体系内审员工作总结(共4篇汇总).doc
体系审核员年度总结(3篇)
第1篇2023年已经接近尾声,回首这一年,我作为一名体系审核员,深感责任重大,使命光荣。
现将我2023年度的工作总结如下:一、工作概述2023年,我严格按照国家相关法律法规和公司管理体系要求,认真履行体系审核员职责,积极参与公司内部和外部审核工作。
在审核过程中,我始终坚持客观、公正、严谨的原则,以确保审核结果的准确性和有效性。
二、主要工作内容1. 内部审核(1)完成公司内部管理体系审核计划,确保审核工作有序进行。
(2)对各部门、各岗位的体系文件、制度、流程等进行审查,发现问题及时提出整改意见。
(3)跟踪整改措施落实情况,确保问题得到有效解决。
2. 外部审核(1)参与公司外部管理体系审核,如质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等。
(2)与外部审核专家保持良好沟通,确保审核工作顺利进行。
(3)对外部审核发现的问题,及时向公司领导汇报,并提出整改建议。
3. 培训与交流(1)参加公司内部和外部举办的体系审核员培训,提升自身业务水平。
(2)与其他部门、其他单位审核员进行交流,分享工作经验,共同提高。
三、工作成果1. 通过内部审核,发现并解决了一批管理体系问题,有效提升了公司管理体系运行水平。
2. 通过外部审核,公司管理体系得到了认证机构的认可,为公司持续发展提供了有力保障。
3. 通过培训与交流,自身业务水平得到了提高,为更好地开展审核工作奠定了基础。
四、存在问题及改进措施1. 存在问题(1)对某些行业标准的理解不够深入,导致审核过程中存在偏差。
(2)审核过程中,与部分部门沟通不畅,影响审核进度。
2. 改进措施(1)加强对行业标准的深入学习,提高自身业务水平。
(2)加强与各部门的沟通,确保审核工作顺利进行。
五、展望2024年,我将继续努力,以更高的标准、更严谨的态度,做好体系审核工作。
具体措施如下:1. 深入学习国家相关法律法规和行业标准,提高自身业务水平。
2. 加强与各部门的沟通,确保审核工作顺利进行。
体系内审工作个人总结
体系内审工作个人总结一、工作背景及目标身为体系内审员,我的工作职责是确保组织的体系标准得到有效实施和持续改进。
这篇个人总结旨在回顾过去一年的内审工作,并总结经验和教训,为未来的工作提供指导。
二、工作内容及成果今年,我主要负责进行ISO 9001质量管理体系的内审工作。
我按照内审计划,制定审核计划和时间表,并与被审查部门进行沟通和协调。
在内审过程中,我秉持客观、公正、严谨的原则,深入了解被审查部门的工作流程,仔细审查相关的文件和记录。
通过详细询问和观察,我成功发现了一些潜在的问题和风险,并向被审查部门提供了针对性的建议和改进措施。
我将内审结果整理成报告,并向领导汇报和交流。
通过内审工作,我促使了被审查部门的质量体系持续改进,提高了流程的效率和产品的质量。
三、得失与收获在内审工作中,我面临了一些挑战和困难。
首先,由于内审过程的对各个部门进行横向和纵向的审核,需要充分了解组织的运营流程和标准,以便准确评估其是否符合要求。
其次,我发现一些被审查部门对内审持怀疑态度,我需要耐心和沟通技巧来协调与他们的合作。
然而,通过这些困难,我也取得了一些收获。
首先,我逐渐熟悉了组织的运作流程,对质量管理体系有了更全面的了解。
其次,通过与被审查部门的密切合作,我提高了沟通和合作能力。
最重要的是,我的内审工作引起了组织高层的重视,他们对我的工作给予了充分的肯定和赞赏。
四、经验与教训从我过去一年的内审工作中,我总结出了以下的经验和教训,以供将来的工作参考:1. 充分准备:在开始内审前,我务必充分准备,熟悉相关标准和要求,提前了解被审查部门的情况,以便顺利进行审核工作。
2. 善于沟通:与被审查部门进行良好的沟通和合作是内审工作的关键。
我要提高沟通能力,倾听他们的需求和问题,并给予及时的反馈和建议。
3. 客观公正:作为内审员,我必须保持客观公正的立场,不偏袒任何一方,准确评估被审查部门的质量体系是否合规。
4. 持续学习:质量管理体系标准不断更新,我需要不断学习和了解最新的标准要求,与时俱进,提高自己的专业水平。
2023年度内审员总结模板
2023年度内审员总结模板尊敬的领导、各位同事:大家好!在这里,我作为2023年度内审员,为大家分享本年度的工作总结。
回顾过去的一年,我深感内审工作的重要性,也为我们团队所取得的成果感到自豪。
下面,我将从内审员工作的总结、亮点与成果、存在问题及改进措施等方面进行详细汇报。
一、2023年度内审员工作总结1.严格遵守国家法律法规和公司制度,认真履行内审职责。
2.积极参与公司各项内审工作,确保公司经营管理活动合规、有效。
3.强化内部风险防控,提高公司风险管理水平。
4.积极配合外部审计工作,确保公司财务报表真实、完整。
二、内审员工作亮点与成果1.完善公司内部审计制度,推动公司治理水平提升。
2.优化内部审计流程,提高审计工作效率。
3.强化内部审计培训,提升内审员专业素质。
4.深入剖析典型案例,发挥警示作用。
三、存在问题与改进措施1.问题:内审资源配备不足。
改进措施:加大内审人员培训力度,提升内审员综合素质;合理调配内审资源,提高工作效率。
2.问题:部分部门对内审工作配合度不高。
改进措施:加强内审与各部门的沟通协作,提高内审工作的认可度;对不配合的内审工作,严肃追究责任。
3.问题:内审发现问题整改不到位。
改进措施:强化内审发现问题整改跟踪,确保问题得到实质性解决;对整改不力的部门,严肃问责。
四、结论与展望过去的一年,我们内审团队在公司领导和各部门的支持下,取得了一定的成绩。
然而,我们也清楚地认识到,内审工作仍然存在诸多不足。
在新的一年里,我们将继续努力,紧紧围绕公司发展目标,切实发挥内审的保驾护航作用,为公司合规、稳健发展贡献力量。
最后,感谢领导和同事们对内审工作的关心与支持,让我们携手共进,共创美好明天!。
内审员工作年度总结(3篇)
第1篇一、前言在过去的一年里,作为公司的一名内审员,我严格遵守国家相关法律法规和公司内部审计制度,认真履行职责,积极开展内审工作。
