2018年对《审计报告征求意见书》的回复-word范文 (13页)
审计报告征求意见稿回复范文
审计报告征求意见稿回复范文审计报告征求意见稿回复后该什么程序一般程序是审计组长根据回复意见,制作采纳意见书。
采纳意见书有两类内容,一是采纳被审计单位意见,那么需要作审计报告修改稿;二是不采纳被审计单位意见,那应得对为什么不采纳逐项说明原因。
然后,根据征求意见稿(或者修改稿)、采纳意见书形成审计报告代拟稿。
然后将审计项目实施以来所形成的所有资料送审理部门进行审理。
根据审理意见,制作采纳意见书,也是分采纳和不采纳两类,一般都应当采纳审理意见,对代拟稿进行修改。
修改后的代拟稿送分管领导审核(重大项目和重大问题可能要经审计委员会研究,是否重大分管领导会把握或有单位制度规定,当然这种分管领导的审核和审计委员会的研究在审计期间也可能在实施)。
经分管领导审批后就可以出正式报告了,同时可能需要出审计决定书、处罚决定书、审计结果报告、移送处理书等。
其实在审计署8号令里有明确规定,各级审计机关很多也有更细化的规定。
...被审行政单位的审计报告(征求意见稿)反馈意见怎么写?凡有异议的地方,均可进行列项说明。
1、对审计报告中事实表述不清或表述错误的,逐条进行解释或说明,并附以相关证明材料。
2、对审计定性认为不恰当的,可以引用相关法律法规进行反驳。
3、对处理处罚认为不恰当的,可以引用相关法律法规进行反驳。
对处罚过重的可以请求酌减。
4、对审计评价认为不恰当地,可以进行逐条进行解释或说明,并附以相关证明材料。
...审计报告征求意见稿要写审计意见吗1_对所列问题认为事实不清或定性不准的可以说你们认为的事实,必要时附相关证据。
2_对审什评价用词认为不恰当的可以提出异议,如对某事负直接责任还是领导责任的划分。
3_对审计处罚过重的可请求酌减。
4_如没任何意见,可写:审计报告事实清楚,同意审计报告提出的审计意见和建议。
审计事务所出具评估报告为什么会有征求意见稿征求意见稿实际在被审计单位为中小型企业的时候通常用《征求意见单》代替,就是一页纸。
【最新】审计报告提出问题回复-推荐word版 (31页)
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==审计报告提出问题回复篇一:审计报告回复意见对审计报告(征求意见稿)的意见回复单说明:1、本单随《审计报告(征求意见稿)》附发;2、征询意见栏不够时,可附同样规格的纸张。
书写时请用钢笔或毛笔,字迹请勿潦草。
3、经济责任人请在单位公章处签字。
对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。
现就《审计报告》提出如下意见:一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。
本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。
二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。
我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。
公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资××省的业务,以及国家计委对××省的投资业务。
公司成立时省、省都没有安排启动资金,通过几年来的努力,公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴所得税×××万元,上缴流转税××万元。
审计报告回复范文
对审计报告(征求意见稿)的意见回复单说明:1、本单随《审计报告(征求意见稿)》附发;2、征询意见栏不够时,可附同样规格的纸张。
书写时请用钢笔或毛笔,字迹请勿潦草。
3、经济责任人请在单位公章处签字。
对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。
现就《审计报告》提出如下意见:一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。
本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。
二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。
我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。
公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资××省的业务,以及国家计委对××省的投资业务。
公司成立时省、省都没有安排启动资金,通过几年来的努力,公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴所得税×××万元,上缴流转税××万元。
审计报告回复范文
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现就《审计报告》提出如下意见:一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。
本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。
