仓库作业流程图
仓库各作业流程图课件
定期检查消防设施,确保其完 好有效。
制定火灾应急预案,并进行演 练。
对员工进行消防安全培训,提 高其火灾应对能力。
仓库防盗安全
01
02
03
04
防止物品被盗,确保仓 库物资安全
安装监控设备,对仓库 进行全方位监控。
定期巡查仓库,确保物 品安全无损。
对员工进行防盗安全培 训,提高其防范意识。
仓库作业安全
调整库存记录。
盘点结果应记录在盘点报表中, 以便后续分析和优化库存管理。
库存调整
根据实际需求和销售情况,对 库存物品的数量、位置进行调 整。
对于滞销或积压的物品,应及 时进行清理、退换或促销,保 持库存的流动性。
库存调整应遵循合理化、高效 化的原则,确保库存结构合理 、降低库存成本。
库存预警与补货
02
入库作业流程图
商品入库准备
商品入库准备
在商品入库前,需要进行一系列 的准备工作,包括确定入库商品 的品种、数量、规格等信息,以
及安排好货位和搬运工具等。
商品入库计划
根据实际库存和销售情况,制定 合理的商品入库计划,包括入库 时间、货位安排、搬运方式等,
以确保商品能够顺利入库。
商品入库通知
及时通知供应商或生产厂家,告 知入库时间和要求,以便供应商 或生产厂家能够按时送达商品。
定期整理库存
及时处理滞销、过期商品 ,保持库存整洁有序,提 高空间使用效率。
提高仓库作业效率
优化作业流程
简化操作步骤,减少不必要的工作环节,提高作 业效率。
引入现代化设备
使用自动化、智能化设备,如叉车、货架升降机 等,减轻人工负担,提高作业速度。
培训员工技能
加强员工培训,提高员工的操作技能和安全意识 ,确保作业安全高效。
仓储业务流程图资料
仓储业务流程图
仓储业务总流程由三个阶段和五个环节及若干个程序组成。
三个阶段即物资入库阶段、物资保管阶段、物资发放阶段。
五个环节:物资接运、物资验收、物资保管及维护保养、物资出库及发运、售后服务。
每个环节又由若干个程序组成。
物资验收流程图
验
收
唯
备
理货
确定检验t匕例p7
邀规验收质馱检验填制记录科见问题填制记录
同单-登账堆码、苫垫填制料K 传递入库爪
数量清点pF
外观质量检验P7资料核对、竟验pF
冋户「I检ps
送外委托庾检pg
专项检验pB
验收记录pB
送检记录p10
也话记录p11
损坏、溢余、短少p11
实物
填:LJ记
谀
物资保管
勺題处理
单价卿槪
大类调整
物资报废
p47
p49
p50物资保管流程图
甘区分类規划p21
堆码、沁p24
确定检许方法P26
确定检沓内容p26
空施检代
确定盘点内容P26
眦电战点劉鄒范III p27
确士盘点方法P27
班蛆LI记
热点报表、盘点报告p8日
盘眾、盘寸p42
储耗
p45
仓储管用爭故卩52
制定擁养计划
保养确定傑弄方法
实诫噪养
帘用物资図管侏胖方法P70
资料管理内容
资料
管理
凭讣、单据■.账刑p3~1
送报表p32
制度、标准p32纸质资料装订
迅子数掘保會
物资发放流程图。
ERP仓库出入库作业流程图Excel模板
审核借料
审核进货
审核进/退货单
仓库审核入库
仓库审核退料
仓库验收数量、审
仓库出库作业流程
生产领系料统()工单子 依据工单领料件 PMC打印生产领 车间依据领料单 仓库核对单据, 仓库审核发料
委外领料(工单子系统) 加工商到仓库领料
仓库依据委外工单制作委外
仓库依单据核发实物 仓库依据实发数量审核委
外工单
仓库入库作业流程
采购入库 (采购子系)统)
供应商送货
委外入库/退料(工单系统) 委外商送货
无采购单
有采购单
委外进货
委外退货
录制借料 仓库打印进
录入委外进/退货单
生产部(工单子系统)
生产入库 生产车间填
退料入库 生产部填制
QC确认
QC确认
人工点收
人工点收数量
人工点收数量
人工点收数量
退货(订单子系统) 退货资料处理 准备退货相关单据 仓库录制销退单
生产超领(存货子系
成品出货(订单出
生产车间录制超 PMC签核生产超领 生产车间依据签核
仓库依据实发数
美国单
国际单
仓库提供材积 关务部依据出
出口部依据资 通知仓库装柜出
通知仓库备货
出口部制作出
出口部依货运
出口部依据出
仓库依据实 际出货数量
退货(订单子系统)
0
退货资料处理
准备退货相关单据
仓库录制销退单 仓库验收数量、审
出货(订单出
