GMP认证现场检查要点

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GMP认证现场检查要点

GMP认证现场检查要点

一、质量保证体系情况检查要点1:质量体系的概念是否建立质量体系的概念:该体系应当涵盖影响药品质量的所有因素,包括确保药品质量符合预定用途的有组织、有计划的全部活动。

质量体系与质量保证、质量控制、GMP、之间的关系。

企业质量方针、质量目标、部门及其个人的质量目标检查要点2:质量保证系统是否有效运行(质量保证系统的运作流程)检查要点3:组织机构图及相关职责的文件职责、分工是否明确,查看岗位职责及相关培训检查要点4:质量风险管理规程风险管理的启动、风险评估的方法(一切验证都需先做风险评估、根据评估结果确定验证的深度及范围)二、机构与人员检查要点1:组织机构图(组织机构图来源于文件,不能只下个红头文。

一切都要有文件支持)检查要点2:质量部是否独立设置、是否参与所有质量活动及审核GMP 文件检查要点3:关键人员的职责是否清晰完整,招聘时也要有文件支持。

如:资历、经验、技能等方面都要有文件作出规定。

检查要点4:企业负责人与实际负责人的关系,是否有授权。

检查要点5:培训管理部门的职责、年度培训计划、培训计划、培训方案、相关记录、培训考核、培训跟踪等。

每个企业都存在人员培训不到位的情况,人员可以有培训不到位的现象出现但是有关培训的一整套文件不能有问题。

检查要点6:卫生人员更衣程序、健康体检、参观人员管理、工衣工服工鞋是否有编号、服装的清洁应有记录(先风险评估后作出的规定)三、厂房与设施检查要点1:厂房、公用设施、固定。

(图纸)检查要点2:生产区、仓储区、质量控制区布局图检查要点3:厂房设施清洁维护规程检查要点5:温度湿度控制情况(库房温度湿度需要验证)检查要点6:防虫、防鼠硬件措施及管理文件、记录检查要点7:人员进入生产、贮存、和质量控制区的情况,(控制无关人员随便出入)检查要点8:物流路线(从库房到车间,特别注意在运输过程中的管理措施)四、生产区检查要点1:生产工艺流程图、洁净区送风、回风、排风布局图(根据药品生产过程的风险评估来确定净化级别以及温度湿度压差等要求)检查要点2:环境检测报告检查要点3:产尘操作间、原辅料称量室的设计、防止污染和交叉污染的措施检查要点4:储存功能间是否能够满足物料在车间的暂存和流转。

药品GMP认证现场检查工作程序和要求

药品GMP认证现场检查工作程序和要求

结果判定与反馈
结果判定
根据现场检查情况,对药品生产企业的GMP符合性进行综合 评估,给出达标或不达标结论。
反馈方式
将检查结果以书面形式反馈给被检查企业,同时报送相关药 品监管部门。
整改要求与期限
整改要求
针对不达标项目,要求企业制定整改 措施,明确整改责任人和整改期限。
整改期限
根据问题的严重程度和影响范围,设 定合理的整改期限,并要求企业按时 完成整改。
加强人员操作培训,确保员工熟悉并掌握 操作规程,同时对操作进行监督和检查。
技能不足
安全意识薄弱
定期对员工技能进行评估和培训,提高员 工技能水平,以满足生产需求。
加强安全意识教育,定期开展安全培训和 演练,确保员工具备足够的安全意识和应 对能力。
06
药品gmp认证现场检查 案例分析
案例一:某制药企业现场检查案例
检查报告编写
整理检查结果
将检查过程中的发现进行整理和 分析,总结出药品生产企业的优 点和不足。
编写检查报告
根据整理结果,编写详细的药品 gmp认证现场检查报告,包括检 查概况、优点、不足、问题及整 改建议等。
上报检查报告
将检查报告上报给药品认证管理 机构,作为药品生产企业是否通 过gmp认证的重要依据。
检查准备
确定检查范围和重点
准备检查文件
根据药品生产企业的申请和资料,确 定检查的范围和重点,包括生产流程、 设备设施、质量控制等方面。
准备相关的检查文件,如检查表、记 录表、标准操作规程等,确保检查工 作的规范性和准确性。
制定检查计划
根据确定的检查范围和重点,制定详 细的检查计划,包括检查项目、时间 安排、人员分工等。
定义与目的

GMP认证现场检查重点

GMP认证现场检查重点

GMP认证现场检查重点第一篇:GMP认证现场检查重点GMP认证检查要点及对策第一部分:实件实件主要是指人员一类的检查。

检查的重点人员的学历、资历以及是否具有部门负责人的授权书,人员的健康证明,人员的培训计划与记录,现场人员的问题回答等。

难点:部门负责人的授权书。

作为企业法人不具备药学等相关专业的学历人士,应当授权与具备相关专业学历、资历的部门负责人,主要是质量部门、生产部门或者技术研发部门等。

授权书一般要求具体的记载授权某人负责或者分管的部门以及岗位职责、职权等内容,以及相关的年限要求等。

人员的健康证明文件。

容易忽视的人员应当包括采购人员与设备维修人员。

主要从现场人员的姓名中进行随机挑选检查。

人员的培训与记录。

主要是培训计划(包括年度计划),要求具体的培训人员、培训内容(包括培训教案、培训人员的资历、培训时间、考核方式或者考核档案、对培训不合格人员的措施等)。

一般要求提供培训教案以及考核试题与处理措施等文字资料。

现场人员的回答。

主要考察GMP文件的培训情况,实际上是上一问题的延续。

考察方式主要有现场询问与现场操作。

现场询问涉及程序文件、岗位操作SOP以及对GMP的内容。

提问主要是迷惑性或者误导性两类。

例如,检查人员会要求打开窗户散热,以及指出原始记录中错误的地方要求现场人员予以纠正等,询问提取的温度,提取生产线的如何清洁消毒等等。

工作服的清洗消毒程序与操作;更有甚者要求现场人员回答“一个通过GMP认证的制药企业生产出不合格的药品,对其怎么评价”等奇怪而又正常的问题。

主要要求回答人员第一保持稳定,头脑反应迅速,不要急于回答,先考虑清楚询问的核心,再根据程序文件上的规定进行回答,千万注意不要使用自己的口头语言,过多使用会给予检查官员没有经过认真培训的印象。

考察现场操作,主要集中在公用系统工程方面,纯水、空调、空压等方面。

特别是纯水,要求操作人员不仅会现场取样操作,而且还要能够回答出现场提问,如整个水处理系统有多少取样点,取样抽验的频次,如何清洗消毒等等,要求现场操作人员对整个纯水处理系统的设备附件、取样点,特别是回水口等关键部件以及检验操作必须相当熟悉;空调操作人员主要涉及一些回风段,初效、中效、高效过滤器的清洗或者更换周期,以及判断处理方法,消毒时间与频率等。

