IQC检验作业流程图
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来料检验作业流程图
知会IQC检验
品管 仓管
收料单
IQC需准备需准备验货之产品检验 规范、正常型、抽样计划表对来料
进行开箱随机抽查,进行检验
合格
不合格
品管
若发现超出AQL允收标准,则实时 来料检验记录表 对不良样品与报告交至上级主管处
理,必要时需征求客户处理意见
退货、特采、 挑选加工等 处理红色不良品标签
客供料样由业务负责与客户沟通, 采购料件由采购与供应商沟通,相 关处理结果及时反馈品质部,并由 品质主管确认不合格的处理方式
标识 入库
品管
IQC(PASS章)
IQC对最终判定结果做好最终的相 关标识及记录
仓管
收料单
仓管进行入库入档作业
来料(IQC)检验作业流程图
来料检验作业流程图
责任单位 相关表单
作业说明
厂商来料 收料(可对品名,数量)
仓库
厂商送货单 收料单
仓管核对送货单的厂商名称、规格 、品名、料号及数量是否与订购单 一致。核对是够为合格供应商,所 送物料是否被列入环保清单,并确 认在一年内有通过对有害物质检测
。清点齐全后填写(收料单)
IQC_进料检验及异常处理流程图
IQC 進料檢驗及異常處理流程圖
Incoming inspection & Abnormal handling flow chart
資材收料/進貨單開立 Receiving By warehouse
參考文件 : 進料檢驗作業程序。 Ref. document : QP0Q-01_Incoming
inspection handling procedure.
Inspector will be issue Supplier quality abnormal tracking sheet and highlight to supplier by
同時,由品保單位主管召開 MRB會議. Meantime ,call MRB
ACC
MRB判定
REJ.
特採:經由MRB會判後,確認異常點 並不影響生產品質並通知客戶取 得最終處置方可進行特採。
暫收至待驗區
IQC進料檢驗
依照各客戶別之圖面、QCP及三階 文件之各材料進料檢驗規範進行抽 樣檢查。According the drawing or QCP or related inspection spec. requirement to perform incoming
資料、外觀檢查 Data &
最終處置結果 final disposition ?
ACC 入庫 Move to warehouse
REJ.
通知供應商進行退貨折讓並要求供應商提 供矯正措施報告 Inform Supplier to return Material and asking to provide the corrective action
尺寸檢查 Dimensional items
Incoming inspection & Abnormal handling flow chart
資材收料/進貨單開立 Receiving By warehouse
參考文件 : 進料檢驗作業程序。 Ref. document : QP0Q-01_Incoming
inspection handling procedure.
Inspector will be issue Supplier quality abnormal tracking sheet and highlight to supplier by
同時,由品保單位主管召開 MRB會議. Meantime ,call MRB
ACC
MRB判定
REJ.
特採:經由MRB會判後,確認異常點 並不影響生產品質並通知客戶取 得最終處置方可進行特採。
暫收至待驗區
IQC進料檢驗
依照各客戶別之圖面、QCP及三階 文件之各材料進料檢驗規範進行抽 樣檢查。According the drawing or QCP or related inspection spec. requirement to perform incoming
資料、外觀檢查 Data &
最終處置結果 final disposition ?
ACC 入庫 Move to warehouse
REJ.
