2017年一般公共预算三公经费支出表【模板】
2017年三公经费表(含车辆)
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12月份 预算完成率 (%)
总计
完成率 (%)
其中:企业负责人三公经费合计
5月份 预算完成 率(%)
6月份 金 额 (元)
7月份
8月份
12月份
预算完成 预算完成 预算完成 预算完成 预算完成 预算完成 金 额(元) 金 额(元) 金 额(元) 金 额(元) 金 额(元) 金 额(元) 率(%) 率(%) 率(%) 率(%) 率(%) 率(%)
2017年XX公司“三公”经费统计表
金额单位:元
经费项目 1月份 本年 年度预算(元) 金 额(元) 预算完成 率(%) 2月份 金 额 (元) 预算完成 率(%) 3月份 金 额(元) 4月份 5月份 预算完成 预算完成 金 额(元) 金 额(元) 率(%) 率(%)
1.业务招待费 其中:企业负责人公务接待费 2.车辆购置费用 其中:企业负责人公务用车购置费用 3.车辆运行费用 其中:企业负责人公务用车运行费用 4.因公出国(境)费用 其中:企业负责人公务出国(境)费用 合 计
一般公共预算三公经费支出表
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单位:万元
项目
“三公”经费预算支出情况
“三公”经费预算支出具体情况
“三公”经费合计
因公出国(境)费用小计
公务用车购置及运行维护费支出
公务接待费小计(含外事接待费)
本年度安排的出国(境)团组个数
参加其他单位组织的出国(境)团组个数
全年因公出国(境)累计人次
本年购置公务用车(辆)
年末公务用车保有量(辆)
国内公务接待
小计
公务用车购置小计
公务用车运行维护费小计
本年度国内公务接待批次
国内公务接待人次
国内公务接待费用
2019
年度
42.32
9.28
66.33
21.05Biblioteka 11.9916110
700
11.99
三公经费表表三
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总计
总计
七星区科技局
2.03
2.03
2.03
三公经费表(表三)- 2
2017年XXX部门“三公”经费预算表(表三)
单位:万元 2016年预算数 单位名称 总计 公务 因公出 公务用 用车 公务接 国 车运行 购置 待费 (境) 费 费 费 2016年决算数 公务 因公出 公务用 用车 公务接待 国 车运行 购置 费 (境) 费 费 费 2017年预算数 公务 公务用 用车 公务接 车运行 购置 待费 费 费 因公出 国 (境) 费
总计
总计
三公经费表(表三)- 1
2017年XXX部门“三公”经费预算表(表三)
单位:万元 2016年预算数 单位名称 总计 公务 因公出 公务用 用车 公务接 国 车运行 购置 待费 (境) 费 费 费 2.03 2016年决算数 公务 因公出 公务用 用车 公务接待 国 车运行 购置 费 (境) 费 费 费 2.03 2017年预算数 公务 公务用 用车 公务接 车运行 购置 待费 费 费 2.03 因公出 国 (境) 费
2017年一般公共预算项目支出表
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30299
其他商品和服务支出
社区教育活动及共建经费
480,000.00
否
2060702
科普活动
30299
其他商品和服务支出
科普工作经费
20,000.00
否
2069999
其他科学技术支出
30299
其他商品和服务支出
物技防建设
3,000,000.00
否
2070109
群众文化
30299
其他商品和服务支出
30299
其他商品和服务支出
统计专项调查及人口抽样调查等工作经费
80,000.00
否
2010699
其他财政事务支出
30299
其他商品和服务支出
财政绩效跟踪、协税等财政工作经费
300,000.00
否
2011199
其他纪检监察事务支出
30299
其他商品和服务支出
廉政宣传教育经费
80,000.00
否
2012899
否
2080205
老龄事务
30299
其他商品和服务支出
社区老龄工作活动等经费
240,000.00
否
2080208
基层政权和社区建设
30199
其他工资福利支出
社区工作者人员经费
14,080,000.00
否
2080208
基层政权和社区建设
30299
其他商品和服务支出
社区居委会公用经费
1,680,000.00
民俗文化活动经费
1,130,000.00
否
2070308
群众体育
30299
其他商品和服务支出
一般公共预算“三公”经费支出情况表(下达、公开)
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附表4
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:万元
注:1.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车工作及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
2.“三公”经费增减变化说明:2018年,一般公共预算拨款“三公”经费支出合计84万元,比上年增加19.5万元。
其中:因公出国(境)费70万元,占8
3.33%,与上年增加20万元,增加的主要原因是2018年计划到国(境)外开展一系列招商引资和考察工作;公务用车运行维护费
4.5万元,占
5.36%,与去年持平,持平的主要原因是公车改革后,公务用车运行费显著降低,公务用车费用维持在基本运行状态;公务接待费9.5万元,占11.31%,比上年减少0.5万。
2017年黄岩区三公经费预算表
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2017年黄岩区“三公”经费预算表注:1、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定、“三公”经费包括因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括一般公务用车和执法执勤用车。
(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2、2017年因公出国(境)费、公务用车购置费预算由区统留管理,不编列到各单位预算中,经批准同意因公出国(境)、公务用车购置的,调整追加单位的因公出国(境)费和公务用车购置费额度。
黄岩区把严格控制三公经费作为一项重要工作,全区按照“总额控制、从严从紧”的原则,严格控制“三公”经费预算规模,从源头上控制“三公”经费规模,“三公”经费预算支出做到有效压缩和控制。
2017年“三公”经费预算控制数比上一年减少543万,大大降低行政成本,主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。
一是严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对三公经费进行压缩,按照能压就压,能减就减的原则控制一般性支出。
二是严把支出关,实现动态管理,充分发挥国库集中支付平台,规范三公经费的支出核算。
三是注重宣传,提高贯彻落实自觉性,在日常财政监督监管中注重对预算单位的业务辅导和政策宣传,将三公经费管理作为各单位的重要工作来抓,明确职责完善制度。
2017年黄岩区“三公”经费预算为3045.21万元,比上年预算控制数下降15.1%。
其中:公务接待费885.49万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,比上年预算控制数下降26.3%,主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出费用。
部门预算和三公经费预算公开表格(表1)

