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公司质量手册范文(2篇)

公司质量手册范文(2篇)

公司质量手册范文总则第一条:为加强管理,促进公司管理工作步上新台阶,确保公司年度目标任务的胜利完成,特制订本办法。

第二条:本办法考核对象为公司所有生产、经营、管理部门。

第三条:本办法由公司企管部负责考核(企管部由公司总经理直接考核),企管部每月将考核情况通知综合人事部计发各部门的月度考核奖;各部门月度考核情况并与公司年度评先、年终经济承包合同兑现挂钩。

月度考核奖设置内容第四条:根据公司____年度经济承包合同约定和总经理办公会议精神,每月从各部门月度效益工资中提出____元/人,公司另按____元/人标准(实业一部、维修保运部按____元/人标准)拨付资金指标核定到各部门名下共同组成月度考核奖,并按本办法进行月度考核,根据考核情况兑现考核奖。

第五条:各部门月度考核奖具体标准如下(含每月从各部门月度效益工资中提出的____元/人)。

1、综合人事部考核奖____元/月;2、财务资产部考核奖____元/月;3、企业管理部考核奖____元/月;4、关联交易部考核奖____元/月;5、技术开发部考核奖____元/月;6、经营贸易部考核奖____元/月(每月已预留____%效益工资,未再从部门月度效益工资中提出____元/人);7、实业一部考核奖____元/月;8、实业二部考核奖____元/月(利润承包单位,未再从部门月度效益工资中提出____元/人);9、维修保运部考核奖____元/月;10、储运部考核奖____元/月;11、东莞门市部考核奖____元/月。

具体考核细则第六条:考核对象在月度考核周期内未完成月度分解任务指标或管理、服务指标完成不好的,视完成情况扣罚考核分。

第七条:部门月度考核奖总额部门月度考核奖实发金额= -------------------------- ____考核得分第八条:具体扣分标准见附表《工作质量考核细则》。

附则第九条:本办法由公司企管部负责解释;第十条:本办法自二0一一年元月____日起实行。

医药公司质量手册DOC

医药公司质量手册DOC

山东鲁华能医药有限公司本质量手册由管理者代表组织编写,经审查符合GB/T 19001—2008 idt ISO9001:2009标准《质量管理体系要求》和YY/T 0287—2003 idt ISO13485:2003《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》标准,现予以批准、发布。

质量手册作为全公司质量工作的法规和纲领性文件,用以统一协调全公司的质量管理活动,各级人员都要在本职工作中认真贯彻执行。

总经理:日期:年月日山东鲁华能医药有限公司山东鲁华能医药有限公司于二00八年八月,在山东松海药业有限公司的基础上进行改制变更。

公司先经营医疗器械范围为:ⅡⅢ类:6864 医用卫生材料及辅料6865 医用缝合材料及粘合剂Ⅱ类: 6823 医用超声仪器及有关设备6826 物理治疗及康复设备6840 临床检验分析仪器(体外诊断试剂除外)6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具6855口腔科设备及器具6866医用高分子材料及制品(一次性无菌医疗器械除外)由于业务需要,拟增加Ⅲ类:6846植入材料和人工器官、6810矫形外科(骨科)手术器械。

公司器械部10人,其中质量管理人员3人。

医疗器械经营面积62平方米,医疗器械仓库面积50平方米。

公司严格按照IS09001标准质量管理体系的要求,建立质量管理网络,从医疗器械的进货、验收、储存、出库、销售和售后服务各个环节建立了控制程序,确保销出使顾客满意的医疗器械产品。

公司按照《医疗器械经营企业许可证管理办法》、《山东省医疗器械经营企业许可证管理办法实施细则》及其补充规定要求,完善质量管理。

电话:3地址:济南市历城区二环东路3362号润昌商务大厦南楼7层邮编:250100法人代表:李传杰山东鲁华能医药有限公司为确保本公司质量管理体系的建立、实施和保持有效运行,兹任命李秋燕同志担任本公司管理者代表,代表本公司管理层负责本公司质量管理体系的建立、实施和保持,向本公司管理层报告质量管理体系的运行情况,及时处理影响质量管理体系运行的有关问题。

电子科技有限公司质量手册样本

电子科技有限公司质量手册样本
受控文献, 禁止翻印!
河南大仑电子科技有限公司
品质手册 文献编号: DL/QM-001 版本/版次: A1 生效日期: .10.7
手册管理办法
页码: 第 05 页,共 37 页
行、及时将其销毁. 4.3.3 质量手册某个章节中某页进行更改, 则该章节每页修订状态也要相应统一更
改(即修订状态在一种章节中每一页是一致). 4.4 质量手册如某章节更改合计 9 次后来或手册需进行大幅度更改时, 整套质量手 册应进行换版.其发放按 4.2 条款规定进行.
5.1《质量目的控制程序》
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河南大仑电子科技有限公司
品质手册

