生产车间品质管理流程图.doc

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生产车间品质管理流程图1生产车间

内部日常管理办法

文件编号版本A .0 IQC 管理流程图

生效日期制定部门

品质部

管理流程图

责任单位相关文件及表单

NG

OK

供应商

仓库仓库

IQC

IQC

相关单位

相关单位

IQC

IQC 、仓库

送货单据

收货单送检单

MIL-STD-105E II 抽样标准IQC 作业指导书IQC 检验报告MRB 会议

MRB 会签单限期改善通知书标识贴纸

MRB 会签单限期改善通知书制定审核核准

材料入厂

仓库暂收置待检区

开送检单

按标准抽样

贴绿PASS 标签

IQC 检验

相关部门决定

特采

挑选

退货

仓库入仓

置退货区

黄色标签贴蓝色标签贴红色标签检验结果

供应商品质控制管理流程图

制定部门

品质部

管理流程图

责任单位相关文件及表单N NG

OK

NG

OK

IQC IPQC

QE/IQC 工程师

供应商

IQC 工程师

IQC 工程师

IQC 工程师

IQC 工程师

来料检验规范书IQC 来料不良检测报告IPQC 巡拉作业指导书

试验报告

品质异常联络单

改善处理报告

品质异常联络单

制定审核核准

品质异常联络单

IQC 检验中发现的来料异常生产中发现的来料异常试验中发现的来料异常

跟进回复结果

跟进改善结果

提出处理对策

知会采购部

继续跟进供应商回复

制程控制(IPQC )管理流程图制定部门

品质部

管理流程图

责任单位相关文件及表单NG

OK

OK

NG

NG

OK

NG

OK

NG NG OK OK

制造部

制造部

IPQC 制造部FQC

相关责任部门

相关责任部门

品质部(IPQC )

IPQC 、制造部、工程部制造部、工程部品质部领料单

排拉表、作业标准书IPQC 巡拉报告/BOM

修理日报表

QC 日报表

纠正/预防措施通知单

IPQC 巡拉检查报告

纠正/预防措施通知单

首件检验报告

制定审核核准

生产领料

生产投产

生产、工程分析原因

批量生产

不良率较低

修理

IPQC 核对物料FQC 检测确认责任部门

写纠正/预防措施

送首件确认

IPQC 检验结案

效果确认

不良率较高

品质保证(QA)管理流程图

制定部门

品质部

管理流程图

责任单位

相关文件及表单

OK

NG

OK

NG

OK

制造部

制造部

制造部QA QA 相关单位相关单位品质部制造部、仓库、品质部

成品送检单

MIL-STD-105E II 抽样标准

QA 检验报告

纠正/预防措施通知单

再纠正/预防措施通知单

成品入库单

制定审核核准

成品包装OK

送成品待检区

开送检单

按标准抽样

盖QA PASS 印章

品质判定

返工

送仓库验收入库写纠正/预防措施结案QA 检验

验证措施

品质投诉处理管理流程图

生效日期制定部门

管理流程图

责任单位

相关文件及表单

则否是NG OK

相关部门

品质部

品质部、生产PE 或研发部

相关部门

相关部门

责任单位品质部

品质部

投诉报告

投诉处理单

投诉处理单

会议记录

纠正/预防措施通知单

再纠正/预防措施通知单

纠正/预防措施通知单

制定审核核准

投诉内容/项目

原因分析

确定责任单位

查核内容属实

会议检讨

写纠正/预防措施验证措施结案

生产车间品质管理流程图1

生产车间

内部日常管理办法文件编号版本A .0 IQC 管理流程图生效日期制定部门

品质部

管理流程图

责任单位相关文件及表单NG

OK

供应商

仓库仓库

IQC

IQC

相关单位

相关单位

IQC

IQC 、仓库

送货单据

收货单送检单

MIL-STD-105E II 抽样标准IQC 作业指导书IQC 检验报告MRB 会议

MRB 会签单限期改善通知书标识贴纸

MRB 会签单限期改善通知书制定审核核准

材料入厂

仓库暂收置待检区

开送检单

按标准抽样

贴绿PASS 标签

IQC 检验

相关部门决定

特采

挑选

退货

仓库入仓

置退货区

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