不合格品处理单
不合格品处理单(MRB)
报废
相 关
□采购
部 □技术
门 评 □质量
审 □生产
□市场
不合格 最终处理方式
□ 退□货 10□0% 返□工 让□步 报废
退货 可□于供 方□挑供 方扣处除 当批
其他说明
审核 /日
签字 /日
副总经理意见
跟踪验证
1. 不2合. 产品
3. □是
签字 /日
□否 开启《纠正预防措施要求单》 CAR NO:
注:【 本单一式三联
验证
核准
人/
/日
① 质量留存联(白) ② 检验联(红) ③ 仓管联(蓝)】
签字/日期
表单编号:SJ-RL-Q-0004 E/0
产品名称 □ 供方
不合格品处理单
□紧急
□特急
No. 规格型号/料号 总数量/抽检数 抽检不合格数 不合格严重性 □严重 □一般
□轻微
不合格描述
检验 员/
评审部门 (勾选)
退货
100% 挑选
返工 返修
让步 接收
不合格品处理单
不良品损失计算,提出处罚意见!
整改和预防措施:(整改必须到位,行之有效,预防措施同样重要,防止今后再发生类似现象,引以为戒)
生产部:
日期:
不合格品处理单
NO:
产品名称
零件名称
图号Байду номын сангаас
材质
不合格数
操作者
原因分析:(必须说明时间、地点、数量、操作者,从原材料、工艺、设备、环境、人的因素这五个方面来分析,查找造成不良品的原因)
生产部、品质部:
处理意见:(基本原则:发生不良品的原因不查明不放过,整改措施不到位不放过,操作者本人没有吸取教训不放过)
不合格品处理记录单
不合格品处理单QR/17-01 NO:型号规格产品名称送检单号送检数不合格数加工单位检验日期不合格原因:检验员:日期:处理意见:评审人员:日期:备注新昌新荣冠科技有限公司不合格品处理单QR/17-01 NO:型号规格产品名称送检单号送检数不合格数加工单位检验日期不合格原因:检验员:日期:处理意见:评审人员:日期:备注返工/返修单QR/17-02 开单时间:NO.产品名称规格型号开单依据交验数返工返修数操作者返工(修)项目及工艺说明:技质部: 责任部门:复检结论:检验员:备注: 1.此单一式二份,技质部、返工车间各一份.2.此单可作返工产品的标识用.新昌新荣冠科技有限公司返工/返修单QR/17-02 开单时间:NO.产品名称规格型号开单依据交验数返工返修数操作者返工(修)项目及工艺说明:技质部: 责任部门:复检结论:检验员:备注: 1.此单一式二份,技质部、返工车间各一份.2.此单可作返工产品的标识用.报废单QR/17-03 开单时间:NO.零件名称图号报废数量报废依据财务签收报废原因:技质部/日期:责任分析:生产部/日期:报废批准:签名/日期:处置情况处置人/日期:验证人/日期:备注1. 此单一式三份, 技质部、处置人、财务部各一份。
2. 此单由技质部开出,并负责传递,处置完成后由财务部签收并留存一份,作为财务结算的依据。
新昌县新荣冠科技有限公司报废单QR/17-03 开单时间:NO.零件名称图号报废数量报废依据财务签收报废原因:技质部/日期:责任分析:生产部/日期:报废批准:签名/日期:处置情况处置人/日期:验证人/日期:备注1. 此单一式三份, 技质部、处置人、财务部各一份。
2. 此单由技质部开出,并负责传递,处置完成后由财务部签收并留存一份,作为财务结算的依据。
不合格品处理报告单用文字表达处理内容
不合格品处理报告单用文字表达处理内容处理内容:根据质量检验结果,以下是本次检验中发现的不合格品及其处理情况的报告。
1. 产品A:不合格问题:产品A存在尺寸偏差,超出了规定的公差范围。
处理措施:对于已生产的不合格产品A,我们将进行返工处理,修正尺寸偏差,并重新进行质量检验。
同时,对于尚未生产的产品A,我们将对生产工艺进行调整,以确保产品尺寸在规定范围内。
2. 产品B:不合格问题:产品B存在材料缺陷,影响产品的使用寿命和安全性能。
处理措施:对于已生产的不合格产品B,我们将立即停止销售和出货,并进行召回处理。
同时,我们将与供应商进行沟通,要求其更换材料,并对生产工艺进行严格控制,以确保产品质量符合标准。
3. 产品C:不合格问题:产品C的外观存在明显的划痕和破损。
处理措施:对于已生产的不合格产品C,我们将进行返工处理,修复划痕和破损,并进行严格的质量检验。
对于尚未生产的产品C,我们将加强生产工艺控制,确保产品外观完好无损。
4. 产品D:不合格问题:产品D的功能模块存在故障,无法正常使用。
处理措施:对于已生产的不合格产品D,我们将进行故障分析,并对功能模块进行修复或更换,以确保产品正常使用。
对于尚未生产的产品D,我们将加强生产工艺控制,确保功能模块质量符合标准。
5. 产品E:不合格问题:产品E的包装存在破损和污染。
处理措施:对于已生产的不合格产品E,我们将更换包装,并进行严格的质量检验。