织惠州文机献市编屹构号:丰D图L精/QM密-00部1 件版本有/版限页次公码: :A司1第
生效日期: .10.7 10 页,共 37 页
惠州市三正精密五金制品有限公司
1 组织机构图:
总经理
管理者代表
营业部 采购部 生产部 行政部
术语和定义
页码: 第 06 页,共 37 页
1 术语: 1.1 本手册所有术语定义均根据 ISO9001: 《质量管理体系-基本和术语》中术语和 定义.
2 1.2 本手册支持性文献——程序文献、作业指引和其他有关文献中有关术语和定 义, 均根据 ISO9001:《质量管理体系-础和术语》中术语和定义. 特殊术话和定义: 无.
咱们宗旨:爱惜每一次机会, 让咱们做得更好, 感动客户。
公司名称: 河南大仑电子科技有限公司
法人代表:
总 经 理:
公司地址: 河南省濮阳市创想工业园区
电 话:
传 真:
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传 真:
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质量手册doc

质量手册doc

《质量手册》汇集了中心的各项制度、规定和对影响检测质量的各种因素进行有效控制的措施,是开展检测工作、保证检测质量的重要依据。

《质量手册》是指导中心各项工作的法律文件,手册的管理主要是对其进行控制,保持其现行有效,并明确管理者和持有者的责任,从而保证管理体系的持续适应性和有效性。

2适用范围2.1本《质量手册》作为检测中心内部质量管理的依据性文件,是检测中心全体人员必须遵守的活动准则。

2.2本《质量手册》作为检测中心外部质量保证的承诺性文件,以保持客户对本检测中心工作质量的信心。

2.3本《质量手册》适用于本检测中的所有活动。

3手册的管理3.1手册的控制3.1.1《质量手册》分受控版本和非受控版本,受控版本封面应盖有“受控”印章标记,综合办公室按质量负责人批准的范围进行发放,发放时应做好记录。

3.1.2《质量手册》的非受控版本,封面应盖有“非受控”印章标记,经检测中心主任批准,可发送来访的客户,发放时应做好记录。

3.1.3《质量手册》在检测中心范围内使用,未经检测中心主任批准不得擅自对外交流、外借和外送,确需外借的应经检测中心主任批准,并办理有关手续。

3.1.4《质量手册》持有资格,受控的《质量手册》只有管理人员和内部质量审核人员才能持有,当发现不符合持有人资格时,要收回其持有的手册,并作注销登记。

3.2 手册的更改3.2.1《质量手册》的更改方式为一般的内容更改和换版。

3.2.2《质量手册》出现下列情况时,可进行更改:a)手册中条款不适应现实工作;b)实际执行中发现手册有不完善之处;c)现行手册中的条款与有关标准和法律、法规有矛盾;d)内审中认为条款需要调整。

a)检测中心组织结构、经营环境等发生重大变化。

b)管理体系要素发生重大变化。

c)《质量手册》已多次较大修改或内容有重大更改时。

d)体系文件所依据的准则发生改版时。

3.4手册的使用与保管3.4.1需要使用手册的人员应能方便地查阅手册的有效版本。

3.4.2手册修订或改版后,按新的版本执行。

×××公司质量手册(范本)

×××公司质量手册(范本)