国际单 关务部依据出 通知仓库装柜出
出口部制作出 出口部依据出
ERP仓库出入库作业流程图
采购入库 (采购子系)
供应商送货
委外入库/退料(工单 系统)
委外商送货
无采购单 入库
有采购单 入库
委外进货
录制借料单
仓库打印进货单
录入委外进/退货单
委外退货
人工点收数 量
人工点收数量
审核借料 单
审核进货 单
审核进/退货单
生产部(工单子 系统)
生产入库
退料入库
生产车间填制入
生产部填制退料
关务部依据出货计划 算材积并叫柜
通知仓库装柜出货
出口部制作出柜清单
出口部依据出柜清 单制作出货通知单
பைடு நூலகம்
委外领料(工单子 系统)
加工商到仓库领料
仓库依据委外工单制作委外领料单
仓库依单据核发实物
仓库依据实发数量审核委 外工单
生产超领(存 货子系统)
生产车间录制超领单
PMC签核生产超领单
生产车间依据签核的超领 单到仓库领料
仓库依据实发数 据审核超领单
成品出货 (订单出口 子系统)
美国单
国际单
仓库提供材积重量 等资料
关务部依据出货计划 算材积并叫柜
出口部依据资料制作 通知仓库装柜出货 出货通知单并审核
通知仓库备货装柜
出口部制作出柜清单
出口部依货运通知单 转销货单
出口部依据出柜清 单制作出货通知单
仓库依据实 际出货数量 审核销货单
退货(订单子系
0
退货资料处理
准备退货相关单据
仓库录制销退单
仓库验收数量、审核入库
国际单
QC确认
QC确认
人工点收数量
人工点收数量
仓库审核入库单
仓库各作业流程图
填写成品送检单
01
SQE成品检验
02
送入仓库
03
仓管员清点签收
04
仓管员入库
05
做账清理单据
06
结束
07
返修
08
不合格
09
合格
10
成品入库流程
来料不良
01.
产线不良
01.
SQE判定
01.
工程师评审
01.
采购通知厂商
01.
仓库安排退货
01.
SQE判定
01.
工程师评审
01.
原材不良
01.
采购通知厂商
01.
仓库安排退货
01.
作业不良
01.
申请报废
01.
入废品仓
01.
仓库安排报废
01.
做账清理单据
01.
结束
01.
不良品作业流程
发货作业流程
*
01
发货通知
02
备料
03
销售
04
通知物流
05
制单
06
物流签收
07
做账清理单据
08
结束
收料检验入库流程图
【注意事项 】 厂商送货单:必须有送货厂商名称,收货厂商名称,送货时间,项目,采购订单号,物料编码、品名、规格、数量。 核对货物:外箱,箱内小包装要贴有物料标签(物料编码、品名、规格、数量、生产日期),外箱有无破损,受压,受潮,数量实物是否与送货单 】 领料单必须填写领料日期、领料部门、项目,物料编码、品名、规格,领料数量,领料人签字,部门主管签字方能领料。
出入库作业流程图
划主管 货或者让格数量入库
仓库保管 根据入库单入手工
手工台帐、物料卡
员
台帐、物料卡
出库作业流程图 作业流程图
责任岗位 备 注
相关单据
领料人
领料人 根据领料单领取物料 领料单
领 料 物料配送清
领料人 根据物料配送清单领取 物料配送清单
入库作业流程图
作业流程图
责任岗位
备注
相关单据
采购
来料通知
单 收料
否 来料一致
是 否
数量相符 是
报检
行为检 质量检
验
验
合格
否
是
让步
入库
是
入电脑帐、物料卡、手 工台帐
采购员
按物料需求计划采 物料需求计划
购物料
采 购 按物料需求计划采
来料通知单
员
购物料
根据业务分类,负 仓库保管
责分管物料的收货 物料需求计划 员
与 单 机 计 不相符 划 清
符相
物料
单机计划需求
仓库保管 与单机计划清单是否一
清单(BOM 清
员
致
单)
仓库保管 实际发货数量与需求数
物料配送清单
员
量是否一致
仓库保管 按物料配送清单发料
员
物料配送清单
领料人
在核对正确的领料单、物 物 料 配 送 清
料配送清单上签字
单、领料单
仓 库 保 按照发料明细登记帐、 物料卡、手工
工作
仓库保管 与物料需求计划是
物料需求计划
员
否一致
仓库保管 实际到货数量与需
物料需求计划
员
求数量是否一致
盘点作业流程图-仓库
仓储组
部门经理
产品部
每周五 每月末28日
开始
1
准备盘点单
2
将库存进行 库存ABC分 类,依次做盘点
是
4
是 否
否
一
致?
