广州从化区广播电视台

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我区贯彻落实党的十九大精神情况,紧紧围绕区委、区政府各个时期 的中心任务,努力营造起良好的舆论氛围。
(二)积极探索和创新,提高节目质量 要发挥传统媒体的优势,整合我台广播、电视的内容优势、人
才优势、品牌优势,加快新媒体的建设,打造若干个突出本土特色的 名牌栏目,适时举办活动,加强传统媒体与新媒体的互动,提升广播 电视的影响力、传播力、引导力和公信力。
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责 广州市从化区广播电视台为正处级公益二类事业单位,归口区委 宣传部管理,负责全区广播电视新闻宣传服务工作,以及全区有线电 视网络发展建设和管理。主要职责是: (一)全面贯彻党中央在新闻宣传方面的路线、方针、政策和国 家的法律、法规,把握广播电视宣传的正确方向;紧紧围绕区委、区 政府工作大局和中心工作进行新闻策划和报道,组织指导协调全区广 播电视有关重大宣传任务的落实和完成。 (二)依据国家广播电视工作方针、政策、法规、制度、标准及 省、市的发展规划和有关法规,制定全区的广播电视发展规划,组织 实施全区广播电视事业建设。 (三)负责承担政府解决群众看电视、听广播的公益性基本公共 服务和国家应急性广播电视的转播。 (四)负责自办节目的采编、制作和播出工作;负责中央、省、 市节目和国家批准的卫星电视节目的转播工作。 (五)负责全区广播电视覆盖网络建设、技术维护和开发工作, 保证广播电视节目的安全播出及域内广播电视设施安全。 (六)开展广播电视新媒体建设,做好传统媒体与新媒体融合发 展。 (七)承办区委、区政府和上级宣传部门交办的其他工作。 二、部门机构设置
在职实有人数 77 人,比上年减少了 3 人。其中:事业编制 77 人。
离退休人员 20 人,比上年增加了 5 人。其中:退休 20 人。
第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况
一、确定工作目标所依据的政策 2018 年,我台将紧紧围绕区委、区政府中心工作,把握正确舆 论导向,继续坚持“三贴近”,加大新闻宣传力度,提高节目质量; 大力推进我区广播电视网络化、数字化建设;加快广播电视建设,努 力扩大广播电视有效覆盖,服务于我区建设幸福美丽生态之城的建设。 二、预算年度的主要工作任务及目标 (一)牢牢把握正确舆论导向,切实做好宣传工作 2018 年,我台将结合我区实际,发挥广播电视优势,大力宣传
广州市从化区广播电视台 2018 年部门预算
目录
第一部分 部门基本情况 一、部门主要职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况 一、确定工作目标所依据的政策 二、预算年度的主要工作任务及目标 第三部分 部门预算编制情况说明 一、部门预算收支总体情况 二、部门预算收入情况 三、部门预算支出情况 四、财政拨款收支情况 五、财政专户管理资金预算支出情况 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况 七、政府采购预算情况 八、预算绩效管理项目情况 九、国有资产占有使用情况 十、专业名词解释 第四部分 2018 年部门预算报表 一、收支预算总表
本部门预算为汇总预算ຫໍສະໝຸດ Baidu包括:局(镇、街道、园区、办)本级
预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。2018 年纳入预算管理的
单位共 1 个,其中:事业单位 1 个(含公益二类事业单位 1 个)。与
上年持平。
详细情况如下:
序号
单位名称
单位性质
1 广州市从化区广播电视台
公益二类事业单位
三、部门人员构成
2018 年部门总编制数 105 名,其中:事业编制 105 名。
三、部门预算支出情况 2018 年部门支出预算 781.60 万元(见预算 03 表),比上年减少 3,034.33 万元,下降 79.52%,主要原因是有线电视收入不再上缴财 政。按支出功能分类,包括:文化体育与传媒支出 745.21,占总支出 95.34%;社会保障和就业支出 23.41 万元,占总支出 3%;住房保障 支出 12.98 万元,占总支出 1.66%。 按支出经济分类,包括: 基本支出 225.80 万元,占总支出 28.89%。其中:工资福利支出 212.98 万元,对个人和家庭的补助 12.82 万元。 项目支出 555.80 万元,占总支出 71.11%。 四、财政拨款收支情况 2018 年部门财政拨款收入预算 781.60 万元(见预算 04 表),其 中:一般公共预算 781.60 万元。财政拨款支出预算 781.60 万元,其 中: (一)一般公共预算支出情况 2018 年部门一般公共预算支出 781.60 万元。 按支出功能分类(见预算 05 表),包括:文化体育与传媒支出
二、收入预算总表 三、支出预算总表(按功能分类科目) 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出预算表(按功能分类科目) 六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) 七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目) 八、政府性基金预算支出预算表(按功能分类科目) 九、2018 年部门预算基本支出预算表 十、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表 十一、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 十二、政府采购预算表
第三部分部门预算编制情况说明
一、部门预算收支总体情况 2018 年部门收支总预算 781.60 万元(见预算 01 表),其中:本 年收入 781.60 万元;本年支出 781.60 万元。 二、部门预算收入情况 2018 年部门收入预算 781.60 万元(见预算 02 表),比上年减少
3,034.33 万元,下降 79.52%,主要原因是有线电视收入不再上缴财 政,使财政专户管理资金减少。其中:财政拨款收入 781.60 万元, 占总收入 100%;财政专户管理资金 0 万元,占总收入 0%;事业收入 0 万元,占总收入 0%;经营收入 0 万元,占总收入 0%;上年结转 0 万元,占总收入 0%;其他各类资金 0 万元,占总收入 0%。
(三)加大力发展广电高清业务 继续做好未整转区域的数字整转工作,进一步完善数字电视的管 理和推广,大力发展“高清互动+宽带”业务,夯实宣传阵地、提高 经济效益。
(四)不断加强内部建设,提高工作效能 建立起科学的管理机制,规范职工的职业行为,调动员工的积 极性和创造性,营造“风正、气顺、勤政、廉洁、务实、高效”的工 作氛围,进而形成人人奋勇争先的良好局面;大力加强效能建设,改 进工作作风,塑造广播电视系统行业良好社会形象。
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