GMP现场检查的注意事项和技巧

GMP现场检查的注意事项和技巧

GMP现场检查的注意事项和技巧GMP现场日常管理及审计检查细节汇总一、现场决不允许出现的问题1、各种现场存放的物料,出现帐、卡、物不符或没有标签或没有定置定位;2、现场演示无法操作或操作不合规、不能说清如何工作;3、现场(包括垃圾桶、垃圾站)存在废旧文件(受控或非受控),或有撕毁记录,随意涂改以及提前或明显滞后填写现象;4、专家面前推卸责任、争辩、训斥下属或有阻挠、干扰检查工作的现象;5、环境温湿度、压差、洁净区密封等方面存在问题;6、穿着洁净服行走在不同洁净级别区域之内;7、现场设备设施表面存在明显的锈迹、油污或粉尘。

.8、车间、仓库存在啮齿类动物尸体、粪便或其他活动痕迹。

二、各部门车间指定负责回答问题的人员素质要求1、有能力可胜任;2、沉稳自信;3、放心可靠、能信任的(以防故意捣乱);4、有经验及专业有知识;5、不该说的别乱说,以免节外生枝。

三、各部门必须注意的问题(一)设备设施方面必须避免出现的问题1、不合理安装(设计缺陷,可能引起操作不便及清洁不彻底情形,继而怀疑验证确认的合理性);2、管道连接不正确(存在交叉或较多盲端以及流通不畅、倾斜角度不对等);3、缺乏清洁(设备内表面有残留,清洗SOP的有效性);4、缺乏维护(现场存在跑冒滴漏的痕迹或正在进行);5、没有使用或运行记录;6、使用不合适的称量设备或检测设备;7、设备、管道无标志,未清楚地显示内容物名称和流向;8、有故障和闲置不用的设备未移走或标识不清楚。

9、压差表不回零或指示不准确。

(二)生产现场检查时避免出现的问题或关注点1、人流、物流、墙壁、地面、交叉污染;2、每个区域,每次只能生产一个产品,或者必须没有混淆、交叉污染的危险;3、同一批物料或不同批号是否放在一起,相关管理措施;3、在开始生产之前,对生产区和设备的卫生进行检查;4、产品和物料要有防止微生物和其它污染源污染的措施;5、进入生产区人数受控、部分使用物品受控,偏差受控制,中间过程受控制;6、计算产量和收率,不一致的地方则要调查并解释;7、签字确认关键步骤;8、包装物或设备进入生产区之前,清除其上不适当的标签;9、环境检测;10、避免交叉污染,定期有效的检查,SOP及相关记录;11、避免灰尘产生和传播,通风或净化措施的处理;12、生产前要经过批准(有生产指令);13、中间产品和待包装品:储存条件符合,标识和标签齐全;14、重加工的SOP,执行情况;15、在生产区域内不得有:吃东西、喝水、吃零食、抽烟或存有食物、饮料,私人药品等私人物品;16、操作者不得裸手直接接触原料、中间产品和未包装的成品;17、GMP检查员的洁净服按男女备足合体;18、操作工熟悉本岗位操作、清洁SOP;19、设备在清洁、干燥的环境中进行储藏;20、完整的清洁记录,显示上一批产品;21、记录填写清晰符合规范,复核人签字,没有涂改,用墨水或其它不能擦掉的笔填写;22、记录及时和操作同步,按及时、准确、清晰、完整八字方针执行;23、记录错误修改:原来的字迹留存,修改者签名和修改日期,注明修改的原因,不得涂改;24、包装区域员工熟悉作废的印刷包材的销毁SOP,而且有记录;25、包装线很好地分开,或用物理栅栏隔离,防止混淆,外包区与洁净缓冲区进行很好管理,防止操作及人员的交叉;26、在包装场所或包装线上挂上包装的品名和批号;27、对进入包装部门的物料要核对,品名,与包装指令一致;28、打印(如批号和有效期)操作要复核并记录;29、手工包装要加强警惕,防止不经意的混淆,防止头发及其他随身物品脱落至包装袋中。

GMP药品监督管理认证检查要点

GMP药品监督管理认证检查要点

GMP药品监督管理认证检查要点1. 生产设施和设备:检查人员将审查生产企业的生产设施和设备,包括生产车间、检测实验室、清洁间等。

他们将确保这些设施和设备符合GMP规定,并且得到适当的维护和保养。

2. 人员资质和培训:检查人员将评估生产企业的员工,包括他们的资质和培训记录。

确保员工具有适当的技能和知识,能够有效地进行药品生产。

3. 质量控制:检查人员将仔细审查生产企业的质量控制体系,包括原材料采购、生产工艺管控、成品检测等。

他们将确保企业能够有效监控产品质量,并能够及时发现和纠正任何质量问题。

4. 文件记录:检查人员还将审查生产企业的文件记录,包括生产工艺文件、质量记录、检测报告等。

他们将确保这些文件记录的准确性、完整性,并符合GMP规定。

5. 不良事件处理:检查人员将评估企业的不良事件处理程序,包括产品投诉、不良反应、产品召回等。

他们将确保企业能够及时、有效地处理不良事件,并进行合理的风险控制。

GMP药品监督管理认证检查是非常严格和全面的,需要生产企业全面配合。

只有通过了GMP认证的企业,才能够获得相关药品的生产许可,并在市场上销售他们的药品。

因此,企业需要重视GMP认证,不断提升自身生产管理水平,以确保药品生产的质量和安全。

GMP认证是全球医药行业通行的认证标准,它不仅是对企业生产管理能力的考核,更重要的是保障了药品的质量和安全,保护了患者和消费者的利益。

在GMP认证检查中,一些关键因素需要特别注意:6. 设备验证和清洁:GMP认证检查将关注生产设备的验证和清洁。

生产设备的验证能够确保它们能够稳定可靠地生产符合规定的产品,而设备的清洁则是确保产品不受到污染。

检查人员将关注企业的清洁程序以及设备清洁记录,确保生产设备和生产环境的洁净。

7. 原材料管理:GMP认证要求企业建立严格的原材料管理体系,对从原材料采购到入库检验再到使用过程的管理都有严格的要求。

检查人员将审查企业的原材料采购记录、验收记录以及原材料使用记录,以确保企业符合GMP规定的原材料管理要求。

新版GMP检查的思路及检查重点

新版GMP检查的思路及检查重点
此次GMP模拟检查,按照体系分为四个检查小 组,分别为质量体系检查组、实验室控制体系、生 产体系检查组、物料体系检查组,其中生产体系检 查组又分为公用工程和生产线两个子检查组。
4
一、模拟检查情况
质量体系:负责质量管理、机构与人员、确认与验 证、文件管理、质量保证(第十章中除质量控制之外的 其他内容)、委托生产与委托检验、产品发运与召回、 自检。
新版GMP 检查思路及检查重点
1
2024/2/26
目录
此次模拟检查情况 申请资料的变化 现场检查方式的变化 各体系关注的重点
2
一、模拟检查情况
4月11-12日中诺接受了新版GMP的模拟检查 检查组由来自全国12个省/自治区/直辖市的 食品药品监督管理局和药检所18人组成
3
一、模拟检查情况
标明比例。应当标注出房间的洁净级别、相邻房间的压 间内所进行活动的
差并且能指示房间所进行的生产活动; 4 ◆简要描述申请认证范围所有生产线布局情况;
要求 有
◆仓库、贮存区域及特殊贮存条件进行简要描述。