现将一年来的工作情况进行总结,以便为今后的工作提供借鉴和改进的方向。
二、工作回顾1. 审计计划的制定与实施本年度,我根据公司年度审计计划,结合各部门业务特点,制定了详细的审计方案。
共完成了对公司财务、生产、销售、人力资源等部门的审计项目8个,涉及审计业务金额约XX万元。
2. 审计项目的开展在审计过程中,我严格按照审计程序,对审计对象进行了全面、客观、公正的审查。
重点关注了以下方面:(1)财务审计:对财务报表的真实性、准确性、完整性进行了审查,确保财务数据真实可靠。
(2)生产审计:对生产过程中的成本控制、质量管理和设备维护等方面进行了审查,促进生产效率的提升。
(3)销售审计:对销售合同、客户档案、应收账款等方面进行了审查,防范销售风险。
(4)人力资源审计:对员工招聘、薪酬福利、培训发展等方面进行了审查,优化人力资源配置。
3. 审计报告的编制与反馈审计结束后,我及时编制了审计报告,对审计中发现的问题进行了详细的分析和总结,提出了改进建议。
同时,将审计报告反馈给相关部门,督促其整改落实。
三、工作成效1. 提高公司内部管理水平通过内审工作,发现并纠正了公司在财务管理、生产管理、销售管理、人力资源管理等方面存在的问题,为公司内部管理水平的提升提供了有力保障。
2. 防范经营风险内审工作有助于发现潜在的经营风险,为公司制定有效的风险防范措施提供了依据。
3. 促进公司合规经营内审工作有助于公司遵守国家法律法规和行业规范,确保公司合规经营。
四、不足与改进1. 审计范围有限本年度审计范围主要集中在财务、生产、销售、人力资源等部门,对于其他部门的审计工作相对较少,需要进一步拓展审计范围。
2. 审计方法有待改进在审计过程中,部分审计方法较为传统,需要引入新的审计手段,提高审计效率。
3. 审计队伍建设加强内审队伍的建设,提高审计人员的专业素质和业务能力,是提高审计工作质量的关键。
年度质量体系内审总结(3篇)
第1篇一、前言根据公司年度质量管理体系审核计划,本年度内审工作于20XX年X月X日至X月X日顺利开展。
本次内审旨在全面评估公司质量管理体系的有效性,识别潜在的风险和改进机会,以确保公司产品质量的持续提升。
现将本次内审工作总结如下:二、内审工作概述1. 内审范围:本次内审覆盖了公司生产、技术、质量、管理等多个部门,涉及管理过程、生产制造、售后服务等各个环节。
2. 内审方法:本次内审采用文件审查、现场观察、访谈、抽样检验等方法,对质量管理体系进行全面评估。
3. 内审团队:本次内审团队由公司内部质量管理体系审核员组成,具备丰富的审核经验和专业知识。
三、内审发现的问题及改进措施1. 问题发现:(1)部分员工对质量管理体系的认识不足,缺乏质量意识。
(2)部分质量记录不完整,无法有效追溯产品质量。
(3)部分生产设备维护保养不到位,存在安全隐患。
(4)部分供应商质量管理体系不完善,对产品质量产生一定影响。
2. 改进措施:(1)加强员工质量意识培训,提高全员质量意识。
(2)完善质量记录管理制度,确保质量记录的完整性和准确性。
(3)加强生产设备维护保养,消除安全隐患。
(4)加强对供应商的评估和监控,确保供应商质量管理体系的有效性。
四、内审结论通过本次内审,我们认为公司质量管理体系运行基本符合相关标准要求,但仍存在一些不足之处。
针对本次内审发现的问题,公司将认真落实改进措施,持续提升质量管理体系的有效性,确保产品质量的持续改进。
五、结语本次内审工作圆满完成,达到了预期目标。
我们将以此为契机,进一步强化质量管理体系建设,为公司的持续发展奠定坚实基础。
第2篇一、前言为持续提升公司质量管理体系的有效性和符合性,根据年度质量管理体系内审计划,我公司于XX年XX月XX日至XX月XX日开展了为期XX天的内部质量体系审核工作。
本次内审由质量管理体系内审小组负责实施,内审小组由质量部门、生产部门、技术部门等相关部门人员组成,共XX人。
内审员个人工作总结范文
2023年,作为一名内审员,我本着严谨、客观、公正的原则,认真履行职责,对公司的各项内部管理进行了全面审查。
现将一年来的工作情况总结如下:一、工作概述在过去的一年里,我积极参与公司内部审计工作,严格按照审计计划执行,对公司的财务、运营、管理等方面进行了全面审查。
通过审计,我深入了解了公司业务流程、内部控制和风险管理等方面的情况,为公司提供了有益的建议。
二、工作成果1. 完成审计项目:在过去的一年里,我共完成了10个审计项目,包括财务审计、运营审计、管理审计等,涉及公司各部门。
2. 发现问题:在审计过程中,我共发现各类问题40余项,涉及内部控制、流程管理、风险管理等方面。
3. 提出建议:针对发现的问题,我提出了50余条改进建议,部分建议已被公司采纳并实施。
4. 优化管理:通过审计,我发现并推动公司完善了多项管理制度,提高了管理效率。
三、工作亮点1. 严谨审计:我始终坚持严谨、客观、公正的原则,确保审计工作的准确性和可靠性。
2. 深入调研:在审计过程中,我深入各部门,了解业务流程,确保审计结果的全面性。
3. 沟通协调:我积极与各部门沟通协调,推动审计工作的顺利进行。
4. 持续改进:针对审计中发现的问题,我持续跟踪整改情况,确保问题得到有效解决。
四、不足与改进1. 不足:在审计过程中,我发现自己在时间管理方面存在不足,有时会导致审计进度滞后。
改进措施:在今后的工作中,我将更加注重时间管理,合理安排审计计划,确保审计工作按时完成。
2. 不足:在审计过程中,我发现自己在沟通协调方面还有待提高。
改进措施:在今后的工作中,我将加强沟通技巧的学习,提高沟通能力,确保审计工作的顺利进行。
五、展望未来在新的一年里,我将继续努力,不断提升自己的专业素养,为公司内部审计工作做出更大的贡献。
具体计划如下:1. 加强专业知识学习,提高审计水平。
2. 优化审计流程,提高审计效率。
3. 深入挖掘问题,提出更有针对性的改进建议。
体系内审员工作总结及计划(共10篇汇总).doc
第1篇内审员工作总结2014年内审工作总结回顾这一年的工作,对照公司的各项制度,能尽心尽力做好各项工作,较好地履行了自己的职责。