×××国际有限公司质量手册(范本)WZ-QM-2010(适用于:中小型组织)(仅为参考)版本:1.0生效日期:2010年8月8日×××国际有限公司修订次:0 生效日期:2010.8.8质量手册WZ-QM-2010颁布令────────────────────────────────────────×××国际有限公司质量手册,编号:WZ-QM-2010,经公司总经理审定,现予批准颁布,自即日起实施.质量手册是贯彻公司质量方针,实现公司质量目标的纲领性文件,公司全体员工务必遵照执行.×××国际有限公司总裁.总经理赵德柱2010年8月8日×××国际有限公司修订次:0 生效日期:2010.8.8质量手册WZ-QM-2010修订记录────────────────────────────────────────章 号 标 题 修订次生效日期修订内容要点 签 名 目 录 0 02.8.8QM-01 序 言 0 02.8.8QM-02 质量手册简介 0 02.8.8QM-03 管理层的承诺 0 02.8.8QM-04 管理者代表委任书 0 02.8.8QM-05 质量方针 0 02.8.8QM-06 质量目标 0 02.8.8QM-07 公司简介 0 02.8.8QM-08 组织机构 0 02.8.8QM-09 管理职责和权限 0 02.8.8QM-10 质量管理体系管理要点 0 02.8.8QM-11 质量管理体系概要 0 02.8.8QM-12 术 语 0 02.8.80 02.8.8QM-13 质量管理体系过程的相互作用×××国际有限公司修订次:0 生效日期:2010.8.8质量手册WZ-QM-2010目 录──────────────────────────────────────── 章 号 标题 总页数质量手册颁布令------------------- 1质量手册修订记录----------------- 2目录----------------------------- 3QM-01 序言----------------------------- 4QM-02 质量手册简介--------------------- 5QM-03 管理层的承诺--------------------- 6QM-04 管理者代表委任书----------------- 7QM-05 质量方针------------------------- 8QM-06 质量目标------------------------- 9QM-07 公司简介------------------------- 10QM-08 组织机构------------------------- 11-公司组织机构图------------------ 12-质量管理组织机构图-------------- 13-质量管理流程总图---------------- 14QM-09 质量管理职责和权限--------------- 15QM-10 质量管理体系管理要点------------- 16QM-11 质量管理体系概要----------------- 17QM-12 术语----------------------------- 18QM-13 质量管理体系过程的相互作用------- 19第3页×××国际有限公司修订次:0 生效日期:2010.8.8质量手册 WZ-QM-2010章号:QM-01标题:序言────────────────────────────────────────本质量手册及质量程序、指导书等质量管理体系文件按照ISO9001:2000质量管理体系要求编制.公司成立的"体系工作组",负责本质量手册的编制和审定.体系工作组由下 列人员组成:姓 名 职 务XXX 总裁.总经理YYY 副总经理.总工程师.厂长ZZZ 副总经理OOO 副总经理兼经营部经理AAA 经营部副经理BBB 经营部副经理CCC 办公室付主任DDD 财务部经理EEE 副厂长FFF 副厂长GGG 调度长HHH 技术部付经理MMM 供应部经理NNN 质管部经理助理公司高度评价体系工作组的工作,在他们齐心努力下,出色地完成了本质量手册及程序、指导书等质量管理体系文件的编制.第4页×××国际有限公司修订次:0 生效日期:2010.8.8质量手册WZ-QM-2010章号:QM-02标题:质量手册简介──────────────────────────────────────── 1.引言本质量手册编号为WZ-QM-2010,于2010年8月8日发布实施.本质量手册详细阐述了公司的质量管理体系.其质量管理体系要求满足ISO9001:2000质量管理体系---要求.本质量手册是公司第一版的质量手册,是参照ISO10013质量手册编写指南并根据质量管理体系所包含的内容应满足实现质量方针目标要求的原则, 以及公司产品和服务类型的特点,而进行编写的.本质量手册的实施与程序作业指导书配合使用.2.适用范围本质量手册适用于指导公司内部各项质量活动和管理区域,也适用于提供外部质量保证和第三方质量管理体系审核.适用的产品为:贸易服务、保险代理服务。

XX公司质量手册(DOC-10页)

XX公司质量手册(DOC-10页)

1.0前言1.1概述:本手册规定了本公司总体的质量方针、程序、职责和实践。

本手册也是全公司质量体系的最高准那么。

1.2范围:本手册适用于公司质量方面的各项运作。

质量手册的修改:按?文件控制程序?修改及发出。

1.1建立质量体系:1.2目的1.3建立一个以客户为中心的质量体系, 为客户提供优质的模具及满意的效劳。

1.4筹划1.4.1标准的采用及剪裁说明1.4.2由于公司生产的产品是由客户完成设计的, 所以采用的标准为ISO9002(1994版), 同时满足ISO9001(2000版)的要求, 并删减7.3 设计的要求。

1.4.3所需的过程及其顺序a.组织架构的建立及职责的设定b.资源的提供c.产品的实现d.测量、分析和改良1.4.4过程的相互作用➢由质量手册识别质量体系所需要的过程➢确定这些过程的顺序和相互作用➢由程序文件有效运作和控制所需要的准那么和方法➢由各个程序确保获得必要的信息以支持这些过程的有效运作和监控2.0测量、监控和分析这些过程, 实现必要的措施, 并实现所筹划的结果和持续的改良2.1设立管理架构与职责:2.2职责和权限2.2.1由?公司架构与部门职责?设立公司架构, 确定公司管理层和各部门的职责。

2.2.2?公司架构与部门职责?由工程部编制, 总经理批准。

2.2.3由?部门架构与岗位职责?设立部门架构, 确定部门中各岗位的职责及标准。

2.2.4?部门架构与岗位职责?由工程部编制, 管理者代表批准。

➢职责和权限设置时需注意以下几点:➢确定管理者代表的职责及权限➢负责质量判定及验证的人员须具有独立职责的能力与权限➢具有一个上司的原那么2.3内部沟通2.3.1?内部沟通管理程序?规定了不同层次和职能之间的有效的沟通程序。