二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。
我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。
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【优质文档】对审计报告征求意见稿的反馈意见-范文word版 (4页)
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现就《审计报告》提出如下意见:一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。
本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。
二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。
我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。
公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资××省的业务,以及国家计委对××省的投资业务。
公司成立时省、省都没有安排启动资金,通过几年来的努力,公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴所得税×××万元,上缴流转税××万元。
【精编范文】审计意见书回复-word范文 (4页)
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对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。
现就《审计报告》提出如下意见:一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。
本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。
二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。
我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。
公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资××省的业务,以及国家计委对××省的投资业务。
公司成立时省、省都没有安排启动资金,通过几年来的努力,公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴所得税×××万元,上缴流转税××万元。
对审计报告征求意见稿的意见回复单(2)
对审计报告征求意见稿的意见回复单(2)对审计报告征求意见稿的意见回复单和建议,我们会吸取经验教训,及时改正。
同时请考虑我公司基本上是负债经营,正在投资××省农业推广中心项目,资金紧缺等的实际情况和承受能力,希望在罚款上从轻处理,支持我公司的发展。
××公司(章)××××年×月×日审计征求意见稿回复2017-05-12 11:04 | #2楼贵局关于《对××乡经济责任审计报告(征求意见稿)》(以下简称“征求意见稿”)已收悉。
我乡党委、政府高度重视,专门召开班子会议,对审计组所提出的问题结合我乡实际逐条进行分析,认真做出检查,针对审计组所提出问题切实整改。
现就贵局对××乡经济责任审计报告提出的问题,答复如下:一、关于不合规票据列支问题贵局审计指出,我乡××年至××年列支××乡派出所严打开支××元;××年至××年列支××乡国土所代征耕地占用税手续费××元;××年列支土地整理项目管理经费××元,以上合计列支××元。
此行为违反了《中华人民共和国会计法》第十四条之规定。
以上情况属实,上述支出均为实际支出,请求免予处罚,我们在以后的.工作当中一定会进一步加强管理。
二、关于出租和承包收入应缴未缴税费问题经核实,我乡出租房屋税费未缴纳的现象确实存在。
但由于我乡不是建制镇,根据《中华人民共和国房产税暂行条例》规定不属于房产税的纳税范围,我乡“应缴未缴房产税××元”一项应予剔除。
三、关于计育办超标准列支工作经费问题贵局审计指出,我乡计育办××年可列支工作经费××元,实际列支工作经费××元,超标准列支工作经费××元。
对审计报告的意见回复的模板
对审计报告的意见回复的模板一、嗨呀,审计报告的意见回复呀,这就像是一场有趣的对话呢。
要是收到了对审计报告的意见,咱可不能慌。
首先得表示对提出意见一方的感谢,就像这样:“亲,真的很感谢你花时间看咱们的审计报告,还给出这么宝贵的意见呢。
”然后呢,针对意见一条一条地来说。
要是意见是关于数据准确性的,比如说觉得某个数据好像不太对。
那咱们就得去好好核对一下,如果确实是咱们弄错了,就大大方方地承认:“哎呀,亲,你眼睛可真尖,这个数据确实是我们算错了,我们已经重新核对了,正确的数字应该是[正确数字],这是我们计算的时候不小心出的岔子,以后一定更加仔细啦。
”要是人家觉得咱们的审计范围好像有点小了,那就要解释清楚为啥当时是这么定的审计范围,比如:“亲,我们当时定这个审计范围呢,是考虑到[具体的限制因素或者目的],不过你提的这个也很有道理,我们会在下次审计的时候重新评估审计范围的可能性哦。
”要是对审计方法有疑问,比如说:“你们为啥用这个方法呀,感觉不太靠谱呢。
”那咱们就得耐心地讲讲这个方法的好处和合理性:“亲,这个方法其实是经过很多实践验证的呢。