通知供應商進行退貨折讓並要求供應商提 供矯正措施報告 Inform Supplier to return Material and asking to provide the corrective action
尺寸檢查 Dimensional items
IQC流程图
NG纸
Q0012 SRT来料异常处理程序
IQC
来料异常 报告 OK 分析确认 品质状态
异常报告通知相关部门(QE) 异常处理
QE
采购、生产
供应商
文件信息
?急料 ?可返工 特采 特采申请单 NG
相关部门会签特菜单
试装确认(工程开发/PE/QE)
QA32 Z001
OK收货入库
QA32 Z003
特采接收
来料异常报告 OK
签字盖章OK/准备OK纸 SAP key in z001 归还物料/张贴OK纸
IQC误判
QE分析处理 Q0012
OK纸 SAP
特 采
签字盖章特采/准备特采纸 SAP key in z003 归还物料/张贴特采纸
NG
特采纸 特采单
签字盖章NG/NG纸 SAP key in z002 归还物料/张贴NG纸
仓库
品质
文件信息
货物识别标签/货物送货单(订单号、料号、 数量、日期、供应商)
送货
预收 (MIGO) 送货单复印件
送货单复印件(点收数量、仓位号、签名、 日期、时间)
OK
品质来料确认 Q0011 NG
QA32 Z001
SAP收货状态 OK
特 采
QA32 Z003
SAP收货状态 特采
QA32 Z002
收货入库
SAP拒收状态 NG
退货处理
Q0011
IQC来料检验程序
IQC QE 文件信息
送货单复印件/(点收数量、仓位号、签名、日 期、时间)/货物识别单
收到送货单 复印件
取样、检验准备
取样标准、免检清单 放置“检验中”标识
IQC 检验
IQC检验流程图
填写检验报告、做标示
让步接收
06
IQC
《进货检验 单》
入库
07
仓储部
物料入库单
记录汇总
08
IQC
汇总表
制定/日期:
审核/日期:
图
作业内容 1.提供送货清单、数量。 2.将物料摆放到指定待检区域。 3.提供物料《出货检验报告》。
1.核对报检物料是否与《到货单》 型号、规格一致。
1.核对是否为合格供应商。 2.核对物料是否试样合格。 1.检查资料有无短缺、是否有效。 2.检查仪器是否合格。 IQC依据《物料检验标准书》、《协 议文件》、图纸、样品等文件或资 料进行物料的检验。 1.填写检验记录和报告。
2.做检验标识(合格贴绿标,不合格红标)
仓储部依据《进货检验单》的处理 结果,执行物料入库或退货等处理 。
对所有检验结果进行记录汇总来自批准/日期:IQC来料检验工作流程图
流程图 序号 责任人 表单
供应商来料
01
供应商
《送货单》
仓库核对数 量及规格
02
OK
仓储部
《到货单》
来料送至待检区通知IQC
03
仓储部
查看供应商资格,准备 检验资料、工具
04
IQC
《合格供应 商名单》、 《检验指导 书》、图纸
不合格品
抽样检验
退货
05
IQC
《进货检验 指导书》
IQC检验流程图
按图纸或检验标准规定要求检查尺寸。
按图纸或检验标准规定要求进行空载电压,转灯电流,短路保护, 低压保护,耐压等测试项目。
发现不合格批物料时,反馈IQC主管以及SQE进行确认,根据检验结 果作出是否要求IQC加大抽检方式进行判定是否可以接收,如产品 不影响最终品质,则有SQE与ENG人员评审后放行。
如经IQC主管以及SQE确认为不合格,则经质量和工程人员评审,作 出退货,挑选使用,返工返修,或特采等方式进行。
IQC按照评审结果进行标识后,由仓库进行隔离。
按照评审结果给出最终处理要求进行相应处理。
检查完成后在外箱上贴对应的标签(PASS,特采,不良品)
签好完成的进料检验单交仓库人员通知入库。
审核:于洋
批准:鲁重锋
流程图 进料检验/ 验收单确
抽
包装状 态确认
OK 检
NG
外观检 尺
标
入 编写:濮晓俊
检验步骤
确认进料检验单信息与所送货物是否一致;确认是否急料,如果为 急料必须优先进行检验;
采用GB2828正常检查水平Ⅱ级单次抽检计划进行抽检(具体参考相 关物料检验标准)
检查箱包装及标识是否符合我司要求(标签内容供应商名称,物料 代码,品名规格,数量,UL标识,ROHS标识,生产批号,日期等信 息);外箱是否有破损及潮湿等情况(发现异常拍照并反馈IQC主 管&SQE确认);确认尾数箱数量是否正确。
检查产品起泡,毛边,披锋,缺口,脏污,划伤,变形,色差,标 签歪斜等不良以及图纸或检验标准内规定的其他不良项目。
按图纸或检验标准规定要求进行空载电压,转灯电流,短路保护, 低压保护,耐压等测试项目。