现将主要情况小结如下一、具体工作1、参与制定并完善了一系列内审流程。
2、参与制定“2014年度的两次内审工作计划”,并参与试验室开展的“2015年内审工作计划讨论”。
通过参与该计划的制定与讨论,让我更加了解了试验室对于内审员的定位及期望,同时明白现阶段的工作重心应是“逐步完善”。
该计划的最终确定,为今后的工作指明了方向。
通过上述工作的开展,使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了试验室的操作流程。
二、工作体会1、内审要树立服务意识。
内审工作的性质决定了必须坚持监督与服务并重,。
内审归根到底是一种内部管理行为,它的目标是为了加强内部管理,为管理者服务。
结合公司实际情况,内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为公司的发展服务,把服务意识融于整个审计过程中,在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。
2、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。
领导的重视程度越高,内审工作就越有依靠,发挥的作用也就越大。
我们在认真做好工作的同时,注重同分管领导及上级领导的交流,不定期汇报工作情况,争取领导的信任,取得了领导对内审工作的重视和大力支持。
公司领导对内审工作倍加关注,对内审的组织、人员的调配予以大力支持,对重大问题的定性与处理亲自过问,对内审报告认真批阅,及时提出了整改意见和具体要求,为内审工作的顺利实施提供了有力保证。
三、强化内审业务培训,全面提高内审业务人员素质除积极安排内审人员参加省内审组织的经常性培训,培训我公司的内审人员,提高内审人员的政治素质、业务素质和操作水平,使我公司内部审计上一个新的台阶。
总之,经过这一年来的工作磨练,我对试验室已经有了一定层面的了解,为以后顺利开展工作奠定了坚实的基础。
但是,随着内审制定的逐渐完善,以后的工作将面临许多新的问题相关人员未能很好地理解我们的内审工作、内审工作需进一步深入、内审项目需更加具有针对性,内审方法需进一步改进,力度需进一步加强等。
内审员总结
内审员总结第一篇:内审员总结内审员总结按年度计划十一月份我们对我站的工作举行内审,首先我们成立了内审小组,编写了检查表,做好一切准备工作后,十一月六日进行了首次会议,内审小组按照《2011年度质量体系审核计划》和《质量体系内审实施计划》的规定对我站所有的设施和环境以及各部门、要素所涉及的所有范围进行了现场审核。
本次内审贯穿了评审准则的十九个要素在实验室内部的实施情况,涉及到实验室领导层、检测一室、检测二室、业务室、档案室、样品室、现场检测室、防水材料室、涂料室。
在两天的时间内,审核组在各部门配合下,按审核计划安排,分别到部门、现场,听取介绍、采用面谈、现场观察、抽查质量体系文件及质量体系运行产生的记录方法,进行了抽样调查和认真细致的检查。
从审查的总体情况来看,领导层重视质量管理工作,质量意识较强,能够从质量体系策划、组织机构设立、人力资源培训等方面作出合理的判断。
各个检测室能够围绕管理体系文件的要求,运转正常。
审核组发现的不合格项已向受审部门负责人指明,并由他们确认,审核员还就不合格项与受审部门商讨了纠正措施和方法。
本次审核共查出不符合项15项。
其中:涉及部门管理层0项,业务室3项,检测室10项,档案室2项;不符合项的性质分类:体系性不符合0项,实施性不符合12项,效果性不符合3项。
在实施性不符合和效果性不符合两个方面存在问题。
一是在执行程序上不够严格,实施时记录保存不完整,实施不彻底;二是在质量活动中缺少记录,得不到很好的证明程序执行的运行质量。
出现如此多的问题的原因在哪里呢?我认为是试验员养成了试验做完就完事的习惯,对认证及质量体系运行的认识不够,思想没有转变,再就是人员还是比较紧张,平时监督力度不够,有好多问题是试验员本身能解决的,但试验员本身放不开手脚。
总之,此次内审是比较成功的,虽然时间很短,但我们是严格按照内审流程,一步一步进行的。
在小组成员的齐心协力配合下,我们做的比较圆满。
但还有好多不足之处,比如会前准备工作做的不够充分,一些具体细节考虑的不够周到等。
三体系内审员工作总结
三体系内审员工作总结
作为一名三体系内审员,我深知自己的责任重大,需要时刻保持专业素养和严
谨态度,以确保公司的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的有效运行。
在过去的一段时间里,我积极投入工作,不断学习提升自己,也在实践中总结了一些经验和教训。
首先,作为三体系内审员,我深知自己需要具备扎实的专业知识和技能。
因此,我不断学习相关的法律法规和标准要求,不断提升自己的内审技能,以确保自己对于三体系的要求了如指掌。
在工作中,我不断钻研案例,总结经验,不断提高自己的内审水平。
其次,我始终坚持严格遵守内审规范和流程。
在进行内审工作时,我始终保持
客观公正的态度,不偏不倚地进行审查和评估。
我深知自己的工作需要绝对的严谨和专业,因此我不会因为个人情感或其他因素而偏离内审的标准和要求。
另外,我也注重与其他部门的沟通和合作。
在内审过程中,我始终与相关部门
保持紧密联系,及时了解他们的需求和问题,并提出合理的建议和改进建议。
我深知自己的工作需要与其他部门密切合作,才能更好地推动公司的三体系持续改进和提升。
总的来说,作为一名三体系内审员,我深知自己的责任重大,需要不断学习提
升自己,严格遵守内审规范和流程,与其他部门保持良好的沟通和合作。
我将继续努力,为公司的三体系持续改进和提升贡献自己的力量。
内审员工作总结
内审员工作总结作为一名内审员,在过去的一段时间里,我参与了公司的内部审计工作。
在此期间,我深感责任重大,始终以高度的责任感和敬业精神履行职责。
通过本次审计,我发现了许多问题,也收获了许多经验教训。
现将我的工作总结如下:一、审核过程概述本次审计的主要目的是评估公司各项管理制度的执行情况,识别潜在风险,提出改进建议。
审计范围涵盖了公司的财务管理、业务流程、内部控制等多个方面。