5
是 制成库存报 表
7 分析汇总长 期不动库存, 通知报备产
品部
6
核查盘点结 果
报备给财务部
8 处理长期不
动库存
结束
对比盘点结 果与帐面库
存
库存ABC分:A类高动销商品、B类次高动销商品、C类低动销商品
8. 反馈不动销商品处理信息
核对
盘点差异 表
最终盘点 表
报备给 财务
汇总不动 销产品表
反馈信 息
流程 步骤
工作内容的简要描述
1. 准备盘点清单
重要输 入
重要 输出
相关表单
盘点清单
2. 将库存按ABC管理分类盘点
3. 对比核查盘点结果 4. 对比结果是否一致,并制作盘点
差异表 5. 制作最终盘点表,报部门经理处
6. 核查盘点结果,报财务部报备
7. 分析长期不动销商品,汇总报给 给产品中心,定期跟踪动销结果
仓储中心作业流程
仓储中心各环节作业流程描述为适应公司的快速发展,提升仓储中心的管理水平,规范员工的作业程序,提高工作质量和工作效率。
现对仓储各岗位的操作流程描述如下。
概述:A、物料备件收发流程B、卷板收发流程A、物料备件收发流程(一)、流程图:(二)流程描述:外购外协单核对流程、物料备件验收作业流程、物料备件发货作业流程、物料备件退仓退货流程、日常管理和盘点管理1外购外协单核对流程库存名称及数据查询一仓库确认返单1.1库存名称及数据查询1.11各领料部门将计划采购的外购外协单明细交仓库进行物料名称及库存数的确认。
1.12仓管员在ERP系统上查询名称是否已在系统上存有记录以及库存数量情况,仓管员对必须于外购外协单上的物料名称进行纠正及规范,规范原则是以系统名称为准。
1.2仓库确认返单1.21仓库将上述内容复核后签名确认后交给领料部门。
2物料备件验收作业流程核对单据及实物一办理进仓手续2.1核对单据及实物2.11仓管员收到《申请物料采购计划单》”必须先检查单据的填写手续是否完整,不符合要求的退回,《申请物料采购计划单》仓库用于在供应商或采购人员送货时作进仓的依据。
2.12供应商或采购人员送货到仓库时,仓管员首先要根据其送货单上注明的《申请物料采购计划单》编号查找核对是否有有效的《申请物料采购计划单》方能办理后续的收货手续,对于某些临时紧急需要申购的备件,若相关部门直接通知采购部购买的,必须在物资到货后24小时内补办已审批的“《申请物料采购计划单》”。
2.13当值仓管员接收“紧急申购”的物料备件时,必须立刻向相关申购部门部长或授权人汇报,等确认及验收物资后再办理进仓手续,同时,仓管员必须做好《申请物料采购计划单》”补办的跟踪工作,需要交接班的,也必须交接。
2.14在规定时间内没有补办手续的,仓管员将以书面报告形式向相关部门部长或授权人汇报,并建议其部门作出处理(报告一式两份,一份备件仓留,另一份由物料组长交给相关部门部长或授权人)。
仓库各类操作流程图大全
3 仓库社区—仓库管理人员必上的网站
废品处理流程
装配部门操作员完成一张工单后 将不良品进行分类
Y
未装配物料是否可用?