4.1.1 空调净化系统的简要描述

◆空调净化系统的工作原理、设计标准和运行情况,如
进风、温度、湿度、压差、换气次数、回风利用率等。
11、灭菌后胶塞转运应采用密闭系统或装置。 12、分装用的设备要求所有接触药粉的设备附 件必须能拆卸与灭菌。
25
三、现场检查方式的变化—标准变化
13、不再接受一条生产线多台分装机布局。 14、悬浮粒子监测应在线监控,历史数据可查, 具备报警装置。 15、对于高致敏性产品的生产厂房应有防止外 泄的防护措施和报警系统。产品离开洁净室应设置 外壁淋洗装置,避免带出微量青霉素。 16、要求高致敏性空调系统初、中效一次性使 用;空调系统采用自控报警系统;排至室外的空气 除安装高效过滤器外,还应配备碱液破坏措施。

GMP认证检查要点总结

GMP认证检查要点总结

检查要点1:组织机构图(组织机构图来源于文件,不能只下个红头文。

一切都要有文件支持)检查要点2:质量部是否独立设置、是否参与所有质量活动及审核GMP文件检查要点3:关键人员的职责是否清晰完整,招聘时也要有文件支持。

如:资历、经验、技能等方面都要有文件作出规定。

检查要点4:企业负责人与实际负责人的关系,是否有授权。

检查要点5:培训管理部门的职责、年度培训计划、培训计划、培训方案、相关记录、培训考核、培训跟踪等。

每个企业都存在人员培训不到位的情况,人员可以有培训不到位的现象出现但是有关培训的一整套文件不能有问题。

检查要点6:卫生人员更衣程序、健康体检、参观人员管理、工衣工服工鞋是否有编号、服装的清洁应有记录(先风险评估后作出的规定)三、厂房与设施检查要点1:厂房、公用设施、固定。

(图纸)检查要点2:生产区、仓储区、质量控制区布局图检查要点3:厂房设施清洁维护规程检查要点5:温度湿度控制情况(库房温度湿度需要验证)检查要点6:防虫、防鼠硬件措施及管理文件、记录检查要点7:人员进入生产、贮存、和质量控制区的情况,(控制无关人员随便出入)检查要点8:物流路线(从库房到车间,特别注意在运输过程中的管理措施)四、生产区检查要点1:生产工艺流程图、洁净区送风、回风、排风布局图(根据药品生产过程的风险评估来确定净化级别以及温度湿度压差等要求)检查要点2:环境检测报告检查要点3:产尘操作间、原辅料称量室的设计、防止污染和交叉污染的措施检查要点4:储存功能间是否能够满足物料在车间的暂存和流转。

五、仓储区检查要点1:库房布局图(有特殊贮藏要求的物料如何存放)区域划分是否合理检查要点2:物料接收、发放、发运区域的设置检查要点3:不合格物料、召回药品是否隔离存放(物理隔离建设单独的不合格库或用不锈钢建设围栏、拉线或划分区域不接受)检查要点4:物料储存是否能满足物料贮存条件检查要点5:来料如何请验、如何取样(取样车专家有意见,如企业有条件可以做取样间)六、化验室检查要点1:微生物室布局图、化验室与生产区最好区分开检查要点2:样品接收处置、贮存区检查要点3:仪器是否有专门的仪器室检查要点4:化学试剂贮存区七、设备检查要点1:设备清单检查要点2:设备采购、安装、确认、报废的记录和文件检查要点3.:关键设备对药品质量产生不利影响的风险评估(有断裂、脱落风险的设备如:摇摆制粒机、震荡筛的筛网断裂)检查要点4.:设备的润滑剂、冷却剂管理规定是否符合要求检查要点5:设备模具的采购、验收、保管、维护、使用、发放及其报废的管理规程和相关记录检查要点6:经过改造或者大修的设备是否有变更记录、大修后设备是否进行确认,是否在确认符合要求后用于生产。

