奖金:XXX万元
2.材料费
(1)原材料采购:XXX万元
(2)机械设备等耗材:XXX万元
3.能源费:XXX万元
4.交通费:XXX万元
5.电费:XXX万元
6.热力费:XXX万元
7.水费:XXX万元
8.租赁费:XXX万元
9.修缮费:XXX万元
10.折旧费:XXX万元
11.其他:XXX万元
三、预算收入
1.销售收入:XXX万元
2.投资收益:XXX万元
3.其他收入:XXX万元
四、预算变动
预算期间间内若出现费用变动,由XXX部门负责跟踪统计,并提出预算变动申请,最终由XXX部门审批,经过审批后方可生效。

五、预算进度
1.安排时间:XXXX年XX月XX日
2.预算安排内容:
(1)完成预算资金分配:XXXX年XX月XX日
(3)完成预算签约:XXXX年XX月XX日
(4)完成预算变动审批:XXXX年XX月XX日
(5)完成预算报告编制:XXXX年XX月XX日
六、预算报告
1.完成预算报告撰写:XXXX年XX月XX日
2.预算报告提。

企业通用全面预算表格模板

企业通用全面预算表格模板

企业通用全面预算表格模板表1:20×4年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元表3经营预算总表编制单位:A公司 20×4年度单位:万元理费用表4.1部门预算分解表编制单位:公司营销部 20××年度单位:万元表4.2部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表4.3部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表4.4部门预算分解表编制单位:公司财务部 20××年度单位:万元表4.5部门预算分解表编制单位:公司人力资源部 20××年度单位:万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元店算解制位:店×4度位:表5:A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表部门:表8:投资预算指标表编制单位:A公司(门店)单位:元表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位:A公司单位:元表12:生产预算表表13:预算利润表编制单位: 20××年度单位:元表14:年度现金流量预算表编制单位: 20××年度单位:元表15:年度预算资产负债表编制单位: 20××年12月31日单位:元表16:年度预算资本结构表表18:现金流量差异分析表表19:终端竞争力分析表 表21:月预算差异对照分析表 编制单位:A 公司×部门 20××年×月 单位:元附表2:销售现金回款品类分析表。

仓储费用预算表

仓储费用预算表

仓储费用预算表
以下是一个简化的仓储费用预算表模板,该模板用于估算和追踪仓储业务的各项费用。

请注意,具体的费用项目和金额可能因仓储业务的性质、规模和地理位置而有所不同。

这个模板可供参考,并根据实际情况进行调整。

仓储费用预算表
预算周期:_______________
1. 租赁费用:
2. 人工成本:
3. 物料搬运设备:
4. 仓储设备维护:
5. 保险费用:
6. 其他费用:
7. 总计费用:
年度总仓储费用:_______________
这个模板可以根据实际需要进行调整,根据仓储业务的具体要求和特点添加或删除费用项目。

在制定仓储费用预算时,确保考虑到所有相关的费用因素,以确保仓储业务的顺利运行。

年预算表格模板

年预算表格模板

单位:元 说明
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
批准:
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
6、对讲机购置
7、工程设备购置
8、绿化设备购置
8、消防器材购置
9、宿舍家私购置
(二)、清洁绿化维护费
1、 清洁费
2、垃圾清运费
3、绿化租摆费
4、绿ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ维护费
5、消杀费 (三)、公共设施设备维护保
养费 (四)、固定资产维修保养费
(五)、房屋维护费
(六)、节日装饰费
合计
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
编制:
审 核:
司年财务预算
合计
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
xxx公司年财务预算
预算项目
一、日常经营费用 (一)、人员经费
1、工资 1.1、工资 1.2、加班工资 1.3、年底双薪
2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费
4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴 (二)、日常行政经费 1、办公费 2、差旅费 3、通信费 3.1 固定电话 3.2 上网(全公司) 3.3 手机补贴 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费 9、电费及水费 10、租金及管理费 11、宣传费 11.1、VI设计费 11.2、宣传品印刷费 13、其他 13.1、招聘费 13.2、物业顾问费 13.3、制服洗烫费 (三)、奖金 1、奖金 2、安全奖 二、专项经费预算 (一)、固定资产购置 1、车辆购置 2、办公设备购置 3、员工制服购置 4、清洁设备及器材购置 5、安管物品购置
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

