生产车间品质管理流程图.doc
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生产车间品质管理流程图1生产车间
内部日常管理办法
文件编号版本A .0 IQC 管理流程图
生效日期制定部门
品质部
管理流程图
责任单位相关文件及表单
NG
OK
供应商
仓库仓库
IQC
IQC
相关单位
相关单位
IQC
IQC 、仓库
送货单据
收货单送检单
MIL-STD-105E II 抽样标准IQC 作业指导书IQC 检验报告MRB 会议
MRB 会签单限期改善通知书标识贴纸
MRB 会签单限期改善通知书制定审核核准
材料入厂
仓库暂收置待检区
开送检单
按标准抽样
贴绿PASS 标签
IQC 检验
相关部门决定
特采
挑选
退货
仓库入仓
置退货区
贴
黄色标签贴蓝色标签贴红色标签检验结果
供应商品质控制管理流程图
制定部门
品质部
管理流程图
责任单位相关文件及表单N NG
OK
NG
OK
IQC IPQC
QE/IQC 工程师
供应商
IQC 工程师
IQC 工程师
IQC 工程师
IQC 工程师
来料检验规范书IQC 来料不良检测报告IPQC 巡拉作业指导书
试验报告
品质异常联络单
改善处理报告
品质异常联络单
制定审核核准
品质异常联络单
IQC 检验中发现的来料异常生产中发现的来料异常试验中发现的来料异常
跟进回复结果
跟进改善结果
提出处理对策
知会采购部
继续跟进供应商回复
制程控制(IPQC )管理流程图制定部门
品质部
管理流程图
责任单位相关文件及表单NG
OK
OK
NG
NG
OK
NG
OK
NG NG OK OK
制造部
制造部
IPQC 制造部FQC
相关责任部门
相关责任部门
品质部(IPQC )
IPQC 、制造部、工程部制造部、工程部品质部领料单
排拉表、作业标准书IPQC 巡拉报告/BOM
修理日报表
QC 日报表
纠正/预防措施通知单
IPQC 巡拉检查报告
纠正/预防措施通知单
首件检验报告
制定审核核准
生产领料
生产投产
生产、工程分析原因
批量生产
不良率较低
修理
IPQC 核对物料FQC 检测确认责任部门
写纠正/预防措施
送首件确认
IPQC 检验结案
效果确认
不良率较高
品质保证(QA)管理流程图
制定部门
品质部
管理流程图
责任单位
相关文件及表单
OK
NG
OK
NG
OK
制造部
制造部
制造部QA QA 相关单位相关单位品质部制造部、仓库、品质部
成品送检单
MIL-STD-105E II 抽样标准
QA 检验报告
纠正/预防措施通知单
再纠正/预防措施通知单
成品入库单
制定审核核准
成品包装OK
送成品待检区
开送检单
按标准抽样
盖QA PASS 印章
品质判定
返工
送仓库验收入库写纠正/预防措施结案QA 检验
验证措施
品质投诉处理管理流程图
生效日期制定部门
管理流程图
责任单位
相关文件及表单
则否是NG OK
相关部门
品质部
品质部、生产PE 或研发部
相关部门
相关部门
责任单位品质部
品质部
投诉报告
投诉处理单
投诉处理单
会议记录
纠正/预防措施通知单
再纠正/预防措施通知单
纠正/预防措施通知单
制定审核核准
投诉内容/项目
原因分析
确定责任单位
查核内容属实
会议检讨
写纠正/预防措施验证措施结案
生产车间品质管理流程图1
生产车间
内部日常管理办法文件编号版本A .0 IQC 管理流程图生效日期制定部门
品质部
管理流程图
责任单位相关文件及表单NG
OK
供应商
仓库仓库
IQC
IQC
相关单位
相关单位
IQC
IQC 、仓库
送货单据
收货单送检单
MIL-STD-105E II 抽样标准IQC 作业指导书IQC 检验报告MRB 会议
MRB 会签单限期改善通知书标识贴纸
MRB 会签单限期改善通知书制定审核核准
材料入厂
仓库暂收置待检区
开送检单
按标准抽样
贴绿PASS 标签
IQC 检验
相关部门决定
特采
挑选
退货
仓库入仓
置退货区
贴