在审计过程中,我采用了文件审查、现场访谈、数据分析等多种方法,确保审计结果的客观性和准确性。
整个审计过程历时一个月,期间得到了公司各部门的积极配合和支持。
二、关键发现与问题通过审计,我发现公司存在以下关键问题:财务管理方面:部分凭证的附件不完整,存在财务风险;资金审批流程不规范,存在资金安全风险。
业务流程方面:部分业务流程繁琐,效率低下,影响客户体验;部分业务环节存在操作失误,导致客户投诉。
内部控制方面:部分关键岗位人员职责不明确,存在职责冲突;内部审计制度不完善,缺乏定期审计机制。
三、问题分析与原因针对以上问题,我进行了深入的分析,认为问题的主要原因有以下几点:财务管理问题:主要源于员工对财务制度的理解不够深入,执行不够严格;同时,也反映了公司财务管理的监督不够到位。
业务流程问题:一方面,部分员工对业务流程不熟悉,操作不规范;另一方面,公司缺乏统一的业务流程管理标准。
内部控制问题:主要源于公司对内部控制的重视程度不够,缺乏有效的内部控制机制和监督措施。
四、改进措施与建议针对以上问题,我提出以下改进措施与建议:加强财务管理培训,提高员工对财务制度的认识和执行能力;同时,加强财务监督,定期对财务凭证进行检查和审核。
优化业务流程,简化繁琐环节,提高工作效率;同时,制定统一的业务流程管理标准,规范员工操作。
加强内部控制建设,明确关键岗位人员职责,避免职责冲突;同时,完善内部审计制度,建立定期审计机制。
五、团队协作与沟通在本次审计过程中,我深感团队协作和沟通的重要性。
内审员个人工作总结范文
内审员个人工作总结范文尊敬的领导,同事们:大家好!时光荏苒,岁月如梭。
转眼间,一个完整的工作年度已接近尾声。
在过去的一年里,我担任内审员一职,认真负责、兢兢业业,严格按照内审制度开展工作。
现将我的工作总结如下:一、认真学习和掌握内审知识作为一名内审员,我深知自己肩负着对企业管理和内部控制的重要责任。
因此,我一直在努力学习和掌握内审知识,关注内审领域的最新动态。
通过参加培训、阅读专业书籍、请教同事等方式,不断提高自己的内审理论和实践能力,以便更好地服务于企业的内部审计工作。
二、严格履行内审职责1. 按照内审计划,认真开展各项内审工作。
在过去的一年里,我共参与了10项内审项目,涵盖了财务、采购、销售、生产等各个部门。
在审计过程中,我严格遵守内审程序,客观、公正地评价被审计单位的业务活动,及时发现和纠正存在的问题,并提出改进意见和建议。
2. 关注企业内部控制制度的完善和执行情况。
在日常工作中,我不断关注企业的内部控制环境,检查制度是否得到有效执行,是否存在潜在的风险。
对于发现的问题,及时与相关部门沟通,推动整改措施的落实。
3. 积极参与内审部的各项活动,如内审制度修订、内审知识分享、内审技能培训等,以提高整个内审团队的整体素质和业务水平。
三、持续改进和提升内审工作1. 优化内审流程。
为了提高内审工作效率,我主动与其他内审员沟通交流,共同探讨内审流程的优化方案。
通过改进审计程序、简化审计手续,使得内审工作更加高效、顺畅。
2. 提高内审报告的质量。
在撰写内审报告时,我注重报告的逻辑性和条理性,尽量用清晰的语言和具体的例子说明问题,以便领导和其他相关部门能够更好地理解和采纳我们的建议。
3. 加强与相关部门的沟通与协作。
在内审工作中,我积极与财务、采购、销售等相关部门沟通,了解业务实际情况,取得了他们的支持和配合。
同时,我还与其他内审员保持紧密的联系,共同应对内审工作中的挑战。
四、严格自律,树立良好形象作为一名内审员,我深知自己肩负着重要的责任和使命。
质量体系内审工作总结范文
质量体系内审工作总结范文1.办公室工作总结从运行质量管理体系以来,办公室工作按照公司《质量手册》和程序文件的要求,认真严密地做好员工培训、管理文件控制等工作,较好完成了各项管理任务,取得了一定的成绩,现将主要体系管理工作总结如下:一、开展知识、技能培训,全面提高员工素质为确保质量体系有效运行,适应公司管理、体系执行工作需要,全面提高员工素质,开展了ISO9001:2000版知识培训,工艺技术技巧、检验能力等培训,员工按计划培训率100%,培训考核合格格率达100%。
①按照《20XX年度培训计划》的要求,组织全体人员学习ISO9001:2000质量管理体系知识,《程序文件》内容培训,并对相关内容进行了考试、考核合格率达100%。
②为了提高生产员工的操作技能,开展了产品工艺,操作技能等培训。
考核合格发了上岗证。
③为加强质量检测力度,还对质检人员制定了培训计划。
二、强化文件和资料控制,实施规范管理为确保文件和资料控制更加规范,办公室工作总结严格按照ISO9001质量管理体系运行要求,对所有文件资料进行了归档,发放等管理工作,确保各类文件、资料的完整性和统一性。
三、建议在日常工作中,文件的打印、复印需到外部处理,费用较大,建议公司购买一台电脑和打印机,以节省成本,望公司领导批准。
办公室:20XX年3月30日2.生技部工作总结根据公司对我部的工作要求,使公司的生产管理走向正规化、标准化特对员工进行了分工,制定了员工职责,日常工作,经常进行助导、督查。
对生产员工进行了技能技术的强化培训,使生产工作有条不紊地开展下去。
按照《质量手册》管理职责的要求,负责公司技术管理职能。
几个月以来,工作取得显著成效。
一、为了保证生产过程中每一生产工序的质量,我们加强了工装管理、设备维护。
建立了设备台帐。
并按计划维护。
车间开展了安全生产热潮,并对产品堆放进行了定置管理。
经过培训,生产车间员工的自检能力和质量意识均有了较大的提升,但离现代化企业管理的要求还有很大差距,争取在今后的工作中把生产工作干得更好,努力把公司推向更高的层次,为公司的发展贡献力量。
内审员半年度工作总结
内审员半年度工作总结
在过去的半年里,作为内审员,我有幸参与了公司的内部审计工作,并对公司
的经营和管理进行了全面的审查。
在这个过程中,我深刻体会到了内审工作的重要性和复杂性。
通过不懈的努力和团队合作,我总结了以下几点工作成果和经验教训。
首先,我在过去的半年里深入了解了公司的运营情况,包括财务状况、风险管理、内部控制等方面。
