供应商评定流程及说明表

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供应商选择流程说明表

供应商选择流程说明表

现场评审结束后,采购部汇总评价结果,在侯选名单上,提出供应商的等级排序名单,对无需现场评审的供应商,可直接提出供应商的等级排序名单

采购部根据对样品质量的分析,剔除不合格供应商,进而确定合格供应商名单,对于无需提供样品的供应商,可直接确定《供应商名单》
供应商选择流程说明表
任务概要
供应商选择流程
节点控制
相关说明

采购部通过各渠道收集供应商的信息,包括发放供应商问卷、面谈和收集资料等方式

采购部整理、分析调查所得的资料,根据合格供应商的评定标准,对所有供应商进行初步评价和筛选

采购部通过筛选,提出《侯选供应商名单》,报采购部经理审核

采购部通过采购物资的分类,ຫໍສະໝຸດ 据实际需要,判断是否需要组织现场评审

供应商备案、管理、评级流程及表格

供应商备案、管理、评级流程及表格

供应商备案、管理、评价控制程序1.目的为顾客提供满意的产品,对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定质量/食品安全的要求。

2.范围本程序适用于对生产中所需原材料采购的控制。

3、职责3.1采购部负责组织对供方进行评价选择,并实施原材料的采购;3.2质量部负责进货物资检验,对每批进货的原辅料进行感官鉴定及理化检验。

4.工作程序4.1采购物资的分类根据外购原材料对公司产品质量的影响程度,对采购物资分为两类:A类物资:大宗原辅料等。

B类物资:葱姜蒜等生鲜原料等。

4.2对供方的备案4.2.1采购部根据供方供应物资重要程度的不同,通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较,选择合格的供方,填写《合格供方评价表》并负责建立和保存合格供方的记录;4.2.2评价合格的供货商填入《合格供方名录》经领导批准后作为采购的依据;4.2.3对选择第一次A类物资的供方,除提供证明材料外,还需样品检验或小批量试用。

经技术部试用合格后方列入《合格供应商名录》。

4.2.4对B类物资的供方,在进货时对其进行验证,包括感官及农残检测等,并保存验证记录,合格者由采购部填入《合格供方名录》,经批准后备用。

4.3供方的管理办法4.3.1对有多年业务往来的A类物资的供方,适用时,可提供以下充分的证明材料,证实其质量保证能力:a.体系或产品认证证书;b.对供方实际考察包含其生产能力、品种、质量、生产环境;c.生产许可证、营业执照、产品第三方检测报告、批次化验报告等相关资格材料;d.供方的业绩与信誉程度是否良好;e.供方产品的质量、价格、交货能力等情况。

4.3.3采购部结合品管部每年对合格供方进行一次跟踪复评评价依据为《供应商审厂评价表》,合格的可继续使用;不合格者经批准后予以撤消。

4.3.4当供方物资出现质量问题时,采购部应及时将信息反馈供方,若后续质量没有明显改进,应及时取消供货资格。

4.3.5采购部应在《合格供方名录》中选择供方实施采购,并记录供方的每次供货业绩,作为调整合格供方的依据。

新供应商评估表格模板

新供应商评估表格模板

新供应商评估表格模板本页仅作为文档页封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March供应商评审表供应商名称:主要供货产品:评审日期供应商代码(评估合格后填写):供应商评审表一、供应商资料填写以上项目由相关责任人评定二、供应商须提供的资料1、营业执照复印件;2、税务登记证复印件;3、公司介绍(或相关资料)4、认证体系证书复印件;5、公司(工厂)机器设备清单;6、代理商(贸易商)需提供代理证书附表5附表6附表7附表8供应商评审操作流程图供应商评审程序一、目的对供应商进行评审和选择保证本厂采购的原材料、包装材料及其它辅料等以确保其为公司提供合格的产品。

