监理公司对项目管理工作月度检查记录表
公司对项目部质量、环境和安全检查记录表
公司对项目部质量、环境和安全检查记录表质量、环境和安全检查记录表工程名称:施工单位:建设单位:序号检查项目1 审批手续是否齐全;施工组织设计、开工报告、组织机构2 施工组织安排是否合理、可行;是否编制质量保证措施,并有针对性3 现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置;是否设立专门的质量、安全机构4 项目经理、专职质量人员、专职安全管理人员、关键工序人员、特种作业人员的资质是否符合要求;是否建立项目部人员台帐5 业主或监理单位的安、质、环要求;法律法规及其他要求(安、质、环);施工图纸、施工复测、设计变更6 是否进行了安排部署并按要求回复业主或监理单位的安、质、环要求7 是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安全、质量、环境);是否检索到常用技术标准/规范;是否向员工、相关方传递相关要求8 质量自控体系是否健全、质量职责是否明确9 质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致;质量目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查;是否建立和检索到以下质量管理制度。
10 是否制定质量保证措施;是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现11 有无来自业主、监理有关质量问题通知单;每份整改通知单是否形成闭环;事故是否是按“四不放过”原则处理12 项目经理、项目副经理或总工是否做到了每月巡检的要求13 是否有自检、互检记录及质量跟踪卡14 专职质量(检)员检查记录是否齐全;质量问题整改是否形成闭环这是一份质量、环境和安全检查记录表,用于检查工程项目的质量、环境和安全情况。
在填写时,需要填写工程名称、施工单位和建设单位等信息。
以下是每个序号对应的检查项目。
1.检查是否审批手续齐全,包括施工组织设计、开工报告和组织机构等方面。
2.检查施工组织安排是否合理可行,是否编制了有针对性的质量保证措施。
3.检查现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置,是否设立了专门的质量、安全机构。
万达广场项目工作检查表-总承包商、监理、项目公司内业资料检查表
消防系统检查记录缺少一项扣20分
冬施冬维检查记录缺少一项扣20分
机房检查记录缺少一项扣20分
配电系统检查记录缺少一项扣20分
闭水、淋水试验检查记录缺少一项扣20分
开业前自检记录齐全,缺少一项扣20分
开业前消防必备条件检查记录齐全,缺少一项扣20分
入伙前自检记录齐全,缺少一项扣20分
5
方案执行情况
方案未编制或方案需要专家论证的未组织专家论证的或未经审批通过,已开始施工的扣10分。
10
方案审批手续不齐全(无审批会签表、意见、未盖审批单位章),扣1分。
现场未严格按已审批的方案要求组织实施(安全、质量)每项扣2分。
施工样板
施工样板验收记录
各道工序施工无样板的扣8分;未验收合格开始施工的扣6分;样板资料不齐全,缺一项扣3分;
同步性
资料滞后工程实际进度,滞后一天扣1分、两天扣2分、三天扣3分、四天扣4分、五天扣5分。
5
填写内容
验收记录内容填写不完整扣2分;签字手续不全的扣1分。
2
变形监测
资料齐全、真实性
未按要求制定监测方案及进行监测,扣5分。无监测报告,扣3分。监测报告内容不完整,扣1分。
5
材料质量证明文件
资料齐全、真实性
质量安全月度大检查会议纪要
项目公司总经理未按制度要求参加月度大检查,扣20分
监理例会会议纪要(持有物业、销售物业、质量、安全分别召开)
工程副总未按制度要求参加监理例会,扣20分
材料施工封样方案
缺失扣20分
实测实量方案
缺失扣20分
销售物业分户验收方案
缺失扣20分
材料设备验收
消防安全材料、设备审批及品牌库的使用审批
监理工作和监理人员考核评分记录表