通过对公司内部流程和制度的审查,我发现了一些潜在的风险和问题,并提出了一些建设性的改进建议。
这些建议得到了领导和相关部门的重视和采纳,为公司的发展和稳定做出了贡献。
其次,我在工作中不断提升了自己的审计技能和专业知识。
通过学习和实践,
我深化了对内部控制和风险管理的理解,提升了审计工作的水平和效率。
同时,我也加强了与其他部门的沟通和协作,建立了良好的合作关系,为今后的工作打下了良好的基础。
然而,我也意识到在工作中还存在一些不足和问题。
比如,在审计过程中,我
发现了一些情况没有得到及时的披露和解决,导致了一些潜在的风险和问题没有得到有效的控制。
这些问题提醒了我在今后的工作中需要更加严谨和细致,确保审计工作的全面和准确。
总的来说,过去半年的内审工作让我收获颇丰,不仅提升了自己的专业能力,
也为公司的发展和稳定做出了一定的贡献。
同时,我也清楚地认识到自己在工作中的不足和问题,将以此为动力,不断提升自己,为公司的发展和建设贡献自己的力量。
希望在未来的工作中,我能够继续发挥自己的专业优势,为公司的内部控制和风险管理做出更大的贡献。
体系审核员个人工作总结
一、前言时光荏苒,转眼间,我在体系审核员的岗位上已经工作了一段时间。
这段时间里,我积极参与了公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等审核工作,不断积累经验,提升自身能力。
现将我在体系审核员岗位上的工作情况进行总结,以便更好地为公司的持续改进和发展贡献力量。
二、工作内容及成果1. 质量管理体系审核(1)参与编制和修订公司质量管理体系文件,确保体系文件的适用性和有效性。
(2)组织开展内部质量管理体系审核,发现并督促整改质量问题,提升公司质量管理水平。
(3)对供应商进行质量管理体系审核,确保供应商质量管理体系满足公司要求。
2. 环境管理体系审核(1)参与编制和修订公司环境管理体系文件,确保体系文件的符合性和可持续性。
(2)组织开展内部环境管理体系审核,发现并督促整改环境问题,降低公司环境风险。
(3)对合作方进行环境管理体系审核,确保合作方环境管理体系满足公司要求。
3. 职业健康安全管理体系审核(1)参与编制和修订公司职业健康安全管理体系文件,确保体系文件的符合性和实用性。
(2)组织开展内部职业健康安全管理体系审核,发现并督促整改安全隐患,保障员工身心健康。
(3)对合作方进行职业健康安全管理体系审核,确保合作方管理体系满足公司要求。
三、工作亮点与收获1. 提升自身能力通过参与各类体系审核工作,我掌握了审核技巧和方法,提高了自身的专业素养。
2. 深化对体系标准的理解在审核过程中,我深入学习了各类体系标准,对标准的要求有了更深刻的认识。
3. 增强团队协作能力在审核工作中,我与同事密切配合,共同完成审核任务,提升了团队协作能力。
四、不足与改进1. 审核经验不足虽然参与了一些审核工作,但与资深审核员相比,我的审核经验仍显不足。
今后,我将多向同事请教,积累更多实践经验。
2. 审核效率有待提高在审核过程中,有时因对体系标准理解不够深入,导致审核效率不高。
今后,我将加强学习,提高自身业务水平,提升审核效率。
质量体系审核员个人工作总结范文
质量体系审核员个人工作总结范文时光荏苒,岁月如梭,转眼间一个学年已接近尾声。
作为一名质量体系审核员,我深感责任重大,时刻保持谨慎和敬畏之心,全力以赴地投入到每一次审核工作中。
回顾这一学年的工作,我本着客观、公正、严谨的态度,对待每一次审核,不断提升自己的专业素养和技能水平。
现将这一学年的工作总结如下:一、严格遵循国家法律法规和相关标准,认真履行审核职责作为一名质量体系审核员,我始终遵循国家法律法规和相关标准,认真履行审核职责,确保每一次审核都能客观、公正、严谨地进行。
在审核过程中,我严格遵守保密原则,尊重被审核单位的权利,确保审核结果的真实性和有效性。
同时,我积极关注国家相关政策动态,及时更新自己的知识体系,以确保审核工作的准确性和权威性。
二、不断提升专业素养和技能水平,提高审核质量质量体系审核工作要求审核员具备扎实的理论基础和丰富的实践经验。
为了提高自己的专业素养和技能水平,我积极参加各类培训和学习活动,不断充实自己的知识储备。
在实际审核工作中,我注重理论联系实际,善于发现和分析问题,能够提出有针对性的改进建议。
同时,我还注重与同事间的交流和分享,取长补短,共同提高审核质量。
三、注重团队协作,共同推进质量管理工作质量体系审核工作是一项系统工程,需要各个环节的紧密配合。
在这一学年的工作中,我注重团队协作,与同事们共同推进质量管理工作。
在审核过程中,我们相互支持、相互提醒,共同解决遇到的困难和问题。
在审核结束后,我们及时总结经验教训,不断提升团队的整体实力。
通过团队的共同努力,我们取得了一定的成绩,得到了上级领导和被审核单位的好评。
四、积极思考,为质量管理体系改进提供有力支持在质量体系审核工作中,我不仅关注审核结果,更注重审核过程,通过深入分析问题,为质量管理体系的改进提供有力支持。
在审核过程中,我发现了一些不足之处,针对这些问题,我提出了具体的改进建议,并与被审核单位进行沟通,协助他们制定改进措施。
内审员工作总结
内审员工作总结一、引言作为一名内审员,我在过去一年的工作中深入参与了各种内部审计活动,并致力于提高公司的内部控制和风险管理。
在这份工作总结中,我将回顾过去一年的工作,总结经验和教训,并提出改进建议。
二、工作职责作为一名内审员,我的主要工作职责包括:1. 检查内部控制和风险管理程序的有效性;2. 分析财务记录和数据,确保其准确性和合规性;3. 检查公司政策和流程的合规性;4. 提出改善内部控制和风险管理的建议;5. 撰写内部审计报告,并向管理层提供建议。
三、工作亮点在过去一年的工作中,我取得了一些亮点,包括:1. 建立了有效的内部控制和风险管理程序,帮助公司降低了潜在的风险;2. 通过分析财务记录和数据,发现了一些潜在的问题,并提出了相应的解决方案;3. 与各部门合作,推动了一些重要的流程改进,提高了工作效率;4. 撰写了多份内部审计报告,向管理层提供了有关内部控制和风险管理的重要信息。