它有[列出方法的优点,比如高效、准确之类的]的优点,而且在我们这个项目里,[具体解释为什么适合这个项目],不过我们也会持续关注新的审计方法,如果有更好的,我们肯定会采用的。
”如果人家提出了一些改进的建议,那更是要虚心接受啦。
比如:“亲,你说的这个改进建议超级棒,我们会认真考虑并且制定计划去实施的。
我们初步的想法是[大概说下会怎么做],然后还会随时跟你沟通进展呢。
”最后呢,再一次表达感谢,像是:“亲,真的很感谢你这么用心地给我们提意见,这对我们提高审计报告的质量有很大的帮助呢。
”二、要是收到了好几条意见呢,我们可以这样做个回复模板。
1. 对于关于审计报告格式的意见:如果觉得格式太乱了,我们可以说:“亲,你说格式乱呀,我们也觉得有点呢。
我们打算重新排版,让它看起来更清晰。
比如说,我们会把重要的数据都单独列出来,然后把不同部分的内容用空行隔开,就像这样[简单描述下新的格式样子],这样读起来就会更方便啦。
审计报告回复范文
对审计报告(征求意见稿)的意见回复单说明:1、本单随《审计报告(征求意见稿)》附发;2、征询意见栏不够时,可附同样规格的纸张。
书写时请用钢笔或毛笔,字迹请勿潦草。
3、经济责任人请在单位公章处签字。
对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。
现就《审计报告》提出如下意见:一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。
本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。
二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。
我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。
公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资××省的业务,以及国家计委对××省的投资业务。
公司成立时省、省都没有安排启动资金,通过几年来的努力,公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴所得税×××万元,上缴流转税××万元。
单位审计征求意见书回复
单位审计征求意见书回复
尊敬的单位:
非常感谢您在最近的审计中向我们征求意见。
经过仔细考虑和分析,我们在此回复您的意见如下:
首先,我们非常赞赏您对审计工作的重视,并且对我们的工作提出了建设性的意见。
我们将会认真对待您提出的问题,并在今后的工作中予以改进和完善。
关于您对我们审计报告中的某些发现提出质疑的问题,我们已经重新对相关数据进行了核实和分析。
经过再次排查,我们确认了审计发现的准确性,并对相关问题提出了具体的改进措施。
我们会尽力确保我们的工作出现的错误率最低,并提供最准确的审计结果。
同时,我们也注意到您对我们的审计程序提出了一些建议。
我们对这些建议深表认同,并将其视为对我们工作的鞭策和激励。
我们会加强内部沟通,提高工作效率,并且在审计过程中进一步优化我们的方案,以确保我们的审计能够更加专业、准确和高效。
另外,我们也非常感谢您对我们工作的认可和支持。
您给予我们肯定的评价对我们来说是非常重要的。
我们会一直努力工作,为您提供更好的审计服务,并不断吸取经验教训,提高我们的工作质量和水平。
最后,我们再次感谢您给予我们的意见和支持。
我们将会按照您的要求,对审计结果进行进一步处理和解释,并提供解决方案。
我们期待与您保持密切合作,为您提供更好的服务。
祝好!
此致
敬礼
(XXX审计公司)。
对审计报告征求意见稿的意见回复单
对审计报告征求意见稿的意见回复单尊敬的各位领导、各位专家:您好!感谢您抽出宝贵的时间对我公司的审计报告征求意见稿进行审阅,同时对于您提出的宝贵意见,我们表示衷心的感谢。
在收到您的意见后,我们对意见进行了认真研究和分析,并对意见进行了逐条回复,具体回复如下:首先,您提出了对我公司在审计报告中所做的具体项目、过程和方法的质疑。
我们理解您对于审计工作的关注和质疑,我们郑重地向您保证,我们在整个审计过程中,严格按照国家和行业相关法规和准则的要求开展工作,审计项目的选择、审计过程的规范、审计方法的运用等,都是基于客观、独立和专业的立场,以确保审计结果的真实、准确和可靠。
其次,您提到了对于审计报告中部分信息的准确性和清晰度有所担心。
我们非常重视您的意见,在我们对审计报告进行修订时,我们将进一步加强对于信息的准确性和清晰度的把控,确保审计报告中的内容真实、明晰,能够清晰地传递给用户。
同时,您就我们审计报告中涉及的具体风险和问题提出了一些意见。
我们很感谢您对于我们审计中所关注的风险和问题提出的建议和意见,我们会认真研究并依据实际情况进行补充和完善,确保审计报告的专业性和客观性。
另外,您还提到了我们在审计报告中的结论和意见的表达存在一定的模糊性和不明确性。
在修订审计报告的过程中,我们将进一步加强对结论和意见的表达,在逐条分析问题的同时,将更加明确地阐述我们的审计结论和意见,以提高审计报告的可理解性和透明度。
此外,您还提到了对于我公司在资产评估、报表编制等方面的工作存在一定的问题和意见。
我们感谢您对我公司审计工作的全程关注和仔细审查,您的意见和建议对我们的改进非常有帮助。
我们会认真研究您的意见,并就问题所在进行深入调查,以期在今后的工作中加强管理,提升工作的质量和效益。