本程序适用于为我司提供产品的供应商的评定和控制。

二、定义1 采购产品指购买本厂生产所需的原材料、半成品、包装材料及其它辅料等。

2 供应商评定实地到供应商处所或供应商提供的资料、电话、传真等方式进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足本厂的要求。

3 评审人员负责本公司供应商评审考核的评定人员。

4 供应商评估因环境因素而无法进行实际评审时可用样品方式进行检测评估。

三、职责1 供应部负责原材料、包装材料及其它辅料的供应商开发资格初审、工作方法考评和供应商档案的建立。

2总经理负责合格供应商的批准。

四、程序内容1 供应商初步筛选1供应商资料收集供应部负责收集有能力满足本厂所需原材料、包装材料及其它辅料的供应商产品质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据。

供应部负责收集有能力满足本厂所需原材料、包装材料及其它辅料的供应商产品质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据。

2 供应商的初步筛选供应部对《供应商调查问卷》进行初步评价需确定采购的材料是否符合国家法律法规和安全要求对于危险品需要求供应商提供相关证明文件及检测报告。

2 供应商的资格初审1采购员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价原料样品的质量是否符合本厂所需原料的技术方针要求等进行产品质量检验质量是否符合本厂所需原料的要求进行初审。

供应商资格评审流程说明书

供应商资格评审流程说明书

文件名称:【供应商资格评审流程】文件编码:【】版本:【A/1】一级业务:【商务管理】生效日期:【】二级业务:【供应商管理】拟制责任部门:【安全质保部】三级/四级业务:【供应商资格评审】文件审核人:【】流程责任人:【曹守令】1.目的为提高供应商资格评审工作的效率及可靠性,及时、有序的引进符合公司要求的供应商,明确各部门的分工协作,明晰工作节点、程序和要求,依据《供应商管理制度》而编写本流程说明。

2.适用范围本流程适用于公司本级开展的采购和供应商管理活动。

公司各下属公司开展的采购和供应商管理活动,参照本流程执行。

3. KPI指标名称(指标定义、计算公式等参考流程指标库)供应商计划认证完成率合格供应商第一年执行达标率4.定义与缩略语01公司:****有限公司及经过其授权的分支机构。

02潜在供应商:所有可能提高物相或服务的法人或其他组织。

03合格供应商:确认为具备某一类或相关几类采购项目的承担能力和投标资格条件的潜在供应商。

04供应商数据库:公司对供应商全方位和全过程的信息记录。

5. 供应商资格评审流程图见附件一。

6. 上下游关系上游流程输入输出下游流程年度供应商管理计划、临时性供应商评价需求、供应商临时性认证需求供应商资格申请表、评审报告、供应商数据库等招标流程7. 流程说明01启动供应商资格评审工作✧根据年度供应商管理计划、临时性供应商评价需求或供应商临时性认证需求,针对某一拟采购项目,安全质保部组织收集潜在供应商信息,填写潜在供应商基本信息表和新增潜在供应商申请表。

时间点:1周。

不晚于立项前1个月(A、B类供应商)或立项前1周(C类供应商)。

02提出临时性认证需求✧对于紧急的、未列入年度供应商管理计划的临时性业务,相关部门临时性追加供应商认证需求。

该需求申请由相关部门承办人员提出,经本部门总监审批后提交安全质保部,由安全质保部主管人员提出审核意见,报经安全质保部总监审批后,补充列入本年度供应商管理计划。

IATF16949供应商管理程序(含流程表格)

IATF16949供应商管理程序(含流程表格)

供应商管理程序(IATF16949-2016/ISO9001-2015)1.0目的选择合格的供应商并对其进行持续监视,以确保其为公司提供合格的产品与服务。

2.0范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。

3.0职责3.1采购部负责组织相关部门对供应商实施调查、评价,及动态管理。

3.2总经理负责合格供应商的批准。

4.0程序内容4.1 供应商控制程序序号活动作业要求责任部门文件记录1 供应商分类■采购部负责确定公司采购的产品,技术部负责策划规定采购产品的技术要求,采购产品主要指用于生产和组成产品的材料,有时也包括适当的外包服务等,以下称采购材料。