监理工作月度考核评分表项目监理机构:遇有缺项时检查合计总分=项目实得分值之和/项目应得满分的分值之和×100监理人员月考核评分表项目监理机构:监理人员姓名:考核日期:年月日监理工作季度考核评分表项目监理机构:考核日期:年月日监理工作竣工考核评分表项目监理机构:绩进度情况进度满足合同约定工期者不加分,也不减分实际施工进度比合同约定进度严重滞后的减5分 5投资情况工程投资在没有重大变更时,投资没有重大突破者不加分,也不减分工程投资若因监理原因有较大突破的扣减5分5现场安全管理施工现场现场井然有序、文明施工,安全防护措施到位不加分,也不减分施工现场发生安全事故及存在重大安全隐患问题、安全防护措施不到位的扣减5分54 监理人员表现工作表现监理组分工明确,内部团结,监理人员能够胜任所担任的岗位,处事公正,组织协调有力,不加分,也不减分。
监理人员不能胜任所担任的岗位耽误工程现象者减10分10考勤情况遵守公司考勤管理办法,无迟到、脱岗、漏岗,考勤记录真实者不加分,也不减分不按时到岗影响施工,业主投诉者减5分考勤记录不真实者减5分10廉政情况遵守公司廉政要求者不加分,也不减分参加承包人宴请、吃喝者减5分,向承包人指定采购或中介分包,接受或索取承包人钱物,报销费款者减10分10工作纪律情况熟悉公司规章制度并贯彻、执行,无违反纪律对工作造成影响及玩忽职守者不加分,也不减分对上级规定或通知、指令不执行者减5分相互推倭、拖延或待办不办者减5分对上次检查、考核过程中发现的问题未改正者减5分10检查项目合计总分X。
项目工程质量管理月度检查评分表
2
钢管脚手架
1、未设扫地杆、剪力撑或其设置不符合规范规定, 扣3分;
2、架体通道旳坡道、支撑及卸料平台旳设置不符合规定, 扣1分;
3、其他影响脚手架安全旳问题或支模架搭设不符方案及规范规定, 扣1—6分。
4、其他影响脚手架安全旳问题或支模架搭设不符方案及规范规定,扣1—6分。
10
3
三宝四口
1、现场施工不戴安全帽, 高空作业不系安全带, 扣2分;
2、无责任目旳考核规定,考核措施未贯彻,扣5分。
3、无责任目旳考核规定,考核措施未贯彻,扣5分。
10
3
施工组织设计
1、对施工组织设计中旳安全文明措施未按程序进行评审和审批,扣5分;
2、未对施工组织设计中旳安全文明施工措施状况进行检查,对不符合旳问题无处理意见,扣5分。
3、未对施工组织设计中旳安全文明施工措施状况进行检查,对不符合旳问题无处理意见,扣5分。
2、外架挂网和脚手片铺设不符合规范及方案规定, 扣2分;
3、井孔、阳台、楼板屋面等临边无防护或防护不严, 扣2分;
4、其他不符合有关安全规定旳问题, 扣1—4分。
5、其他不符合有关安全规定旳问题,扣1—4分。
10
4
施工临时用电
1、配电箱与开关箱管理, 随意放置, 未关门上锁并采用有关保护措施, 扣2分;
2、电线老化、破皮未包扎, 随意拖地、浸水, 线路过道无保护, 扣2分;
3、配电室、发电机室安全保护措施不到位, 扣2分;
4、其他违反临电使用安全旳问题, 扣1—4 分。
5、其他违反临电使用安全旳问题,扣1—4分。
10
5
施工井架
1、断线保护、吊篮停靠、超高限位、防滑脱、避雷等装置不符合有关规范旳规定, 扣4分;
公路水运工程项目质量安全管理行为检查记录表
质量安全监督检查情况现场记录表(一)
质量安全管理行为检查情况记录表(1-1-1)
项目名称:建设单位:检查时间:年月日
检查人签字:受检人签字:
质量安全监督检查情况现场记录表(一)
质量安全管理行为检查情况记录表(1-1-2)
项目名称:建设单位:检查时间:年月日
检查人签字:受检人签字:
质量安全监督检查情况现场记录表(一)
质量安全管理行为检查情况记录表(1-2)
项目名称:设计单位:检查时间:年月
日
1、检查人员可根据工程进度和特点以及监督检查的类型增加(或减少)抽查项。
检查人签字:
受检人签字:
质量安全监督检查情况现场记录表(一) 质量安全管理行为检查情况记录表(1-3-1)
项目名称: 标段 监理单位: 检查时间: 年 月 日
检查人签字:受检人签字:
质量安全监督检查情况现场记录表(一)
质量安全管理行为检查情况记录表(1-3-2)