四、遇到的困难和挑战在工作中,我也面临了一些困难和挑战:1. 部分员工对内部审计持怀疑态度,对我的工作产生了一定的阻力;2. 内部控制和风险管理程序的改进并不总是得到及时的支持和执行;3. 在撰写内部审计报告时,有时难以将复杂的问题简洁明了地表达。
五、经验和教训通过这一年的工作,我获得了一些重要的经验和教训:1. 重视与各部门的合作和沟通,共同推动内部控制和风险管理的改进;2. 坚持提高自身的技能和专业知识,以更好地执行内审工作;3. 注意内审工作的公正性和客观性,避免个人偏见的影响;4. 撰写内部审计报告时,要注意语言的简洁明了,同时兼顾技术性和易懂性。
六、改进建议基于我过去一年的内审经验,我提出以下改进建议:1. 在公司内部加强对内审工作的认知和重视,提高内审的地位和影响力;2. 加强员工对内部控制的培训和意识,增强公司整体的风险管理能力;3. 定期评估和改进公司的内部控制和风险管理程序,确保其的有效性和合规性;4. 加强与各部门之间的合作和沟通,共同推动内部控制和风险管理的改进;5. 定期组织内部审计培训,提高员工的内审技能和专业知识水平。
体系内审年终总结
体系内审年终总结今年是体系内审工作启动的第一年,经过一年的努力,我们取得了一些成绩,但也面临了一些挑战。
在这个年底总结中,我将围绕三个方面进行总结和评价:工作目标的完成情况、工作中的困难和问题、以及工作中的收获和经验。
一、工作目标的完成情况:在今年的体系内审工作中,我们的主要目标是确保各个部门和单位的运营符合公司的规范和要求。
通过严谨的审查和检查,我们已经完成了多个内审项目,包括人力资源管理、财务报告和风险控制等方面。
我们对所有业务流程进行了全面梳理和优化,确保公司运营的高效性和合规性。
此外,我们还组织了培训和沟通工作坊,提高了各部门对内审工作的认识和理解。
二、工作中的困难和问题:在实施体系内审的过程中,我们也面临了一些困难和问题。
首先,由于内部流程的复杂性和多样性,我们需要花费更多的时间和精力来理清业务流程,因此提高了内审的难度。
此外,在与各个部门和单位进行沟通和合作时,我们也遇到了一些困难,这要求我们更加注重团队协作和沟通能力的提升。
三、工作中的收获和经验:通过一年的内审工作,我们取得了一些显著的收获和经验。
首先,我们深入了解了公司的运营模式和业务流程,提高了对业务的整体把控能力。
其次,我们积累了丰富的内审经验,包括流程梳理、风险管控、文件归档等方面。
最重要的是,我们建立了良好的合作与沟通机制,与各部门和单位形成了紧密的合作关系,共同推动公司的发展和进步。
综上所述,今年的体系内审工作虽然面临了一些挑战,但我们的成绩也是不可忽视的。
我们完成了工作目标,解决了一些困难和问题,并从中获得了宝贵的经验和教训。
明年,我们将进一步完善内审工作流程,提高工作效率,为公司的稳定和可持续发展做出更大的贡献。
体系内审员工作总结(共4篇汇总).doc
第1篇内审员工作总结内审员工作总结————冯美蓉刘彦巍作为内审员,在单位领导和质量负责人的指导下,我们认真学习《准则》及体系文件、标准、作业指导书,学习内审知识,并理论联系实际运用到工作当中去,现总结如下一、认真学习准则,努力把准则内容理解透彻,学习《管理手册》《程序文件》《作业指导书》,相关检测标准方法。
参加上级内审员培训和本单位的培训,均通过考试合格。
为内审工作打下了理论基础。
二、年初在质量负责人任命,并经考核合格,担任了本次内审的内审员。
在质量负责人的组织下编写了本年度内部审核计划。
在编写的时候注意了七个事项,明确内审是符合性检查、是质量负责人负责的工作、内审的时间周期不超过12个月、内审工作覆盖准则全部19个要素、应覆盖管理体系涉及的所有场所进行的工作、要求内审员持证上岗、内审员独立在工作之外。
按照规定编辑不符合项检查表。
三、在内审实施中,按照首次会议、现场审核、碰头会、开具不符合项报告及召开末次会议的程序进行。
现场审核中依据管理手册、程序文件、现场审核检查记录表等检查核实,运用各种审核方法和技巧,通过与受审核部门负责人及有关人员交谈、查阅文件、现场检查、调查验证等方法,收集符合或不符合的客观证据,并做好详细记录,对发现的不符合项当场向受审核方指出,取得受审核方确认后,收集审核证据,对照评审准则等找出问题,并对审核情况进行综合分析,经受审核方确认后开具不合格项报告,得出审核结论,在末次会议上宣读不符合项报告,做出审核评价和结论,提出建议和纠正措施要求四、审核结束后编写了内部审核报告,针对审核中发现的问题作出统计分析归纳和评价,经全体内审组成员通过,并签名报质量负责人,并形成不符合项分布表五、审核完成后进行了跟踪审核验证,对受审核方采取的纠正措施进行审核验证,对纠正结果进行判断和记录,并将验证记录材料整理归档。
在今后的工作中,要更加学习内审相关知识,总结内审经验,更好的做好内审工作。
第2篇内审员工作总结2014年内审工作总结回顾这一年的工作,对照公司的各项制度,能尽心尽力做好各项工作,较好地履行了自己的职责。
2024年内审员年度工作总结
2024年内审员年度工作总结尊敬的领导、同事们:我是XX公司的内部审计员XX,我在2024年度担任了内审员的职位。
在过去的一年中,我坚持以高度负责的态度,兢兢业业地完成了各项工作任务。
在这里,我对我所做的工作进行总结和反思,并提出一些改进的建议。
一、工作目标达成情况:在2024年度,我完成了内审部门制定的工作目标,并在分配给我的各项工作任务中取得了良好的成绩。
1. 审计项目执行情况:我按照审计项目计划,按时完成了各项审计工作。
在审计过程中,我充分发挥专业知识和技能,通过数据分析、风险评估等方法,全面深入地了解了被审计对象的经营状况,准确把握了内部控制风险,并提出了有效的改进建议。
2. 内部审计报告编写:我认真负责地编写了每个审计项目的内部审计报告,并在规定的时间内提交给审计委员会。
报告中包含了审计目标、审计范围、审计方法、发现的问题、改进建议等内容,为领导提供了有价值的信息,帮助他们决策和管理。
3. 内部流程改进:我参与了公司内部流程改进项目,通过审计的角度发现了流程中存在的问题,提出了相应的改进建议,并协助相应部门进行改善。