■公司根据所采购材料对产品质量的影响程度,将采购的材料分为关键材料A、重要材料B、一般材料C三个级别,不同级别实行不同的控制要求。

其中关键材料如生产用原料(钢材、铝材、关键配件等),重要材料如标准件、油漆、焊接材料等,一般材料如包装材料、外包物流服务等。

■根据相应的材料类别,将供应商分为A、B、C三类。

采购部,技术部2 供应商调查■由采购部视公司实际需求寻找适合的供应商,同时收集如质量、服务、交期、价格等方面资料采购部《供应商调查作为筛选的依据。

■如果被调查对象是公司的老供应商,现在要扩展供货品种,采购部可查询公司对该供应商的以往调查、评定资料和供货绩效记录。

■如果被调查对象是准备合作的新供应商,企业没有关于该供应商的详细资料,采购部负责对供应商进行直接调查,要求有合作意向的供应商填写《供应商调查表》,并索取相关质量证明资料。

表》3 供应商评价■调查和资料评价。

由采购部联合质检部、制造部等部门对《供应商调查表》和供应商资料进行初步评价,并作好《供应商评价表》,初步选择出合格的供应商,具体执行本程序4.2.2。

采购部在对供应商进行初步评价时,需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求,对于有毒、危险品,需要求供应商提供相关证明文件。

■体系评价。

供应商审核评分表-产品实现(标准版)

供应商审核评分表-产品实现(标准版)

供应商审核评分表产品实现供应商审核评分表-产品实现(标准版)使用说明一、引言本供应商审核评分表-产品实现(标准版)旨在对供应商的产品实现过程进行全面、系统的评估,以确保其符合质量、安全及合规性的要求。

通过此评分表,企业能够系统地审查供应商在原料采购、生产过程管理、生产设备设施维护、标签与标识管理等关键环节的执行情况,为供应链管理提供有力支持。

以下为该评分表的使用说明。

二、评分表结构说明评分表分为多个主要部分,每个部分包含若干个具体的审核项目,每项审核项目对应不同的评分标准,从5分(最高)到1分(最低),以及“NA”(不适用)选项。