项目名称:标段监理单位:检查时间:年月日
检查人签字:受检人签字:
质量安全监督检查情况现场记录表(一)
质量安全管理行为检查情况记录表(1-3-3)
项目名称:标段监理单位:检查时间:年月日
检查人签字:受检人签字:
质量安全监督检查情况现场记录表(一)
质量安全管理行为检查情况记录表(1-3-4)
项目名称:标段监理单位:检查时间:年月日。
监理公司对项目管理工作月度检查记录表
总监
于国和
专监
林京宗
赵光
夏令平
进场人数
4
检查内容、记录:
一、办公及内业管理:
1、办公及生活场所是否清洁、有序、各类管理制度是否上墙、规范□是□否
2、是否进行员工考勤管理、请/休假制度是否落实□是□否
3、监理资料整理存档是否达到公司管理要求、各类文件格式是否符合认证体系的要求□是□否
4、《监理日志》、《安全旁站记录》等是否连续、内容是否完整、字迹是否工整□是□否□需改进
青岛嘉诚监理公司对项目管理工作月度检查记录表
2016年07月份编号:JL-A06-01
工程项目名称
威海乳山下初110kV变电站主变增容工程
检查日期
建设项目概况
工程投资总额:
建筑结构类型:主变增容
合同工期:6月
预估竣工日期:2016年08月31日
建设单位:国网山东省乳山市供电公司
施工单位:乳山图曼电力安装有限公司
5、是否进行工程平行检查、实体检验、隐蔽工程项目旁站,记录是否完整□是□否□需改进
6、是否进行了危险源排查,施工安全监理台账是否及时更新、跟进□是□否□需改进
7、是否进行工程阶段性验收,是否有评估报告及验收工作记录□是□否
8、是否有对施工单位上报的施工组织设计/专项技术方案审查工作记录□是□否
9、对施工单位的各类来方是否回复及时□是□否
5、施工临边防护是否到位,连墙件设置是否达标□是□否□需改进
6、塔吊/物料提升机安装使用验收、运行、维修工作记录督促是否到位□是□否
7、按图施工监理督查工作是否执行到□是□否
8、现场检查/旁站/巡查工作的力度是否与工程建设进行方案报审□是□否
10、工程进度计划落实情况与合同工期要是否相符,是否有弥补滞后进度的措施□是□否
监理公司内部检查记录表
监理过程中,有无弄虚作假行为
2 有扣2分
51
其他
建设单位、上级主管部门对项目监理部工作 是否满意。
3
不满意扣2-3分
合计得分
100
1
未检查或无检查记录扣1分
46
有无推荐施工单位或材料供应商,从中牟 利;有无在施工单位或材料供应商中兼职
2
有扣2分
47
有无接受施工单位或材料供应商的馈赠或宴 廉洁 请;有无索、拿、卡、要情况
3
有扣3分
48 自律 是否安排亲属朋友在承建商中任职
1 有扣1分
49
有无擅自接受业主的额外津贴
2 有扣2分
50
2 未审核扣1-2分 4 未按要求进行检查扣1-4分
21
项目总监按规定组织有关人员参加危险性较 大分部分项工程安全验收
2 未进行扣2分
监理人员对于发现的隐患按照要求发出安全
22
问-3分
有相应的记录
23
安全检查是否进行,检查记录及台账是否齐 全
2
1
每缺一次扣0.5分
当工程实际进度未达到计划要求时,应进行
27
原因分析,书面发出工作指令,提出改进意 2 未按要求执行,每次扣分1分
见和措施
28
工程进度款是否按合同约定审批
1 不按合同审批扣1分
29
工程量清单明晰,计算方法正确,支付意见明 确,总监签署
1
不符合要求,扣1分
30
是否有预控计划
0.5 无扣0.5分
对于不合法事件是否发函督办或上报
1 未发函督办或未上报,扣1分
公司内部检查记录表
03
序号 项目
检查内容
分值
监理公司月度检查记录表
监理公司月度检查记录表XXXXXXX监理公司项目管理工作月度检查记录表年月份编号:XXX-工程项目名称:(填写具体工程项目名称)检查日期:(填写具体检查日期)派驻施工现场人数:(填写具体人数)工程投资总额:(填写具体投资总额)建筑结构类型:(填写具体建筑结构类型)合同工期:(填写具体合同工期)预估竣工日期:(填写具体预估竣工日期)建设项目概况:建设单位:(填写具体建设单位)施工单位:(填写具体施工单位)质监站:(填写具体质监站)总监:(填写具体总监)专监:(填写具体专监)检查内容、记录:一、办公及内业管理:1、检查办公及生活场所是否清洁、有序,各类管理制度是否上墙、规范。