30305
生活补助
3.37
3.37
30311
住房公积金
465.21
465.21
30399
其他对个人和家庭的补助支出
41.37
41.37
合计
7317.86
6085.14
1232.72
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表4)
2017年一般公共预算“三公”经费支出表
单位:湘潭市公安局单位:万元
(十七)住房保障支出
(十八)粮油物资储备支出
(十九)其他支出
二、结转下年
收入总计
11103.47
支出总计
11103.47
1
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表2)
2017年一般公共预算支出表
单位:湘潭市公安局单位:万元
功能分类科目
预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
2040201
行政运行
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表1)
2017年部门财政拨款收支总表
单位:湘潭市公安局单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款
11103.47
一、本年支出
11103.47
经费拨款
11103.47
(一)一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
(二)国防支出
二、政府性基金收入
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表7)
2017年部门收入总表
单位:湘潭市公安局单位:万元
功能分类科目
合计
一般公共预算拨款
一般公共预算财政拨款三公经费支出表

一般公共预算安排的“三公”经费情况
2017年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共62.30万元,其中:因公出国(境)费25.00万元,公务用车购置及运行费24.00万元,公务接待费13.30万元。
2017年“三公”经费预算比2016年减少3.93万元,其中:因公出国(境)费与2016年持平、公务用车购置及运行费减少9万元、公务接待费增加5.07万元。
公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格落实厉行勤俭节约各项规定,大力压减公务用车运行维护支出。
公务接待费增加的主要原因是推广产业发展经验,接待外省市学习交流增加。
一、一般公共预算安排的行政经费及三公经费预算表

一、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表注:1.行政经费包括:(1)基本支出。
一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。
(非行政单位不纳入统计范围)。
(2)一般行政管理项目支出。
具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
2.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中:因公出国(境)经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
3、由于我县财力薄弱,财政收入减少,本部门公用经费暂没有列入到一般公共预算,故目前“三公”经费相关预算数为“0”;在预算执行过程中,待财政收入增收后,再申请将公用经费调整列入一般公共预算,继而再将本部门“三公”经费相关调整数据向社会公开。
二、“三公”经费安排情况说明2017年本部门“三公”经费预算安排0万元,比上年减少53.6万元,下降100%,主要原因是我县财力薄弱,财政收入减少,今年公用经费暂没有列入一般公共预算。
其中:因公出国(境)费0 万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是上年和今年都无因公出国(境)费2017年本部门“三公”经费预算安排0万元,比上年减少53.6万元,下降100%,主要原因是我县财力薄弱,财政收入减少,今年公用经费暂没有列入一般公共预算。
其中:因公出国(境)费0 万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是上年和今年都无因公出国(境)费;公务用车购置及运行费0万元,比上年减少15万元,下降100%,(其中:公务用车购置费0万元,与上年保持不变,无增减变化;公务用车运行维护费15万元,比上年减少15万元,下降100%)主要原因是我县财力薄弱,财政收入减少,今年公用经费暂没有列入一般公共预算;公务接待费0 万元,比上年减少38.6万元,下降100%,主要原因是我县财力薄弱,财政收入减少,今年公用经费暂没有列入一般公共预算X。
一般公共预算三公经费支出情况表
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注:“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费0 万元,比上年0 万元,增长/下降0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化。
其中:因公出国(境)费0 万元,比上年增加/减少0 万元,增长/下降0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0 万元(公务用车购置费0 万元,公务用车运行维护费0 万元),比上年增加/减少0 万元,增长/下降0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0 万元,比上年增加/减少0 万元,增长/下降0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化。