装配部门操作员在未装配的 可用物料上贴白标签标注 物料编码、工单号、数量
N
装配部门操作员在报废产品上 贴黄标签标注物料编码、工单号 及报废原因 质量部门在入库单备注栏 填写物料编码及可用数量 填写格式为: 641931_10x for re-stock in
库管核对物料品名、 数量或OIQC编号是 否与检验结果一致
检验完毕,质量部门开出 OIQC STOCK IN给仓库
Y
仓管将物料上架
仓管清点物料数量
在金蝶系统中录入其他入库单
5 仓库社区—仓库管理人员必上的网站
生产任务单物料领用流程
生产部门开STOCK OUT LIST
备料时应在STOCK OUT LIST 上将有IQC编号的物料 记录下来备查。 格式为IQC编号_数量X 相同产品、不同的 WO编号的领料单备 料时应分开摆放 仓管人员根据STOCK OUT LIST 按照先进先出原则将物料从货架中取出
毛坯仓库作业流程图
标识/入帐 核单发料
销单结案
销单结案
玉环赛林水暖器材有限公司 毛坯仓库作业主流程(一)(续二、C 类)
职能 抛砂车间
接生产计划单
部门 外协厂
金工车间
作业要点
1、仓管员对入库毛坯进行分类标识。
相关记录
《入库单》
产品抛砂/交付
2、抛砂车间对产品进行抛丸处理,完成后将毛坯送交毛 坯仓库,由仓协人员对毛坯进行挑选并清点数量。
部门 流程
毛坯入库/分类
毛坯仓库
毛坯入库/分类
金工领料打孔
核单发料
仓协员倒铜粉
倒铜粉
产品表面抛砂
挑选/点数
毛坯入库/分类 表面电镀/保色
挑选/点数
标识/入帐 核单分类发料
挑选/点数
标识/入帐 核单发料
标识/入帐 核单发料
销单结案
销单结案
玉环赛林水暖器材有限公司 毛坯仓库作业主流程(一)(续一、B 类)
毛坯入库/分类 A
出库抛砂
挑选/点数
B C
领料抛砂
产品交付
3、毛坯仓管员对合格毛坯进行分类标识并办 《入库单》 理入库手续。对批量不合格毛坯称重入库。
4、抛砂车间领取毛坯进行抛丸处理,完成后 《 生 产 任
将毛坯送交毛坯仓库。
务单》
5、仓协人员对毛坯进行挑选并清点数量,将 合格品与不合格品分别标识并隔离存放。
4、抛砂车间对产品进行抛丸处理,完成后将毛坯送交毛 坯仓库,由仓协人员对毛坯进行挑选并清点数量。
产品保色
接收计划 电镀/抛光加工
产品交付
5、仓管员将合格品与不合格品分别标识并隔离存放,并 根据实点数量办理入库手续后登入电脑台帐。
仓库各环节运作流程图PPT
清点归位 记录料卡
入账 分发单据
送货单 送货单 报检单 退货单 特采标签
台账 料卡
2.发货作业流程图
部门 PMC 仓库
生产部仓库 生产部仓库
仓库 仓库 仓库
仓库
流程图演示 生产套料单 备料 清点数量 单据签字 料卡记录 分发单据 系统扣帐 单据归档
使用表单 生产套料单 生产套料单 生作业流程 三.退货作业流程 四.成品入库流程 五.成品出库流程 六.单据整理 七.盘点作业流程 八.仓库重要注意事项
1.收货作业流程图
部门
流程图演示
使用表单
采购部
采购订单
采购订单
供应商 收货组
品管采购 仓库
供应商交货 清点收货
记录报检
检验 OK
物料入库
退回 特采
出库单
6.单据整理作业流程图
单据类型
送货单
收货人核对单据 确认签字
录单员录单编号
调拨单 加工厂点数签字 录单员录单编号
退货单 录单员录单 供应商签字确认
按供应商及单号 顺序整理
按加工厂、单号 及日期顺序整理
按供应商及单 号顺序整理
摆放整齐按单据分类归档
7.盘点作业流程
