企业内部控制规范体系及其配套指引二练习题

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企业内部控制规范体系及其配套指引二

一、单选题

1、企业战略规划应当经过多种方案的对比分析和择优考虑,企业的发展战略方案经董事会

审议通过后,报经()批准实施。

A、股东(大)会

B、监事会

C、审计委员会

D、战略委员会

【正确答案】 A

2、企业可以在董事会下设(),负责制定本单位的薪酬制度,并监督实施。

A、风险管理委员会

B、战略委员会

C、审计委员会

D、薪酬委员会

【正确答案】 D

3、下列关于资金营运的说法不正确的是()。

A、企业应当严禁资金的体外循环,切实防范资金营运中的风险

B、企业办理资金收付业务,可由一人办理货币资金全过程业务

C、企业在生产经营及其他业务活动中取得的资金收入应当及时入账,不得账外设账,严禁

收款不入账、设立“小金库”

D、企业办理资金支付业务,应当明确支出款项的用途、金额、预算、限额、支付方式等内

容,并附原始单据或相关证明,履行严格的授权审批程序后,方可安排资金支出

【正确答案】 B

4、对于企业采用赊账方式购买物品时,必然形成债务,由此而引发债务结算业务也必须对

此加强控制。对于此项的要求不正确的是()。

A、应付账款的入账必须在取得审核、企业授权人审批后的发货票以及验收入库单、请购单、借款通知等凭证后方可入账

B、尽可能设置专人专职登记应付账款明细账,充分发挥账簿控制的作用

C、由一人登记应付账款总账和明细账

D、由稽核人员定期与供货商(债权人)核对账目,如果对账中发现问题,应及时查明原因,

分清责任,按有关规定予以处理,确保双方的账目相符

【正确答案】 C

5、企业应定期组织盘点固定资产实存情况,期限视财产的性质不同而不同,通常至少每()一次。

A、年

B、月

C、季度

D、半年

【正确答案】 A

6、固定资产盘点人员应在盘点清单上签字,人员一般要求()人以上。

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

【正确答案】 B

7、下列关于担保的说法不正确的是()。

A、当被担保企业无法偿还到期债务,担保企不负有连带偿还责任

B、担保业务部门把担保受益企业的求偿要求提交给部门经理或总经理

C、部门经理或总经理再把索赔通知和担保合同提交给董事会进行决策

D、董事会把经过集体决策的意见传达给担保业务部门

【正确答案】 A

8、()不是财务报告至少应当的内容。

A、资产负债表

B、利润表

C、现金流量表

D、所有者(股东)权益变动表

【正确答案】 D

9、()负责组织领导财务报告的编制、对外提供和分析利用等相关工作。

A、注册会计师

B、内部审计师

C、总会计师

D、出纳

【正确答案】 C

12、()负责审批企业年度预算方案。

A、董事会

B、股东大会(股东会)

C、审计委员会

D、总经理

【正确答案】 B

【您的答案】

17、内部报告控制中方法要求()。

A、表格化、数据化、条理化、规范化

B、简明扼要、通俗易懂、统筹规划、避免重复

C、及时、按时、主动、积极

D、提问题、讲办法、讲时间、讲思路

【正确答案】 D

18、下列的说法中,属于内部报告的文本格式的特点是()。

A、具有强烈的视觉效果,但制作难度大

B、以图表的方式,通过书面、多媒体显示等方式传递信息

C、以文字叙述的方式来传递信息,常用于说明一些不能量化信息的特点及相互间关系

D、以数字的形式来描述一些量化的信息,它反映的信息较多,生成简便,且易被接受

【正确答案】 C

19、计算机信息系统岗位中系统分析岗位的职能是()。

A、编写计算机程序来执行系统分析岗位的设计或修改方案

B、负责保障并监控应用程序正常运行

C、设计测试方案,对计算机程序是否满足设计或修改方案进行测试,通过反馈给编程岗位

以修改程序并最终满足方案

D、分析用户的信息需求,并据此制定设计或修改程序的方案

【正确答案】 D

20、穿行测试是()。

A、指通过抽取一份全过程的文件,来了解整个业务流程执行情况的评估评价方法

B、指企业对财产进行盘点、清查,以及对存货出、入库等控制环节进行现场查验

C、指企业针对具体的内部控制业务流程,按照业务发生频率及固有风险的高低,从确定的

抽样总体中抽取一定比例的业务样本,对业务样本的符合性进行判断,进而对业务流程控制运行的有效性做出评价

D、指通过召集与业务流程相关的管理人员就业务流程的特定项目或具体问题进行讨论及评

估的一种方法

【正确答案】 A

21、()是企业实施内部控制的基础。

A、内部环境

B、风险评估

C、信息与沟通

D、内部监督

【正确答案】 A

22、以下不属于内部环境包括的内容是()。

A、单位的治理结构

B、授权审批控制

C、内部审计机制

D、单位的人力资源政策

【正确答案】 B

23、基本规范提出,建立与实施内部控制应当遵循 5 项原则,以下不属于 5 项原则的是()。

A、全面性

B、重要性

C、成本效益原则

D、独立性

【正确答案】 D

24、风险承受是指()。

A、单位对超出风险承受度的风险,通过放弃或者停止与该风险相关的业务活动以避免和减

轻损失的策略

B、单位在权衡成本效益之后,准备采取适当的控制措施降低风险或者减轻损失,将风险控

制在风险承受度之内的策略

C、单位准备借助他人力量,采取业务分包、购买保险等方式和适当的控制措施,将风险控

制在风险承受度之内的策略

D、单位对风险承受度之内的风险,在权衡成本效益之后,不准备采取控制措施降低风险或

者减轻损失的策略。风险应对策略往往是结合运用的

【正确答案】 D

25、风险分担是指()。

A、单位对超出风险承受度的风险,通过放弃或者停止与该风险相关的业务活动以避免和减

轻损失的策略

B、单位在权衡成本效益之后,准备采取适当的控制措施降低风险或者减轻损失,将风险控

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