内审检查表-检查过程记录
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内审检查表-检查过程记录
(首页)
内审对象:
总页数:
内审组长(签字及日期):
填写要求:
1、受审模块/过程:应当填写受审对象的某个模块,如仓储、中转场和运输与配送;或者是某个模块下的某个过程,
如仓储的作业管理。
2、审计日期:填写具体的审计时间,如2017.3.31 09:00-10:00。
3、内审员:实际参与的内审人员。
4、检查项目序号:填写某个内审检查表中“序号”。
5、检查过程记录:检查过程做了哪些检查内容,例如查阅资料、现场询问(被询问人姓名、工号等信息)、现场
检查等等。
审计中与被审计对象的正式沟通活动也需作记录。
6、结果判定:对某一条款审核后的结论。
在结果判定一栏,符合不做标记,不符合用“×”标记,难以确定用“?”
标记。
7、审计过程应当及时进行记录填写,根据审计需要打印“内审检查表-检查过程记录”。