评分基于供应商的实际表现进行,同时附有审核描述和备注栏,以便详细记录评估过程和特殊情况。

三、主要部分及审核项目详解原辅料及包材的管理1.1 企业使用的原辅料和包材供应商应经过评估且得到批准。

评估供应商是否有严格的供应商评估程序,确保所采购的原辅料和包材质量可靠,来源可追溯。

1.2 企业的原辅料和包材应有检验标准和检验方法,并严格遵照执行。

考察企业是否建立了完善的检验标准和检验方法,确保所有进厂的原料和包材均符合规定要求。

1.3 企业的原辅料和包材应得到良好的储存和防护,防止交叉污染并对其使用期限有监测。

检查原料和包材的储存条件是否合规,是否采取了有效的防护措施以防止交叉污染,并监控其使用期限,确保使用过程中的安全性。

生产过程的管理2.1 企业应制定工艺流程图并确定关键参数使其得到有效控制。

以上应定期确认。

评估企业是否制定了清晰的工艺流程图,并识别出关键控制点,通过定期确认来确保生产过程的稳定性和可控性。

2.2 企业应保证生产过程清洁卫生,没有污染隐患。

检查生产现场的环境卫生情况,包括生产设备的清洁程度、人员操作的卫生习惯等,确保生产过程不会引入污染物。

2.3 企业应保证生产用监视测量装置的准确性,是否定期进行校准。

考察企业是否定期对生产用监视测量装置进行校准,确保其准确性,以支持生产过程的精准控制。

供应商选择评审与剔除流程

供应商选择评审与剔除流程

供应商选择、评审与剔除流程1.0目的:规范本公司供应商之核准、评审及剔除流程,以确保本公司能够采购适合的物料,并得到适合的服务。

2.0范围:本流程适用于公司所有供应商。

3.0职责:3.1QA3.1.1负责纳入合格供应商并剔除不合格者。

3.1.2如有必要,QA就质量问题等召集供应商开会。

3.1.3负责开发新的供应商使之能符合公司质量要求。

3.1.4批准符合生产/工程要求的供应商样本。

3.1.5如有必要,发VCAR给供应商及跟进。

3.2采购部3.3.1负责收集新的供应商,如有必要应联系工程部工程师以获取工程信息/协助。

3.3.2负责以新供应商开发申请书向总经理申请开发新供应商。

3.3.3负责评估供应商在出货及合作方面的表现(品质,交货期及服务)。

3.4工程部3.4.1鉴定需求。

3.4.2准备技术规格/要求以便采购部有足够的资料寻求新的供应商/服务供应商。

4.0定义:4.1AV1:认可供应商名单4.2供应商:向本公司提供适当物料之服务。

5.0程序:5.1供应商资格核准5.1.1采购部根据其自身的需要开发潜在的供应商,并填写新供应商开发申请表给总经理。

5.1.2总经理应决定是否有必要增加新的供应商及在新供应商申请书上签名如批准,转去5.1.3如拒绝,申请书将会被退还给采购部。

采购部应留底。

5.1.3采购部应发供应商核准表给相应潜在的供应商并要求供应商按规定回答,供应商应呈交样本。

5.2.4采购部和QA审核供应商填写的供应商质量核准表并判定供应商是否合格。

5.1.5采购部、QA和使用部门应召开会议,根据BU样本测试结果评估样品质量及价格合理性,服务情况能否符合要求。

5.1.6如审核结果能接受,采购部应完成供应商核准表,并经QA经理和总经理批准。

5.1.7新批准的供应商将会于在接到TAV13个月,在这3个月试用期里,如有5.3所例的现象,供应商或服务商将会被取消资格。

5.2供应/服务商审核5.2.1供应商来料实行免检制度:在来料时由工程部进行例行检查,发现有不符合要求时,直接退货;在生产过程中发现的不合格,由生产部通知采购部召集相关项目工程师等相关人员对不合格物料进行评审。

供应商的评选流程控制表

供应商的评选流程控制表
相关规范
应建
规范
采购管理制度
供应商选定标准
供应商评价制度
比质、比价采购制度
参照
规范
《企业内部控制应用指引》
文件资料
供应商名单
“供应商调查表”
《现场评审报告》
责任部门
及责任人
采购部、财务部、生产部、仓储部
总经理、采购部经理、采购主管、采购专员
供应商的评选流程控制表
供应商的评选流程控制
控制事项
详细描述及说明
阶段
控制
D1
1.采购部通过不同途径,如面谈、调查问卷等收集供应商信息,主要包括供应商信誉、供货能力等到的供应商信息,参照企业比质、比价采购制度等相关文件,对供应商进行比质与比价
3.采购部根据比质与比价结果,参照供应商选定标准,提出候选供应商名单,报采购部经理审核
D3
4.采购部通过采购物资的分类,根据实际需要,判断是否需要组织现场评审。需要进行现场评审的,采购部组织现场评审,请购部门、生产部门、财务部门、仓储部门以及质检部门等相关部门参与;对无需现场评审的供应商,可直接提出其等级排序名单
5.现场评审后,采购部汇总评价结果,并编写《现场评审报告》
6.采购部根据采购部经理的审核结果确定供应商名单,并报采购部经理审核、总经理审批

供应商管理制度及流程(三篇)

供应商管理制度及流程(三篇)

供应商管理制度及流程供应商调查表供应商编号供应商名称调查时间调查次数调查评估项目得分评分说明调查评估者备注成本材料价格加工费用付款方式质量技术水准资料管理设备状况跟踪服务到货及时性到货齐货性合计2、供应商定期评估(1)供应商定期评估小组成员至少应包括:采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。