2.4内部沟通应包括体系的各个过程, 外部信息的传递, 内部信息的沟通的筹划及要求。

2.5文件控制2.5.1?文件控制程序?需规定文件及批准、修改、识别的有效方法, 应包括对外部文件的控制的方法。

食品有限公司质量管理手册.doc

食品有限公司质量管理手册.doc

目录前言 (3)第一章质量管理职能 (4)一、组织机构 (4)二、质量方针、质量目标 (11)三、质量管理岗位职责与权限 (12)四、不符合情况管理制度 (17)五、不合格品的控制程序 (19)六、人员要求 (24)七、技术标准 (29)八、工艺文件 (31)九、产品生产工艺流程图 (33)十、作业指导书 (34)十一、文件管理 (37)十二、文件管理制度 (38)第二章采购质量控制 (41)一、采购制度 (41)二、采购质量控制制度 (42)三、委托服务采购管理办法 (43)四、采购文件 (44)五、采购验证制度 (45)六、库房管理制度 (46)第三章过程质量管理 (48)一、过程管理 (48)二、生产过程质量管理制度 (49)三、生产过程质量管理制度考核办法 (50)四、质量控制 (52)五、产品防护 (53)六、卫生管理制度 (55)第四章产品质量控制 (59)一、检验设备 (59)二、检验、测量和实验设备管理制度 (60)三、检验管理 (63)四、质量检验管理制度 (64)五、过程检验 (66)六、出公司检验 (66)七、化验室管理制度 (67)附件1: (70)第五章生产场所 (71)一、公司厂区要求 (71)二、车间要求 (71)三、库房要求 (73)第六章生产资源 (74)一、生产设备 (74)二、设备管理制度 (74)第七章财务管理制度 (79)前言本《质量管理手册》依据《食品质量安全市场准入审查通则》制定。

阐述了本公司的质量方针和质量目标,系统地描述了大米食品生产的质量管理体系的操作过程和活动,是本公司质量管理的法规性文件,是指导全公司并实施质量管理体系的纲领和准则。

本手册作为本公司内部进行质量体系审核的依据。

本手册由总经理提出。

本手册由厂质检科起草并归口管理。

本手册自2014年11月24日起施行。

本手册主要起草人:***审核:***批准:***二○一四年十一月二十四日第一章质量管理职能一、组织机构HJKUW/XYF—011、总则为贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》等有关法律法规,提高我厂产品质量安全水平,提升顾客对我厂产品的忠诚度,使我厂产品在营销领域赢得更好口碑,保持产品在同行业中的先进性和安全可靠性,特制定本《质量管理手册》。

《TS16949质量手册及程序文件范本:××汽车电器有限公司质量手册》(DOC 61页)

《TS16949质量手册及程序文件范本:××汽车电器有限公司质量手册》(DOC 61页)

××汽车电器XX质量手册文件编号:QM-A-2004版本号: A /00受控状态:发放:200×年12月25日发布 200%年 1月 1日实施质量手册会签名录销售副厂长生产副厂长技术副厂长审核:常务副厂长(管理者代表)日期批准:厂长日期章节号标题页码Ⅰ质量手册会前、批准页 2 Ⅱ质量手册更改记录31 目录42 工厂简介53 绪论64 质量管理体系84.1 目的和目标94. 2 工作和责任94.3 过程识别和管理94. 4 文件要求124. 5 记录控制144. 6 相关文件145 管理职责155. 1 目的和目标155.2 工作和责任155. 3 管理承诺155. 4 过程效率165.5 以顾客为关注焦点165. 6 策划165.7 职责、权限和沟通175.8 管理评审215.9 经营计划22 5.10 相关文件236 资源管理246. 1 目的和目标246. 2 工作和责任246. 3 资源提供24章节号标题页码6.4 人力资源246. 5 基础设施256.6 工作环境26 6.7 相关文件267 产品实现277. 1 目的和目标277. 2 工作和责任277. 3 产品实现策划287. 4 顾客有关过程297. 5 设计和开发317.6 采购34 7.7 生产和服务提供357.8 监视和测量装置的控制387.9 相关文件408 测量、分析和改进418. 1 目的和目标418. 2 工作和责任418. 3 总则418.4 监测和测量41 8.5 不合格品的控制438. 6 数据分析448.7 改进448.8 相关文件46 附录 A 术语和定义47附录 B 控制计划54附录 C 参考文献55附录D 文件清单57××市汽车电器XX始建于1982年,经过二十多年的创业、拼搏现已发展成为目前国内机动车用电器线路插接器品种规格最齐全的专业生产厂家,现有品种规格6000多种,是一汽集团、东风汽车集团、北汽福田、XX 金杯、东南汽车、长安汽车、安汽、奇瑞、江淮汽车等汽车厂的定点配套供应商。

《质量手册》

《质量手册》

质量手册□ 非受控□ 受控编制:年月日审核: 年月日批准:年月日实施日期:年月日分发号:目录《质量手册》的发布 (6)第1章质量手册的管理 (7)1。

1编制目的 (7)1。

2编制依据 (7)1。

3适用范围 (7)1.4要求 (7)1.5编制、审核、批准、维持 (7)1。

6发放与回收 (7)1。

7...................................................................................................................................................... 修订及换版 8 1.8宣贯和使用.. (9)1.9解释权 (9)第2章质量方针、质量目标和质量承诺 (9)2。

1 概述 (9)2.2质量目标 (9)2。

3.......................................................................................................................................................... 质量承诺 11第3章术语和定义 (13)第4章管理要求 (14)4。