针对您提出的所有意见,我们已经成立了专门的工作小组来进行研究和处理,在短期内将会提出具体的解决方案。
同时,我们也将会对我们的审计方法和流程进行全面的评估和改进,以确保今后的工作更加规范、高效和可靠。
审计报告回复意见书
审计报告回复意见书尊敬的审计报告撰写人:感谢你为我们公司进行审计工作,并拟定了审计报告。
我们已仔细阅读了你们的报告,并就其中的一些观点和结论提出了一些意见和建议。
现将我们的回复意见书详细列出如下:首先,关于报告中提到的内部控制体系存在缺陷的问题,我们在此表示认同。
我们已经注意到贵公司在报告中指出的内部控制上的几个重要问题,如账务处理、现金流程和风险管理等方面。
我们将按照你们的建议进一步完善我们的内部控制体系,以确保公司的财务数据的准确性和安全性。
第二,关于报告中提到的销售合同审查不彻底的问题,我们已认真考虑。
我们确实存在一些销售合同方面的管理问题,导致了一些风险的产生。
我们承认这是一个需要我们加以改进的领域,并将致力于加强我们的销售合同审查流程,以确保合同的合规性和公司的利益。
第三,关于报告中提到的现金管理方面存在的问题,我们已经进行了仔细的研究。
我们承认,我们的现金管理流程和程序不够完善,难以及时掌握现金流动情况,并且存在资金使用效率低下的问题。
我们会根据你们的建议,加强我们的现金管理工作,确保公司的现金流畅和资金的高效使用。
最后,关于报告中提到的公司的未来发展规划的问题,我们真诚地感谢你们的关切和建议。
我们认识到,公司需要更好地制定明确的战略规划,以适应不断变化的市场环境和行业竞争。
我们会借鉴你们的意见,进一步优化我们的发展战略,确保公司能够在未来取得更好的发展。
总的来说,我们对你们撰写的审计报告非常满意,并对你们提出的意见和建议表示感谢。
我们将认真对待你们的建议,并进一步完善我们的内部控制体系、销售合同审查流程和现金管理工作。
我们相信,在你们的帮助下,我们公司将能够取得更好的发展和成果。
谢谢!此致公司领导部门。
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现就《审计报告》提出如下意见:一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。
本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。
二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。
我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。
公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资××省的业务,以及国家计委对××省的投资业务。
公司成立时省、省都没有安排启动资金,通过几年来的努力,公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴所得税×××万元,上缴流转税××万元。
被审计单位征求意见书回复
被审计单位征求意见书回复亲爱的审计单位,非常感谢你们给我们的企业进行审计并征求意见。
我们已经认真阅读了你们给出的审计报告和征求意见书,并对其中提出的问题和建议进行了仔细的分析和思考。
首先,我们要感谢你们对我们的工作进行了审计。
通过你们的专业审计工作,我们对我们的经营状况和财务状况有了更清晰的认识,也发现了我们的一些问题和不足之处。
审计帮助我们发现了财务上的问题,并促使我们采取有效的措施来改进和加强内部控制体系。
在你们的审计报告中提到的问题和不足,我们在此做出以下回应:首先,你们提到了我们公司的财务报表存在一些重要的调整和修正。
我们十分重视这一问题,已经成立了一个专业团队来进一步研究和分析,以确保财务报表的准确性和可靠性。
我们会积极采取纠正措施,并建立更加严格的审计和财务监管制度,确保将来的报表能够更加准确和完整。
其次,你们指出了我们公司在内部控制方面存在一些问题,包括未能及时更新制度和流程、审计跟踪不够系统、控制措施不够完善等。
我们已经明确了这些问题,并制定了一系列的解决方案和改进计划。
我们将设立一个内部控制改善小组,负责审查、更新和改进我们的内部控制制度,并通过培训和教育来提高员工的意识和能力,确保内部控制体系的有效运行。
最后,你们还提到我们在财务报告编制和披露方面存在一些违规行为。
我们深表歉意,并表示我们对此非常重视。
我们会对这些违规行为进行全面调查,并严肃处理相关责任人。
同时,我们将进一步加强对财务报告编制和披露流程的监管,确保所有报告符合相关法规和准则。
在回应以上问题的同时,我们要再次感谢你们的专业审计工作,并对你们提出的建议表示衷心的感谢。
我们会认真对待你们的意见和建议,在你们的指导下,进一步加强我们的内部控制,提高财务报告的透明度和准确性,并全力配合你们的工作,确保以后的审计工作能够顺利进行。
再次感谢你们的审计工作!我们期待在未来的合作中,能够取得更好的成绩和共同的发展。
谢谢!此致敬礼[你的名字]。
【2018最新】审计报告意见征求反馈,中华会计word版本 (4页)
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==审计报告意见征求反馈,中华会计篇一:审计报告反馈意见伊南工业园区关于审计报告的反馈意见书县审计局:伊南工业园区管委会于201X年8月10日收到审计意见书,根据审计报告发布的内容,对该报告内容存在以下两点异议,现向贵单位提出意见反馈如下,供研究参考:一、基本情况(三)项目进展情况。
