产品质量信息联络单(表格模板、DOC格式)
质量异常联络单
质量异常联络单
NO:
□实际异常
□ 潜在异常
□过程检查
□APQP □进货 □制造过程 □过程检查
□顾客抱怨 □退货
□最终检查 □顾客信息反馈
零件编号
零件名称
不良数量
批次号
发生场所
责任单位
检验员/ 日期
要求回复 日期
提出单位
交单人
接单人 第
交单时间
年月 日时分
接单时间
签名:
年月 日时分
一
联
白
异
色
常
责
描
任
述
单
位
保
异常处理
□退货 □特采 □返工
□返修 □报废
□其它
存
处理意见 (提出单
位)
质量部说明: 生产部说明: 技术部说明:
营销部说明:
原因 分析
责任单位
对策 制定
第 二 联 红 色 提 出 单 位 保 存
第
三
联
签名:
黄
色
技
术
部
保
存
签名:
效果 验证
提出单位验 证
注:1.不够填写时可附页。2.本表一式三联,第一联提出部门,第二联质量部,第三联责任单位。
产品质量验收报告表格样本
产品质量验收报告表格样本1. 项目信息
- 项目名称:[项目名称]
- 项目编号:[项目编号]
- 客户名称:[客户名称]
- 产品名称:[产品名称]
- 生产日期:[生产日期]
- 验收日期:[验收日期]
2. 验收基本信息
- 验收人员:[验收人员]
- 验收地点:[验收地点]
- 验收标准:[验收标准]
3. 验收结果
- 验收结果:[合格/不合格]
- 不合格原因:[不合格原因] 4. 验收细节
4.1 外观检查
- 外观合格情况:[状况]
- 外观不合格情况:[状况]
4.2 功能性检查
- 功能性合格情况:[状况] - 功能性不合格情况:[状况]
4.3 安全性检查
- 安全性合格情况:[状况] - 安全性不合格情况:[状况]
5. 验收结论
根据对产品质量的全面检查和评估,本次验收的产品符合质量要求,经过确认无误后,达到了预期的标准。
验收结果为合格。
6. 验收意见
根据对产品的验收过程和结果,鉴于产品达到了预期的标准并符合质量要求,我们对该产品的质量表示满意,建议批准产品的交付。
7. 验收人签字
验收人员签字:___________________
日期:___________________
8. 客户确认
客户签字:___________________
日期:___________________。
返工联络单
不合格数量:
再次返工
报废
QA:
品质主管确认:
日期:Biblioteka 备注:注明:1.返工部门接收到此单后需立即停线并查明不良原因及责任人员,并同技术部与品质部 确定返工处理方案: 2.若因原材料引起的不良返工,返工完毕后使用的工时由厂部报至采购部同财务在供应商贷款 中扣除;外协厂同上 3.返工完成后由品质部回收存档便于查验
产品编号: 发行人: 责任方: 不良返工内容:
返工联
产品名称: 发行时间: 接收时间:
络单
编号:YDKJ/QMS-B05-2021 不良批次: 不良品状态:
返工处理方案:
抽检数量: 不良数量: 不良率:
责任单位签字:
返工时发生 不良品情况:
返工数量: 返工后重检结果:
合格
审核单位签字:
合格数量: 不合格
质量信息反馈表模板
质量管理部负责人:
原因分析:
处理意见:
技术研发部负责人:
纠正措施:
部门负责人: 验证结论:
质量管理部负责人:
(用户)意见/建议: 更换产品
(现场) 确认人
填报人
□更换产品□销账处理□进行书面回复□其他
(责任)部门调 查、确认
年 月 日 工艺员签名:
工馈部门T质量管理部(受理发行)T技术研发部(分析处理)T纠正措施实施部门(研究改善)T质量 管理部(有效性验证)7反馈部门T质量管理部存档
质 量 管 理 部
技 术 研 发 部
责 任 部 门
质 量 管 理 部
受 理 发 行
分 析 处 理
有 效 性 验 证
*************限公^司
质量管理体系表格
质量信息反馈表
产品名称
发现者: 电话: 日期:
型号:
生产周期/编号:
客户
冋题产品数量
发生
乜疋客户现场