GMP现场检查要点及重点

GMP现场检查要点及重点

GMP现场检查要点及重点1.物料(包括化验室菌种和车间物料)的帐、卡、物品不符或没有标签。

2.现场演示无法操作或不能清晰地说明工作流程。

3.现场存在废旧文件(包括垃圾桶和垃圾站),有撕毁记录或随意涂改现象。

4.在专家面前推卸责任、争辩或训斥下属。

1.有能力胜任该工作。

2.自信。

3.可靠、可信任的(以防故意捣乱)。

4.有经验。

1.不合理安装。

2.管道连接不正确。

3.缺乏清洁。

4.缺乏维护。

5.没有使用记录。

6.使用(精度小范围)不合适的称量设备。

7.设备、管道无标志,未清楚地显示内容物名称和流向。

1.人流、物流、墙壁、地板、温度、交叉污染。

2.每个区域每次只能生产一个产品,或者必须避免混淆和交叉污染的危险。

3.同一批物料是否放在一起。

4.在开始生产之前,对生产区和设备的卫生进行检查。

5.产品和物料要有防止微生物和其他污染源污染的措施。

6.进入生产区的人数和偏差受控制,中间过程受控制。

7.签字确认关键步骤。

8.包装物或设备进入生产区之前,清除其上不适当的标签。

9.已经进行环境检测。

10.避免交叉污染,定期进行有效的检查,并有SOP。

11.避免灰尘产生和传播。

12.生产前必须经过批准(有生产指令)。

13.中间产品和待包装品:储存条件符合,标识和标签齐全。

14.熟悉重加工的SOP。

15.在生产区域内不得有:吃东西、喝水、吃零食、抽烟,或存有食物、饮料、私人药品等私人物品。

16.操作者不得裸手直接接触原料、中间产品和未包装的成品。

17.GMP检查员的洁净服按男女(车间及时与质量部确认)备足,备合体。

员工不得将工作服穿出规定区域外。

18.操作工熟悉本岗位清洁SOP。

19.设备在清洁、干燥的环境中储藏。

20.完整的清洁记录,显示上一批产品。

21.记录填写清晰符合规范,复核人签字没有涂改的,用墨水或其他不能擦掉的笔填写。

22.记录及时,和操作同步。

GMP认证现场检查的内容

GMP认证现场检查的内容
• 一般要求提供培训教案以及考核试题 与处理措施等文字资料。
4、现场人员的回答
• 考察方式主要有现场询问与现场操作。 • 现场询问涉及程序文件、岗位操作
SOP以及对GMP的内容。 • 考察现场操作,主要集中在公用系统
工程方面,纯水、空调、空压等方面。
(二)硬件
• 对于硬件设施,卫生是第一位的。 • (1)厂房 • 防止蚊蝇鼠虫的措施,如挡鼠板、灭
问题,考察清洁用具的使用途径及分 类。 • (6)地漏 • 就现场清洁消毒与地漏的实际情况进 行对照,必要时检查消毒剂的配置记 录。
(二)硬件
• (7)洗手池 • 检查下水管有无沉降弯管等设置。 • (8)中间站 • 是否划分区域管理,随机检查帐、卡、
物的记录与现场标志相符。
(二)硬件
• (9)管道 • 管道的颜色标志、流向以及内容物的
(三)软件
• 软件是检查的重点,检查的方式可以 穿插于硬件巡检中,但又单独存在。
• (1)程序文件 • 包括各种操作的SOP。
(三)软件
• (2)生产原始记录 • 主要审查原料、辅料、剩余物料的处
理是否有交接,上下数据或者部门是 否衔接一致。必要时,会调阅质量部 门的检验报告。
(三)软件
• (3)库房 • 查阅帐、卡、物是否相符,必要时会
蝇灯、门帘、门条、黏鼠板等。 • (2)压差计、温湿度计 • 主要检查效期以及检定标志等。
(二)硬件
• (3)操作间的门 • 检查人员会检查带有负压要求的操作
间的门的开启方向。 • (4)直排风口 • 检查直排风口的清洁消毒程序文件或
者现场询问。
(二)硬件
• (5)公卫间 • 检查消毒剂的名称、标志以及有效期
亲自点数复核。 • (4)原料、辅料、包装材料的出入库

GMP认证检查要点总结

GMP认证检查要点总结

GMP认证检查要点总结三、厂房与设施检查要点1:厂房、公用设施、固定。

(图纸)检查要点2:生产区、仓储区、质量控制区布局图检查要点3:厂房设施清洁维护规程检查要点5:温度湿度控制情况(库房温度湿度需要验证)检查要点6:防虫、防鼠硬件措施及管理文件、记录检查要点7:人员进入生产、贮存、和质量控制区的情况,(控制无关人员随便出入)检查要点8:物流路线(从库房到车间,特别注意在运输过程中的管理措施)四、生产区检查要点1:生产工艺流程图、洁净区送风、回风、排风布局图(根据药品生产过程的风险评估来确定净化级别以及温度湿度压差等要求)检查要点2:环境检测报告检查要点3:产尘操作间、原辅料称量室的设计、防止污染和交叉污染的措施检查要点4:储存功能间是否能够满足物料在车间的暂存和流转。

五、仓储区检查要点1:库房布局图(有特殊贮藏要求的物料如何存放)区域划分是否合理检查要点2:物料接收、发放、发运区域的设置检查要点3:不合格物料、召回药品是否隔离存放(物理隔离建设单独的不合格库或用不锈钢建设围栏、拉线或划分区域不接受)检查要点4:物料储存是否能满足物料贮存条件检查要点5:来料如何请验、如何取样(取样车专家有意见,如企业有条件可以做取样间)六、化验室检查要点1:微生物室布局图、化验室与生产区最好区分开检查要点2:样品接收处置、贮存区检查要点3:仪器是否有专门的仪器室检查要点4:化学试剂贮存区七、设备检查要点1:设备清单检查要点2:设备采购、安装、确认、报废的记录和文件检查要点3、:关键设备对药品质量产生不利影响的风险评估(有断裂、脱落风险的设备如:摇摆制粒机、震荡筛的筛网断裂)检查要点4、:设备的润滑剂、冷却剂管理规定是否符合要求检查要点5:设备模具的采购、验收、保管、维护、使用、发放及其报废的管理规程和相关记录检查要点6:经过改造或者大修的设备是否有变更记录、大修后设备是否进行确认,是否在确认符合要求后用于生产。

GMP现场检查要点讲解

GMP现场检查要点讲解

GMP现场检查要点讲解GMP(Good Manufacturing Practice)是“良好生产规范”的英文缩写,是一种保障医药品生产过程安全、可靠、合理、规范的管理体系。