发现不合格批物料时,反馈IQC主管以及SQE进行确认,根据检验结 果作出是否要求IQC加大抽检方式进行判定是否可以接收,如产品 不影响最终品质,则有SQE与ENG人员评审后放行。
如经IQC主管以及SQE确认为不合格,则经质量和工程人员评审,作 出退货,挑选使用,返工返修,或特采等方式进行。
IQC按照评审结果进行标识后,由仓库进行隔离。
按照评审结果给出最终处理要求进行相应处理。
检查完成后在外箱上贴对应的标签(PASS,特采,不良品)
签好完成的进料检验单交仓库人员通知入库。
审核:于洋
批准:鲁重锋
流程图 进料检验/ 验收单确
抽
包装状 态确认
OK 检
NG
外观检 尺
标
入 编写:濮晓俊
检验步骤
确认进料检验单信息与所送货物是否一致;确认是否急料,如果为 急料必须优先进行检验;
采用GB2828正常检查水平Ⅱ级单次抽检计划进行抽检(具体参考相 关物料检验标准)
检查箱包装及标识是否符合我司要求(标签内容供应商名称,物料 代码,品名规格,数量,UL标识,ROHS标识,生产批号,日期等信 息);外箱是否有破损及潮湿等情况(发现异常拍照并反馈IQC主 管&SQE确认);确认尾数箱数量是否正确。
检查产品起泡,毛边,披锋,缺口,脏污,划伤,变形,色差,标 签歪斜等不良以及图纸或检验标准内规定的其他不良项目。
IQC_进料检验及异常处理流程图
仓库来料确认 Good receipt
IQC进料检验 IQC Inspection
进料检验异常处理流程图 Incoming inspection abnormal handling flow chart
根据BABTEC 检验规范进行来料检查 Base on BABTEC test plan
合格 ACC
to Supplier quality manager
判定有条件合 格
供货商质量BABTEC创建不良记录并通知供 应商改善
Create "Failure Hint" in BABTEC and inform supplier to improve
供货商质量确认是否 可有条件释放
Supplier quality manager.verify if
相关信息给采购部门和物流部 门是否需特採
Inform purchase dept. & logistic Dept. that if need to waive
需要跑特採流 程
开立MRB会判, 确认原材料不良是 否影响产品品质,必须取得总经理
签字后方可特採 Start MRB meeting , verify if
检验员在仓库进料单以及每一箱上面加盖 合格章并在BABTEC系统中进行记录 Inspector will to stamp"Pass" chop on identification taБайду номын сангаас & each carton
特採使用,检验员在每箱贴上特採使用标签 Waive ,inspector attch "waive" label on each
不能接受 REJ.
IQC进料检验 IQC Inspection
进料检验异常处理流程图 Incoming inspection abnormal handling flow chart
根据BABTEC 检验规范进行来料检查 Base on BABTEC test plan
合格 ACC
to Supplier quality manager
判定有条件合 格
供货商质量BABTEC创建不良记录并通知供 应商改善
Create "Failure Hint" in BABTEC and inform supplier to improve
供货商质量确认是否 可有条件释放
Supplier quality manager.verify if
相关信息给采购部门和物流部 门是否需特採
Inform purchase dept. & logistic Dept. that if need to waive
需要跑特採流 程
开立MRB会判, 确认原材料不良是 否影响产品品质,必须取得总经理
签字后方可特採 Start MRB meeting , verify if
检验员在仓库进料单以及每一箱上面加盖 合格章并在BABTEC系统中进行记录 Inspector will to stamp"Pass" chop on identification taБайду номын сангаас & each carton
特採使用,检验员在每箱贴上特採使用标签 Waive ,inspector attch "waive" label on each
不能接受 REJ.