对于尚未生产的产品E,我们将加强包装工艺控制,确保产品包装完好无损。
6. 产品F:不合格问题:产品F的标识不清晰,无法正确辨认。
处理措施:对于已生产的不合格产品F,我们将进行重新标识,并进行质量检验,确保标识清晰可辨。
对于尚未生产的产品F,我们将加强生产工艺控制,确保产品标识质量符合标准。
以上是本次不合格品的处理情况报告。
我们将持续改进生产工艺,提高产品质量,确保产品符合标准要求,为客户提供优质的产品和服务。
不合格品评审处理单模板
安 徽 xx 汽 车 零 部 件 有 限 责 任 公 司
虎
光不合格品评审ຫໍສະໝຸດ 理单编号:产品类别 车间 (供应商) 产品名称 (材料) 工 序 不合格描述:
□首件产品
□过程产品
□成品
□外协(购)产品 流程卡号 (批次号) 规格 不合格品数
□其他
生产(进货)日期 零件号 本批总数
检验员/日期: 不合格原因分析及临时纠正措施:
部门主管/日期: 技术部意见:
部门主管/日期: 总工程师意见:
签名/日期: 评审处置意见:
□拒收
附加条件:
□ 返工
□ 返修
□ 挑选
□ 让步
□ 报废
批准人/日期: 履行记事:
签名日期: 本表一式三份 责任部门 品质部 技术部
产品检验不合格品处理单
是否提交首件:
责任人: 追溯需求:□需要 □不需要 追溯地点:□供应商 □生产 □储运 □客户 追溯数量:
性质:□严重 □高度 □中度 □低度 问题重复次数:
质量评审意见
技术评审意见
生产评审意见
评审处置结论: 退货 □ 总经办确认:
返工 □
返修 □
选用□
报废 □ 让步接收 □
跟踪验证:
验证结果意见: 生产部
客户代码
产品名称
生产数量
判定不合格数 不合格类别: 原材料供货 □
外协外委件 □ 不 合
**有 限 公 司
不合格处理单
供应商
表单编号:AL-S08-R01 版本:B01
不合格单号
产品图号
产品批号
抽样数量
不合格数量
检验员 成品入库检验 □ 仓库储存不良 □
检验日期 过程检验 □ 产品审核 □
客户退货 □ 样品 □
技术部
签名/日期: 验证人/日期:
销售部
总经办
地 址:
不合格品处理记录单
技术质检部
保存期限
3年
版本:
A
湖州阿尔发机电有限公司
不合格品处理记录单
AEF-JL-8.3-02-12编号:
不合格品发生部门
提供人
日期
一式三联(一联存档二联品质三联生产)
产品名称
产品型号
数量
不合格品状况描述:
责任人确认:部门确认:
处置意见
□让步□返工□返修□报废
批准
处理方案:
确认人:
检验结果:
责任人确认:部门确认:
处置意见
□让步□返工□返Leabharlann □报废批准处理方案:
确认人:
检验结果:
确认人:
备注
注:当需要采取纠正措施时,应在备注栏中说明,并填写《纠正和预防措施报告》。
确认人:
备注
注:当需要采取纠正措施时,应在备注栏中说明,并填写《纠正和预防措施报告》。
保存部门
技术质检部
保存期限
3年
版本:
A
湖州阿尔发机电有限公司
不合格品处理记录单
AEF-JL-8.3-02-12编号:
不合格品发生部门
提供人
日期
一式三联(一联存档二联品质三联生产)
产品名称
产品型号
数量
不合格品状况描述:
《不合格品处理单》填写规范
《不合格品处理单》填写规范
1、公司所产生的不合格(包含外部退货品)品由质检员填写《不合格评审单》。
2、填写规范:写明产品名称,型号、数量、批次数、加工
日期、不合格工序、不合格数量、不合格产生原因及预
防措施、标明是多批次与一批次、退货品需标明产品上
商标日期、
3、此表为一式四联,第一联品管留底(白联),第二联交
责任单位,第三联交财务部,第四联交企管部,产品需
入待用品仓库的另外复印一份交成品库仓管员。
4、需返工返修的产品经返修后将入库单附在《不合格评审单》上。
5、《不合格评审单》填写后交各部门签字后交财务部结算。
企管部
2014.3.12。
不合格品返工处理记录单
不合格品返工处理记录单处理单编号:_______产品名称:产品型号:生产批次号:不合格品数量:返工处理方式:处理结果:质检员签名:日期:一、问题描述在本次生产过程中,发现了一定数量的不合格品。
不合格品的问题主要包括:_______(列举不合格品的问题描述)。
根据现场质检员的初步判断,这些不合格品是由于_______(列举可能的原因)造成的。
二、不合格品处理方案根据不合格品的具体情况,经过与相关部门的讨论,确定了以下返工处理方案:1.对于_______(具体不合格品问题)的产品,将进行_______(具体的返工处理方式)。
返工处理的主要步骤包括:________(详细描述具体的返工处理步骤)。
2.对于_______(具体不合格品问题)的产品,将进行_______(具体的返工处理方式)。