GMP现场检查是当地卫生监督机构对药品生产企业进行的监督性检查,旨在确保企业严格遵守GMP要求生产药品。

下面将从GMP现场检查的要点进行讲解。

一、场所及设施要求1.应有明确的药品生产车间、辅助设施和公共设施区域划分,各车间功能区域应明确,作业流程应顺畅。

2.车间设施应符合GMP要求,包括空气洁净度、温湿度、照明、通风、除尘等,应保持在合适的水平。

3.车间内设备应保持良好状态,设备应有运行记录,故障设备应及时修复或更换。

4.应对生产车间进行定期清洁和消毒,防止交叉污染。

5.应有合适的储藏和配送设施,保证原料、辅料、半成品、产成品的正常储存和输送。

二、人员要求1.企业应有明确的生产管理人员和质量管理人员,负责企业GMP管理和实施。

2.生产人员应定期接受GMP相关培训,了解药品生产过程中的关键控制点和相关要求。

3.人员应有合适的工作服装和个人防护用品,严格遵守操作规程,确保生产过程安全。

4.企业应建立不良事件报告和调查制度,及时处理生产过程中的问题,防止药品质量受到影响。

5.企业应对员工进行身体健康检查,确保员工身体健康状况符合从业资格。

三、工艺流程要求1.企业应建立完善的生产文件管理体系,包括SOP文件、记录表、工艺图纸等,确保生产过程可追溯。

2.生产工艺应符合药品注册申请文件要求,生产过程应有稽核记录,确保药品质量。

3.应实施原辅料和半成品的检验记录,确保从原料到最终产品的合格率。

4.应确保生产过程的环境监测、设备检验和清洁验证等工作,确保生产过程符合GMP要求。

5.企业应定期开展生产设备和设施的验证和验证,确保设备和工艺条件的稳定性和可靠性。

四、质量控制要求1.企业应建立GMP质量管理体系,并明确质量管理人员的职责和权限。

2.应定期进行生产设备和环境的验证和验证,确保设备和工艺条件稳定可靠。

GMP现场检查中注意事项

GMP现场检查中注意事项

GMP现场检查中注意事项一、GMP相关知识的培训及要点,并能完整解释清楚。

1.是否受过GMP的培训?哪个部门组织?培训的内容?受过GMP的培训;质量部门组织;GMP认证有关内容。

2.解释GMP的含义?为什么要进行GMP认证?涵义:药品生产质量管理规范。

保证药品质量,确保药品的安全,无差错、混淆、交叉污染。

3.解释SOP、SMP的含义?SOP是标准操作程序。

SMP是管理文件。

熟悉本工序使用的SOP、SMP。

4.生产许可证和设备完好标牌什么时间挂,谁来挂?生产许可证是在QA人员再开工前检查生产现场符合条件后发放生产许可证,并由QA人员来挂。

设备完好标志由设备员挂。

5.挂标牌的目的?牌上内容要清楚什么意思?挂标牌的目的是:表示生产现场所生产的产品所处的状态及生产的品种批号、时间。

以提示操作人员准确操作。

6.清场要求多长时间清一次?什么情况清场?为什么要清场?清场后谁来检查?换批、换品种及生产结束后,必须清场,为了防止混淆和交叉污染。

由QA人员检查合格后,发放清场合格证。

7.你所在工序设备、容器的清洁方法?使用的清洁剂?见设备、容器清洁SOP,注意分一般生产区和洁净区。

8.清洁工具如何清洁?谁来清洁?清洁后放在什么地方?同7条。

9.你所在工序设备、容器的清洁后的有效期是多长时间?过了有效期应如何处理?看设备、容器清洁 SOP文件。

二、洁净区1.如何进入洁净厂房?如何更换衣服?如何洗手消毒?执行SOP相关文件,特别是接待人员须熟记。

2.洁净区人员多长时间洗一次工作服?有无洗衣房?洁净区、一般生产区一周两次。

粉尘车间一天一次。

非生产区两周一次。

有洗衣房。

3.洁净厂房操作人员能化妆、带饰物吗?手能直接接触药物吗?洁净厂房操作人员不得化妆、带首饰。

不得裸手接触药品。

4.洁净厂房温度、湿度应控制在什么范围?如有偏差如何解决?洁净厂房温度应控制在18—26℃,湿度45—65%。

(应根据自定文件回答)5.生产用物料如何进出洁净区的?生产用物料进入缓冲间、脱外皮或蘸纯化水擦拭容器外表,放置三分钟后,方可进入洁净区。

GMP认证现场检查方案及现场检查需要资料(饮片企业)—GMP审计方案(样例5)

GMP认证现场检查方案及现场检查需要资料(饮片企业)—GMP审计方案(样例5)

GMP认证现场检查方案及现场检查需要资料(饮片企业)—GMP审计方案(样例5)第一篇:GMP认证现场检查方案及现场检查需要资料(饮片企业)—GMP审计方案GMP认证现场检查方案根据......(此处省略N句形式开头),检查方案如下:一、概述......(此处介绍被认证公司的申请情况和认证范围简介等)。

二、检查时间和日程(一)检查时间...年...月...日至...年...月...日(正常情况三天时间)现场检查的时间以保证检查质量为前提,检查组根据现场检查实际需要,经中心同意后可延长现场检查时间,以核实查清问题为原则。

(二)日程安排第一日:08:00-09:00首次会议;双方会面;公司简要汇报药品GMP实施情况;检查组宣读药品认证检查工作记录、确认认证范围;检查组介绍检查要求和注意事项。

09:00-12:00检查组根据企业情况制定/修订检查清单;检查组查阅GMP认证申报资料;检查组查阅本次认证剂型(品种)的下列资料:产品质量标准生产工艺规程关键工艺参数及其控制范围生产过程控制培训计划厂房设施设备预防性维护计划仪器仪表校准计划验证总计划12:00-14:14:30-17:17:30-18:第二日:08:30-10:变更控制操作规程偏差处理操作规程OOS处理规程CAPA操作规程产品质量回顾分析操作规程 30休息厂区周围环境、总体布局;仓贮设施、设备及物料的接收与质量控制;生产厂房的设施、设备情况;生产车间的生产管理与质量控制。

00检查组日小结,与企业进行必要的沟通。

30 厂区周围环境、总体布局;仓贮设施、设备及物料的接收与质量控制;生产厂房的设施、设备情况;生产车间的生产管理与质量控制。

10:30-12:00质量控制实验室。

12:00-14:30休息14:30-17:30机构设置与人员配备、培训情况;药品生产与质量管理文件;生产设备、检验仪器的管理、验证或校准;与有关人员面谈。

17:30-18:00检查组日小结,与企业进行必要的沟通。

GMP现场检查要点

GMP现场检查要点

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10
(二) 生产现场检查时避免出现的问题或关注点
21、记录填写清晰符合规范,复核人签字 没有涂改的, 用墨水或其它不能擦掉的笔填写。
22、记录及时,和操作同步。 23、记录错误更正:原来的字迹留存,修改者签名和修
改日期,加上修改的原因。没有涂改。 24、包装区域员工熟悉作废的印刷包材的销毁SOP,而且
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(二) 生产现场检查时避免出现的问题或关注点
11、避免灰尘产生和传播 12、生产前要经过批准,(有生产指令) 13、中间产品和待包装品:储存条件符合,标识和标签
齐全。
14、熟悉重加工的SOP 15、在生产区域内不得有:吃东西、喝水、吃零食、抽
烟,或存有食物、饮料,私人药品等私人物品,不能将 手机带入一般生产区。
有记录。 25、包装线很好地分开,或用物理栅栏隔离,防止混淆。
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(二) 生产现场检查时避免出现的问题或关注点
26、在包装场所或包装线上挂上包装的品名和批 号。
27、对进入包装部门的物料要核对,品名,与包 装指令一致。
28、打印(如批号和有效期)操作要复核并记录。 29、手工包装要加强警惕,防止不经意的混淆。
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(四) 质量管理部现场检查时的关注点
1、 产品年度回顾: 2、审计:GMP自检,对供应商的审计和药政部门的按规定检查的资
料及整改报告. 3、 变更控制: 4、 投诉:包括产品质量投诉、药品不良反应报告和疑似虚假药品
的投诉 5、 偏差管理 6、 产品放行 7、 返工/再加工管理 8、 SOP 管理 9、 人员和培训
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(三) 化验室现场检查时的关注点
1、 清洁:地板、墙、天花板,集尘/通风,光照,管道, 记录/记录本

GMP现场检查注意事项及关注点

GMP现场检查注意事项及关注点

一、现场决不允许出现的问题1、各种现场存放的物料,出现帐、卡、物不符或没有标签或没有定置定位;2、现场演示无法操作或操作不合规、不能说清如何工作;3、现场(包括垃圾桶、垃圾站)存在废旧文件(受控或非受控),或有撕毁记录,随意涂改以及提前或明显滞后填写现象;4、专家面前推卸责任、争辩、训斥下属或有阻挠、干扰检查工作的现象;5、环境温湿度、压差、洁净区密封等方面存在问题;6、穿着洁净服行走在不同洁净级别区域之内;7、现场设备设施表面存在明显的锈迹、油污或粉尘。