1总要求 (14)4.2 组织架构图 (15)4。

3 公司关键人员职权 (16)4。

4 岗位任职资格 (21)4.5 文件控制 (22)第5章管理职责 (24)5.1 管理承诺 (24)5。

2 以顾客/客户为关注焦点 (24)5.3 质量管理方针 (25)5.4 策划 (25)5.5 职责、权限与沟通 (26)第6章资源管理 (28)6。

1 资源的提供 (28)6.2 人力资源 (28)6.3 基础设施 (28)第7章产品实现、食品安全控制 (31)7。

1 产品实现的策划 (31)7.2 与顾客/客户有关的过程 (32)7.3 设计和开发 (33)7.4 采购 (34)7。

质量手册公司管理制度

质量手册公司管理制度

质量手册公司管理制度目录一、公司概况二、质量管理体系三、质量政策四、质量目标五、质量管理责任六、质量管理资源七、过程管理八、测量、分析和改进九、供应商管理十、质量培训十一、文件控制十二、记录控制一、公司概况公司名称:XXXX有限公司注册地址:XXX街道XXX号成立时间:20XX年XX月XX日业务范围:XX行业领域公司使命:为客户提供高质量的产品和服务,持续创新,实现共同发展。

二、质量管理体系本公司建立并实施了质量管理体系,以确保产品和服务的质量达到客户期望。

质量管理体系包括以下要素:1. 确立和贯彻质量政策2. 为实现质量目标制定计划3. 确保资源合理配置4. 建立和管理生产过程5. 定期检查产品和服务的质量6. 强调预防和持续改进三、质量政策公司质量政策1. 以客户为中心,不断提升产品和服务质量,满足客户需求。

2. 遵守法律法规,不断改进质量管理体系,确保产品符合标准和规范。

3. 强调全员参与,提高员工质量意识和技能,持续改进生产过程。

4. 与供应商建立长期合作关系,共同提高产品质量和服务水平。

四、质量目标公司设立了如下质量目标1. 产品合格率达到XX%2. 满意度调查得分达到XX分3. 减少产品缺陷率至XX%4. 提高产品交付及时率至XX%五、质量管理责任1. 公司领导层应确定和传达质量政策,并确保其有效实施。

2. 各部门负责人应根据公司质量目标制定具体计划,并监督执行情况。

3. 所有员工要全面贯彻质量政策,积极参与质量改进活动,提高产品和服务质量。

六、质量管理资源1. 公司将保证充足的质量管理资源,包括人员、物料、设备和技术支持。

2. 每个部门将配备专门的质量管理人员,负责质量监控和改进工作。

3. 公司将不断投入质量培训,提高员工的技能和质量意识。

七、过程管理1. 公司将建立过程管理系统,确保每个生产环节都能按照质量要求进行操作。

2. 每个生产过程将设立监控点,及时发现和纠正问题,防止次品品次产生。

机电设备有限公司质量手册

机电设备有限公司质量手册

机电设备有限公司质量手册一、引言机电设备有限公司作为一家专业研发、生产和销售机械设备的企业,始终将质量视为企业发展的核心竞争力。

为了确保产品质量达到国家标准和客户期望,本公司特编写本质量手册,以规范和管理质量控制流程。

二、质量方针本公司一贯秉持以下质量方针:1. 目标导向:以满足客户需求为导向,持续提升产品质量及满意度;2. 风险管理:建立健全的风险评估和控制机制,防范质量问题;3. 创新发展:持续改进产品设计、工艺和技术,保持技术领先;4. 人才培养:重视员工培训和发展,提高员工的专业素养和工作技能;5. 合规合法:严格遵守相关法律法规和行业标准,保证产品合格和安全;6. 环境保护:关注环境保护,减少对环境的影响。

三、质量管理体系本公司建立了完善的质量管理体系,以保证产品质量的稳定和可持续提升。

1. 质量目标设定:通过制定明确的质量目标,并进行定期评估和改进,确保目标的实现;2. 组织与职责:明确各部门在质量管理中的职责和权限,建立良好的沟通机制;3. 产品设计:依据市场需求和客户反馈,制定产品设计规范,确保产品的功能和性能符合要求;4. 采购管理:建立供应商评估和选择制度,确保材料和零部件的质量符合标准;5. 生产过程控制:制定标准化的生产工艺,严格执行操作规程,控制产品加工过程中的质量变异;6. 检测与测试:建立全面的质量检测体系,从原材料到成品的全程监控,确保产品符合标准;7. 不良品管理:建立不良品管理制度,对不合格产品进行分类、处理和追踪,提高产品质量;8. 售后服务:建立健全的客户服务体系,对客户的问题进行及时响应和解决,提高客户满意度;9. 内部审核:定期组织内部审核,评估质量管理体系的有效性,发现问题并制定改进措施;10. 持续改进:通过不断的数据分析和改进措施的制定,促进质量管理体系的持续改进。