2、检查是否进行员工考勤管理,是否落实请/休假制度。
3、检查监理资料整理存档是否达到公司管理要求,各类文件格式是否符合认证体系的要求。
4、检查《监理日志》、《监理安全日志》记录是否连续,内容是否完整,字迹是否工整。
5、检查是否进行工程平行检查、平行检验、实体检验、隐蔽工程项目旁站,记录是否完整。
6、检查是否进行了危险源排查,施工安全监理台账是否及时更新、跟进。
7、检查是否进行工程阶段性验收,是否有评估报告及验收工作记录。
8、检查是否有对施工单位上报的施工组织设计/专项技术方案审查工作记录。
9、检查对施工单位的各类来文是否回复及时。
二、施工现场管理:1、检查是否达到标准化工地要求,六牌一表及各类安全警示标志是否设立到位。
2、检查各类安全警示标志、密目网人为及自然损坏更换/补充工作是否及时。
3、检查施工现场安全通道是否畅通,文明施工及环境保护工作是否达标。
4、检查脚手架搭设、临时用电设施是否达标,是否有“已验收”标示牌。
5、检查施工现场临边防护是否到位,连墙件设置是否达标。
6、检查塔吊/龙门吊/物料提升机安装使用验收、运行、维修工作记录督促是否到位。
7、检查按图施工监理督查工作是否执行到位。
8、检查现场检查/旁站/巡查工作的力度是否与工程建设同步。
监理质量检查记录表
湖北省建设监理统一用表
监理工程师质量检查记录
表号:监D-03*
编号:2013- 001
本表由监理单位填写,内部资料存档1份备查。
湖北省建设监理统一用表
监理工程师质量检查记录
表号:监D-03*
工程名称::荆州市顺驰太阳城5期基础管桩编号:2013- 002
本表由监理单位填写,内部资料存档1份备查。
湖北省建设监理统一用表
监理工程师质量检查记录
表号:监D-03* 工程名称::荆州市顺驰太阳城5.1期编号: 2013- 003
湖北省建设监理统一用表
监理工程师质量检查记录
表号:监D-03* 工程名称::荆州市顺驰太阳城5.1期编号:2013- 004
本表由监理单位填写,内部资料存档1份备查。
湖北省建设监理统一用表
监理工程师质量检查记录
表号:监D-03* 工程名称::荆州市顺驰太阳城5.1期编号:2013- 005
湖北省建设监理统一用表
监理工程师质量检查记录
表号:监D-03* 工程名称::荆州市顺驰太阳城5.1期编号:2013- 006
湖北省建设监理统一用表
监理工程师质量检查记录
表号:监D-03* 工程名称::荆州市顺驰太阳城5.1期编号:2013- 007
湖北省建设监理统一用表
监理工程师质量检查记录
表号:监D-03* 工程名称::荆州市顺驰太阳城5.1期编号:2013- 008
湖北省建设监理统一用表
监理工程师质量检查记录
表号:监工程名称::荆州市顺驰太阳城5.1期编号:2013- 0。
建筑工程项目安全日检、周检、月检记录表04094
展居·东紫苑B项目安全日检查记录表月份:六月施工单位:重庆市五一实业(集团)编制单位:展居·东紫苑B项目编制日期:2013年6月建筑工程项目安全日检记录表建筑工程项目安全日检记录表项目名称:展居·东紫苑B项目施工单位:重庆市五一实业(集团)建筑工程项目安全日检记录表重庆市涪陵区建设工程施工安全监督管理站制展居·东紫苑B项目安全周检查记录表月份:6月施工单位:重庆市五一实业(集团)编制单位:展居·东紫苑B项目编制日期:2013年6月建筑工程项目安全周检记录表项目名称:展居·东紫苑B项目建设单位:重庆展居置业监理单位:重庆市大恒建筑设计施工单位:项目名称:展居·东紫苑B项目重庆市涪陵区建设工程施工安全监督管理站制展居·东紫苑B项目安全月检查记录表月份:三月施工单位:重庆市五一实业(集团)编制单位:展居·东紫苑B项目编制日期:2013.3.建筑工程项目施工企业安全月检记录表项目名称:施工单位:(盖章)复查人员:复查日期:年月日重庆市涪陵区建设工程施工安全监督管理站制下面红色部分是赠送的总结计划,不需要的可以下载后编辑删除!2014年工作总结及2015年工作计划(精选)XX年,我工区安全生产工作始终坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,以落实安全生产责任制为核心,积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动,一年来,在工区全员的共同努力下,工区安全生产局面良好,总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。