①仓库接到财务部盘点通知后,按照盘点计划从ERP 系统导出数据组织盘点人员进行库存的初盘工作 ②初盘完成后,各库存管理部门的主盘人组织复盘人 员,进行库存的复盘工作。 ③复盘完成后,复盘人和初盘人将复盘和初盘的结果 进行比对,对有差异的库存要双方一起重盘,确定最 终盘点结果,并将复盘结果输入电子档,和复盘盘点 表一并发给财务部。 ④财务部主盘人,按照盘点计划,组织财务部监盘人 员对库存进行抽盘,抽盘完成后,双方在盘点表上签 字确认。 ⑤盘点差异处理:各仓位负责人需在一周核查差异原 因,并制定相应的处理方法。财务部根据反馈情况核 查后交领导层批准进行差异的调整。
库存管理系统流程图
22 / 37
应收帐款管理系统流程
销/退货资料结转
非正常销货资料输入
客户叫修应收资料
会计部门
23 / 37
发票 客户请款联 客户个别需求单据 其它
客户对帐单
请款客户
应收帐款支票/现金/押汇 等
应收帐款金额正确
收缴款单建立
业务人员 应收金额不符 催/收款作业 收(缴)款单建立及异常说明
24 / 37
收料验收单收料验收单权限aiqc验收报告单厂商不良换新料验收入库单权限b溢交退料单qc仓库零星发料单整批发料单半成品入库单成品入库单生产线生产不良退料单溢料退料单订单挪用不良超领单短少超领单订单挪用多料权限c缺料移转单非生产部门仓库仓库仓库移转单权限d盘点资料调整抽盘清单列印仓管人员盘点盘点清单产生盘点盈亏报表单价资料建立片语设定采购人员建立目标成本建立厂商资料建立一般请购模治具需求内部订单生产预估业务部总务单位模治具需求请购已列册物品未列册物品开发部加签意见业务部采购单采购单位已列管材料整修费新模具新零件采购单rd部门产品结构建立模具资料建立权限a工序资料建立产品结构复制元件整批替换产品尾阶展开组成数计算半成品计算料件替代建立材料成本分析设计变更建立订单料表差异订单料表维护订单料表复制机种产能资料建立生产线资料建立行事历资料建立半成品资料建立生管部门内部订单建立应生产量确认生产线日历设定待排订单建立生产计划产生生产计划维护生产日报表建立料件供需模拟生产计划锁定采购计划调整通知计划达成分析生产计划发放权限b整批发料单制单生产状况掌控订单用料分析料仓发料内部订单结案线上库存盘存基本参数维护材料管制批次设定物控人员建立生管部门零星购料作业依请购点购料作业依订单批量购料零星请购原因建立安全存量部足列印内部订单输入零星请购表确认请购表确认物料需求展开作业材料需求计划列印厂商交期确认权限b请购表转采购单采购部门常用片语设定生管单位委外厂商制造厂内自己制造制令发料单建立托外采购单建立制令发料单建立标准备料建立仓管发托外材料仓管单位发料入库单建立制令结案生管单位厂内标准备料单建立托外制造请购单托外入库为半成品采购单位发托外厂内生产线制造制途站一工作站一收料验收单产线移转单制途站二工作站二收料验收单产线移转单制令站x工作站x入库入库单建立成品库片语设定业务人员建立客户资料建立标准单价建立包装明细建立权限a权限b客户需求报价单建立权限cno客户回应yes销售预测建立作业生产预估建立客户订单建立月达成率分析表季达成率分析表年达成率分析表客户订单转内部订单权限e权限d呈报总经理及专业单位主管生产完成出货单客户验收换货补货退货折让正常权限g权限f权限j权限h收款冲帐单收料验收单单价及付款核准材料出货单退货单材料退回单应付帐款产生差异建立付款单建立开立支票自动切转传票客户叫修应收资料销退货资料结转非正常销货资料输入发票客户请款联客户个别需
仓库盘点作业流程图
作业说明
财务部
系统操作
其他部门
财务部/仓库
备注
此流程图适用于:仓库盘点作业.
1.首先由财务提出盘点需求,召开盘点说明会,宣布盘点日期,制定盘点计划后交上级领导审批通过方可生效.