四、质量培训与教育本公司重视员工的培训和发展,提高员工的质量意识和工作能力。

1. 入职培训:对新员工进行必要的入职培训,让其了解质量方针、质量目标和相关工作流程;2. 岗位培训:根据员工的工作岗位和能力需求,进行相应的技术和质量培训;3. 内部培训:定期组织内部培训,包括质量管理知识、操作规程和技术要求等;4. 外部培训:鼓励员工参加相关行业协会、展会和培训课程,拓宽专业视野和知识面。

XX公司质量手册及程序性文件

XX公司质量手册及程序性文件

附件一:××××××有限公司生效日期:年月日编制:日期:审核:日期:批准:日期:受控印章:分发号:本手册依据ISO9001(2000)质量管理体系要求建立,适用于本公司产品从设计、开发、生产到送交顾客与服务的整个过程中的质量管理体系。

2.ISO9001剪裁ISO9001(2000)质量管理体系要求全部适用于本本公司,在此声明不作任何剪裁。

3.引用标准3.1 ISO9001(2000)质量管理体系要求。

3.2 GB/12747-91中华人民共和国国家标准。

4.定义本公司采用的供应链求语与本版标准一致,即供方→组织→顾客。

5. 产品本公司设计/开发、生产、销售的产品是:××××××。

6.本公司简介(见总则附件:顺德市××有限公司本公司简介)。

7.本公司质量管理体系文件与ISO9001(2000)质量管理体系要求对照表(见目录附件)。

8.质量管理体系8.1总要求8.1.1本本公司的质量管理体系所需要的过程、顺序和相互作用、运作及控制方法: A内部·明确本公司全员的职责和权限(见¥1-MT-06及其对应文件)。

·最高管理者提供充分且适宜的资源并进行有效的资源管理(¥1-MT-08,¥1-HR-02,¥1-PD-01等)。

·通过下述6个过程达成本本公司的产品实现:产品实现的策划(¥1-PD-02)→与顾客有关的过程(¥1-MS-01,¥1-MT-08→设计和开发控制(¥1-EN-01)→采购(¥1-PU-01)→生产和服务的提供(¥1-PD-03,¥1-MS-01)→监控和测量装置的控制(¥1-QM-03)。

·通过下述5个过程达到本本公司质量管理体系的测量,分析和改进目的:总则(¥1-MT-00)→测量和监控(¥1-MS-01,¥1-QM-01、02)→不合格控制(¥1-QM-06)→数据分析(¥1-QM-07)→持续改进(¥1-MT-11)。

公司质量手册

公司质量手册

J(A版)XXXX有限公司质量手册依据:GB/T19001《质量管理体系要求》编制:审核:批准:受控状态:发放编号:发布:2020年10月01日实施:2020年10月01日第0.1章目录01 目录02 企业简介03 质量手册的管理04 质量手册发布令1.0 质量手册修改记录页2.0 质量体系范围及删减说明3.0 引用标准、术语和定义4.0 质量管理体系5.0 管理职责6.0 资源管理7.0 产品实现8.0 测量分析和改进第0.2章企业简介XXXX有限公司位于XXXXXX。

工厂水陆交通便捷,火车站、机场均仅半小时车程,厂旁有公交车直达市区。

本厂是服装的专业生产单位,主要生产各种针织服装,产品制作工艺精良,质量可靠,安全适用,得到主要客户的首肯。

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本厂新近制造的工厂美好前景又注新的活力,为社会又作一份新的奉献,为用户又增加一选择的机遇。

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在激烈的市场竞争中,我们将通过不懈的努力,源源不断地将优质产品和服务奉献给广大用户和社会。

企业名称:XXXX有限公司企业地址:邮编:电话:传真:第0.3章质量手册的管理1、管理者代表负责组织有关人员按照GB/T 19001《质量管理体系要求》,结合本企业的特点编制质量手册。

本质量手册的内容包括:1.1 本企业质量方针和质量目标;1.2 本企业为确保产品认符合要求所建立的质量管理体系;1.3 GB/T19001-2008标准所要求的所必备的质量管理体系的文件化程序;2管理者代表对质量手册的内容进行审核;3 企业最高管理者批准发布质量手册,规定实施日期;4 企业办公室按《文件控制程序》对质量手册进行管理, 质量手册分为“受控”和“非受控”两类,所有发放到企业内部有关领导、部门和人员以及提交认证机构的手册均为受控手册,应标有“受控”标记,编写分发编号,做好发放登记;用于因宣传、交流等活动的为非受控手册,非受控手册的发送需得到管理者代表的批准并登记。

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XX有限公司(依据ISO/TS16949:2002 技术规范)编制审核审定批准发布日期:2006年6月28日实施日期:2006年6月28日页码第01章目录第02章批准页第03章质量手册说明第04章质量手册控制第05章修改记录页公司概况组织机构图质量职责分配表质量管理体系10管理职责13资源管理17产品实现20测量、分析和改进34附件一: ISO/TS16949标准要素和程序文件对照表41附件二: 以过程为导向的质量管理模式42章节公司依据ISO/TS16949:2002 技术规范编制《质量手册》第A版,现予以批准颁布实施。