一、主要工作开展情况(一)认真开展安全生产大检查,加大安全整治力度。
在今年的安全生产检查活动中,工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录,同时顺利完成公司组织的XX年春、秋季安全生产大检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作。
截止日前,工区先后共开展各类安全检查71次,查出事故隐患点22处,均进行了闭环处理。
项目部工程项目管理检查表
本项分数扣完为止。
7
劳务分包合同
4
1.劳务分包合同未经上级公司评审后签订的,每份扣5分;
2.劳务分包合同文本存在错误、漏洞的或签订不规范的(如未加盖骑缝章、未每页小签等情况),每份扣2分;
3.未进行劳务分包合同交底,每份扣1分;
4.未建立劳务分包合同管理台账并及时更新,扣2分;
本项分数扣完为止。
9
施工合同管理
施工合同管理
3
1.未按规定建立施工承包合同管理及施工合同变更补充台账,扣1分;
2.未按规定向上级单位成本部报送施工合同变更补充协议文本的,每份扣1分;
本项分数扣完为止。
10
变更索赔管理
项目索赔策划及年度推进计划
8
1.新上项目未编制索赔策划书或未按上级单位审查意见进行修改完善的,扣2分;未报上级单位备案的扣1分;
30
1.全员安全教育培训。每发现1人未进行入场培训,扣3分;未按规定针对岗位开展培训,扣2分;每发现1人不掌握基本知识,扣1分;
2.安全质量活动。未按上级要求开展安全质量活动的每发现一次扣5分;
3.安全质量日常检查。未按规定开展日常安全质量检查扣5分;
4.安全质量隐患排查治理系统应用。安全质量隐患排查治理系统角色不全或未及时更新的扣5分;存在虚假上传、虚假闭合、重大隐患不上传等违规行为的扣15分;
5.采购评审是否严谨并符合招标文件有关规定,否一项扣0.5分,扣完1分为止;
6.定标是否履行规范的决策程序,否一项扣0.5分,扣完2分为止;
存在的主要问题
备注
1
物资采购管理
15
1.是否按公司规定的采购权限开展采购,否一项扣0.5分,扣完2分为止;
监理企业质量管理工作检查表
检查人(厅):检查人(市):
受检单位签认: 年 月 日
监理企业质量管理工作检查表
单位名称:法人代表名称:
序号
检查项目
检查方法
扣分标准
实得分
1
企业管理体系建设情况
企业建立了专门的质量管理组织机构,有质量负责人。(2分)
查验相关文件
符合性检查,2分。
企业有质量控制部门负责日常质量检查。(4分)
查验相关文件
符合性检查,4分。
企业的质量管理体系经过专门机构的认证。(4分)
查验相关证书
符合性检查,4分。
企业编制了有针对性的质量管理手册、程序文件、作业指导书。(4分)
查验相关文件
企业能提供质量文件2分;编制的质量文件有针对性2分。
企业设立有质量检查(巡查)、质量整改、质量事故处理制度。(4分)
查验相关制度、文件
质量检查制度2分;质量整改制度1分;质量事故处理制度1分。
企业设立有专门的收发文、档案管理制度(4分)
查验相关制度、文件
收发文制度2分;档案管理制度2分。
企业建立有监理规划、监理细则、专项施工方案审批制度,建立监理月报阅办制度。(4分)
查验相关制度、文件
1项制度1分。
企业设立监理旁站方案、见证取样计划制定制度。(4分)
查验相关记录、文件
监理旁站方案2分、见证取样计划制度2分。
序号
检查项目
检查方法
扣分标准
实得分
2
企业管理体系执行情况
监理企业建立专门的项目管理台帐、主要设备台帐及计量检定证书。(5分)
查验相关记录