8.复审OK则财务打印盘点调整单。
N
`
Y
1.盘点计划制定很重要,主要包括盘点的对象,时间,区间,产品类别,品号区间等重要信息.
2.审核通过的盘点计划应该发布出来,以便其它部门配合盘点工作.
3.财务部抽盘复核OK的必须在明细表签名.并在录入盘点料件作业中审核.
4.原档案保存.
5.盘盈亏审核.
5.在录盘点料件作业
2.仓库列印盘点清册,并依据产品明细表对分配指定区间进行实物盘点核对.
3.如果在盘点期间有进行交易,就将冻结日期后移,并将交易补上,重新赋予盘点数量.
4.仓库人员对有误新差的进行修正.将修正后的数量重新录入盘点清单.系统作业:录入盘点料件(单一人操作)和补入实盘数量都可操作(可多人同时操作).
7.仓库打印出盘点盈亏明细表,交总经理人工审核签名.
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******电子科技有限公司物料课运作管理规范1、物料课部门职责:按照财务核算要求做好物料的出、入库帐务处理。
按照生产计划要求做好物料的收、储、发、库存信息提供工作。
做好各种防患工作,确保公司资产保管和作业的安全。
2、物料课整体运作流程:3、物料课职员组成架构:套件仓仓管物料课:五金仓仓管电子、配件仓仓管成品仓仓管物料课长仓库班长仓库文员叉车司机电梯操作工.4、物料课岗位职责:物料课长仓库班长仓管员仓库文员5、物料接收入库作业流程5.1外购入库流程图:5.2 外购入库流程说明:5.2.1 “收”、“核”客户来料a.供应商(或采购部门)送货入厂,交送货清单(携带采购订单或标识采购订单号码)至仓库收料仓管。
b.收料仓管接收客户的送货清单,并依据所标识采购订单号码找出相应采购订单,依据订单、客户送货清单安排下货,核对点收供应商所送料品、规格、数量,并督促供应商依据订单张贴品名、规格、标识。
c.经核点无误后,在供应商送货单上签署确认,并留取一联及时进行系统入库,关联采购订单生成进仓单据,在客户送货单上注明进仓单号,同时开具来料检验申请单交付来料品检检验,后将客户送货单据连同采购订单一并交付仓库文员审核、列印进仓单据。
5.2.2 仓位安排及标识卡处理a.经来料品检检验通过(物料标识卡加盖PASS印章)的非免检物料可合理安排仓位(尽量遵循相同物料固定仓位原则),并及时整理入库。
b.物料移动、装缷、摆放仓位时要求轻装轻缷,摆放须将标识向上、向外,整洁美观,存放高度符合堆码及安全标准要求。
c.仓位整理完毕,及时在物料存诸卡做相应登记操作,并核对存卡数量与实物的一致性。
d.当天收受通过质量检验的物品,当天必须整理入库,严禁检验通过之料品在待检区存放超过12小时。
5.2.3 进仓单据的处理与交付a.由收料仓管依据采购订单生成系统进仓单,依据所收受料品属性在摘要处注明“订单入库”、“返修入库”或其他性质的入库。
由来料品检在系统入库单据上完成质量异常记录及一级审核,后由仓库b.文员依据订单及送货单补充料品单价信息,审核并列印。
c.列印后进仓单据,由仓库文员首先交付进仓单据与收料仓管,由收料仓管签名确认,并留取存根联备查,再将进仓单据交还仓库文员。
d.仓库文员将由收料仓管签名确认的进仓单据与客户送货单据整理合并,同时也对采购订单的执行状况进行跟进,收货数量已达到订货数量则在订购单加盖完成章,反之则将采购订单仍放回订单处。
于次日将进仓单据、客户送货单据一并交于财务及其他相关部门。
e.当天所收受料品且通过品质检验的必须在当天完成系统入库、单据列印签署处理。
5.2.4 不良品退货处理a.经来料品检检验,部分数量存在质量异常的物料,由品检确认质量异常数量,并在进仓单上更正合格数量,注明质量异常状况,并由质检部门向供应商通报质量异常状况,做出相应解决方案。
必要时由质检部门录入质量事故记录。