截止201X年初,察布查尔县伊南工业园区基础设施工程建设项目和中小企业创业园区基础设施建设项目由县建设有限责任公司开工建设,共实施项目11个,已完工4个。
伊南工业园区工程项目情况:已完工项目3个(201X年凿井工程、201X年自来水10kv供电线路安装工程、201X年自来水10kv供电线路安装工程(增加),正在建设项目6个(201X管理房工程、林带工程、道路工程、供水工程(来自:WwW. : 审计报告意见征求反馈,中华会计 )、排水工程、滴灌工程)。
中小型企业创业园区工程项目情况:已完工项目1个(201X年园区道路)。
正在建设项目1个(供水管网及清水池和附属工程)。
二、审计中发现的问题(四)园区201X-201X年工程建设项目资料不完备。
例如,伊南工业园区自来水井工程和伊南工业园区管理房工程,仅有施工合同;自来水10kv供电线路安装工程(含增加)工程仅有施工合同及预算书;园区林带工程、滴灌工程,仅有立项批复文件、施工承包合同、施工监理合同,缺失资料为:工程项目申报、立项批复、工程规划、设计合同、图纸文件、标准规范有关技术文件、招投标文件等一系列工程资料,以上6个项目资料缺失率为80%。
其他5个项目也有不同程度的资料不全现象。
反馈意见单位:伊南工业园区管委会(盖章)联系人:;日期:篇二:被审计单位对《审计报告》的反馈意见书被审计单位对《审计报告》的反馈意见书 12篇三:内部审计被审计单位对审计报告反馈意见单被审计单位对审计报告反馈意见单第页篇四:审计报告反馈意见说明书样式审计报告反馈意见说明书[说明:《中华人民共和国国家审计准则》第一百三十八条第二款规定需要作出书面说明的,应逐项进行说明。
【精品文档】审计回复意见-范文模板 (4页)
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==审计回复意见篇一:对审计报告 (征求意见稿)的意见回复单对审计报告(征求意见稿)的意见回复单说明:1、本单随《审计报告(征求意见稿)》附发;2、征询意见栏不够时,可附同样规格的纸张。
书写时请用钢笔或毛笔,字迹请勿潦草。
3、经济责任人请在单位公章处签字。
对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。
现就《审计报告》提出如下意见:一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。
本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。
二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。
我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。
公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资××省的业务,以及国家计委对××省的投资业务。
公司成立时省、省都没有安排启动资金,通过几年来的努力,公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴所得税×××万元,上缴流转税××万元。
【最新】对审计报告征求意见稿的反馈意见word版本 (4页)
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书写时请用钢笔或毛笔,字迹请勿潦草。
3、经济责任人请在单位公章处签字。
对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。
现就《审计报告》提出如下意见:一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。
本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。
二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。
我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。
公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资××省的业务,以及国家计委对××省的投资业务。
公司成立时省、省都没有安排启动资金,通过几年来的努力,公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴所得税×××万元,上缴流转税××万元。
对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)
?????????????????对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复
贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。现就《审计报告》提出如下意见:
1.设立账外公款是违反财经纪律的行为。以前我们对“账外公款”从思想上、认识上以及操作上只是作为公司的另一套账,统一纳入公司预算来司的经营活动。这是由于我们对财经法规的学习不够,理解不深刻所造成的,未充分认识到设立账外公款的违规问题,从而违反了国家财经法规及其他有关规定。今后将吸取教训不再发生类似问题。