.8、车间、仓库存在啮齿类动物尸体、粪便或其他活动痕迹。

二、各部门车间指定负责回答问题的人员素质要求1、有能力可胜任;2、沉稳自信;3、放心可靠、能信任的(以防故意捣乱);4、有经验及专业有知识;5、不该说的别乱说,以免节外生枝三、各部门必须注意的问题(一)设备设施方面必须避免出现的问题1、不合理安装(设计缺陷,可能引起操作不便及清洁不彻底情形,继而怀疑验证确认的合理性);2、管道连接不正确(存在交叉或较多盲端以及流通不畅、倾斜角度不对等);3、缺乏清洁(设备内表面有残留,清洗SOP的有效性);4、缺乏维护(现场存在跑冒滴漏的痕迹或正在进行);5、没有使用或运行记录;6、使用不合适的称量设备或检测设备;7、设备、管道无标志,未清楚地显示内容物名称和流向;8、有故障和闲置不用的设备未移走或标识不清楚。

9、压差表不回零或指示不准确。

(二)生产现场检查时避免出现的问题或关注点1、人流、物流、墙壁、地面、交叉污染;2、每个区域,每次只能生产一个产品,或者必须没有混淆、交叉污染的危险;3、同一批物料或不同批号是否放在一起,相关管理措施;3、在开始生产之前,对生产区和设备的卫生进行检查;4、产品和物料要有防止微生物和其它污染源污染的措施;5、进入生产区人数受控、部分使用物品受控,偏差受控制,中间过程受控制;6、计算产量和收率,不一致的地方则要调查并解释;7、签字确认关键步骤;8、包装物或设备进入生产区之前,清除其上不适当的标签;9、环境检测;10、避免交叉污染,定期有效的检查,SOP及相关记录;11、避免灰尘产生和传播,通风或净化措施的处理;12、生产前要经过批准(有生产指令);13、中间产品和待包装品:储存条件符合,标识和标签齐全;14、重加工的SOP,执行情况;15、在生产区域内不得有:吃东西、喝水、吃零食、抽烟或存有食物、饮料,私人药品等私人物品;16、操作者不得裸手直接接触原料、中间产品和未包装的成品;17、GMP检查员的洁净服按男女备足合体;18、操作工熟悉本岗位操作、清洁SOP;19、设备在清洁、干燥的环境中进行储藏;20、完整的清洁记录,显示上一批产品;21、记录填写清晰符合规范,复核人签字,没有涂改,用墨水或其它不能擦掉的笔填写;22、记录及时和操作同步,按及时、准确、清晰、完整八字方针执行;23、记录错误修改:原来的字迹留存,修改者签名和修改日期,注明修改的原因,不得涂改;24、包装区域员工熟悉作废的印刷包材的销毁SOP,而且有记录;25、包装线很好地分开,或用物理栅栏隔离,防止混淆,外包区与洁净缓冲区进行很好管理,防止操作及人员的交叉;26、在包装场所或包装线上挂上包装的品名和批号;27、对进入包装部门的物料要核对,品名,与包装指令一致;28、打印(如批号和有效期)操作要复核并记录;29、手工包装要加强警惕,防止不经意的混淆,防止头发及其他随身物品脱落至包装袋中。

GMP现场检查要点

GMP现场检查要点
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四、现场检查时必须做到的
(一)文件和记录方面(即如何向检查官提 供文件)
(二) 人员方面
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(一)文件和记录方面(即如 何向检查官提供文件):
1、仅提供检查员要看的文件资料 2、所有递交给检查人员的文件,事先要一
定要尽可能经部门负责人快速检查一遍(以 免出错) 3、慎重回答检查员对原始数据和各种记录 所提出的问题(以免使检查员形成有“造假” 的错觉)。
1、 有能力能胜任的 2、 自信的 3、 可靠、可信任的(以防故意捣乱) 4、有经验的/有知识的
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三、各部门必须注意的问题
(一) 设备设施方面必须避免出现的问题 (二) 生产现场检查时避免出现的问题或
关注点 (三) 化验室现场检查时的关注点 (四) 质量管理部现场检查时的关注点
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(四) 质量管理部现场检查时的 关注点
1、 产品年度回顾: 2、审计:GMP自检,对供应商的审计和药政部门的按规定
检查的资料及整改报告. 3、 变更控制: 4、 投诉:包括产品质量投诉、药品不良反应报告和疑似
虚假药品的投诉 5、 偏差管理 6、 产品放行 7、 返工/再加工管理 8、 SOP 管理 9、 人员和培训
2. 做你或部门需作的事,讲你或部门 所需讲的
3. 确保所提供的资料或数据,在之前 已被审核确认过
4. 及时地给出正确的资料或信息 5. 确保你及部门的区域干净整洁
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(一)十要
6. 及时解决和处理细小的问题,在检 查员知道之前
7. 如果你没听懂所问的问题,首先要 弄清楚问题再回答
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(一) 设备设施方面必须避免出 现的问题
1、 不合理安装 2、 管道连接不正确 3、 缺乏清洁 4、 缺乏维护 5、 没有使用记录 6、 使用(精度小范围)不合适的称量设

药品GMP认证现场检查验证

药品GMP认证现场检查验证
预过滤器
气流组织方式
空气处理单元
主过滤器
单向流
乱流
乱流
1
2
3
工艺用水系统验证检查要点
工艺用水系统包括饮用水、纯化水、注射用水系统 饮用水应符合国家饮用水标准,有水质定期检测报告。 饮用水系统应根据当地水质建立水质处理、分配、储存系统,并定期清洁、维护。
工艺用水系统验证检查要点
纯化水和注射用水系统要检查安装确认( IQ)、运行确认(OQ)和性能确认(PQ) 。 验证完成后要制定出系统操作规程及监控计划,应有制水工艺流程图、取样点位置及编号、各段水质控制标准、警戒限度和纠偏限度、监控频率。 纯化水系统要检查防污染措施。 检查年度总结报告。
验证的定义及内涵
是为了确保产品质量. 是为了证明生产设备及工艺稳定可靠. 是对工艺变量及其控制的科学研究. 与中间控制和终产品检验共存,是对它们的补充. 包含大量的文件工作.
验证工作中的名词介绍
前验证: 前验证通常指投入使用前必须完成并达到设定要求的验证。这一方式通常用于产品要求高,但没有历史资料或缺乏历史资料,靠生产控制及成品检查不足以确保重现性及产品质量的生产工艺或过程。 前验证的目标主要是考察并确认工艺的重现性及可靠性,而不是优选工艺条件,更不是优选处方。
验证的由来
调查的结果表明,与败血症案例相关的批并不是由于企业没做无菌检查或违反药事法规的条款将无菌检查不合格的批号投放了市场,而在于无菌检查本身的局限性、设备或系统设计建造的缺陷以及生产过程中的各种偏差及问题.FDA从调查的事实清楚地看出,输掖产品的污染与各种因素有关,如厂房、空调净化系统、水系统、生产设备、工艺等,关健在工艺过程
验证工作中的名词介绍
同步验证: 在工艺常规运行的同时进行的验证,即从工艺实际运行过程中获得的数据来确立文件的依据,以证明某项工艺达到预计要求的活动 。 同步验证实际是在特殊监控条件下的试生产,可以同时获得两方面的结果:一是合格的产品;二是验证的结果,即“工艺重现性及可靠性”的证据。