IQC检验流程图
1.須注明狀況別,抽點數量。 2.材料須規范堆放至待驗區,高度 不超過1.8m。 3.進料驗收單須與來料相符﹔外驗 廠商需有外驗報告﹔廠商須附出貨 檢驗報告﹔IQC依“ 進料檢驗抽樣及 驗收水準作業準則”進行抽驗﹔依工 程圖面、樣品、承認書、SIP、相關 工程變更資料進行驗收。 4.如檢驗OK,倉管根據進料驗收單 進行入庫。 5.如檢驗NG,則開立MDR,MDR 須填寫清楚,不良現象須一目了 然,再會簽相關單位(MRB)。 6.採購根據料況簽MDR,如果重工 則須注明重工完成日期。 7.工程根據不良現象和不良樣品對 產品品質、可靠度、作業等評估。 8.工程根據不良狀況簽特採。 9.工程根據不良狀況簽退貨。 10.工程根據生產需求、不良狀況及 重工的難度判定重工。 11.判定重工時提供重工方法。 12.IE根據不良狀況和重工方式計算 工時。 13.不良狀況及重工方式進行會簽。 14.品保經理根據不良狀況和重工的 可行性進行最終判定。 15.生產時由工程上線指導重工。 16.IQC根據最終判定在材料外箱上 貼相應的標示單。 17.退貨則由採購通知廠商拉回,供 應商拉回處理後須提供重工報告到 SQM,並由SQM對重工的不良數進 行確認。 18.重工和特採則由倉管入庫。 19.採購根據生產需求和不良狀況對 材料簽退貨,由廠商自行處理。 20.如暫時我廠生產不需求且不良狀 況難以消除則拉回處理。 21.如生產在即,或不良易于消除則 派人到我廠重工。 22.如廠商派人到我廠重工則由工程 和IQC進行指導。 23.IQC并對其重工進行稽核。 24.重工完畢IQC重新檢驗。 25.重工完成後IQC須追蹤重工單位 出具重工報告。 26.SQM根據不良狀況進行初步分 析,并要求廠商提出改善方案,且 對其進行追蹤。 27.並由IQC追蹤後續5批的進料結果 。 28.如果因為致伸的圖面、承認書等 有誤則要求R&D進行修改。
IQC流程图
名称:IQC 流程图 供应商
送货
采购部
品质部
仓储
备注 1、供应商送货,将送 货单提交采购开具报 验单 2、 采购部根据先送货 单开具报验单,之后 与供应商确认实物。 实物无误后将报验单 给 IQC 检验员。
送货单 送货单
REP
开报验单
报验单
与供应商 确认实物
是否符合
N
确认
报验要求
Y
Y
3、IQC 检验员接收报 验单后,如发现供应 商未提供相应材质证 明或者外包装不符合 要求,可直接验退 4、IQC 检验无论合格 与否将报验单交给仓 管人员。
IQC
判定
Y/N
报验单
联系 供应商
验退 流程
Y/N
ERP 录入检验 信息
5、IQC 检验员将检验 信息录入系统
N
不合格处 理流程
拒收
N
确认报 验信息
6、 仓储根据报验单上 合格信息进行入库或 者拒收。
Y 入库
制作 品质部
采购部 仓储 批准
送货
采购部
品质部
仓储
备注 1、供应商送货,将送 货单提交采购开具报 验单 2、 采购部根据先送货 单开具报验单,之后 与供应商确认实物。 实物无误后将报验单 给 IQC 检验员。
送货单 送货单
REP
开报验单
报验单
与供应商 确认实物
是否符合
N
确认
报验要求
Y
Y
3、IQC 检验员接收报 验单后,如发现供应 商未提供相应材质证 明或者外包装不符合 要求,可直接验退 4、IQC 检验无论合格 与否将报验单交给仓 管人员。
IQC
判定
Y/N
报验单
联系 供应商
验退 流程
Y/N
ERP 录入检验 信息
5、IQC 检验员将检验 信息录入系统
N
不合格处 理流程
拒收
N
确认报 验信息
6、 仓储根据报验单上 合格信息进行入库或 者拒收。
Y 入库
制作 品质部
采购部 仓储 批准
IQC工作流程图
IQC工作流程图
◆注1、由仓库收货处填写送检单后把物料放在IQC待检区内;由IQC根据AQL值制定抽样计划依据样品承认书和手机成品检验规范及IQC技能指导书进行检验;合格则贴合格标(绿标)、特采贴特采标(黄标)入良品库,若不合格由IQC 开MRB单给工程分析,不合格(贴红标)由计划仓储部主管根据生产情况向工程组申请特采或通知供应商返工退货。
2、产线退回的不良品由物料员填写不良品交换单并把制程和来料不良分开给IQC确认,来料不良给仓管员入不良品仓、制程不良给厂长签字后入报废仓且安相应的数量发良品物料给物料员并把单据给一份PC做帐。