5.对资金管理不善问题。我们认为,公司投资××市、××市等项目的资金,都是国家有关部门投资或向银行拆借的投资资金,投资前都是经过项目论证和可行性研究分析,经有关部门审批批准建设的。对于资金回收困难和达不到预期效益,主要是经济形势及市场发生变化的风险问题,不应作为违规拆借资金和资金管理不善问题。
三、通过这次审计,使我们进一步认识到:
2.要求“账外公款”中发放的福利、节日补贴在大账中“工资”费用列支,然后调整应纳所得额。因为“应付福利费”科目只列文职工的医疗费用及困难补助等。同时“应付福利费”科目的余额只有××万元,如果列入该科目会出现很大的红字。
3.我公司××××年至××××年免征企业所得税。××××年至××××年账外公款中收取的资金占用费、咨询费××××××元扣除费用××××××元和应缴营业款×××××元后余额××××××元,应相应调减应纳税所得额××××××元。
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【优质文档】对审计报告征求意见稿的反馈意见-范文word版 (4页)
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书写时请用钢笔或毛笔,字迹请勿潦草。
3、经济责任人请在单位公章处签字。
对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。
现就《审计报告》提出如下意见:一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。
本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。
二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。
我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。
公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资××省的业务,以及国家计委对××省的投资业务。
公司成立时省、省都没有安排启动资金,通过几年来的努力,公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴所得税×××万元,上缴流转税××万元。
审计报告征求意见书回复
审计报告征求意见书回复尊敬的审计委员会:我代表[公司名称]衷心感谢您对我们公司审计报告的关注和审查。
非常感谢您在[日期]提交的征求意见书,我们已经认真研究并针对您提出的问题给出了明确的回复。
以下是我们对您的关注点和问题的回复。
1.关注点1:关于经营成果的真实性和准确性的验证。
回复:在审计过程中,我们严格按照国际审计准则进行了审计工作,并对公司账面上体现的经营成果和相关财务指标进行了详尽的核实和验证。
我们通过抽样检验、分析比较等方法,获取了全面、真实的经营数据,并通过与管理层核实以及与第三方进行对比等手段,确保了经营成果的可靠性和准确性。
2.关注点2:关于财务报表编制过程中的会计估计合理性的确认。
回复:在编制财务报表过程中,公司采用了符合相关会计准则的会计估计方法,并在合理的假设和合理的根据下进行了核算。
我们对会计估计是否准确、合理进行了审计,并与公司的管理层进行了讨论和确认。
我们认为,公司所采用的会计估计方法和操作过程是符合客观实际、公正合理的。
3.关注点3:关于内部控制的合规性和完整性的评估。
回复:我们在审计过程中对公司的内部控制进行了全面评估和测试,并获取了充分的证据。
我们发现,在公司的内部控制体系中,各项内部控制措施的设计和执行都较为完备和规范,符合相关法律法规和内部规章制度的要求。
尽管如此,我们还是对一些已发生的内部控制缺陷提出了改进建议,并希望公司能积极采纳并加以改正。
4.关注点4:关于财务报告公允性的确认。
回复:我们通过对公司财务报告所涉及的关键会计估计和重大账户的审计,以及对比公司相关交易的真实性和主要对手方的财务报告等资料的核对,确认了公司财务报告的真实性和公允性。
最后,感谢审计委员会对我们报告的仔细审查。
我们将根据您的建议和关注点,进一步完善公司的内部控制体系,提高财务报告的质量和透明度。
在今后的工作中,我们将更加注重全面客观地审计和披露信息,以更好地回报投资者和社会的期望。
再次感谢您的关注和意见,祝好!此致敬礼[您的姓名]。
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对《审计报告征求意见书》的回复
篇一:审计报告回复范文
对审计报告(征求意见稿)的意见回复单说明:1、本单随《审计报告(征求
意见稿)》附发;
2、征询意见栏不够时,可附同样规格的纸张。
书写时请用钢笔或毛笔,字迹请勿潦草。
3、经济责任人请在单位公章处签字。
对审计报告征求意见稿回复意见的函
(例文)对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就
地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达
我单位。
现就《审计报告》提出如下意见:
一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。
本次审计对我公司
的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我