GMP现场检查要点演示文稿

GMP现场检查要点演示文稿
1. 不要猜测。如果你不是最适合的人选,你就不要回答 2. 不要胡聊。确保你的回答简明而正确。
3. 不要被检查人员干扰,保持平静和有序的心态完 成
4. 不要显得没有信心,吞吞吐吐。 5. 不要说谎或回避
第31页,共31页。
第3页,共31页。
二、各部门车间指定负责回答问题的人 员素质要求
1、 有能力能胜任的 2、 自信的 3、 可靠、可信任的(以防故意捣乱)
4、有经验的/有知识的
第4页,共31页。
三、各部门必须注意的问题
(一) 设备设施方面必须避免出现的问题
(二) 生产现场检查时避免出现的问题或关注点 (三) 化验室现场检查时的关注点 (四) 质量管理部现场检查时的关注点
1、 清洁:地板、墙、天花板,集尘/通风,光照,管道,记录/
记录本
2、文件和记录:取样和留样SOP及样品和记录的保存,稳 定性试验,与质量有关的投诉的调查,所有物料和产品的 检验,检验的管理,质量标准,相关GMP文件,记录本,检验
结果,检验报告单,标签,趋势分析,归档
3、试剂、滴定液、毒品和危险品、标准品等
第14页,共31页。
(四) 质量管理部现场检查时的关注点
1、 产品年度回顾: 2、审计:GMP自检,对供应商的审计和药政部门的按规定检查的资
料及整改报告. 3、 变更控制: 4、 投诉:包括产品质量投诉、药品不良反应报告和疑似虚假药品
的投诉 5、 偏差管理 6、 产品放行 7、 返工/再加工管理 8、 SOP 管理 9、 人员和培训
第6页,共31页。
(二) 生产现场检查时避免出现的问题或关注点
1、 人流、物流、墙壁、地板、温度、交叉污染。
2、 每个区域,每次只能生产一个产品,或者必须没有混淆、交叉 污染的危险。
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一、质量保证体系情况检查要点1:质量体系的概念是否建立质量体系的概念:该体系应当涵盖影响药品质量的所有因素,包括确保药品质量符合预定用途的有组织、有计划的全部活动。

质量体系与质量保证、质量控制、GMP、之间的关系。

企业质量方针、质量目标、部门及其个人的质量目标检查要点2:质量保证系统是否有效运行(质量保证系统的运作流程)检查要点3:组织机构图及相关职责的文件职责、分工是否明确,查看岗位职责及相关培训检查要点4:质量风险管理规程风险管理的启动、风险评估的方法(一切验证都需先做风险评估、根据评估结果确定验证的深度及范围)二、机构与人员检查要点1:组织机构图(组织机构图来源于文件,不能只下个红头文。

一切都要有文件支持)检查要点2:质量部是否独立设置、是否参与所有质量活动及审核GMP 文件检查要点3:关键人员的职责是否清晰完整,招聘时也要有文件支持。

如:资历、经验、技能等方面都要有文件作出规定。

检查要点4:企业负责人与实际负责人的关系,是否有授权。

检查要点5:培训管理部门的职责、年度培训计划、培训计划、培训方案、相关记录、培训考核、培训跟踪等。

每个企业都存在人员培训不到位的情况,人员可以有培训不到位的现象出现但是有关培训的一整套文件不能有问题。

检查要点6:卫生人员更衣程序、健康体检、参观人员管理、工衣工服工鞋是否有编号、服装的清洁应有记录(先风险评估后作出的规定)三、厂房与设施检查要点1:厂房、公用设施、固定。

(图纸)检查要点2:生产区、仓储区、质量控制区布局图检查要点3:厂房设施清洁维护规程检查要点5:温度湿度控制情况(库房温度湿度需要验证)检查要点6:防虫、防鼠硬件措施及管理文件、记录检查要点7:人员进入生产、贮存、和质量控制区的情况,(控制无关人员随便出入)检查要点8:物流路线(从库房到车间,特别注意在运输过程中的管理措施)四、生产区检查要点1:生产工艺流程图、洁净区送风、回风、排风布局图(根据药品生产过程的风险评估来确定净化级别以及温度湿度压差等要求)检查要点2:环境检测报告检查要点3:产尘操作间、原辅料称量室的设计、防止污染和交叉污染的措施检查要点4:储存功能间是否能够满足物料在车间的暂存和流转。

五、仓储区检查要点1:库房布局图(有特殊贮藏要求的物料如何存放)区域划分是否合理检查要点2:物料接收、发放、发运区域的设置检查要点3:不合格物料、召回药品是否隔离存放(物理隔离建设单独的不合格库或用不锈钢建设围栏、拉线或划分区域不接受)检查要点4:物料储存是否能满足物料贮存条件检查要点5:来料如何请验、如何取样(取样车专家有意见,如企业有条件可以做取样间)六、化验室检查要点1:微生物室布局图、化验室与生产区最好区分开检查要点2:样品接收处置、贮存区检查要点3:仪器是否有专门的仪器室检查要点4:化学试剂贮存区七、设备检查要点1:设备清单检查要点2:设备采购、安装、确认、报废的记录和文件检查要点 3.:关键设备对药品质量产生不利影响的风险评估(有断裂、脱落风险的设备如:摇摆制粒机、震荡筛的筛网断裂)检查要点4.:设备的润滑剂、冷却剂管理规定是否符合要求检查要点5:设备模具的采购、验收、保管、维护、使用、发放及其报废的管理规程和相关记录检查要点6:经过改造或者大修的设备是否有变更记录、大修后设备是否进行确认,是否在确认符合要求后用于生产。