项目管理台帐2分;主要设备台帐1分;计量检定证书2分。
监理企业法人对总监的授权、项目机构的组建有相关文件;总监对总监代表的书面授权,经企业法人同意,有文件记录。(3分)
项目监理组检查记录表
2、上墙图表
公司质量方针、质量目标、监理人员岗位职责、管理制度,监理人员工作守则、监理工作流程图、施工现场平面图、施工总进度图、进度形象图、总平面图、项目各方通讯录、考勤表、值班表(对上墙资料的更新,其中对上墙的总进度计划应每周定期跟踪、标识、记录),监理组织机构
图,安全架构图等上墙的资料,及时准确填写晴雨表,紧急事件处理流程。
4、组织建设主体各方进行安全检查活动,并书面记录检查结果和事故隐患的整改情况。每月一次安全检查,每周的安全检查等。
5、及时向建设行政主管部门或质监站报告拒不整改安全隐患的行为并准时报送安全周报、质量月报。
6、工地场容干净整洁,材料堆放整齐,道路畅通,场无积水,无扬尘,无杂草丛生。
7、脚手架搭设符合规范要求且验收手续齐全,四口五边有防护设施。工人劳保用品配备齐全。
7、利用职权向施工单位推荐分包单位或材料供应商,查证属实的。
8、上班时间上网聊天、炒股、玩游戏的
9、无廉政建设规章或监理人员职业道德守则
10、有索贿、受贿行为
10未处理违规人员。
11职能部门、业主及各参建单位对我方人员的评价
十、其它
依据:《工程监理作业指导书》如:
1、总监授权书及有关公司、个人资质证书;
4)安全隐患采用:专用的“安全隐患通知单”及时下发并及时跟踪落实
5)有关职能部门及公司检查的发现的主要问题,现场项目组已发书面通知并跟踪落实
6)旁站巡视记录、会议纪要来往文件等规范、齐全、真实及时性等方面情况
三、施工进度控制
1、施工进度计划
1、了解工程施工总进度计划。
2、监理对各阶段、各专业报审的进度计划,应提出明确的审查意见。
7、材料/设备/构配件进场验收
监理单位及其项目管理机构自查自纠记录表
监理单位及其项目管理机构自查自纠记录表工程名称:公园东路地块安置房序号自查项目自查内容01总监到岗履责情况关键部位施工作业时到岗情况如下关键部位施工作业时,总监是否到现场巡视:(1)深度大于5米的基坑(槽)支护、土方开挖,高大模板(拱架)安装,脚手架基础施工及第一步搭设,悬挑式脚手架悬挑梁安装,爬升式脚手架爬升安装,特种设备安装(含塔吊、施工升降机加节升高安装)、拆卸,悬臂挂篮及造桥机等大型装配(吊装)设备安装调试,盾构掘进机等地下暗挖设备安装调试,爆破工程爆破,其他危险性较大分部分项工程施工、安装、拆卸时。
(2)桩基础、主体结构主要受力构件钢筋安装和砼浇筑施工,预应力张拉,斜拉桥拉索张拉悬索桥主缆架设,钢结构、网架、索膜安装,劲钢(管)安装,建筑幕墙骨架安装,污工拱砌筑,大梁等预制构件起重吊装,地下暗挖工程掘进,涉及结构安全的其他分部分项工程施工、安装。
02 重要环节到岗情况如下重要环节总监是否到岗:(1)特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、悬臂挂篮及造桥机等大型装配(吊装)设备、盾构掘进机等地下暗挖设备以及其他危险性较大安全设施验收(2)基槽、地基处理、桩基、预应力、混凝土结构、钢结构、网架、索膜、劲钢(管)砼、幕墙、道路各结构层、桥梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承重结构、管道主体结构、隧道结构和其他涉及质量安全的分部或子分部验收(含中间验收)03 履行主要职责情况履行主要职责情况(1)是否对施工单位或其项目管理机构的定期检查进行监督(2)是否出具虚假或不真实监理报告(3)是否存在与建设或施工单位串通,弄虚作假,降低工程质量现象(4)工程质量无法保证需要进行停工处理时或有必要停工以消除隐患时以及发生必须暂时停止施工的紧急事件时,总监理工程师是否按规定签发了工程暂停令(5)是否存在施工现场发现安全事故隐患,未书面要求施工单位整改的现象(6)安全事故隐患消除后,是否及时组织复查并签署复查意见(7)可能导致群死群伤的安全事故隐患,施工单位拒不整改或不停工整改,是否及时向工程项目监管部门报告的