返工处理的主要步骤包括:________(详细描述具体的返工处理步骤)。
3.其他不合格品还包括_______(列举其他不合格品问题)。
这些不合格品的返工处理方式为_______(具体的返工处理方式)。
返工处理的主要步骤包括:________(详细描述具体的返工处理步骤)。
三、返工处理过程记录根据以上返工处理方案,我们进行了具体的返工处理工作。
以下是具体的返工处理过程记录:1.时间:_______(具体日期和时间)返工处理人员:_______返工处理步骤:_______(详细描述具体的返工处理步骤)返工处理结果:_______备注:_______2.时间:_______(具体日期和时间)返工处理人员:_______返工处理步骤:_______(详细描述具体的返工处理步骤)返工处理结果:_______备注:_______3.时间:_______(具体日期和时间)返工处理人员:_______返工处理步骤:_______(详细描述具体的返工处理步骤)返工处理结果:_______备注:_______(根据实际情况,可以继续添加返工处理过程记录)四、处理结果评估经过以上的返工处理工作,我们对不合格品进行了重新处理,并得出了以下结果:1.经过返工处理后,_______(列举具体产品型号)的不合格品数量减少了_______(具体数字)。
关于不合格品处理单流程
关于规范及明确《不合格品处理单》流转程序的通知为了进一步改善质量管理工作,提高工作效率,根据园区近期有关生产会议精神,结合园区目前的生产现状,现对《不合格品单处理单》的处理流程作统一规定,以便职责明确。
具体如下:一、不合格单的开具质量监督部工序检验员现场检验过程中发现或接受到不合格品信息时,四小时之内开具《不合格品处理单》,填写完整项目信息、零部件信息、责任信息,以及检验结果与分析,并编号登记后发送责任部门。
二、责任部门签收及流转责任部门(或现场车间)接到检验员送达的《不合格品处理单》,应当时签署部门确认意见,并安排当日内转发工艺部门处理。
三、技术工艺部门的处理意见技术部门在接到《不合格品处理单》两日之内给出不合格品技术处理意见:回用、报废或修复措施。
同时,将签署工艺处理意见的《不合格品处理单》(原件)转送相关工序所属的生产配套部或其它部门。
四、责任部门的处理配套部或相关部门等责任部门接受到技术部门送达的《不合格品处理单》后,根据工艺部门签署意见,安排处理,并统计返工、报废、停工等不合格经济损失。
责任部门按工艺意见处理完成后,向质检重新报验, 并将《不合格品处理单》(原件)返回质检部门。
五、《不合格品处理单》的流转跟踪及关闭检验员负责不合格品处理及流转的过程跟踪,原则上《不合格品处理单》开出至工艺部门做出处理意见的周期限定为3日以内,如发现非正常流转及处理延误,须及时查明原因并向本科室或部门领导反馈,由质检部门敦促相关部门尽快完成处理。
责任部门根据工艺处理意见处理完毕,填写处理结果并经相关负责人签字后,将《不合格品处理单》转质检部门并就处理结果向质检重新报检。
检验员检查确认处理结果后,填写结构反馈并签名完成《不合格处理单》关闭,并将《不合格品处理单》交质检文秘室存档并完成台账关闭。
附件一:不合格品单流转示意图附件二:《不合格品处理单》不合格品处理单QW/YQZJ/Z20-R01编号:。
不合格品及纠正措施处理单
不合格品及纠正措施处理单
一、不合格品情况描述:
(在此详细描述不合格品的情况,包括但不限于:不合格品的种类、
数量、不合格的原因和情况,存在的问题等)
二、纠正措施:
(在此描述针对不合格品采取的纠正措施,包括但不限于:责任部门、责任人员、纠正方案、纠正措施以及完成时间等)
三、不合格品整理与处置:
(在此描述对不合格品的整理与处置措施,包括但不限于:是否需要
重新加工、准予销毁的数量、销毁方式以及销毁证明等)
四、质量管理改进措施:
(在此描述对质量管理方面的改进措施,包括但不限于:加强人员培训、优化工艺流程、加强质量检查等)
五、相关部门配合情况:
(在此描述相关部门在整个纠正措施过程中的配合情况,包括但不限于:配合的时间、配合的方式和效果等)
六、不合格品及纠正措施处理单表格:
(请根据具体情况,制定相应的表格来记录不合格品及纠正措施的处
理过程,在表格中详细填写不合格品的相关信息以及纠正措施的具体情况,并注明相关责任人签字确认。
)
日期:年月日
产品名称:
生产批次号:
不合格品种类:
不合格品数量:
不合格原因:
责任部门:
责任人员:
纠正方案:
纠正措施及完成时间:
不合格品整理与处置措施:销毁数量:
销毁方式:
销毁证明:
质量管理改进措施:
相关部门配合情况:
备注:
责任人员签字:
审核人员签字:
注:以上内容为一份1200字以上的不合格品及纠正措施处理单模板,根据实际情况进行适当修改。