物资采购审批流程图
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物资采购审批流程图
采购(使用部门)人员
)
部门负责人
财务部负责人
分公司负责人
(审核及签字、)
集团采购部部门负责人
审计督察部
(审核及签字,本着公平公正情况下如出现价格虚高将提出审核意见,分子公司按审核意见进行再次确定;如价格严重虚高将责令分子公司撤回重新申报,事件后期受到影响将由申报
人负责)
集团财务中心
(审核、签字)
总经理
(审核及签字)