(以书面材料为准)(8)是否存在未及时制止违规施工作业的现象序号自查项目自查内容04安全生产检查施工单位安全生产管理情况施工单位是否存在下列问题:(1)不按监理通知按期整改(2)未按规定配备专职安全生产管理人员的(3)使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料(4)未根据工程特点组织制定、落实安全施工措施(5)未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化,在施工现场采取相应的安全施工措施(6)特种作业人员存在无证上岗现象(7)项目负责人、专职安全生产管理人员存在未经建设行政主管部门考核合格便上岗现象(8)在作业人员进入新的岗位或新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时未对作业人员进行相应的安全生产教育培训(9)未按规定向作业人员提供安全防护用具(含安全帽、安全带)和安全防护服装,并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害05 危险性较大分部分项工程(1)是否存在总监尚未按规定对施工现场已施工、安装或搭设的以下安全技术措施或专项施工方案进行审查的现象:①基坑支护与降水、土方开挖与边坡防护、模板、特种设备安装、拆卸(含塔吊、施工升降机)大型装配(吊装)工程、地下暗挖工程、脚手架(含料台)、拆除、爆破以及其他危险性较大分部分项工程②施工现场临时用电施工组织设计或者安全用电技术措施和电气防火措施。
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6、是否进行了危险源排查,施工安全监理台账是否及时更新、跟进□是□否□需改进
7、是否进行工程阶段性验收,是否有评估报告及验收工作记录□是□否
8、是否有对施工单位上报的施工组织设计/专项技术方案审查工作记录□是□否
9、对施工单位的各类来方是否回复及时□是□否
二、施工现场管理:
1、是否达到标准化工地要求,五牌一图及各类安全警示标志是否设立到位□是□否□需改进
2、各类安全警示标志、密目网人为及自然损坏更换/补充工作是否及时□是□否□需改进
3、施工现场安全通道是否畅通,文明施工及环境保护工作是否达标□是□否□需改进
4、脚手架搭设、临时用电设施是否达标,是否有“已验收”标示牌□是□否
5、施工临边防护是否到位,连墙件设置是否达标□是□否□需改进
6、塔吊/物料提升机安装使用验收、运行、维修工作记录督促是否到位□是□否
7、按图施工监理督查工作是否执行到□是□否
8、现场检查/旁站/巡查工作的力度是否与工程建设同步□是□否
9、质量通病/质量缺陷技术处理是否进行方案报审□是□否
10、工程进度计划落实情况与合同工期要是否相符,是否有弥补滞后进度的措施□是□否
11、其他:
三、整改要求:
限监理部于2016年07月21之前完成整改,将整改结果书面上报公司报,由公司工程安质部门进行现场复检、考评。
检查结论:
检查人:日期:年月日
复查意见:
复查人:日期:年月日
分管领导检查意见:
签字:日期:年月日
备注:
派驻施工ห้องสมุดไป่ตู้场
总监
于国和
专监
林京宗
赵光
夏令平
进场人数
4
检查内容、记录:
一、办公及内业管理:
1、办公及生活场所是否清洁、有序、各类管理制度是否上墙、规范□是□否
2、是否进行员工考勤管理、请/休假制度是否落实□是□否
3、监理资料整理存档是否达到公司管理要求、各类文件格式是否符合认证体系的要求□是□否
4、《监理日志》、《安全旁站记录》等是否连续、内容是否完整、字迹是否工整□是□否□需改进
青岛嘉诚监理公司对项目管理工作月度检查记录表
2016年07月份编号:JL-A06-01
工程项目名称
威海乳山下初110kV变电站主变增容工程
检查日期
2016.07.17
建设项目概况
工程投资总额:
建筑结构类型:主变增容
合同工期:6月
预估竣工日期:2016年08月31日
建设单位:国网山东省乳山市供电公司
施工单位:乳山图曼电力安装有限公司