本质量手册是公司质量管理体系的法规性文件,是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。

要求全体员工必须遵照执行。

为了贯彻实施ISO/TS16949:2002 技术规范,加强对质量管理体系的领导,现任命公司XXX 为本公司的管理者代表和质量负责人;任命XX为本公司的顾客代表。

管理者代表的职责是:1、确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持;2、向公司最高管理层报告质量管理体系的业绩,包括所有改进的需求;3、在整个公司内促进顾客要求意识的形成;4、就质量管理体系有关事宜对外联络。

质量负责人的职责为:1、负责建立满足文件要求的质量体系,并确保其实施和保持;2、确保加贴认证标志的产品符合认证标准的要求;3、建立文件化的程序,确保认证标志的妥善保管和使用;4、建立文件化的程序,确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴认证标志。

顾客代表的职责是代表顾客提出质量要求,可以在以下方面提出建议或意见:1、选择产品或过程的特殊特性;2、制定质量目标;3、培训的安排;4、纠正和预防措施;5、产品的设计和开发;6、控制计划的制定;7、产品的设计和开发等。

总经理:2004年4月28日1、质量手册内容本质量手册系依据ISO/TS16949 :2002技术规范和公司的实际相结合编制而成,包括:(1)公司的质量方针和质量目标;(2)公司质量管理体系的范围及任何删减细节的合理性;(3)质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序及其引用;(4)对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。

2、术语和定义本质量手册采用ISO9000 : 2000《质量管理体系一一基础和术语》的术语和定义,以及ISO/TS16949 : 2002技术规范规定的汽车行业的术语和定义。

3、适用范围(1)本质量手册适用于公司XX系列产品的设计开发、制造和销售服务过程;(2)本质量手册规定了公司质量管理体系要求,用于证实公司质量管理体系满足ISO/TS16949:2002 技术规范、合同和有关法规的质量管理体系的文件,并有能力稳定地提供满足顾客和适用法规要求的产品。

通过质量手册的有效应用,包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意。

(3)本质量手册规定引用的程序文件与质量手册的条文等效。

质量手册的控制按质量手册第04章节执行。

删减说明公司负责产品的设计开发、生产、销售服务全过程的控制,未对ISO/TS16949 : 2002技术规范作任何删减。

1.3 审一次(可与管理评审同时进行)。

1.4 质量手册分为“受控”本和“非受控”本,受控本应在质量手册封面“受控状态” 栏内盖“受控”章、盖分发号,并做好发放记录。

非受控本则在质量手册封面“受控 状态”栏内盖“非受控”章,不盖分发号,但要做好发放记录。

1.5受控质量手册,修改时由质量管理部门统一修改,换版时应同时收回作废版本。

非受控质量手册,不修改、不回收,对本公司无约束力。

21 质量手册的控制 质量手册由质量管理部门统一管理,负责编号、造册、登记发放、更改、回收等。

质量手册由质量保证部部长审核,管理者代表审定,总经理批准发布。

质量手册的充分性、适用性、有效性的审核由管理者代表负责,每年至少组织评1.12.2.3 2.2.43质量手册的修改与换版3.1 为了保证质量手册的适用性、有效性,通常在遇到下列情况之一时要组织评审, 必要时对质量手册修改,并执行《文件控制程序》的有关规定。

a .公司组织机构与质量职能有变动时。

b .质量手册中规定的体系要求和质量活动有变动时。

C .质量管理体系审核与评审中提出的改进要求。

d .经营环境、产品结构、生产对象和方式发生变化时。

e .与质量手册相关的标准、法规发生变化时。

3.2 质量手册的修改由质量管理部门负责,报总经理批准,批准后由质量管理部门负 责修改,并2.1 2.2 2.2.1质量手册的持有者范围和责任受控质量手册的持有者范围a .最高管理层b .体系覆盖部门行政负责人c .认证审核机构d .其他必需的人员 质量手册持有者的责任 遵守质量手册的管理规定,严格办理领取和更换手续。

妥善保管质量手册,不得丢失、外借和提供任何复印。

向所在部门的人员宣传贯彻质量手册的相关内容。

调离岗位时,应在调动前将质量手册交还质量管理部门。

填写“修改记录”(见修改记录页)。

3.3质量手册需全面修改或重大调整时,采用换版形式,在新版质量手册封面上印上相应的版次,版次以英文大写字母ABCD ••…XYZ的次序表示,每次发放新版质量手册时应回收旧版本,确保质量手册的统一性、严肃性和有效性。

局部修改,则标明修改次数,以数字标识清楚。

XX有限公司是,公司占地面积,固定资产,公司拥有先进的专业生产线,主要生产设备台。

具备XX的生产能力。

年产台。

公司质保体系健全,公司主要生产公司有健全。

地址:电话传真(FAX):邮编常务副总经理财务人事营管行销理政公部部司质量管理科物资采购科设备能源科行政办公室人事管理科安全保卫科范围适用于质量管理体系总要求及文件的一般要求。