采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。

(2)除已淘汰供应商外,供应商评估至少每年进行一次,具体的。

除定期评估外,还可以在项目完成后进行项目评估。

若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时,应及时对供应商做出评估。

供应商管理制度及流程(二)供应商定期评估表1:本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估,以持续提高供应商2:评估相关规定详见供应商管理制度,绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。

3:本表中,除特别注明“非必填项目”外,所有项目必须完整填写。

4:对本评估表存在任何疑问和建议,可咨询采购部。

供应商基本信息供应商名称:填写供应商全称,必须与系统中供应商名称一致供应商编号:填写供应商完整编号,必须与系统中供应商名称一致供应商所属物料种类:填写供应商主要所属类别,与系统中保持一致,如建材类供应商供应商目前等级:目前在系统中所属的级别,如A类供应商评估周期:评估周期,如____年____月____日至____年____月____日评估内容评分类别/权重评分项目得分(____分)价格·价格下降率·价格弹性每天报价时·价格透明度评估其他说明:非必填项目,如有需要单独说明事项,可另做文字说明。

评估部门:价格评估一般供应商管理组评估人:评估人签名评估日期:填写评估日期付款条件·付款账期·付款条款弹性评估其他说明:评估部门:评估人:评估日期:交货·供货及时度·供货完整性·送货弹性·退货难易度评估其他说明:评估部门:评估人:评估日期:品质及服务·符合ISO等专业质量标准认证·产品质量稳定性·问题处理的及时性·紧急应对能力·增值服务·对祈福重视度评估其他说明:评估部门:评估人:评估日期:诚信·是否存在不诚信记录评估其他说明:评估部门:评估人:评估日期:评估结论评估结论:审批人:数据维护人:(3)供应商定期评估及分类方法:首先,评估人员需确定具体评估指标及其相应的权重(%),权重之和为____%;然后,评估人员给各个评估指标打出考核分数,分值为____分到____分的整数,参考标准详见表4;其次,该供应商的总得分____;最后,根据供应商评估结果对其进行分类:得分在几分以上(含)的供应商评为优秀供应商,采购交易时应予优先考虑,建议其所属供应商类型为框架协议供应商或价格备忘录供应商;考核总分在几分(含)-几分(不含)的供应商评为符合要求供应商,可以正常交易,建议其所属供应商类型为普通供应商;考核总分在几分(含)-几分(不含)的供应商评为待整改供应商,建议对其进行订单减量、各项稽查及改善辅导措施。

供应商管理(评定、考核)流程

供应商管理(评定、考核)流程

供应商管理(评定、考核)流程1、目的选择合格的供应商并对其进行持续监视,以确保其能为公司提供合格的产品与服务.2、适用范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。

3、权责3。

1 物流部、质量管理部、设计部负责对供应商进行评价。

3。

2 物流部、质量管理部负责对供应商进行考核。

3.3 总经理负责合格供应商的审批工作。

4、定义供应商分类:总的来说,供应商分类是对供应商系统管理的重要一部分.它决定着哪些供应商你想开展战略合作关系,哪些你想增长生意,哪些是维持现状,哪些是积极淘汰,哪些是身份未定。

所以相应的,供应商可分为战略供应商(Strategic Suppliers)、优先供应商(Preferred Suppliers)、一般普通供应商(Ordinary Suppliers)考察供应商(Provisional Suppliers)、淘汰供应商(Passive Suppliers)。

当然,在不同公司的分法和定义可能略有不同。

5 流程5.1 供应商评定流程5。

1。

1 供应商初步评价5.1。

1。

1物流部、设计部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商,同时收集多方面的资料,如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据,形成供应商基本资料档案,同时要求供应商根据公司的《供应商能力评估表》进行自评。