这些改进举措有效提高了工作效率和内控水平,并得到了领导和相关部门的认可。
二、工作亮点和感悟:1. 不断提升专业知识和技能:我意识到在内审工作中,技术和知识的更新和提升非常重要。
因此,我积极参加各类培训和学习活动,不断学习国内外最新的内审理论和实践经验,并将其运用到实际工作中。
这不仅提高了我的审计能力,也促使我能更好地服务于组织。
2. 加强沟通和协作能力:内审工作需要与各部门和领导进行充分沟通和协作。
我始终保持开放的工作态度,积极主动与相关人员进行交流,充分了解他们的需求和意见,并及时解决问题。
通过加强沟通和协作,我更好地把握了公司的内部情况,提高了审计效果。
3. 提高综合分析能力:综合分析是内审员的一项重要技能。
在过去一年的工作中,我通过对大量数据的分析和整合,全面了解了公司的内部业务流程,并形成了相应的结论和建议。
流程体系内审工作总结
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一、内审目的及范围。
为确保公司流程体系的有效性和适宜性,根据内审计划,对以下流程进行了内审:质量管理流程。
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第1篇内审员工作总结内审员工作总结————冯美蓉刘彦巍作为内审员,在单位领导和质量负责人的指导下,我们认真学习《准则》及体系文件、标准、作业指导书,学习内审知识,并理论联系实际运用到工作当中去,现总结如下一、认真学习准则,努力把准则内容理解透彻,学习《管理手册》《程序文件》《作业指导书》,相关检测标准方法。
参加上级内审员培训和本单位的培训,均通过考试合格。
为内审工作打下了理论基础。
二、年初在质量负责人任命,并经考核合格,担任了本次内审的内审员。
在质量负责人的组织下编写了本年度内部审核计划。
在编写的时候注意了七个事项,明确内审是符合性检查、是质量负责人负责的工作、内审的时间周期不超过12个月、内审工作覆盖准则全部19个要素、应覆盖管理体系涉及的所有场所进行的工作、要求内审员持证上岗、内审员独立在工作之外。
按照规定编辑不符合项检查表。
三、在内审实施中,按照首次会议、现场审核、碰头会、开具不符合项报告及召开末次会议的程序进行。
现场审核中依据管理手册、程序文件、现场审核检查记录表等检查核实,运用各种审核方法和技巧,通过与受审核部门负责人及有关人员交谈、查阅文件、现场检查、调查验证等方法,收集符合或不符合的客观证据,并做好详细记录,对发现的不符合项当场向受审核方指出,取得受审核方确认后,收集审核证据,对照评审准则等找出问题,并对审核情况进行综合分析,经受审核方确认后开具不合格项报告,得出审核结论,在末次会议上宣读不符合项报告,做出审核评价和结论,提出建议和纠正措施要求四、审核结束后编写了内部审核报告,针对审核中发现的问题作出统计分析归纳和评价,经全体内审组成员通过,并签名报质量负责人,并形成不符合项分布表五、审核完成后进行了跟踪审核验证,对受审核方采取的纠正措施进行审核验证,对纠正结果进行判断和记录,并将验证记录材料整理归档。
在今后的工作中,要更加学习内审相关知识,总结内审经验,更好的做好内审工作。
第2篇内审员工作总结2014年内审工作总结回顾这一年的工作,对照公司的各项制度,能尽心尽力做好各项工作,较好地履行了自己的职责。
现将主要情况小结如下一、具体工作1、参与制定并完善了一系列内审流程。
2、参与制定“2014年度的两次内审工作计划”,并参与试验室开展的“2015年内审工作计划讨论”。
通过参与该计划的制定与讨论,让我更加了解了试验室对于内审员的定位及期望,同时明白现阶段的工作重心应是“逐步完善”。
该计划的最终确定,为今后的工作指明了方向。
通过上述工作的开展,使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了试验室的操作流程。
二、工作体会1、内审要树立服务意识。
内审工作的性质决定了必须坚持监督与服务并重,。
内审归根到底是一种内部管理行为,它的目标是为了加强内部管理,为管理者服务。
结合公司实际情况,内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为公司的发展服务,把服务意识融于整个审计过程中,在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。
2、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。
领导的重视程度越高,内审工作就越有依靠,发挥的作用也就越大。
我们在认真做好工作的同时,注重同分管领导及上级领导的交流,不定期汇报工作情况,争取领导的信任,取得了领导对内审工作的重视和大力支持。
公司领导对内审工作倍加关注,对内审的组织、人员的调配予以大力支持,对重大问题的定性与处理亲自过问,对内审报告认真批阅,及时提出了整改意见和具体要求,为内审工作的顺利实施提供了有力保证。
三、强化内审业务培训,全面提高内审业务人员素质除积极安排内审人员参加省内审组织的经常性培训,培训我公司的内审人员,提高内审人员的政治素质、业务素质和操作水平,使我公司内部审计上一个新的台阶。
总之,经过这一年来的工作磨练,我对试验室已经有了一定层面的了解,为以后顺利开展工作奠定了坚实的基础。
但是,随着内审制定的逐渐完善,以后的工作将面临许多新的问题相关人员未能很好地理解我们的内审工作、内审工作需进一步深入、内审项目需更加具有针对性,内审方法需进一步改进,力度需进一步加强等。
面对种种挑战,在以后的工作中,我将在公司领导下及与同事们的合作中,努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足,联系检验科的实际情况,并结合公司对内审工作的要求,努力工作再上新台阶!内审员侯杨 2014年12月20日第3篇内审员工作总结内审员工作总结ISO9000质量管理体系的外审工作在各部门的配合下终于顺利结束了。
作为内审员我的心情无比激动兴奋。