b. 存在有不合格数量的进仓单据,客户的送货单有仓库文员统一保管,列印后的进仓单则由相应收料仓管保管。
送货单据也暂不向财务及其他部门交付,待返修回厂,合格数量等同送货单数量时再一并列印交付。
c.不合格料品退货至供应商或由供应商需进行出厂维修时,则由相应收料仓管督促供应商在不合格数量的进仓单上签名确认,办理退货出厂手续d.已合格入库的料品,在库存检验或制程检验环节发现质量异常状况时,同样是由质检部门向供应商通报质量异常状况,做出相应解决方案。
需办理退货或出厂返修时,则由仓库依据原进仓单据开具并列印红字进仓单,由仓管督促供应商在红字入库单上签字确认,办理退货出厂手续。
e.进仓单上含有不合格品数量时,但供应商在月尾最后一天仍未返修合格入库的,则需将含有不合格数量的进仓单连同客户送货单一并交付财务及相关部门,待返修回厂时依据原进仓单据再次录入进仓单据,必要时再列印并交付财务。
5.2.5 来料入库注意事项及绩效评定规定a.收料仓管收受料品不与订单核对,扣除当月绩效分数2分/次,导致收错料品而影响生产时扣除当月绩效分数5分/次。
b.收料仓管未仔细核点料品数量,而导致收少货时,扣除当月绩效分数2分/次,因少收而影响生产导致其他部门投诉时扣除当月绩效分数5分/次。
c.收料仓管在核点物料完毕,未及时处理系统单据、写报检单而导致其他部门投诉时,扣除当月绩效分数2分/次。
d.经来料品检检验通过的物料,收料仓管未能及时入库,导致在待检区停放超过12小时以上的,扣除当月绩效分数2分/次。
e.入库物料摆放仓位混乱,不符合整洁、安全堆放标准的,未按订单品名做相应标识,未及时更新存卡数据其中之一项的,扣除当月绩效分数2分/次。
生产辅料、特别采购物料则视具体情况参照以上处理程序进行系统外手工处理5.3 委外加工入库5.3.1 “收”、“核”加工商来料(参照外购入库规定执行,无需提供采购订单,但需注明我司开出的委外加工出库单号)5.3.2仓位安排及标识卡处理(参照外购入库规定执行)5.3.3 进仓单据的处理与交付(入库形式采用委外加工进仓,单据操作程式参照外购入库规定执行)5.3.4不良品退货处理(参照外购入库不良品退货操作规定执行)5.3.5来料入库注意事项及绩效评定规定(参照外购入库规定执行)5.4.半成品、产成品入库流程图NO产品入库单半成品、产成品入库流程说明5.5“收”、“核”由生产部门完工入库料品5.5.1开具缴a. 生产车间完成生产工序,后,并经制程品检全程品质跟踪确认OK仓单将产成品或半成品部件交付至成品仓库收料仓管。
成品管理仓管员接收生产部门缴仓单,核对点收所缴料品、规格、数量, b.并依据缴仓单所标识生产批次号码、标识。
合理安排仓位接收料品入库,产品检验单号码办理料品缴仓入库手续。
经核点无误后,在缴仓单上签署确认,并留取一联及时进行系统入库, c.关联产品检验单生成进仓单据,在缴仓单上注明进仓单号,交付仓库文员审核。
如有不符则随即与料品交付部门沟通确认!5.5.2 仓位安排及标识处理a.经品检检验通过(物料标识卡加盖PASS印章)的半成品物料可合理安排仓位(尽量遵循相同物料固定仓位原则),及时整理入库。
b.物料移动、装缷、摆放仓位时要求轻装轻缷,摆放须将标识向上、向外,整洁美观,存放高度符合堆码及安全标准要求。
c.仓位整理完毕,及时在物料存诸卡做相应登记操作,并核对存卡数量与实物的一致性。
d.成品机台标识由生产部门完成,成品机台存放由成品仓管依据出货状况、仓位空间合理安排区域摆放,做到摆放整齐有序、高效利用仓储空间。
5.5.3 进仓单据的处理与保管a. 由生产部门依据生产任务单生成产品检验申请单,品质部门则依据产品检验申请单结合检验实际处理产品检验单。
b. 由收料仓管依据缴仓单、产品检验单生成系统产品进仓单。
c. 收料仓管办理系统入库,在缴仓单据上注明进仓单号后交付仓库文员审核,并保管缴仓单据。