5.1。

1.2物流部对《供应商能力评估表》自评项目进行初步评审,挑选出值得进一步评审的供应商,召集本部门、品质管理部及设计部相关人员对供应商进行再次评审,并将评审结果记录于《供应商能力评估表》中.再次评审得分与供应商自评得分差额超过20分的供应商不予选用。

5。

1。

1。

3在对供应商进行初步评审时,物流部须确定采购的物资是否符合政府法律法规的要求和安全要求,对于有毒品、危险品,应要求供应商提供相关证明文件。

5。

1。

2 再次评审方式5。

1。

2.1根据所采购材料对产品质量的影响程度及供应商路程的远近程度,对不同的供应商实施不同的评审等级。

(03)供应商管理流程及表格

(03)供应商管理流程及表格

附件(一)
供应商管理流程图
开发计划 (采购、技术)
(制造部及相关部门)
OK
(制造部)
OK
(管理部)
OK
送样
(检验室)
OK
(技术中心)
OK
(检验室)
OK
审(管理部)
OK
(管理部)
准 (总经理)
OK
批量采购 (制造部)
日常供应商管理 (管理部、检验室)
季年质
度度量
评评异
价价常
信息反馈信息反馈输入不合格品处理程序
采购、供应商采购、仓管、供应商
附件(二)表格
佛山市威奇电工材料有限公司
年(季度)供应商/原材料开发计划
704E0
制造部编制:部长审批:日期:年月日
佛山市威奇电工材料有限公司
供应商初选审批表
704A1
表2
佛山市威奇电工材料有限公司供应商资料调查表
样品检验(试验)确认单
704G0表4
物料批量试用确认单
流程:报检(仓库)→检验→试用要求(技术) →试用(车间)→确认(技术)→试用报告传递(采购)→管理部(品管)
供应商质保能力现场评审报告
(续表)(第2页/ 共2页)
合格供应商审批表
合格供应商名单
704C1
编制(品保经理):审核(管理部长):批准(总经理):
佛山市威奇电工材料有限公司供应商材料不良报告
供应商处理申请表
不良物料扣罚通知单
佛山市威奇电工材料有限公司2004年第季度供应商评价报告
佛山市威奇电工材料有限公司
新增供应商审批表
704M0 表号: 13
产品质量损失核算表
704P0 表14
佛山市威奇电工材料有限公司紧急采购申请单。

供应商管理流程及表格完整

供应商管理流程及表格完整

供应商管理流程及表格(可以直接使用,可编辑实用优秀文档,欢迎下载)附件(一)供应商管理流程图开发计划(采购、技术)(制造部及相关部门)OK(制造部)NG 资质审查OK(检验室)OK(技术中心)OK(检验室)OKOK(管理部)(总经理)OK批量采购(制造部)日常供应商管理(管理部、检验室)季年质度度量评评异价价常信息反馈信息反馈输入不合格品处理程序采购、供应商采购、仓管、供应商附件(二)表格佛山市威奇电工材料年(季度)供应商/原材料开发计划704E0制造部部长审批:日期:年月日佛山市威奇电工材料供应商初选审批表表2填表:日期:佛山市威奇电工材料供应商资料调查表样品检验(试验)确认单物料批量试用确认单流程:报检(仓库)→检验→试用要求(技术) →试用(车间)→确认(技术)→试用报告传递(采购)→管理部(品管)供应商质保能力现场评审报告(续表)(第2页/ 共2页)佛山市威奇电工材料合格供应商审批表佛山市威奇电工材料合格供应商名单编制(品保经理):审核(管理部长):批准(总经理):佛山市威奇电工材料供应商材料不良报告供应商处理申请表不良物料扣罚通知单佛山市威奇电工材料2004年第季度供应商评价报告佛山市威奇电工材料新增供应商审批表产品质量损失核算表佛山市威奇电工材料紧急采购申请单合格供应商评定管理办法一、目的为保证供应商选择、评价和再评价的客观性、公正性、科学性,加强对供应商的日常管理和质量考核,促使其推动质量改进,确保提供产品的质量、价格、交期以及服务符合我公司要求,促进我公司产品质量稳定提高,特制订本管理办法。