材料采
第二季度
购表
单位:元
第三季度
第四季度
全年合计
应付账款(年
初余额)

一季度采购材

料款
现 金
二季度采购材 料款 三季度采购材

料款

四季度采购材
料款
合计
直接
XXXX年度
项目
第一季度
第二季度
预计生产量
(件)
单位产品直接
人工小时
需要直接人工
小时
每小时平均工
资率
直接人工总额
人工预
第三季度
算表
单位:元
售及管理费用 单位产品应分 全年费用额 配费用额
管理费用预算
XXXX年度
固定销售及管理
项目
全年费用额
管理人员工资 保险费 广告费 其他 合计
XXXX年度

第一季度

销售量(件)
变动销售及管
理费用(元)
固定销售及管
理费用(元)
现金支出合计
现金支
第二季度
出表
第三季度
单位:元
第四季度
全年合计
项目 A设备 B设备 C设备 合计
全年合计
XXXX年度
项目
第一季度
期初现金
加:现金收入
可动用现金合

减:采购直接
材料
支付直接人工
支付制造费用
支付销售及管
理费用
交纳税金
购置固定资产
支付股利
现金支出合计
现金余缺
借入现金
偿还借款
支付利息
期末现金余额
现金预算表
第二季度 第三季度
单位:元
第四季度
全年合计
预计利润表
XXXX年度
项目
第一季度
第二季度 第三季度
减:期初存货

预计生产量
预算
第三季度
表 单位:元
第四季度
全年合计
项 目
直 接 材 料 采 购 预 算
直接 XXXX年度
第一季度
预计生产量 (件) 单件用料量 (kg) 材料需要量 (kg) 加:预计期末 材料存货量 预计需要量合 计 减:预计期初 材料存货量 预计材料采购 量 材料单价
预计采购材料 金额
应收账款
应付账款
材料存货
负债合计
产成品存货
流动资产合计
股东权益
固定资产
普通股股本
土地
留存盈利
房屋及设备
减:累计折旧
固定资产合计
所有者权益合计
资产合计
负债及所有者权
益总计
年末数
资本支出预算
XXXX年度
单位:元
第一季度
第二季度 第三季度
第四季度
全年合计
项目 借入现金
XXXX年度
第一季度
融资预算表
第二季度 第三季度
单位:元
第四季度
全年合计
偿还借款
支付利息 (10%)
项目 交纳税金 交纳所得税 发股利
交纳税金和发放股利预算
XXXБайду номын сангаас年度
单位:元
第一季度
第二季度 第三季度
第四季度
第四季度
全年合计
制造费用预算表
XXXX年度
单位:元
变动制造费用
固定制造费

目 小时费用率 单 位 产 品 费 全年费用额

全年费用额
用分配额

间接人工
管理人员工资
间接材料
保险费
维修费
折旧费
水电费
维修费
其他
其他
合计
合计
项目
变动部分
小 计
固定部分




现 XXXX年度
第一季度
预计生产量 (件) 预计直接人工 小时 费用分配率
销售收入
减:变动生产
成本
变动销售及管
理费用
销售税金
变动成本小计
贡献毛益总额
减:固定制造
费用
固定销售及管
理费用
单位:元
第四季度
全年合计
利息支出 期间成本小计 税前利润 减:所得税 净利润
资产负债表
XXXX年度
单位:元

年 初 数 期 末 数 负债及所有者权 年 初 数


流动资产
流动负债
现金
短期借款
销售预
××年度

目 第一季度 第二季度
预计销售量(件)
销售单价(元/件)
预计销售收入
应收账款(年
初)

一季度销售收


现 金
二季度销售收 入 三季度销售收



四季度销售收

现金收入合计
算表
第三季度
单位:元
第四季度 全年合计
生产
XXXX年度

第一季度
第二季度

预计销售量
(件)
加:预计期末
存货量
预计需要量
金支出
第二季度
固定费用 减:折旧

单位:元
第三季度
第四季度
全年合计
单位产品和期末存货预算
XXXX年度
单位:元

价 格 标 用 量 标合




直接材料
直接人工
变动制造费用
单位变动生产
成本
期末存货数量
期末存货预算
单位变动生产 成本
期末存货金额
变动销 项目
销售佣金 运输费用 销售人员工资 其他 合计
销售及
相关文档
最新文档