d.当天所收受料品且通过品质检验的必须在当天完成系统入库、单据处理。
5.5.4 不良品退货处理a. 由于我司采用制程品质跟踪检验,即时解决品质异常状况,故一般不涉及产品退仓业务处理。
b. 如有自制料品需退仓返修业务处理,则采用红字产品入库,关联原产品入库单据,办理相关退仓手续,合格后再次办理入库手续。
5.5.5 产品入库注意事项及绩效评定规定a.收料仓管收受料品实物不与缴仓单据核对,而入错产品规格的,扣除当月绩效分数2分/次,导致其他部门投诉影响出库秩序的扣除当月绩效分数5分/次。
b.收料仓管未仔细核点料品数量,而导致收少货时,扣除当月绩效分数2分/次,因少收而影响出库导致其他部门投诉时扣除当月绩效分数5分/次。
c.收料仓管在核点物料完毕,未及时处理系统单据而导致其他部门投诉时,扣除当月绩效分数2分/次。
d.由生产装配部门交付料品,收料仓管未能及时办理系统入库,导致产(半)成品库存数据反应影响出库业务办理的,扣除当月绩在效分数2分/次。
e.入库料品摆放仓位混乱,不符合整洁、碻效摆放标准的,或因摆放不合理而影响出库效率的,扣除当月绩效分数2分/次。
6、物料领用出库作业流程生产领、退料流程图: 6 .1缺料信息统计、反馈(采购部)依据库存提出物料代用建议(开发部)生产领、退料流程说明6.2.1 生产投料流程a 表会自动生装配计划形成的生产任务下达后,系统中则依据由生产/BOM成生产投料单据,生产部门负责生产所需投料内容进行最终认定并审核、列印,并经计划部批准后交付仓库备料。
仓库班长接到经批准、生产装配部门的生产投料后,分发给各仓仓管对其b负责物料进行备料,更新存卡数据。
仓管员严格按照投料单备料,并依据小时内将所负责物料的并且于接到投料单后的24备料状况统计欠料信息,欠料清单上交至仓库班长,再由班长统一向采购部门反馈该生产批次的欠料信息。
由仓管员跟进所欠发物料的到货状况并通知生产部门负责人进行生产物料的补发。
c 仓管员在备料过程中对生产所需领用物料有任何疑问,或因相近规格的实际库存因素,均应向班长提出,再由班长进一步或向上级及其他部门确认、或由专人向技术部门提出相关物料的代用建议。
d仓管员备料过程中,及时在物料存诸卡做相应登记操作,并核对存卡数量与实物的一致性。
各负责仓管完成备料并依据物料的配套状况、生产任务的计划领料时间,通知生产部门领料。
e仓管员完成备料,并通知生产领料人员领取物料进行物料交接清点同时,仓库文员则依据仓管员的备料清单开具并列印系统领料单(开单文员严格按投料单开具领料单),经发料仓管及领料人员清点无误后签名确认,完成物料的发放、领取作业。
6.2.2、补领料、退换料操作流程a 生产过程中领用欠发物料时,领料人员仍以投料单为领料依据,先向仓库开单员处开具系统领料单,再向负责仓管领取并签名确认。
b 生产过程中的非包装、耗材、辅料的生产性物料有遗失发生需补领时,则必须开具生产补领通知单,并经部门负责人批准后方可到仓库领取。
并由生产部门上报计划部。
包装、耗材、辅料的领用则由部门负责人批准后到仓库领取,无需上报计划部门。
c生产过程中经制程品检确认有不合格物料需退仓换料时,生产线物料人员则必须开具退料单,并经制程品检签署处理意见后到仓库办理退换料手续。
无需再另外开具领料申请单据。
换领内容以不超出退料品种、规格、数量为限。
负责仓管完成备料并依据物料的配套状况、生产任务的计划领料时d间,通知生产部门领料。
e仓管员完成备料,并通知生产领料人员领取物料进行物料交接清点同时,仓库文员则依据仓管员的备料清单开具并列印系统领料单,经发料仓管及领料人员清点无误后签名确认,完成物料的发放、领取作业。
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