二、试用范围本管理办法适用于为我公司提供配套产品和服务的所有供应商的管理。

三、各部门评审职责1.客户中心、技术中心、采购中心负责推荐合格供货商;2.采购中心负责建立合格供方名录供客户中心、技术中心作为成本核算和材料选择的参考依据;3.采购中心负责牵头组织合格供应商的年度评审工作;4.客户中心、营销中心、技术中心、质量管理中心、电气事业部、金工事业部、采购中心共同参与合格供应商的评审工作。

零星工程合格供应商评定标准和流程

零星工程合格供应商评定标准和流程

零星工程合格供应商评定标准和流程1.首先,零星工程合格供应商评定标准是非常重要的。

First of all, it is very important to have the standardfor evaluating the qualified suppliers for sporadic projects.2.供应商应具备一定规模和实力,能够承担零星工程的需求。

Suppliers should have a certain scale and strength tomeet the demand of sporadic projects.3.供应商的信誉和资质必须良好,有相关的资质证明。

Suppliers' reputation and qualifications must be good and have relevant certification.4.供应商需要具备一定的生产能力和技术水平,能够满足零星工程的要求。

Suppliers need to have a certain production capacity and technical level to meet the requirements of sporadic projects.5.供应商的产品质量和服务水平必须达到一定标准。

Suppliers' product quality and service level must reach a certain standard.6.对供应商的财务状况和经营状况会进行审查和评估。

The financial and operational conditions of supplierswill be reviewed and evaluated.7.合格供应商需要具备良好的售后服务和技术支持能力。

Qualified suppliers need to have good after-sales service and technical support capabilities.8.评定标准还包括了供应商的环保和安全生产能力。

供应商质量体系评估表格

供应商质量体系评估表格

程控 5 识及可追溯性的管理与控制的规定;并且应确保安全性、关键和重要件具

有可追溯性的唯一性的产品标识;
100

6
是否制定和实施了员工(特别是从事关键和重要工序和特殊过程)上岗 (和在岗)操作的培训与考核制度操作者能胜任本岗位的工作;
7
对配置的生产和监测设备和作业过程及环境条件是否进行了有效的监控和 认定,确保产品不受有害污染和清洁度的要求:
装控
制 110
8
是否建立和执行了设备和工装、模具等的定期检定、更新、维修周期计划 及制度,并设立了完善的设备管理台帐和记录;

9
是否编制了设备操作规范,建立和实施了设备运行的点检标准和制度并实 施设备状态标识;
10
用于验证产品符合性的检测设备是否按量值传递和溯源规定进行周期检定 、并保证使用时的不确定度已知、受控并与测量能力一致;
10
是否规定了针对不合格品实施返工和返修的特性和需要,编制和执行返工 返修作业指导书,并对返工和返修后的产品重新检验的要求;
11
各种过程检验试验记录是否按规定认真填记,统一归集、妥善保管,并定 期统计分析和报告;
单项累计得分: ( )分
1 质量方针和目标是否得到有效的贯彻实施。是否达到规定的目标;

①外 4 购入的外购器材若是代用品,是否签订技术协议;
购外 5 是否编制和执行外购器材项目检验试验计划和检验规范;

协器 6 外购器材项目检验试验计划和检验规范是否齐备和完善;
材的 控制
7
外购器材供应商提供的质量证明文件是否齐全、有效;
120 8 是否要求和供应商约定外购器材不合格品控制和紧急放行处理程序;