场所
问题陈述:
附:□问题产品□用户传真 □照片 □其他
受理 编号
受理人:陈迪
重要度分级
分析处理要求:
□A□B□C□D
1.质量信息联络单 (1)
□检验设备未处于效准状态;
□检验和试验指导书不当。
人员
□不具备足够的技术和资格;
□对文件不理解或误解;
□监督不充分;
□缺乏培训。
合同
□合同评审的执行不符合要求;
□合同的修改不符合要求;
其它
□文件或程序不适合或不存在;
□未执行规定的程序或程序不符合;
□如上述不存在或需要进一步的说明请在右面空格填写。
****医疗器械有限公司
质量信息联络单
TJ/JL5.5-01№:
信息采集部门/人员
依据的记录编号
根据以下途径,请于下列的陈述情况发生时,向品质部报告不合格或潜在不合格信息,以查明并消除其不合格或潜在不合格原因,保证质量体系有效运行。
产生不合格或潜在不合格原因的分析
其它的进一步的说明
设备与
工装夹具
□能力不足;
是否需要采取纠正/预防措施:
品质部:年月日
□测试设备与要求不适应缺乏;
□保养维护不善;
□使用已损坏的工装夹具;
□工具不方便或配备不齐。
材料造成混料或错料;
□检验和试验状态不清;
□让步接收低于标准要求的原材料或半成品时带来的影响;
过程控制
和检验
□过程控制不当;
□操作不符合程序规定;
□与顾客间的联系与沟通出现差错;
产品质检记录表格模板汇总
产品质检记录表格模板汇总1. 背景介绍在产品生产和销售过程中,质检记录表格是一种重要的工具,用于记录产品的质量检查结果和相关信息。
本文档旨在汇总常用的产品质检记录表格模板,以供参考和使用。
2. 表格模板一:基本信息记录表格- 表格名称:基本信息记录表格- 功能描述:记录产品基本信息,如产品名称、编号、生产日期等。
- 样例图片:(可根据需要插入图片)3. 表格模板二:外观质量检查表格- 表格名称:外观质量检查表格- 功能描述:记录产品外观质量的检查结果,如表面缺陷、颜色偏差等。
- 样例图片:(可根据需要插入图片)4. 表格模板三:尺寸测量记录表格- 表格名称:尺寸测量记录表格- 功能描述:记录产品尺寸测量结果,如长度、宽度、高度等。
- 样例图片:(可根据需要插入图片)5. 表格模板四:功能性能检测表格- 表格名称:功能性能检测表格- 功能描述:记录产品功能性能的检测结果,如电池续航时间、速度等。
- 样例图片:(可根据需要插入图片)6. 表格模板五:材料成分检测表格- 表格名称:材料成分检测表格- 功能描述:记录产品材料成分的检测结果,如含量、成分比例等。
- 样例图片:(可根据需要插入图片)7. 表格模板六:质量问题反馈表格- 表格名称:质量问题反馈表格- 功能描述:记录产品质量问题的详细信息,如问题描述、产生原因、处理方案等。
- 样例图片:(可根据需要插入图片)8. 其他注意事项- 根据项目需要,可根据以上模板进行合理组合或进行定制化修改。
- 表格的设计应简洁清晰,易于填写和查阅。
- 填写表格时需准确、详细,确保质检信息的真实性和准确性。
以上是常用的产品质检记录表格模板汇总,希望对您有所帮助。
根据具体需求,您可灵活选择和调整模板,以适应不同产品和质检要求。
祝质检工作顺利!。
品质异常联络单
产品编号
1371459-00
产品总数量
1000
抽检总数
100
产品名称
固定支架
不良数量
20
不良比例
20%
异常批次
20240701001
发现日期
2024/7/6
品管
李XX
发现单位
□ 生产一部 □ 生产二部 □ 生产三部 ☑ 生产四部 □ 生产五部
异常描述
品质主管确认
日期
责任单位
☑ 生产一部 □ 生产二部 □ 生产三部 □ 生产四部 □ 生产五部
2、责任单位72内回复发生原因以及改善方案,特殊情况或者必要时通知QE,由QE召集相关部门检讨处理,异常处理完成后,次表单交品质部文员归档。
表单编号: 版本:A0
责任部门确认
签名
日期
异常处理
品质部处理建议
签名
日期
工程部处理建议
签名
日期
业务部处理建议
签名
日期
生产部处理建议
签名
日期
