物资采购审批流程图

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物资采购审批流程图

采购(使用部门)人员

部门负责人

财务部负责人

分公司负责人

(审核及签字、)

集团采购部部门负责人

审计督察部

(审核及签字,本着公平公正情况下如出现价格虚高将提出审核意见,分子公司按审核意见进行再次确定;如价格严重虚高将责令分子公司撤回重新申报,事件后期受到影响将由申报

人负责)

集团财务中心

(审核、签字)

总经理

(审核及签字)

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