新供应商开发评审程序

新供应商开发评审程序

1.目的规范对新供应商的入选资格进行评审,以确保入选供应商是能满足本公司产品要求的合格供应商。

4.范围适用于所有具备供应本公司物料与服务能力之新供应商。

5.定义:无6.职责4.1资材部负责新供应商的开发申请,基本资料的收集与初评,必要时组织进行现场评价及供应商档案的建立与维护。

4.2质量部负责新供应商的现场评价(必要时),样品品质检验及建立新供应商质量档案。

4.3研发(技术)部负责新供应商的现场评价(必要时),样品品质与性能评价。

4.4生产部负责样品的验收与试用评估。

7.作业流程见附件:8.作业内容:6.1新供应商开发申请6.1.1资材部对以下情况有责任提出新供应商的开发申请,并填写《新供应商开发申请表》,经技术部填入“关键技术参数”要求,质量部填入“品质要求”等相关的开发支持信息后,报总经理签字确认后,按规定的开发时间要求进行新供应商开发。

1)某一产品只有单一供应商;2)计划取消某一供应商;3)其它需要发展的情况。

6.2供应商基本资料收集与初评6.2.1资材部收集具有合作潜力之供应商,并向各类供应商发出《供应商能力调查表》,要求其如实填写并签名盖单回传。

6.2.2资材部根据回传的《供应商能力调查表》,再电话调查其真实性后,收集相关的证明资料,如营业执照、税务登记证等复印件来评定是否可以列为开发或交易对象,不合格予以淘汰。

合格则进行后续的评价工作。

6.3供应商现场评价针对一些重要的零配件供应商,由资材部提出申请,经总经理同意后,由资材部组织质量部、技术部等相关人员到供应商生产工厂对其质量管理现状、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价;同时对其生产能力进行调查,以确定其品质保证能力与接单能力是否能满足公司要求,并将结果记录于《供应商现场评价报告》中,若无法满足,则予以淘汰,若基本能满足,则将不合格资讯反馈给供应商,要求其提供相应的纠正预防措施书面回复,并将最终的改善结果反馈给我公司,经确认后进入后续的评价工作。

供应商考核流程说明表

供应商考核流程说明表

采购部人员根据对考核表信息的汇总,拟订《供应商考核报告》,并提请采购部经理、总经理审批

采购部根据采购部经理、总经理的审批意见,参考供应商管理的相关规定,拟订《供应商奖惩方案》,并提请采购部经理、总经理审批

采购部按照批准的《供应商奖惩方案》对供应商实施奖惩,绩优者优先取得交易机会,享受培训及考察、颁发证书等奖励;绩劣者,视情节严重性,或进行资格重估,或取消其供应商资格商考核流程
节点控制
相关说明

采购部制订《供应商考核计划》,内容包括考核的目的、考核方式、组织人员、参与人员等内容,编制完成后由采购部经理审核

采购部根据对供应商的分类,分别设置不同的考核指标,对各个考核指标建立评分等级,形成完整的供应商考核指标体系

采购部在完成考核表的制作后,一方面收集供应商的信息,了解考核指标的每个项目;另一方面,向相关部门发放《供应商考核评分表》,对供应商实施考核
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根据收集的资料,参与评定人员按评定标准对企业各供应商进行评价,并在《供应商评价表》上评分,供应商主管收集、汇总《供应商评价表》,进行分析后提出《供应商评定建议》

《供应商评定建议》经审批通过后,供应商主管对供应商进行定级,形成《供应商等级列表》

供应商主管及相关人员根据新评定的供应商等级更新企业供应商的档案资料

供应商主管根据《供应商评定建议》和《供应商档案》准备与不同等级的供应商沟通的资料
⑦பைடு நூலகம்
供应商主管依据所准备的沟通资料与供应商进行沟通
供应商评定流程及说明表
供应商评定流程及说明表
22.供应商评定流程说明表
任务概要
供应商评定
节点控制
相关说明

供应商主管制定供应商评定标准,该标准以指标体系的形式体现,评定标准交采购部经理审核并提出修改意见进行完善,经修改后交总经理审批

供应商主管安排相关人员随时收集、评估供应商的相关资料,包括现场评审资料、样品质量检验或试用记录、产品供应情况、交易记录等,相关部门给予配合
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