检查要点7:设备、设施清洁操作规程记录、清洁效果是否经过风险评估、是否经过确认检查要点8:设备使用维护保养是否有记录,记录能否反应出文件规定所要检查的所有内容检查要点9:设备状态标识、设备确认的参数范围检查要点10:衡器、量具、仪表是否校验八|、制药用水检查要点1:机组相关档案(包括设计安装图纸)检查要点2:工艺用水流向图(总送总回储罐、各用水点)有无盲管检查要点3:工艺用水电导率及控制指标检查要点4:原水、制药用水的水质监测规定及相关记录检查要点5:纯化水管道的清洗、消毒、维护保养规程及相关记录检查要点6:纯化水系统的风险评估(偏差以及变更情况)检查要点7:纯化水系统的验证情况九|、空调系统检查要点1:机组相关档案(包括设计安装图纸)检查要点2:空调系统图(送风图、回风图、直排图)检查要点3:空调系统的日常监测情况(现场询问)检查要点4:空调系统监测规定及相关记录检查要点5:空调系统的清洗、消毒、维护保养规程及相关记录检查要点6:空调系统的风险评估(偏差以及变更情况)检查要点7:空调系统的验证情况十、物料检查要点1:原辅料的质量标准检查要点2:印字油墨(有、无,如有是否达到食用级以上)检查要点3:物料的接收、贮存、发放、使用、发运的操作规程及记录检查要点4:物料的取样(取样证)检验报告、放行单检查要点5:进口药材相关批件检查要点6:外包装标识(严格按照条款设计如:中药饮片标识、中间体标识、有复验期和有效期、贮存条件一定要设计在标识卡上)检查要点7:物料贮存是否合理(现场检查)如何管理待验品、不合格品、合格品(不合格品和召回物料一定要物理隔离)检查要点8:有特殊要求的物料如何储存(易串味中药饮片、阴凉储存的中药饮片、易燃易爆物料的储存酒精)检查要点9:库房布局是否合理防蚊等措施是否到位,存储区要有布局图(卫生第一)检查要点10:标识齐全、准确是基础,账物卡相符是核心(纵向横向检查经的起)。

十一、供应商审计与评估检查要点1:供应商审计与评估管理规程检查要点2:合格供应商名单检查要点3:供应商审计与分级管理(分级是否有风险评估)检查要点4:生产厂家与经销商的授权(必须有相关授权)生产厂家与经销商的证照都要有,主要物料供应商应现场审计检查要点5:审计记录与审计报告(应详细阐述企业概况及质量管理能力)检查要点6:质量保证协议(责任是否明确详见条款)十二、回收检查要点1:回收操作规程和记录(回收的数量、处理流程)检查要点2:回收的定义是否理解正确十三、返工产品的管理检查要点1:返工产品管理规程检查要点2:返工产品审批是否完整检查要点3:返工产品生产记录检查要点4:风险评估、稳定性考察检查要点5:返工的定义是否理解正确十四、确认与验证检查要点1:验证总计划检查要点2:确认与验证的范围和程度应当经过风险评估来确定检查要点3:厂房、设施、设备、检验仪器变更后的确认,并保持持续的验证状态检查要点4:设备的清洁验证方案报告检查要点5:关键设备的消毒或灭菌验证检查要点6:三批生产工艺验证情况十五、生产管理检查要点1:生产许可证、生产批件、生产工艺、质量标准检查要点2:批生产指令、批包装指令、批生产记录、批包装记录检查要点3:关键工艺参数、生产处方是否与批件一致、检查要点4:工艺规程与SOP的一致性、生产设备与工艺的匹配性检查要点5:实际操作能力、参数的控制能力、物料平衡情况检查要点6:防止混淆、污染和差错的控制措施、偏差处理检查要点7:特殊产品粉尘的控制(除尘设施及现场效果)检查要点8:清场情况、人员控制、环境控制、摸具管理、设备日志检查要点9:影响产品质量的物料、设备发生变化应确认或验证检查要点10:整体布局及人员配备能否满足生产要求十六、质量控制实验室检查要点1:人员是否符合要求检查要点2:取样人员授权怎么确定(是否有授权书)检查要点3:仪器设备能否满足品种检验需求,是否校验。

查看仪器使用维护保养、清洁管理规程和记录检查要点4:仪器设备清单,查看检验量计算设备能否满足需求检查要点5:标准品、对照品的管理规程、标准品、对照品的来源及领用记录检查要点6:质量标准是否齐全、是否受控(如:中国药典)检查要点7:检验操作规程和SOP相关记录是否制定检查要点8:检验方法验证管理规程、报告和记录检查要点9:高效、气相、红外等系统适应性检查(验证或确认报告记录)图谱和数据的管理情况检查要点10:取样管理、样品如何保管、发放、使用(要有记录),检验上用的空白记录怎么控制检查要点11:检验数据结果超标怎么管理、是否有SOP检查要点12:留样管理规程、稳定性考察情况(年度计划、考察方案、考察批次和检验周期、发生重大变更或偏差后稳定性考察)实际留样与规程是否相符检查要点13:剧毒及有特殊要求的试剂如何管理(看现场、文件和记录)检查要点14:培养基适用性实验(检验记录应能反应出培养基的批号)检查要点15:中药提取过程中有机溶剂残留限度是否在质量标准中有规定十七、变更管理检查要点1:变更控制管理规程是否对原则、分类、程序作出规定(变更涉及范围、控制流程、管理部门和人员;相关文件和记录)检查要点2:变更后评估管理及考察评估记录检查要点3:返工、重新加工的评估、审核和批准,对验证和稳定性的影响检查要点4:OOS调查控制系统十八、偏差处理检查要点1:偏差处理管理规程、SOP检查要点2:偏差处理相关的调查、报告、处理、纠正等记录(与生产和检测有关的偏差和失败检查:记录、评估、及时调查、包括采取的纠正措施)十九、纠正措施检查要点1:纠正措施的启动检查要点2:纠正措施与偏差的关系检查要点3:纠正措施和预防措施风险评估二十、产品质量回顾检查要点1:产品质量回顾分析管理规程及SOP检查要点2:产品评审:至少每年一次,包括评估报告(回顾分析、质量趋势分析图)二十一、投诉与不良反应检查要点1:药品不良反应报告和监测制度检查要点2:投诉管理规程和SOP,投诉记录检查要点3:评价、调查、处理记录检查要点4:投诉定期评估分析报告二十三、委托生产检查要点1:合同内容是否齐全,质量责任是否明确。

是否经过省局的批准检查要点2:物料管理、生产管理、记录情况检查要点3:受托方质量管理体系的评价,中间体的运输、存储等的管理规定二十四、委托检验检查要点1:委托检验合同(责任是否在委托方)检查要点2:委托检验管理文件和sop检查要点3:国家局或者省局委托批件内容检查要点4:委托方对受托方评估记录和报告、委托方对受托方检验过程的监督记录检查要点5:委托检验报告(盖有红章的原件)二十五、产品发运和召回检查要点1:产品发运管理规程检查要点2:销售记录(名称、批号、数量、收货地址、联系方式)检查要点3:运输方式(冷链)防止破损污染的具体措施检查要点4:召回管理规程(召回是否向药监部门报告、召回产品的贮存、处置和评估)检查要点5:召回记录检查要点6:模拟召回(应急演练)二十六、自检检查要点1:自检管理规程、自检标准(自检计划、报告记录定期评估考察情况)(专业文档是经验性极强的领域,无法思考和涵盖全面,素材和资料部分来自网络,供参考。

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