回想起这半年来的工作,从前期参加内审员会议、编制文件、文件试运行、征询连锁店意见、领导审核、修改文件、发布正式文件、内审、外审,在这个过程中我们做了大量的工作。
这些工作虽然很琐碎,但对于我来说是历练自己、提高自己工作能力的一个好机会。
(一)前期参加内审员会议工作刚开始接触9000工作的我,对9000工作还很陌生,根本不知道该从何做起。
从7月29日到9月2日期间我共参加了办公室组织的六次内审员会议,我才慢慢地了解了ISO9000认证工作的性质,同时也要感谢经验丰富的办公室内审员岳震红,她给了我不少帮助。
记得8月3日办公室组织的第二次内审员会议,会上管理者代表张伟春副总做了宣讲,提出了关于做好ISO9000工作的原则以及需要处理好的各种关系。
使我深刻认识到ISO9000文件的编写要本着“简单实用”的原则。
不但要切合实际而且还要易操作、易执行、易检核。
首先要搞清楚文件编写与经营管理之间的关系。
不要形式化,不要让文件束缚我们的工作。
其次,所有内审员都是兼职工作,应该认识到ISO9000工作与本职岗位工作是同等重要的关系。
可能自己要奉献更多的时间和精力才能做好两项工作。
再有就是要处理好与上级领导及分管领导之间的关系。
在工作中出现问题及时沟通及时解决,使工作有效率地向前推进。
由此我认识到,ISO9000工作不仅仅是为了通过审核,更重要的是为了我们今后的工作能有章可循的开展;是为了我们企业更好地经营发展。
(二)编制文件工作(1)我部门共编制制度文件10个、工作流程图7个、质量记录表格3个。
所有文件的编制原则都本着从实际出发,便于我们今后的工作易操作、易执行、易检核。
8月3日我部门基本完成了制度初稿的编制工作,经本部门领导审核后提报办公室。
就这样,我们每周五都召开内审员会议,宣讲当前工作进度、出现的问题、编写要求、具体修改点、以及需要自我检查的内容等等。
每周三中午1100前都要将本部门做过修改的文件经总监和副总签字确认后转交办公室。
8月25日完成了所有制度性文件的编写工作。
8月26日我部门完成了工作流程初稿的编制工作,经过部门领导的审阅到最终的修改,我们于9月7日完成了所有工作流程的编制工作。
接下来的工作是制作记录、记录范例、添加文件编号、页眉页脚、不需要连锁店执行的文件单摘、及所有文件逐个逐字进行微条等。
9月16日试运行文件发布。
在征询连锁店意见后,我们又根据连锁店的综合意见以及实际工作情况集中进行了修改,11月16日发布了正式文件。
回想起来,只有明确了ISO9000工作的原则和方向,我们才能把工作做好。
为了使文件体系更简洁、适用,更注重流程化、系统化,领导特别强调要根据ISO9000标准的质量管理原则编写文件,在编写制度性文件前,我们首先编制了本部门组织结构图、部门职责及岗位职责,明确了每个人的工作内容及权限,使职责更清楚、接口更明确。
在编制我部门各种文件时,我们既强调了过程方法和管理的系统方法的应用,清楚地识别了每个工作流程,同时又在文件的实用性上下了不少工夫,以避免文件系统过于庞大、繁杂,适用性不强的情况出现。
(三)征询连锁店意见工作9月16日所有文件首次下发到各连锁店,各连锁店用一个月的时间来试着贯彻执行这些文件。
从10月17日到11月4日共15天时间我和营运部朱平经理一同到甘家口店了解文件执行情况并收集文件中不易执行、需要调整和改进的内容。
各连锁店情况不同,我们在每家店几乎都收集到三四十条意见,多的则有五十余条。
所以收集到的意见全部上报到办公室,由办公室统一汇总后转给各部门。
接下来的任务是综合所有连锁店的意见并结合实际工作的情况,修改并调整文件。
我部门共收集到连锁店意见51条,其中亲情卡维护管理办法6条、各连锁店机房日常工作管理办法19条、信息部突发事件处理办法2条、计算机设备实施及操作管理办法24条。
这些意见我们经过研讨都一一做了修改和调整,并以幻灯的形式在连锁店机房主管会上做了宣讲。
(四)内审工作12月5日内审工作如期进行。
内审工作很正式的开了首次会,由管理者代表张伟春副总宣讲了内审的目的、依据、性质、范围等等内容。
这次我与发展部何巍一同审核了人事部、计财部、批发、阜成路店、学院路店、万泉庄店、蓝润店、北航店。
我们根据办公室下发的内审检查表逐条进行了细致的审核,并做出客观记录。
内审末次会时,大家就内审中普遍存在的问题做了研讨,商量解决的方法及应该采取的措施。
由于我们的准备工作做得比较充分,在我部门的内审工作中,没有出现太大的问题。
在内审员张利的提示下,我们认为为了保证数据通讯的安全性有必要增加一项数据备份工作记录。
这项工作我们在内审后做了记录。
(五)外审工作12月18日我们迎来ISO9000质量体系的正式审核,所有公司领导及内审员参加了华夏认证中心复评首次会。
会上审核组长刘玉良老师就审核的目的、范围、准则、及日程安排做了宣讲。
他让我知道他的审核思路是透过样本发现管理中存在的问题,通过结果验证合格与不合格,不合格分为一般不合格和严重不合格。
公司总经理李燕川要求我们提供给审核老师所有文件材料及相关记录,保证审核工作顺畅进行。
首次会结束后,我作为陪同人员参加了人事部的审核工作,董老师风趣的审核风格让我大致了解了他的审核思路,他说“只要我们能说服他,就能合格通过”。
审核会比较轻松地结束了。
在我部门的外审中,共10人参加审核会,我们提前做好了审核前的准备工作审核场地、茶水、相关资料等等。
在审核过程中董老师给我们提出了一些需要完善地小问题(1)建立质量目标,在各个岗位上建立,制定出考核每位员工的标准。
(2)设备日常维修及月度巡检工作单的维修内容的完成情况栏填写清楚具体完成工作的日期,以便清楚落实情况。
(3)在给各部门提供数据的联系单上注明所提供数据的具体时间,以便清楚落实情况。
听了董老师的建议,我们认为要加强对上述工作的完善,并在工作中不断的发现问题,解决问题,循序渐进,逐步完善。
外审末次会上,审核组长刘玉良老师对我公司的质量体系的执行情况给予了高度评价。
同时也提出我们在工作中需要调整和持续改进的内容,希望我们能根据质量体系管理基础,进一步提高体系的运行效果。
总结这半年来的工作,ISO9000工作让我受益非浅,它让我接触到了本部门外的人和物。