公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中
存在的问题,
所列基本符合事实。
二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。
我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公
司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。
公司当时的
主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资××省的
业务,以及国
家计委对××省的投资业务。
公司成立时省、省都没有安排启动资金,通过几
年来的努力,
公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴
所得税×××
万元,上缴流转税××万元。
目前公司正投资×××院建设××省农业高新技
术推广大楼,
项目建成后对促进××省农业产业化发展有着深远的影响。
除此之外,公司积
极参与配合省
计委及有关部门多争取国家投资××省的项目×××多个,资金××多亿元,
其中农、林、
牧、渔、乡镇企业等资金××亿元,以工代赈资金×亿元,飞来峡水利枢纽工
程××亿元。
根据公司的实际情况及《审计报告》提出的存在问题和处理意见,部分申述我们的要求
和意见,希望审计组能够采纳。
1.对“账外公款”发生额处以×%的罚款。
我们要求将“账外公款”中个人存款××万
元及应归入大账的应收货款×××××××元不计入罚款发生额。
对调整后的
余额××××
×××元处以1×%的罚款计××××××元,减少罚款××××××元。
2.要求“账外公款”中发放的福利、节日补贴在大账中“工资”费用列支,然后调整应
纳所得额。
因为“应付福利费”科目只列文职工的医疗费用及困难补助等。
同
时“应付福利
费”科目的余额只有××万元,如果列入该科目会出现很大的红字。
3.我公司××××年至××××年免征企业所得税。
××××年至××××年账外公款
中收取的资金占用费、咨询费××××××元扣除费用××××××元和应缴
营业款×××
××元后余额××××××元,应相应调减应纳税所得额××××××元。
4.账外公款中业务接待费××××××元,其中××××年×××××元,
××××年
×××××元。
按我公司营业额计算××××年有业务接待费×××××元、××××年有
业务接待费×××××,没有超过纳税调整额。
因此,应相应调减应纳税所得额×××××
元。
以上3、4项合计应减少应纳税所得额××××××元,减少应纳所得税×××××元。
5.对资金管理不善问题。
我们认为,公司投资××市、××市等项目的资金,都是国家
有关部门投资或向银行拆借的投资资金,投资前都是经过项目论证和可行性研究分析,经有
关部门审批批准建设的。
对于资金回收困难和达不到预期效益,主要是经济形势及市场发生
变化的风险问题,不应作为违规拆借资金和资金管理不善问题。
三、通过这次审计,使我们进一步认识到:
1.设立账外公款是违反财经纪律的行为。
以前我们对“账外公款”从思想上、认识上以
及操作上只是作为公司的另一套账,统一纳入公司预算来记账和处理的,贪图资金周转方便,
认为这有利于公司的经营活动。
这是由于我们对财经法规的学习不够,理解不深刻所造成的,
未充分认识到设立账外公款的违规问题,从而违反了国家财经法规及其他有关规定。
今后将
吸取教训不再发生类似问题。
2.必须切实加强资金管理和投资项目的管理工作,对每个投资项目要更加认真地做好可
行性研究与前期工作,加强对项目的管理和监督。
并积极采取措施追收已到期的资金,以维
护国有资产的安全、完整。
3.加强财务管理工作和会计核算规范化管理,进一步加强财务人员的教育。
今后要认真
组织财务会计制度和税法知识的学习,减少因公司财务和有关人员工作经历和
经验肤浅,对
财经法规的理解不够全面而造成的工作失误,提高财务人员的政策和业务水平,按国家的有
关规定搞好财务工作。
对这次审计中提出的财务管理问题,我们已认识到这样
做法是错误的。
除有针对性地改正外,今后应严格按照《企业会计准则》和相关法规进行会计
核算,规范会
计的基础工作。
经过审计组人员的辛勤劳动,很好地完成了对我公司的审计工作,把《审计报告征求意
见书》送达我公司,为此我们对审计组人员的辛勤努力表示衷心的感谢,对提
出的处理意见和建议,我们会吸取经验教训,及时改正。
同时请考虑我公司基
本上是负债经营,正在
投资××省农业推广中心项目,资金紧缺等的实际情况和承受能力,希望在罚
款上从轻处理,
支持我公司的发展。
××公司(章)
××××年×月×日篇二:内部审计报告范文关于供应部201X年度采购与付款情况的审计报告总经理:
根据201X年度审计计划和审计委员会安排,自201X年4月15日至201X年5
月10日,
我们审计组对供应部201X年度采购与付款情况进行了审计。
审计过程中得到了被审计部门的
积极支持和配合,工作进展顺利。
审计工作已经结束,现将审计情况报告如下:
一、基本情况
为了加强对公司物资采购与付款业务的内部控制,规范采购与付款行为,防范
采购与付
款过程中的差错和舞弊,公司根据《企业内部控制规范》以及国家有关法律法规,结合公司
的实际情况,制定了《采购与付款内部控制制度》。
物资采购流程分两大类,一类是生产物料采购,一类是五金物料采购。
生产物料的采购,。