具体要求总要求公司按ISO/TS16949 : 2002技术规范的要求建立质量管理体系,由管理者代表主持,质量管理部门组织编制体系文件,加以实施和保持,并予以持续改进。

为实施 质量管理体系,质量管理部门已对下列要求进行了规定:a .识别质量管理体系所需要的过程及其在公司中的作用。

见附件一;b .确定这些过程的顺序和相互作用。

见附件二及组织机构图;c .确定为确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法。

见程序文件中之相 关规定;d .确保可以获得必要信息,以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视。

见 程序文件中之相关规定;e .监视、测量和分析这些过程,并实施必要措施,以实现所策划的结果和持续改 进。

见本质量手册中测量分析和改进之规定。

公司按技术规范和本质量手册的职能分工管理这些过程,以提高质量管理体系的 有效性。

对于影响产品符合要求的外包的过程,公司确保对其实施控制。

本公司的外 包过程为:本公司提供毛坯及图纸的机加工和成品的运输过程。

对于顾客批准的货源, 公司也对其实施控制,并不免除公司对符合所有顾客要求的职责。

具体参见《采购控 制程序》及《供方质量管理能力评定办法》。

3.2文件的一般要求3.2.1总则质量管理体系文件包括:a . 形成文件的质量方针和质量目标(已纳入质量手册)1目的公司按ISO/TS16949 : 2002技术规范的要求建立质量管理体系,形成文件,加以实施和保持,并持续改进其有效性。

23 3.b .b .质量手册;c .程序文件:按标准要求和公司实际制定,并加以实施和保持;d .公司为确保过程有效策划运行和得到控制所要求的文件,包括产品标准、技术文件、管理文件、外来文件等;e .标准要求和体系运行所需的记录。

3.2.2质量手册公司编制和保持质量手册,内容包括:a .质量管理体系的范围,包括任何删减的细节与合理性;b .程序文件的引用在有关章节中阐述;c .质量管理体系过程之间的相互作用的表述。

3.2.3文件控制公司制定并执行《文件控制程序》,以规定以下方面所需的控制:a .文件发布前得到批准,以确保文件是充分与适宜的;b .必要时对文件进行评审与更新,并再次批准;c .确保文件的更改和现行修订状态得到识别;d .确保在使用场所可获得有关文件的有效版本;e .确保文件保持清晰,易于识别;f .确保外来文件在受控的情况下被使用;g、适当标识作废文件,防止作废文件非预期使用。

323.1工程规范公司执行《文件控制程序》的规定,在接收顾客工程标准/规范及其更改后十个工作日内完成评审转化和分发,保证按顾客要求的时间计划实施。

公司保存每项更改在生产实施中的记录,并对有关文件(控制计划、FMEA、顾客已批准文件等)进行更新。

3.2.4记录的控制质量管理体系所要求的记录(包括顾客指定的记录)作为文件的一部分予以控制,以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。

公司制订并执行《记录控制程序》 以控制质量记录的标识、贮存、保护、检索、 存期限(必须至少满足法规和顾客要求)和处置。

4 .支持性文件4.1 4.2 4.3《文件控制程序》《记录控制程序》《米购控制程序》1、目的:明确公司最高管理层的质量管理职责。

2、范围:适用于管理承诺,顾客中心,质量方针,策划,职责、权限与沟通,管理评审。

3、具体要求:3.1管理承诺公司最高管理层承诺按ISO/TS16949 :2002技术规范建立和改进质量管理体系,并开展下列活动:a .以各种形式向公司内有关部门和人员传达满足顾客和法律法规要求的重要性;b .制定质量方针和质量目标;c .进行管理评审,持续改进质量管理体系;d .确保质量管理体系运行可获得必要资源;e .监控产品实现过程及其支持过程以确保其有效性和效率。

3.2以顾客为关注焦点公司最高管理层以实现顾客满意为目的,公司制定并执行《与顾客有关过程控制程序》、《顾客满意度测量程序》,确保顾客的需求和期望转化为公司实施的要求并予以满足。

3.3质量方针331质量方针由公司总经理制定颁布,体现了公司满足顾客要求和持续改进的承诺。

本公司的质量方针是:3.3.2质量方针的制订:a .与公司的经营宗旨相一致;b .从产品质量要求及顾客满意角度出发作出承诺;c .体现对持续改进的追求和承诺;d .提供制定和评审质量目标的框架,质量目标与质量方针相对应。

3.3.3质量方针的实施:a. 质量方针以公司文件的形式发布;b .传达到公司的管理、执行、验证和作业等层次;c .对其适宜性进行评审(可作为管理评审的内容之一),必要时对其修改。

3.4策划3.4.1质量目标本公司的质量目标是:a .总经理依据公司质量方针组织制定公司总质量目标,质量目标包括满足产品要 求所需的内容,质量目标量化后体现在公司经营计划中,经营计划的制定按《生产计 划控制程序》执行;b .质量管理部门将质量目标分解到各职能部门和管理层次,并对各部 门质量目标完成情况进行检查考核。

具体按《质量考核实施细则》执行。

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