最终处理建议
签名
日期
责任单位分析改善
发生原因ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
签名
检讨日期
改善方案
签名
完成日期
品管确认
已制不良是否处理
改善方案是否有效
备 注
1、此表单由品管填写→品质主管确认→品质部填写处理意见/划分责任单位→责任单位确认,并给出处理建议→工程处理建议→业务处理建议→最终处理建议→责任单位检讨发生原因→制定改善方案→品管确认已制品是否按建议处理/改善方案是否有效。
公司内部联络单
检验。
2。品管:接收到仓库发送的送货单,依工作的轻重缓急合理安排检验,并做
好检验记录,检验合格的产品在检验标签绿色区“合格"处划“√”,并
在检验员处签上自己的名字和检验日期;若检验不合格,在检验标签黄色
区“不合格”处划“√",并在“不良描述"栏写明不良现象,拍照并提
供异常报告,通知仓库和采购作退货处理。
3.如产品需要特采的,由提出部门或人员写“不良品特采申请单”,由生产、
采购、品管会签,总经理裁决,会签完毕复印各部存档。
4.包装:包装时检查产品标签,有品管签名并注明合格的产品方可打包出货,
反之如有客诉异常由相关人员自行承担相应责任;
二、注意事项
1。仓库入库清单,产品谁检验的由谁签字确认,未经检验的产品不予签字确
关于公司内部产品质量管控事宜关于公司内部产品质量管控事宜关于公司内部产品质量管控事宜为了更好的管控原材料半成品的质量杜绝批量性不良品流至客户端为了更好的管控原材料半成品的质量杜绝批量性不良品流至客户端为了更好的管控原材料半成品的质量杜绝批量性不良品流至客户端现作如下工作调整
内部工作联络单
文件编号:
发文单位
品管
接收单位
仓库、采购、生产、包装
副本呈送
赖总、胡总
文件主题
关于公司内部产品质量管控事宜
发文时间
2016年10月10日
执行时间
2016年10月11日
文件批注
□请传阅□请回复请执行
关于公司内部产品质量管控事宜
为了更好的管控原材料、半成品的质量,杜绝批量性不良品流至客户端,现作如下工作调整:
一、来料送检、检验、打包事项:
(完整)产品质量验收表
(完整)产品质量验收表完整产品质量验收表
1. 产品信息
- 产品名称:
- 产品型号:
- 生产批次号:
- 生产日期:
- 验收日期:
2. 外观检验
- 外观是否完好无损,无明显瑕疵?
- 是否有划痕、变形、脱漆等问题?
- 是否有污渍、油渍或其他附着物?
- 包装是否完好?
3. 尺寸及重量检验
- 产品尺寸是否符合要求?
- 是否存在尺寸偏差?
- 产品重量是否符合要求?4. 功能检验
- 产品功能是否正常?
- 是否存在性能问题?
- 是否有操作困难或异常之处?
5. 安全性检验
- 产品是否符合安全标准要求?- 是否存在安全隐患?
- 是否存在易引发事故的问题?
6. 其他检验
- 声音是否正常?
- 操作是否顺畅?
- 是否存在异味或其他异常情况?
7. 验收结论
- 该产品是否通过质量验收?
- 如果未通过,列出存在的问题及原因:
- 验收人签名:
- 验收日期:
以上为完整的产品质量验收表,用于对产品进行全面检验和评估。
请根据实际情况,填写相关信息,并在验收完成后进行签名确认。
如有问题或不符合要求,请详细描述并记录在问题栏中。
品质异常联络单[空白模板]
异常发生场所: □进料 □制程
厂商名称
机种
AQL
Cr Ma Mi
允许标准 异常内容:
□出货 □返修品 品名 批量 抽样数 不良数 不良率
□其它
材质/规格 HSF 要求 工艺/颜色 进料日期 检验日期
部门 1.品质部 2.工程部 3.计划部 4.采购部 5.生产部 6.品质部最 高主管裁决 异常原因分 析:
改善预防对 策:
改善效果确 认:
备注(针对 外□厂1来.供料应部商
收□到品2.质特异殊常情 况下由我司挑
审核: 相关部门会签 处理意见
确认:
检查员: 签名责任单位填写确认:责任人:
确认: 确认:
责任人: 责任人:
表单管理编号:XX-XXX-XX
记录保存期限:一年